В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Программно-целевые инструменты программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1333494,95415 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 233394,09415 тыс. руб.; 2021 год - 255718,2 тыс. руб.; 2022 год - 156866,06 тыс. руб.; 2023 год - 171190,1 тыс. руб.; 2024 год - 168777,00 тыс. руб.; 2025 год - 172227,10 тыс. руб.; 2026 год - 175322,40 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1326335,28915 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 232984,39415 тыс. руб.; 2021 год - 255281,0 тыс. руб.; 2022 год - 156510,795 тыс. руб.; 2023 год - 170097,7 тыс. руб.; 2024 год - 167155,30 тыс. руб.; 2025 год - 170605,40 тыс. руб.; 2026 год - 173700,70 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 7159,665 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 409,7 тыс. руб.; 2021 год - 437,2 тыс. руб.; 2022 год - 355,265 тыс. руб.; 2023 год - 1092,4 тыс. руб.; 2024 год - 1621,70 тыс. руб.; 2025 год - 1621,70 тыс. руб.; 2026 год - 1621,70 тыс. руб. |
".
1.3. Раздел 3 "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач" Программы изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или)
решения задач
Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении N 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор Программы "Количество перевозимых пассажиров за отчетный период" определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 1:
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как среднее значение суммы показателей количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2280036, на 2021 год равен 2230494, на 2022 равен 2022639, на 2023 год равен 2139994, на 2024 год равен 2187160. Значение целевого показателя ежегодно с 2022 по 2026 гг. принимается в размере не менее 70% от базового показателя.
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как среднее значение суммы показателей количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200836, на 2021 год равен 184749, на 2022 год равен 179069, на 2023 год равен 201788, на 2024 год равен 237923. Значение целевого показателя ежегодно с 2022 по 2026 гг. принимается в размере не менее 70% от базового показателя.
- "Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как среднее значение суммы показателей количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424805, на 2021 год равен 385851, на 2022 год равен 347137, на 2023 год равен 313118, на 2024 равен 302455. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 2:
- "Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы" характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. x 100% = 100%
Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 3:
- "Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию" рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
УВомс = Комс / Кзомс x 100%,
где
УВомс - доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
Комс - учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
Кзомс - общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
- "Доля граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств" рассчитывается процентным соотношением граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.
УВгр = Кгр / Кзгр x 100%,
где
УВгр - доля граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
Кгр - граждане, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
Кзгр - общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.".
1.4. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы" Программы слова "относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, классу I по Правилам ЕЭК ООН N 36 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении их общей конструкции," заменить словами "относящихся к категориям М2 и М3 класса I согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877,".
1.5. В разделе 10 Программы "Характеристика подпрограмм муниципальной Программы":
1.5.1. В подразделе 10.1 "Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1):
1.5.1.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 749840,75415 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год - 173729,09415 тыс. руб.; 2021 год - 190523,0 тыс. руб.; 2022 год - 81331,46 тыс. руб.; 2023 год - 81811,10 тыс. руб.; 2024 год - 74148,70 тыс. руб.; 2025 год - 74148,70 тыс. руб.; 2026 год - 74148,70 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 749840,75415 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год - 173729,09415 тыс. руб.; 2021 год - 190523,0 тыс. руб.; 2022 год - 81331,46 тыс. руб.; 2023 год - 81811,10 тыс. руб.; 2024 год - 74148,70 тыс. руб.; 2025 год - 74148,70 тыс. руб.; 2026 год - 74148,70 тыс. руб. |
";
1.5.1.2. Пункт 10.1.7 подпрограммы 1 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма 1 реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 749840,75415 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 173729,09415 тыс. руб.;
2021 год - 190523,0 тыс. руб.;
2022 год - 81331,46 тыс. руб.;
2023 год - 81811,10 тыс. руб.;
2024 год - 74148,70 тыс. руб.;
2025 год - 74148,70 тыс. руб.;
2026 год - 74148,70 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 749840,75415 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2020 год - 173729,09415 тыс. руб.;
2021 год - 190523,0 тыс. руб.;
2022 год - 81331,46 тыс. руб.;