Недействующий


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2023 года N 1700


О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года"

____________________________________________________________________

Утратил силу с 01.01.2024 в связи с истечением срока действия,
установленного п. 2 данного документа

____________________________________________________________________



Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:


1. Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966, от 30.10.2015 N 821, от 12.04.2016 N 215, от 22.09.2016 N 674, от 13.01.2017 N 4, от 13.02.2017 N 80, от 26.06.2017 N 429, от 04.10.2017 N 760, от 30.07.2018 N 612, от 02.08.2018 N 625, от 20.12.2018 N 1194, от 20.12.2018 N 1197, от 06.06.2019 N 472, от 30.12.2019 N 1239, от 08.09.2020 N 809, от 15.12.2020 N 1138, от 25.06.2021 N 497, от 28.06.2021 N 513, от 26.07.2021 N 650, от 01.12.2021 N 1162, от 22.12.2021 N 1263, от 16.05.2022 N 451, от 31.05.2022 N 506, от 30.06.2022 N 615, от 19.07.2022 N 696, от 31.10.2022 N 1155, от 14.12.2022 N 1330, от 16.12.2022 N 1353, от 27.12.2022 N 1428, от 22.03.2023 N 326, от 23.03.2023 N 327, от 30.06.2023 N 769, от 31.07.2023 N 914, от 23.09.2023 N 1182, от 05.10.2023 N 1236, от 22.11.2023 N 1497) (далее - Программа), следующие изменения:


строку "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Программы

Всего по Программе - 980 714 038,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 68 697 295,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе:

2013 год - 4 485,2 тыс. рублей;

2014 год - 2 327 823,7 тыс. рублей;

2015 год - 3 062 563,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 701 279,1 тыс. рублей;

2017 год - 2 064 829,1 тыс. рублей;

2018 год - 2 568 008,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 180 357,8 тыс. рублей;

2020 год - 13 349 579,6 тыс. рублей;

2021 год - 14 080 280,7 тыс. рублей;

2022 год - 7 571 510,9 тыс. рублей;

2023 год - 5 440 403,3 тыс. рублей;

2024 год - 5 477 550,1 тыс. рублей;

2025 год - 5 868 623,8 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 220 947 861,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5 660 285,2 тыс. рублей;

2014 год - 4 299 389,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 256 404,5 тыс. рублей;

2016 год - 12 321 925,6 тыс. рублей;

2017 год - 11 686 474,7 тыс. рублей;

2018 год - 14 315 716,3 тыс. рублей;

2019 год - 12 751 695,0 тыс. рублей;

2020 год - 15 076 420,9 тыс. рублей;

2021 год - 21 506 681,0 тыс. рублей;

2022 год - 25 936 460,9 тыс. рублей;

2023 год - 25 864 746,6 тыс. рублей;

2024 год - 29 402 373,9 тыс. рублей;

2025 год - 33 869 287,6 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по предварительной оценке, - 291 519 539,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 15 943 700,6 тыс. рублей;

2014 год - 18 237 595,8 тыс. рублей;

2015 год - 19 525 405,6 тыс. рублей;

2016 год - 19 267 098,7 тыс. рублей;

2017 год - 19 580 489,1 тыс. рублей;

2018 год - 21 721 591,5 тыс. рублей;

2019 год - 22 376 726,3 тыс. рублей;

2020 год - 22 950 331,8 тыс. рублей;

2021 год - 23 905 885,5 тыс. рублей;

2022 год - 24 692 098,9 тыс. рублей;

2023 год - 26 377 193,1 тыс. рублей;

2024 год - 27 781 562,4 тыс. рублей;

2025 год - 29 159 860,6 тыс. рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 399 549 342,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 13 915 012,8 тыс. рублей;

2014 год - 17 892 587,8 тыс. рублей;

2015 год - 19 349 897,9 тыс. рублей;

2016 год - 19 688 150,1 тыс. рублей;

2017 год - 21 012 440,1 тыс. рублей;

2018 год - 27 268 656,1 тыс. рублей;

2019 год - 31 137 301,6 тыс. рублей;

2020 год - 34 757 686,1 тыс. рублей;

2021 год - 36 018 710,2 тыс. рублей;

2022 год - 39 955 507,8 тыс. рублей;

2023 год - 43 313 258,2 тыс. рублей;

2024 год - 46 449 306,5 тыс. рублей;

2025 год - 48 790 827,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

подпрограмма 1а. "Укрепление общественного здоровья".

Всего - 52 520 261,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан";

подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями";

подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2018 - 2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения".

Всего - 193 886 942,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья".

Всего - 2 576 173,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан (Татарстан)" на территории Республики Татарстан (Татарстан)";

подпрограмма 4а. "Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Республике Татарстан".

Всего - 5 288 418,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 5. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан".

Всего - 3 022 832,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан").

Всего - 2 925 656,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".

Всего - 13 261 061,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".

Всего - 31 907 665,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении".

Всего - 2 315 628,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан".

Всего - 587 478 703,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год).

Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра".

Всего - 1 274 630,8 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год).

Подпрограмма 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года".

Всего - 70 410 342,3 тыс. рублей (2015 - 2025 годы).

Подпрограмма 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2025 годы".

Всего - 956 991,8 тыс. рублей (2018 - 2025 годы).

Подпрограмма 14. "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан".

Всего - 12 888 730,4 тыс. рублей (2021 - 2025 годы)";


раздел III Программы изложить в следующей редакции:


"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы



Всего по Программе - 980 714 038,6 тыс. рублей (2013 год - 35 523 483,8 тыс. рублей, 2014 год - 42 757 396,3 тыс. рублей, 2015 год - 50 194 271,7 тыс. рублей, 2016 год - 53 978 453,5 тыс. рублей, 2017 год - 54 344 233,0 тыс. рублей, 2018 год - 65 873 971,9 тыс. рублей, 2019 год - 70 446 080,7 тыс. рублей, 2020 год - 86 134 018,4 тыс. рублей, 2021 год - 95 511 557,4 тыс. рублей, 2022 год - 98 155 578,5 тыс. рублей, 2023 год - 100 995 601,2 тыс. рублей, 2024 год - 109 110 792,9 тыс. рублей, 2025 год - 117 688 599,3 тыс. рублей), из них:


предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 68 697 295,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4 485,2 тыс. рублей, 2014 год - 2 327 823,7 тыс. рублей, 2015 год - 3 062 563,7 тыс. рублей, 2016 год - 2 701 279,1 тыс. рублей, 2017 год - 2 064 829,1 тыс. рублей, 2018 год - 2 568 008,0 тыс. рублей, 2019 год - 4 180 357,8 тыс. рублей, 2020 год - 13 349 579,6 тыс. рублей, 2021 год - 14 080 280,7 тыс. рублей, 2022 год - 7 571 510,9 тыс. рублей, 2023 год - 5 440 403,3 тыс. рублей, 2024 год - 5 477 550,1 тыс. рублей, 2025 год - 5 868 623,8 тыс. рублей;


средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 220 947 861,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 5 660 285,2 тыс. рублей, 2014 год - 4 299 389,0 тыс. рублей, 2015 год - 8 256 404,5 тыс. рублей, 2016 год - 12 321 925,6 тыс. рублей, 2017 год - 11 686 474,7 тыс. рублей, 2018 год - 14 315 716,3 тыс. рублей, 2019 год - 12 751 695,0 тыс. рублей, 2020 год - 15 076 420,9 тыс. рублей, 2021 год - 21 506 681,0 тыс. рублей, 2022 год - 25 936 460,9 тыс. рублей, 2023 год - 25 864 746,6 тыс. рублей, 2024 год - 29 402 373,9 тыс. рублей, 2025 год - 33 869 287,6 тыс. рублей;


межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 291 519 539,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 15 943 700,6 тыс. рублей, 2014 год - 18 237 595,8 тыс. рублей, 2015 год - 19 525 405,6 тыс. рублей, 2016 год - 19 267 098,7 тыс. рублей, 2017 год - 19 580 489,1 тыс. рублей, 2018 год - 21 721 591,5 тыс. рублей, 2019 год - 22 376 726,3 тыс. рублей, 2020 год - 22 950 331,8 тыс. рублей, 2021 год - 23 905 885,5 тыс. рублей, 2022 год - 24 692 098,9 тыс. рублей, 2023 год - 26 377 193,1 тыс. рублей, 2024 год - 27 781 562,4 тыс. рублей, 2025 год - 29 159 860,6 тыс. рублей;


средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 399 549 342,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 13 915 012,8 тыс. рублей, 2014 год - 17 892 587,8 тыс. рублей, 2015 год - 19 349 897,9 тыс. рублей, 2016 год - 19 688 150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21 012 440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27 268 656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31 137 301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34 757 686,1 тыс. рублей, 2021 год - 36 018 710,2 тыс. рублей, 2022 год - 39 955 507,8 тыс. рублей, 2023 год - 43 313 258,2 тыс. рублей, 2024 год - 46 449 306,5 тыс. рублей, 2025 год - 48 790 827,3 тыс. рублей.


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";


в подпрограмме 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан") (далее - Подпрограмма-6):


пункты 3 - 5 таблицы 1 Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

"3.

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи:

-

единиц

-

-

-

-

к взрослым, на 100 тыс. взрослых

1,0

единиц, на 100 тыс. взрослого населения

0,8

0,8

0,8

0,8

к детям, на 50 тыс. детей

0,1

единиц, на 50 тыс. детского населения

0,2

0,6

0,6

0,6

4.

Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания):

-

процентов

-

-

-

-

в инвазивных лекарственных формах

-

процентов

80

95

95

95

в неинвазивных лекарственных формах короткого действия

0

процентов

1

70

90

90

в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия

58

процентов

59

90

95

95

5.

Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ:

-

процентов

-

-

-

-

в инвазивных лекарственных формах

100

процентов

80

95

95

95

в неинвазивных лекарственных формах короткого действия

0

процентов

40

70

80

80

в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия

50

процентов

55

75

80

80";


таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:


"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЯМ

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

источник

объем, тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

1.1. Создание кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой

МЗ РТ <*>

2018 - 2025 годы

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к взрослым, единиц на 100 тыс. взрослого населения

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

бюджет РТ

0,0

0,0

57 326,1

57 868,6

59 645,8

58 522,1

58 864,5

60 579,6

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к детям, единиц на 50 тыс. детского населения

-

-

-

0,1

0,2

0,6

0,6

0,6

1.2. Совершенствование существующей службы стационарной паллиативной медицинской помощи

2018 - 2025 годы

Обеспеченность паллиативными койками, коек на 10 тыс. взрослого населения

0,56

0,5

0,5

0,5

0,5

0,97

1,0

1,0

бюджет РФ

0,0

0,0

78 996,1

69 482,0

77 366,4

74 942,5

74 942,5

73 851,7

Обеспеченность паллиативными койками сестринского ухода, коек на 10 тыс. взрослого населения

0

0

0

0

0

0,97

0,97

0,97

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан

0,0

0,0

317 566,5

315 101,3

343 067,3

346 131,2

349 598,8

353 079,3

Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 10 тыс. детского населения

0,33

0,33

0,35

0,37

0,37

0,41

0,43

0,43

Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, от общего числа пролеченных пациентов по паллиативной медицинской помощи, процентов

-

1

1

1,37

2

2

2

2

1.3. Совершенствование хосписной службы

2018 - 2025 годы

Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, всего, процентов

22

54

60

34,55

35

75

90

90

Число некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, которые получили меры государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, включая организацию оказания паллиативной медицинской помощи и содействие в ее получении, единиц

-

-

-

1

1

1

1

1

1.4. Обезболивание пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

2018 - 2025 годы

Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в инвазивных лекарственных формах, процентов

-

-

-

-

80

95

95

95

Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов

-

-

-

0

1

70

90

90

Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов

-

-

-

58

59

90

95

95

Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в инвазивных лекарственных формах, процентов

-

-

-

100

80

95

95

95

Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов

-

-

-

0

40

70

80

80

Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов

-

-

-

50

55

75

80

80

1.5. Подготовка кадров для работы в области оказания паллиативной помощи

2018 - 2025 годы

Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, число врачей (физических лиц)

-

-

-

1

2

3

4

5

Итого

0,0

0,0

453 888,7

442 451,9

480 079,5

479 595,8

483 405,8

487 510,6";


в подпрограмме 14. "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" (далее - Подпрограмма-14):


строку "Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы-14 изложить в следующей редакции:

"Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы

Всего по подпрограмме - 12 888 730,4 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 10 307 786,7 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2 580 943,7 тыс. рублей.

В 2021 году - 2 438 467,3 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 950 167,3 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 488 300,0 тыс. рублей.

В 2022 году - 2 587 387,0 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 069 274,4 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 518 112,6 тыс. рублей.

В 2023 году - 2 430 388,8 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 943 706,3 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 486 682,5 тыс. рублей.

В 2024 году - 2 179 875,8 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 743 358,5 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 436 517,3 тыс. рублей.

В 2025 году - 3 252 611,5 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 601 280,2 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 651 331,3 тыс. рублей";


раздел III Подпрограммы-14 изложить в следующей редакции:


"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы



Всего - 12 888 730,4 тыс. рублей, из них:


предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 10 307 786,7 тыс. рублей, в том числе:


2021 год - 1 950 167,3 тыс. рублей;


2022 год - 2 069 274,4 тыс. рублей;


2023 год - 1 943 706,3 тыс. рублей;


2024 год - 1 743 358,5 тыс. рублей;


2025 год - 2 601 280,2 тыс. рублей;


средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2 580 943,72 тыс. рублей, в том числе:


2021 год - 488 300,0 тыс. рублей;


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»