____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 в связи с истечением срока действия,
установленного п. 2 данного документа
____________________________________________________________________
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966, от 30.10.2015 N 821, от 12.04.2016 N 215, от 22.09.2016 N 674, от 13.01.2017 N 4, от 13.02.2017 N 80, от 26.06.2017 N 429, от 04.10.2017 N 760, от 30.07.2018 N 612, от 02.08.2018 N 625, от 20.12.2018 N 1194, от 20.12.2018 N 1197, от 06.06.2019 N 472, от 30.12.2019 N 1239, от 08.09.2020 N 809, от 15.12.2020 N 1138, от 25.06.2021 N 497, от 28.06.2021 N 513, от 26.07.2021 N 650, от 01.12.2021 N 1162, от 22.12.2021 N 1263, от 16.05.2022 N 451, от 31.05.2022 N 506, от 30.06.2022 N 615, от 19.07.2022 N 696, от 31.10.2022 N 1155, от 14.12.2022 N 1330, от 16.12.2022 N 1353, от 27.12.2022 N 1428, от 22.03.2023 N 326, от 23.03.2023 N 327, от 30.06.2023 N 769, от 31.07.2023 N 914, от 23.09.2023 N 1182, от 05.10.2023 N 1236, от 22.11.2023 N 1497) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы | Всего по Программе - 980 714 038,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 68 697 295,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4 485,2 тыс. рублей; 2014 год - 2 327 823,7 тыс. рублей; 2015 год - 3 062 563,7 тыс. рублей; 2016 год - 2 701 279,1 тыс. рублей; 2017 год - 2 064 829,1 тыс. рублей; 2018 год - 2 568 008,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 180 357,8 тыс. рублей; 2020 год - 13 349 579,6 тыс. рублей; 2021 год - 14 080 280,7 тыс. рублей; 2022 год - 7 571 510,9 тыс. рублей; 2023 год - 5 440 403,3 тыс. рублей; 2024 год - 5 477 550,1 тыс. рублей; 2025 год - 5 868 623,8 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 220 947 861,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5 660 285,2 тыс. рублей; 2014 год - 4 299 389,0 тыс. рублей; 2015 год - 8 256 404,5 тыс. рублей; 2016 год - 12 321 925,6 тыс. рублей; 2017 год - 11 686 474,7 тыс. рублей; 2018 год - 14 315 716,3 тыс. рублей; 2019 год - 12 751 695,0 тыс. рублей; 2020 год - 15 076 420,9 тыс. рублей; 2021 год - 21 506 681,0 тыс. рублей; 2022 год - 25 936 460,9 тыс. рублей; 2023 год - 25 864 746,6 тыс. рублей; 2024 год - 29 402 373,9 тыс. рублей; 2025 год - 33 869 287,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по предварительной оценке, - 291 519 539,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15 943 700,6 тыс. рублей; 2014 год - 18 237 595,8 тыс. рублей; 2015 год - 19 525 405,6 тыс. рублей; 2016 год - 19 267 098,7 тыс. рублей; 2017 год - 19 580 489,1 тыс. рублей; 2018 год - 21 721 591,5 тыс. рублей; 2019 год - 22 376 726,3 тыс. рублей; 2020 год - 22 950 331,8 тыс. рублей; 2021 год - 23 905 885,5 тыс. рублей; 2022 год - 24 692 098,9 тыс. рублей; 2023 год - 26 377 193,1 тыс. рублей; 2024 год - 27 781 562,4 тыс. рублей; 2025 год - 29 159 860,6 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 399 549 342,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 13 915 012,8 тыс. рублей; 2014 год - 17 892 587,8 тыс. рублей; 2015 год - 19 349 897,9 тыс. рублей; 2016 год - 19 688 150,1 тыс. рублей; 2017 год - 21 012 440,1 тыс. рублей; 2018 год - 27 268 656,1 тыс. рублей; 2019 год - 31 137 301,6 тыс. рублей; 2020 год - 34 757 686,1 тыс. рублей; 2021 год - 36 018 710,2 тыс. рублей; 2022 год - 39 955 507,8 тыс. рублей; 2023 год - 43 313 258,2 тыс. рублей; 2024 год - 46 449 306,5 тыс. рублей; 2025 год - 48 790 827,3 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; подпрограмма 1а. "Укрепление общественного здоровья". Всего - 52 520 261,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2018 - 2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Всего - 193 886 942,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья". Всего - 2 576 173,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан (Татарстан)" на территории Республики Татарстан (Татарстан)"; подпрограмма 4а. "Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Республике Татарстан". Всего - 5 288 418,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 5. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан". Всего - 3 022 832,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан"). Всего - 2 925 656,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Всего - 13 261 061,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Всего - 31 907 665,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении". Всего - 2 315 628,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан". Всего - 587 478 703,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра". Всего - 1 274 630,8 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год). Подпрограмма 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года". Всего - 70 410 342,3 тыс. рублей (2015 - 2025 годы). Подпрограмма 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2025 годы". Всего - 956 991,8 тыс. рублей (2018 - 2025 годы). Подпрограмма 14. "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан". Всего - 12 888 730,4 тыс. рублей (2021 - 2025 годы)"; |
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 980 714 038,6 тыс. рублей (2013 год - 35 523 483,8 тыс. рублей, 2014 год - 42 757 396,3 тыс. рублей, 2015 год - 50 194 271,7 тыс. рублей, 2016 год - 53 978 453,5 тыс. рублей, 2017 год - 54 344 233,0 тыс. рублей, 2018 год - 65 873 971,9 тыс. рублей, 2019 год - 70 446 080,7 тыс. рублей, 2020 год - 86 134 018,4 тыс. рублей, 2021 год - 95 511 557,4 тыс. рублей, 2022 год - 98 155 578,5 тыс. рублей, 2023 год - 100 995 601,2 тыс. рублей, 2024 год - 109 110 792,9 тыс. рублей, 2025 год - 117 688 599,3 тыс. рублей), из них:
предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 68 697 295,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4 485,2 тыс. рублей, 2014 год - 2 327 823,7 тыс. рублей, 2015 год - 3 062 563,7 тыс. рублей, 2016 год - 2 701 279,1 тыс. рублей, 2017 год - 2 064 829,1 тыс. рублей, 2018 год - 2 568 008,0 тыс. рублей, 2019 год - 4 180 357,8 тыс. рублей, 2020 год - 13 349 579,6 тыс. рублей, 2021 год - 14 080 280,7 тыс. рублей, 2022 год - 7 571 510,9 тыс. рублей, 2023 год - 5 440 403,3 тыс. рублей, 2024 год - 5 477 550,1 тыс. рублей, 2025 год - 5 868 623,8 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 220 947 861,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 5 660 285,2 тыс. рублей, 2014 год - 4 299 389,0 тыс. рублей, 2015 год - 8 256 404,5 тыс. рублей, 2016 год - 12 321 925,6 тыс. рублей, 2017 год - 11 686 474,7 тыс. рублей, 2018 год - 14 315 716,3 тыс. рублей, 2019 год - 12 751 695,0 тыс. рублей, 2020 год - 15 076 420,9 тыс. рублей, 2021 год - 21 506 681,0 тыс. рублей, 2022 год - 25 936 460,9 тыс. рублей, 2023 год - 25 864 746,6 тыс. рублей, 2024 год - 29 402 373,9 тыс. рублей, 2025 год - 33 869 287,6 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 291 519 539,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 15 943 700,6 тыс. рублей, 2014 год - 18 237 595,8 тыс. рублей, 2015 год - 19 525 405,6 тыс. рублей, 2016 год - 19 267 098,7 тыс. рублей, 2017 год - 19 580 489,1 тыс. рублей, 2018 год - 21 721 591,5 тыс. рублей, 2019 год - 22 376 726,3 тыс. рублей, 2020 год - 22 950 331,8 тыс. рублей, 2021 год - 23 905 885,5 тыс. рублей, 2022 год - 24 692 098,9 тыс. рублей, 2023 год - 26 377 193,1 тыс. рублей, 2024 год - 27 781 562,4 тыс. рублей, 2025 год - 29 159 860,6 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 399 549 342,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 13 915 012,8 тыс. рублей, 2014 год - 17 892 587,8 тыс. рублей, 2015 год - 19 349 897,9 тыс. рублей, 2016 год - 19 688 150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21 012 440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27 268 656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31 137 301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34 757 686,1 тыс. рублей, 2021 год - 36 018 710,2 тыс. рублей, 2022 год - 39 955 507,8 тыс. рублей, 2023 год - 43 313 258,2 тыс. рублей, 2024 год - 46 449 306,5 тыс. рублей, 2025 год - 48 790 827,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан") (далее - Подпрограмма-6):
пункты 3 - 5 таблицы 1 Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"3. | Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи: | - | единиц | - | - | - | - |
к взрослым, на 100 тыс. взрослых | 1,0 | единиц, на 100 тыс. взрослого населения | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
к детям, на 50 тыс. детей | 0,1 | единиц, на 50 тыс. детского населения | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
4. | Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): | - | процентов | - | - | - | - |
в инвазивных лекарственных формах | - | процентов | 80 | 95 | 95 | 95 | |
в неинвазивных лекарственных формах короткого действия | 0 | процентов | 1 | 70 | 90 | 90 | |
в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия | 58 | процентов | 59 | 90 | 95 | 95 | |
5. | Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: | - | процентов | - | - | - | - |
в инвазивных лекарственных формах | 100 | процентов | 80 | 95 | 95 | 95 | |
в неинвазивных лекарственных формах короткого действия | 0 | процентов | 40 | 70 | 80 | 80 | |
в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия | 50 | процентов | 55 | 75 | 80 | 80"; |
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЯМ
Наименование задачи | Наименование основного мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования | |||||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | источник | объем, тыс. рублей | ||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | |||||||||||||||||||||||
1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи | 1.1. Создание кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой | МЗ РТ <*> | 2018 - 2025 годы | Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к взрослым, единиц на 100 тыс. взрослого населения | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | бюджет РТ | 0,0 | 0,0 | 57 326,1 | 57 868,6 | 59 645,8 | 58 522,1 | 58 864,5 | 60 579,6 | ||
Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к детям, единиц на 50 тыс. детского населения | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
1.2. Совершенствование существующей службы стационарной паллиативной медицинской помощи | 2018 - 2025 годы | Обеспеченность паллиативными койками, коек на 10 тыс. взрослого населения | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 78 996,1 | 69 482,0 | 77 366,4 | 74 942,5 | 74 942,5 | 73 851,7 | ||||
Обеспеченность паллиативными койками сестринского ухода, коек на 10 тыс. взрослого населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 317 566,5 | 315 101,3 | 343 067,3 | 346 131,2 | 349 598,8 | 353 079,3 | ||||||
Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 10 тыс. детского населения | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | |||||||||||||||
Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, от общего числа пролеченных пациентов по паллиативной медицинской помощи, процентов | - | 1 | 1 | 1,37 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1.3. Совершенствование хосписной службы | 2018 - 2025 годы | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, всего, процентов | 22 | 54 | 60 | 34,55 | 35 | 75 | 90 | 90 | |||||||||||||
Число некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, которые получили меры государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, включая организацию оказания паллиативной медицинской помощи и содействие в ее получении, единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1.4. Обезболивание пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 2018 - 2025 годы | Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в инвазивных лекарственных формах, процентов | - | - | - | - | 80 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов | - | - | - | 0 | 1 | 70 | 90 | 90 | |||||||||||||||
Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов | - | - | - | 58 | 59 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в инвазивных лекарственных формах, процентов | - | - | - | 100 | 80 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов | - | - | - | 0 | 40 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов | - | - | - | 50 | 55 | 75 | 80 | 80 | |||||||||||||||
1.5. Подготовка кадров для работы в области оказания паллиативной помощи | 2018 - 2025 годы | Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, число врачей (физических лиц) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Итого | 0,0 | 0,0 | 453 888,7 | 442 451,9 | 480 079,5 | 479 595,8 | 483 405,8 | 487 510,6"; |
в подпрограмме 14. "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" (далее - Подпрограмма-14):
строку "Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы-14 изложить в следующей редакции:
"Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы | Всего по подпрограмме - 12 888 730,4 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 10 307 786,7 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2 580 943,7 тыс. рублей. В 2021 году - 2 438 467,3 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 950 167,3 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 488 300,0 тыс. рублей. В 2022 году - 2 587 387,0 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 069 274,4 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 518 112,6 тыс. рублей. В 2023 году - 2 430 388,8 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 943 706,3 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 486 682,5 тыс. рублей. В 2024 году - 2 179 875,8 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1 743 358,5 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 436 517,3 тыс. рублей. В 2025 году - 3 252 611,5 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 601 280,2 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 651 331,3 тыс. рублей"; |
раздел III Подпрограммы-14 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 12 888 730,4 тыс. рублей, из них:
предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 10 307 786,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 1 950 167,3 тыс. рублей;
2022 год - 2 069 274,4 тыс. рублей;
2023 год - 1 943 706,3 тыс. рублей;
2024 год - 1 743 358,5 тыс. рублей;
2025 год - 2 601 280,2 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2 580 943,72 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 488 300,0 тыс. рублей;