Недействующий

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2018 года N 842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 N 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29 сентября 2023 года N 1196

____________________________________________________________________

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 N 976, от 29.04.2015 N 299, от 12.09.2015 N 671, от 23.06.2016 N 429, от 23.09.2016 N 682, от 26.12.2016 N 1000, от 07.02.2017 N 62, от 15.02.2017 N 88, от 08.06.2017 N 362, от 26.06.2017 N 436, от 22.12.2017 N 1028, от 25.12.2017 N 1030, от 21.05.2018 N 383) (далее - Программа), следующие изменения:

строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 329 293,99 млн рублей, в том числе по годам:
 (млн рублей)

Г од

Всег о

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

47 744,929

9 050,0

36 213,585

1 609,344

872,0

2019

27 684,831

9 015,0

16 087,531

2 582,3

-

2020

27 487,827

9 400,0

16 526,927

1 560,9

-

2021

28 913,627

9 246,3

16 526,927

3 140,4

-

2 022

27 823,327

9 000,0

16 526,927

2 296,4

-

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";


раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 329 293,99 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлеч ению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

47 744,929

9 050,0

36 213,585

1 609,344

872,0

2019

27 684,831

9 015,0

16 087,531

2 582,3

-

2020

27 487,827

9 400,0

16 526,927

1 560,9

-

2021

28 913,627

9 246,3

16 526,927

3 140,4

-

2022

27 823,327

9 000,0

16 526,927

2 296,4

-

Указанные средства будут направляться, в первую очередь, на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения N 2 и N 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 3 633,49 млн рублей, в том числе:
 планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 411,442 млн рублей;
 средства бюджета Республики Татарстан - 1 884,022 млн рублей;
 планируемые к привлечени ю средства внебюджетных источников - 338,026 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
 (млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

640,8

-

552,6

88,2

2015

328,345

239,482

47,923

40,94

2016

735,358

434,76

288,598

12,0

2017

333,129

55,9

248,353

28,876

2018

606,652

20,0

522,352

64,3

2019

163,859

15,0

56,049

92,81

2020

466,949

400,0

56,049

10,9

2 021

302 ,349

246,3

56,04 9

-

2022

56,049

-

56,049

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 498,115 млн рублей, в том числе:
 планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
 средства бюджета Республики Татарстан - 20 102,945 млн рублей;
 планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
 Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
 (млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

2 707,515

-

2 707,515

-

2015

3 454,149

160,0

3 244,149

50,0

2016

3 185,514

-

3 175,514

10,0

2017

1 101,0

-

1 101,0

-

2018

3 256,313

-

2 109,133

1 147,18

2019

2 938,402

-

1 941,212

997,19

2020

2 291,474

-

1 941,474

350,0

2021

3 781,874

-

1 941,474

1 840,4

2022

3 781,874

-

1 941,474

1 840,4

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 287 940,717 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
 федерального бюджета - 86 740,139 млн рублей;
 бюджета Республики Татарстан - 195 959,665 млн рублей, в том числе 39 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 10 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
 муниципальных дорожных фондов - 4 101,1 млн рублей;
 из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 139,813 млн рублей.
 Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
 (млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению

2014

33 021,367

10 426,591

21 911,176

683,6

-

2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

47 883,903

11 200,508

35 412,26

1 079,7

191,435

2018

43 071,837

9 030,0

32 961,273

872,0

208,564

2019

22 531,125

9 000,0

13 531,125

-

-

2020

22 968,475

9 000,0

13 968,475

-

-

2021

22 968,475

9 000,0

13 968,475

-

-

2022

22 968,475

9 000,0

13 968,475

-

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»