КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 года N 1000
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 N 1012 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29 сентября 2023 года N 1196
____________________________________________________________________
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 N 976, от 29.04.2015 N 299, от 12.09.2015 N 671, от 23.06.2016 N 429, от 23.09.2016 N 682) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам | Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 301 424,941 млн рублей, в том числе по годам: (млн рублей) | |||||
Год | Всего | Планируемые к привлечению средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Татарстан | Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников | Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов | |
2014 | 37 523,908 | 10 647,253 | 26 788,455 | 88,2 | - | |
2015 | 38 435,312 | 9 769,212 | 27 476,46 | 506,94 | 682,7 | |
2016 | 38 667,123 | 9 931,199 | 24 049,008 | 4 004,216 | 682,7 | |
2017 | 31 922,553 | 10 712,473 | 14 041,313 | 7 168,767 | - | |
2018 | 29 392,968 | 10 871,41 | 13 662,188 | 4 859,37 | - | |
2019 | 33 880,281 | 15 641,14 | 14 314,261 | 3 924,88 | - | |
2020 | 30 175,692 | 12 275,7 | 14 258,212 | 3 641,78 | - | |
2021 | 30 476,272 | 12 671,4 | 14 258,212 | 3 546,66 | - | |
2022 | 30 950,832 | 13 153,42 | 14 258,212 | 3 539,2 | - | |
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней"; |
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 301 424,941 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год | Всего | Планируемые к привлечению средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Татарстан | Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников | Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
2014 | 37 523,908 | 10 647,253 | 26 788,455 | 88,2 | - |
2015 | 38 435,312 | 9 769,212 | 27 476,46 | 506,94 | 682,7 |
2016 | 38 667,123 | 9 931,199 | 24 049,008 | 4 004,216 | 682,7 |
2017 | 31 922,553 | 10 712,473 | 14 041,313 | 7 168,767 | - |
2018 | 29 392,968 | 10 871,41 | 13 662,188 | 4 859,37 | - |
2019 | 33 880,281 | 15 641,14 | 14 314,261 | 3 924,88 | - |
2020 | 30 175,692 | 12 275,7 | 14 258,212 | 3 641,78 | - |
2021 | 30 476,272 | 12 671,4 | 14 258,212 | 3 546,66 | - |
2022 | 30 950,832 | 13 153,42 | 14 258,212 | 3 539,2 | - |
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения N 2 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в Подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 181,677 млн рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 798,28 млн рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 1 063,667 млн рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 319,73 млн рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей) | ||||
Год | Всего | Планируемые к привлечению средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Татарстан | Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников | |
2014 | 640,8 | - | 552,6 | 88,2 | |
2015 | 328,345 | 239,482 | 47,923 | 40,94 | |
2016 | 692,612 | 369,375 | 294,997 | 28,24 | |
2017 | 284,712 | 189,423 | 56,049 | 3,24 | |
2018 | 120,349 | - | 56,049 | 64,3 | |
2019 | 148,859 | - | 56,049 | 92,81 | |
2020 | 2,0 | - | - | 2,0 | |
2021 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 550,816 млн рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 20 926,306 млн рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов). Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей) | ||||
Год | Всего | Планируемые к привлечению средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Татарстан | Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников | |
2014 | 2 707,515 | - | 2 707,515 | - | |
2015 | 3 454,149 | 160,0 | 3 244,149 | 50,0 | |
2016 | 5 738,891 | - | 3 191,311 | 2 547,58 | |
2017 | 4 677,035 | - | 2 089,445 | 2 587,59 | |
2018 | 2 031,836 | - | 1 938,726 | 93,11 | |
2019 | 2 031,9 | - | 1 938,79 | 93,11 | |
2020 | 2 031,91 | - | 1 938,79 | 93,12 | |
2021 | 1 938,79 | - | 1 938,79 | - | |
2022 | 1 938,79 | - | 1 938,79 | - | |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 241 609, 011 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 104 101,457 млн рублей; бюджета Республики Татарстан - 135 283,981 млн рублей, в том числе 7 388,040 млн рублей на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы; муниципальных дорожных фондов - 1 365,4 млн рублей; внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 858,173 млн рублей. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей) | |||||
Год | Всего | Планируемые к привлечению средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Татарстан | Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов | Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) | |
2014 | 32 337,767 | 10 426,591 | 21 911,176 | - | - | |
2015 | 33 735,494 | 8 976,922 | 23 667,372 | 682,7 | 408,5 | |
2016 | 30 495,481 | 9 561,824 | 20 032,561 | 682,7 | 218,396 | |
2017 | 22 125,019 | 10 523,05 | 11 370,692 | - | 231,277 | |
2018 | 22 011,742 | 10 871,41 | 11 140,332 | - | - | |
2019 | 27 431,602 | 15 641,14 | 11 790,462 | - | - | |
2020 | 24 066,162 | 12 275,7 | 11 790,462 | - | - | |
2021 | 24 461,862 | 12 671,4 | 11 790,462 | - | - | |
2022 | 24 943,882 | 13 153,42 | 11 790,462 | - | - | |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
дополнить текст Подпрограммы абзацами следующего содержания:
"В соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Министерством транспорта Российской Федерации разработан государственный проект, направленный на повышение безопасности дорожного движения и качества инфраструктуры, - "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого предусмотрена реализация комплексных региональных программ, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций в субъектах Российской Федерации.