Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
транспортной системы"
на 2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года

     

Таблица 1

     

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"

Цели подпрограммы

1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.
2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.

Задачи подпрограммы

1. Формирование Третьего пересадочного контура.
2. Продление действующих радиальных линий.
3. Строительство новых радиальных направлений.
4. Строительство новых станций на действующих линиях.
5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

 реализации Государственной программы

Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"

города Москвы

Протяженность линий метрополитена

км

301,3

305,8

314,4

327,45

340,55

363,21

389,81

422,81

446,81

454,41

459,51

Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик

минут

7

7,3

7,5

4

3,25

3,25

3

3

2,8

2,3

2

Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена

млн. мест в сутки

X

X

X

X

16,3

17,4

18,5

19,3

20,1

21,2

21,5

Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене

млрд. пасса-
жиров в год

2,35

2,39

2,46

2,49

2,51

2,57

2,6

2,63

2,7

2,74

2,8

Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик

человек на кв.м

5,2

5,2

5,1

4,7

5,1

4,71

4,53

4,52

4,5

4,5

4,5

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем

Наиме-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс.рублей)

финансовых ресурсов подпрограммы

нование

финанси-
рования

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

и мероприятии

Подпрог-

Всего:

X

X

96395065,6

99918891,4

144201963,6

178056215,0

171405606,6

176496099,6

180900474,6

180900474,6

180900474,6

1409175265,60

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям

рамма "Об-
ществен-
ный транспорт

163,806

Расходы бюджета города Москвы

Х

Х

93665855,6

95951070,4

133724700,0

161659400,0

150861413,6

150861413,6

150861413,6

150861413,6

150861413,6

1239308094,00

бюджетных средств

"Метро-
политен"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

2729210,0

3967821,0

10477263,6

16396815,0

20544193,0

25634686,0

30039061,0

30039061,0

30039061,0

169867171,60

Развитие

Всего:

X

X

96395065,6

99918891,4

138615373,6

166967400,0

155077413,6

155278413,6

155931413,6

155931413,6

155931413,6

1280046798,60

линий метропо-
литена

163,806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

93665855,6

95951070,4

133724700,0

161659400,0

150861413,6

150861413,6

150861413,6

150861413,6

150861413,6

1239308094,00

Средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

X

X

2729210,0

3967821,0

4890673,6

5308000,0

4216000,0

4417000,0

5070000,0

5070000,0

5070000,0

40738704,60

Приобре-

Всего:

X

X

0,0

0,0

5586590,0

11088815,0

16328193,0

21217686,0

24969061,0

24969061,0

24969061,0

129128467,00

тение подвиж-
ного состава ГУП "Мос-
ковский метропо-
литен"

Средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

X

X

0,0

0,0

5586590,0

11088815,0

16328193,0

21217686,0

24969061,0

24969061,0

24969061,0

129128467,00

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020