Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 2

     

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

Цели подпрограммы

Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок

Задачи подпрограммы

1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.
3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.
4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовый тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.
5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.
6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").
7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.
8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица изме-
рения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

годам реализации Государственной программы города

Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

Москвы

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев

единиц

X

X

X

407

405

403

400

396

392

388

385

Средняя скорость общественного транспорта в часы пик

км/ч

14,85

14,81

14,79

15

15,5

16,5

18

18,1

18,2

18,2

18,2

Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик

минут

7,7

7,5

7,3

7,4

6,5

6,3

6

5,9

5,8

5,7

5,5

Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта

млн. мест в сутки

X

X

X

X

15,1

15,7

16,2

16,7

17,1

17,4

17,8

Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте

млрд. пасса-
жиров в год

2

2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик

человек на кв.м

4,8

4,7

4,68

4,7

4,6

4,3

4,1

4

4

3,9

3,9

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы
Департамент строительства города Москвы
Департамент капитального ремонта города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем

Наиме-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

финансовых ресурсов

нование

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

подпрограммы и

Всего:

X

X

25974699,2

21786997,3

31133728,7

35397228,6

56582463,9

66645831,5

73758367,5

73758367,5

73758367,5

458796051,70

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям

Подпрог-
рамма "Общест-
венный транспорт

071, 163, 780, 806, 814

Расходы бюджета города Москвы

X

X

19517638,6

9720953,8

15392118,1

14641760,1

11296417,5

11296417,5

11296417,5

11296417,5

11296417,5

115754558,10

бюджетных средств

"Наземный городской пассажир-
ский

780

Средства федераль-
ного бюджета

X

X

3057,8

335000,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

338057,80

транспорт"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

6454002,8

11731043,5

15741610,6

20755468,5

45286046,4

55349414,0

62461950,0

62461950,0

62461950,0

342703435,80

Оказание

Всего:

X

X

1012139,0

1972047,7

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

17131162,20

государст-
венными учреждени-
ями госу-
дарственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государст-
венных учреждений

071, 163, 780, 806, 814

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1012139,0

1972047,7

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

17131162,20

Оказание

Всего:

X

X

1012139,0

1972047,7

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

17131162,20

государст-
венными учреждени-
ями госу-
дарственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельнос-
ти государ-
ственных казенных учреждений

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1012139,0

1972047,7

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

2020996,5

17131162,20

Возмещение

Всего:

X

X

34575,8

45690,1

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

579342,10

затрат Государст-
венному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспече-
нием проведения массовых мероприятий

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

34575,8

45690,1

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

71296,6

579342,10

Расчеты в

Всего:

X

X

799163,1

896925,0

893025,0

964467,0

1041624,4

1041624,4

1041624,4

1041624,4

1041624,4

8761702,10

рамках Соглашения с Московской областью

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

799163,1

896925,0

893025,0

964467,0

1041624,4

1041624,4

1041624,4

1041624,4

1041624,4

8761702,10

Обеспечение

Всего:

X

X

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

540000,00

деятельности Автономной некоммер-
ческой организации "Дирекция московского транспорт-
ного узла"

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

540000,00

Приобрете-

Всего:

X

X

13148976,6

7191359,2

9110714,4

11752575,1

28122328,3

36575100,0

42623700,0

42623700,0

42623700,0

233772153,60

ние подвижного состава наземного

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

12504909,4

2386929,2

5464000,0

3525000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23880838,60

городского пассажирс-
кого транспорта

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

644067,2

4804430,0

3646714,4

8227575,1

28122328,3

36575100,0

42623700,0

42623700,0

42623700,0

209891315,00

Развитие

Всего:

X

X

592302,7

321750,4

2861060,0

3704700,0

3736540,0

3900726,0

4075913,0

4075913,0

4075913,0

27344818,10

инфраструк-
туры парков и депо городского

806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

479624,1

89170,4

695000,0

1200000,0

1286000,0

1286000,0

1286000,0

1286000,0

1286000,0

8893794,50

пассажирс-
кого транспорта

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

112678,6

232580,0

2166060,0

2504700,0

2450540,0

2614726,0

2789913,0

2789913,0

2789913,0

18451023,60

Обустрой-

Всего:

X

X

79949,8

486263,1

600000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

4166212,90

ство конечных станций городского пассажирс-
кого транспорта

806, 814

Расходы бюджета города Москвы

X

X

79949,8

486263,1

600000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

4166212,90

Развитие

Всего:

X

X

4878957,0

4057333,5

8616636,2

5694993,4

5918378,1

6151368,0

6373517,0

6373517,0

6373517,0

54438217,20

иных объектов инфраст-
руктуры Государствен-

071, 163, 806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

4021700,0

3360900,0

3687800,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

14070400,00

ного
унитарного предприятия города Москвы "Мосгор-
транс"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

857257,0

696433,5

4928836,2

5194993,4

5418378,1

5651368,0

5873517,0

5873517,0

5873517,0

40367817,20

Возмещение

Всего:

X

X

908,1

5158,1

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

706066,20

части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобре-
тение транс-
портных средств, используе-
мых для осу-
ществления транспорт-
ного обслу-
живания населения в сфере таксо-
моторных перевозок

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

908,1

5158,1

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

706066,20

Реализация

Всего:

X

X

524669,3

417870,2

1800000,0

6150000,0

7716500,0

8894520,0

8894520,0

8894520,0

8894520,0

52187119,50

комплекса     мероприятий по развитию трамвайной

780, 806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

524669,3

417870,2

1800000,0

5700000,0

5716500,0

5716500,0

5716500,0

5716500,0

5716500,0

37025039,50

инфраст-
руктуры города Москвы

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

0,0

0,0

0,0

450000,0

2000000,0

3178020,0

3178020,0

3178020,0

3178020,0

15162080,00

Развитие

Всего:

X

X

4840000,0

5997600,0

5000000,0

4378200,0

7294800,0

7330200,0

7996800,0

7996800,0

7996800,0

58831200,00

легковых таксомо-
торных перевозок

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

4840000,0

5997600,0

5000000,0

4378200,0

7294800,0

7330200,0

7996800,0

7996800,0

7996800,0

58831200,00

Возмещение

Всего:

X

X

3057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3057,80

организа-
циям транспорта потерь в доходах в связи с транспор-
тным обеспе-
чением мероприятий в период празднова-
ния 65-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов

780

Средства феде-
рального бюджета

X

X

3057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3057,80

Мероприятия

Всего:

X

X

0,0

335000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335000,00

по закупке произве-
денных на территории государств- участников Единого экономи-
ческого пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллей-
бусов

780

Средства феде-
рального бюджета

X

X

0,0

335000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335000,00

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020