Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | ||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути. | ||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица изме- | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз |
годам реализации Государственной программы города | Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | ||||||||||||
Москвы | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев | единиц | X | X | X | 407 | 405 | 403 | 400 | 396 | 392 | 388 | 385 |
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик | км/ч | 14,85 | 14,81 | 14,79 | 15 | 15,5 | 16,5 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | минут | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | |
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта | млн. мест в сутки | X | X | X | X | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | |
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте | млрд. пасса- | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | человек на кв.м | 4,8 | 4,7 | 4,68 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | |
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы |
Объем | Наиме- | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||
финансовых ресурсов | нование | финанси- | 2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | |||||
подпрограммы и | Всего: | X | X | 25974699,2 | 21786997,3 | 31133728,7 | 35397228,6 | 56582463,9 | 66645831,5 | 73758367,5 | 73758367,5 | 73758367,5 | 458796051,70 | ||||||
мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям | Подпрог- | 071, 163, 780, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 19517638,6 | 9720953,8 | 15392118,1 | 14641760,1 | 11296417,5 | 11296417,5 | 11296417,5 | 11296417,5 | 11296417,5 | 115754558,10 | ||||
бюджетных средств | "Наземный городской пассажир- | 780 | Средства федераль- | X | X | 3057,8 | 335000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338057,80 | ||||
транспорт" | Средства юриди- | X | X | 6454002,8 | 11731043,5 | 15741610,6 | 20755468,5 | 45286046,4 | 55349414,0 | 62461950,0 | 62461950,0 | 62461950,0 | 342703435,80 | ||||||
Оказание | Всего: | X | X | 1012139,0 | 1972047,7 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 17131162,20 | ||||||
государст- | 071, 163, 780, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1012139,0 | 1972047,7 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 17131162,20 | |||||
Оказание | Всего: | X | X | 1012139,0 | 1972047,7 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 17131162,20 | ||||||
государст- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1012139,0 | 1972047,7 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 2020996,5 | 17131162,20 | |||||
Возмещение | Всего: | X | X | 34575,8 | 45690,1 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 579342,10 | ||||||
затрат Государст- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 34575,8 | 45690,1 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 579342,10 | |||||
Расчеты в | Всего: | X | X | 799163,1 | 896925,0 | 893025,0 | 964467,0 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 8761702,10 | ||||||
рамках Соглашения с Московской областью | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 799163,1 | 896925,0 | 893025,0 | 964467,0 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 8761702,10 | |||||
Обеспечение | Всего: | X | X | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 540000,00 | ||||||
деятельности Автономной некоммер- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 540000,00 | |||||
Приобрете- | Всего: | X | X | 13148976,6 | 7191359,2 | 9110714,4 | 11752575,1 | 28122328,3 | 36575100,0 | 42623700,0 | 42623700,0 | 42623700,0 | 233772153,60 | ||||||
ние подвижного состава наземного | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 12504909,4 | 2386929,2 | 5464000,0 | 3525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23880838,60 | |||||
городского пассажирс- | Средства юриди- | X | X | 644067,2 | 4804430,0 | 3646714,4 | 8227575,1 | 28122328,3 | 36575100,0 | 42623700,0 | 42623700,0 | 42623700,0 | 209891315,00 | ||||||
Развитие | Всего: | X | X | 592302,7 | 321750,4 | 2861060,0 | 3704700,0 | 3736540,0 | 3900726,0 | 4075913,0 | 4075913,0 | 4075913,0 | 27344818,10 | ||||||
инфраструк- | 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 479624,1 | 89170,4 | 695000,0 | 1200000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 8893794,50 | |||||
пассажирс- | Средства юриди- | X | X | 112678,6 | 232580,0 | 2166060,0 | 2504700,0 | 2450540,0 | 2614726,0 | 2789913,0 | 2789913,0 | 2789913,0 | 18451023,60 | ||||||
Обустрой- | Всего: | X | X | 79949,8 | 486263,1 | 600000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 4166212,90 | ||||||
ство конечных станций городского пассажирс- | 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 79949,8 | 486263,1 | 600000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 4166212,90 | |||||
Развитие | Всего: | X | X | 4878957,0 | 4057333,5 | 8616636,2 | 5694993,4 | 5918378,1 | 6151368,0 | 6373517,0 | 6373517,0 | 6373517,0 | 54438217,20 | ||||||
иных объектов инфраст- | 071, 163, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 4021700,0 | 3360900,0 | 3687800,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 14070400,00 | |||||
ного | Средства юриди- | X | X | 857257,0 | 696433,5 | 4928836,2 | 5194993,4 | 5418378,1 | 5651368,0 | 5873517,0 | 5873517,0 | 5873517,0 | 40367817,20 | ||||||
Возмещение | Всего: | X | X | 908,1 | 5158,1 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 706066,20 | ||||||
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобре- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 908,1 | 5158,1 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 706066,20 | |||||
Реализация | Всего: | X | X | 524669,3 | 417870,2 | 1800000,0 | 6150000,0 | 7716500,0 | 8894520,0 | 8894520,0 | 8894520,0 | 8894520,0 | 52187119,50 | ||||||
комплекса мероприятий по развитию трамвайной | 780, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 524669,3 | 417870,2 | 1800000,0 | 5700000,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 37025039,50 | |||||
инфраст- | Средства юриди- | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450000,0 | 2000000,0 | 3178020,0 | 3178020,0 | 3178020,0 | 3178020,0 | 15162080,00 | ||||||
Развитие | Всего: | X | X | 4840000,0 | 5997600,0 | 5000000,0 | 4378200,0 | 7294800,0 | 7330200,0 | 7996800,0 | 7996800,0 | 7996800,0 | 58831200,00 | ||||||
легковых таксомо- | Средства юриди- | X | X | 4840000,0 | 5997600,0 | 5000000,0 | 4378200,0 | 7294800,0 | 7330200,0 | 7996800,0 | 7996800,0 | 7996800,0 | 58831200,00 | ||||||
Возмещение | Всего: | X | X | 3057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,80 | ||||||
организа- | 780 | Средства феде- | X | X | 3057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,80 | |||||
Мероприятия | Всего: | X | X | 0,0 | 335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,00 | ||||||
по закупке произве- | 780 | Средства феде- | X | X | 0,0 | 335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,00 | |||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |