Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 3

     

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"

Цели подпрограммы

Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорта

Задачи подпрограммы

1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.
2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.
3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.
4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.
5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.
6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

по годам реализации Государственной

Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"

программы города Москвы

Количество железнодорожных станций с пересадкой на метрополитен

единиц

26

26

26

26

26

26

41

41

41

41

41

Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик

минут

7

6,9

5,9

5,9

5,6

5,4

5,3

4,7

4,7

4

3,8

Суммарная вместимость железнодорожного транспорта

млн. мест в сутки

X

X

X

X

2,2

2,3

2,4

2,7

2,8

2,9

3

Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)

млрд. пасса-
жиров в год

0,48

0,55

0,63

0,67

0,68

0,73

1

1,1

1,13

1,2

1,32

Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов

штук

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем

Наиме-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

финансовых ресурсов

нование

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

подпрограммы и

Подпрограм-

Всего:

X

X

45982034,0

54867419,0

32389192,1

42608496,6

31808839,0

23702139,0

21360639,0

28810339,0

41252739,0

322781836,70

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по

ма "Общест-
венный транспорт "Железнодо-

163, 780, 806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

450000,0

3439500,0

15050600,0

5424700,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

34265300,00

главным распорядителям бюджетных средств

рожный транспорт"

Средства феде-
рального бюджета

X

X

43245400,0

34904200,0

1583800,0

23695200,0

11425100,0

3700800,0

4620800,0

12070500,0

24512900,0

159758700,00

Средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

X

X

2286634,0

16523719,0

15754792,1

13488596,6

18403639,0

18021239,0

14759739,0

14759739,0

14759739,0

128757836,70

Возмещение

Всего:

X

X

0,0

0,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

13860700,00

организа-
циям желез-
нодорожного транспорта недополу-
ченных доходов, возникающих при установ-
лении органами государст-
венной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении ниже эконо-
мически обоснован-
ного уровня

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

0,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

1980100,0

13860700,00

Реализация

Всего:

X

X

44652400,0

50100000,0

15582000,0

30643800,0

24769800,0

16663100,0

14321600,0

21771300,0

34213700,0

252717700,00

проектов развития инфраст-
руктуры

163, 780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

450000,0

3439500,0

12070500,0

1944600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17904600,00

Московского железнодо-
рожного узла

Средства феде-
рального бюджета

X

X

43245400,0

34904200,0

1583800,0

23695200,0

11425100,0

3700800,0

4620800,0

12070500,0

24512900,0

159758700,00

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

957000,0

11756300,0

1927700,0

5004000,0

13344700,0

12962300,0

9700800,0

9700800,0

9700800,0

75054400,00

Развитие

Всего:

X

X

880000,0

1888725,0

7100000,0

2100000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

26968725,00

пригородных железнодо-
рожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Цент-
ральная пригородная пассажирс-
кая компания"

Средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

X

X

880000,0

1888725,0

7100000,0

2100000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

3000000,0

26968725,00

Развитие

Всего:

X

X

433300,0

2871100,0

6383345,1

6384596,6

1058939,0

1058939,0

1058939,0

1058939,0

1058939,0

21367036,70

пригородных железнодо-
рожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэро-
экспресс"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

433300,0

2871100,0

6383345,1

6384596,6

1058939,0

1058939,0

1058939,0

1058939,0

1058939,0

21367036,70

Развитие

Всего:

X

X

16334,0

7594,0

343747,0

0,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

5367675,00

пригородных железнодо-
рожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-
Тверская пригородная пассажирс-
кая компания"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

16334,0

7594,0

343747,0

0,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

5367675,00

Субсидия на

Всего:

X

X

0,0

0,0

1000000,0

1500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500000,00

возмещение затрат Открытому акционер-
ному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобожде-
нию территорий, попадающих в зону рекон-
струкции и строитель-
ства объектов Малого кольца Московской железной дороги

780, 806

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

0,0

1000000,0

1500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500000,00

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020