Паспорт подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1.Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1.Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | ||||||||||
разбивкой по годам реализации | Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | ||||||||||||||||||||||
Государственной | Обустройство велосипедных дорожек | км | X | X | 12,9 | 16,2 | 113 | 100 | 11,8 | X | X | X | X | ||||||||||
программы города Москвы | Сокращение времени прибытия спасательных команд | минут | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката | тыс. единиц | X | X | X | 70 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент капитального ремонта города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых | Наимено- | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
ресурсов подпрограммы и | вание | финанси- | 2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | |||||||||
мероприятий | Подпрог- | Всего: | X | X | 5787724,0 | 1726000,0 | 3104510,0 | 4369320,0 | 8349690,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 0,0 | 0,0 | 37696624,00 | |||||||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | рамма "Развитие новых видов транспорта" | Средства юриди- | X | X | 5787724,0 | 1726000,0 | 3104510,0 | 4369320,0 | 8349690,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 0,0 | 0,0 | 37696624,00 | |||||||||
Создание | Всего: | X | X | 0,0 | 100000,0 | 900000,0 | 1170000,0 | 1170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3340000,00 | ||||||||||
велотранс- | Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 100000,0 | 900000,0 | 1170000,0 | 1170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3340000,00 | ||||||||||
Создание | Всего: | X | X | 5787724,0 | 1626000,0 | 2204510,0 | 3199320,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 0,0 | 0,0 | 34356624,00 | ||||||||||
объектов инфраст- | Средства юридических и физических лиц | X | X | 5787724,0 | 1626000,0 | 2204510,0 | 3199320,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 7179690,0 | 0,0 | 0,0 | 34356624,00 | ||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |