Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 10

     

Паспорт подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"

Цели подпрограммы

1.Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.
2.Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта.

Задачи подпрограммы

1.Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.
2.Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.

Конечные результаты подпрограммы с

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

разбивкой по годам реализации

Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"

Государственной

Обустройство велосипедных дорожек

км

X

X

12,9

16,2

113

100

11,8

X

X

X

X

программы города Москвы

Сокращение времени прибытия спасательных команд

минут

30

30

30

30

26

20

15

15

15

15

15

Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката

тыс. единиц

X

X

X

70

200

250

300

350

400

450

500

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент капитального ремонта города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем финансовых

Наимено-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

ресурсов подпрограммы и

вание

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

мероприятий

Подпрог-

Всего:

X

X

5787724,0

1726000,0

3104510,0

4369320,0

8349690,0

7179690,0

7179690,0

0,0

0,0

37696624,00

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

рамма "Развитие новых видов транспорта"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

5787724,0

1726000,0

3104510,0

4369320,0

8349690,0

7179690,0

7179690,0

0,0

0,0

37696624,00

Создание

Всего:

X

X

0,0

100000,0

900000,0

1170000,0

1170000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3340000,00

велотранс-
портной инфраст-
руктуры

Средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

100000,0

900000,0

1170000,0

1170000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3340000,00

Создание

Всего:

X

X

5787724,0

1626000,0

2204510,0

3199320,0

7179690,0

7179690,0

7179690,0

0,0

0,0

34356624,00

объектов инфраст-
руктуры воздушного транспорта

Средства юридических и физических лиц

X

X

5787724,0

1626000,0

2204510,0

3199320,0

7179690,0

7179690,0

7179690,0

0,0

0,0

34356624,00

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020