Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 5

     

Паспорт подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"

Цели подпрограммы

1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.
2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.

Задачи подпрограммы

1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет
реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.
2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.
3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"

Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории города

процентов

30

23,34

23,34

19,25

17,43

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки

процентов

X

X

95

95

100

100

100

100

100

100

100

Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см

процентов

X

X

80

80

80,5

81

82

82

82

82

82

Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территории

процентов

X

X

100

98

97

85

80

80

80

80

80

Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)

км

2,25

93,1

158,1

199,1

242,3

242,3

242,3

242,3

242,3

273

310

Плотность улично-дорожной сети

км/кв.км

3,33

3,38

2,01

2,02

2,03

2,04

2,06

2,07

2,08

2,09

2,1

Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик

км/ч

17

17

17

21

21

21

21

22

22

23

24

Пропускная способность радиальных направлений

тыс. машин в час

74

74

74

77,6

108

111

114

114

114

120

126

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Департамент капитального ремонта города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы
префектура Восточного административного округа города Москвы
префектура Западного административного округа города Москвы
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
префектура Северного административного округа города Москвы
префектура Северо-восточного административного округа города Москвы
префектура Северо-западного административного округа города Москвы
префектура Центрального административного округа города Москвы
префектура Юго-восточного административного округа города Москвы
префектура Юго-западного административного округа города Москвы
префектура Южного административного округа города Москвы
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем

Наиме-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

финансовых ресурсов

нование

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

подпрограммы и

Подпрограм-

Всего:

X

X

145445853,5

175838141,1

162747683,5

149583798,3

161073898,3

164173898,3

166073898,3

164173898,3

156873898,3

1445984967,90

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

ма "Автомо-
бильные дороги и улично-
дорожная сеть"

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

145445853,5

162565436,6

162647683,5

146683798,3

155073898,3

155073898,3

155073898,3

155073898,3

155073898,3

1392712263,40

806

Средства феде-
рального бюджета

X

X

0,0

13272704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13272704,50

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

X

X

100000,0

2900000,0

6000000,0

9100000,0

11000000,0

9100000,0

1800000,0

40000000,0

Строительство

Всего:

X

X

83411362,9

103958206,0

94750000,0

87900000,0

98965100,0

102065100,0

103965100,0

102065100,0

94765100,0

871845068,90

и реконструкция объектов дорожного хозяйства

509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

83411362,9

103958206,0

94650000,0

85000000,0

92965100,0

92965100,0

92965100,0

92965100,0

92965100,0

831845068,90

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

X

X

100000,0

2900000,0

6000000,0

9100000,0

11000000,0

9100000,0

1800000,0

40000000,0

Ремонт

Всего:

X

X

16748106,2

13024270,3

17968072,3

17985947,1

17946442,6

17946442,6

17946442,6

17946442,6

17946442,6

155458608,90

объектов дорожного хозяйства и автомобиль-
ных дорог

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

16748106,2

13024270,3

17968072,3

17985947,1

17946442,6

17946442,6

17946442,6

17946442,6

17946442,6

155458608,90

Всего:

X

X

16748106,2

12730339,0

16329762,9

16583966,5

16544462,0

16544462,0

16544462,0

16544462,0

16544462,0

145114484,60

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

16748106,2

12730339,0

16329762,9

16583966,5

16544462,0

16544462,0

16544462,0

16544462,0

16544462,0

145114484,60

Субсидии

Всего:

X

X

0,0

109171,9

559400,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

2168571,90

бюджетам внутригород-
ских муници-
пальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства

778, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

109171,9

559400,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

2168571,90

Оказание

Всего:

X

X

0,0

184759,4

1078909,4

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

8175552,40

государствен-
ными учреж-
дениями государствен-
ных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений

778, 901, 921, 951, 961

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

184759,4

1078909,4

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

1151980,6

8175552,40

Разметка

Всего:

X

X

1571767,9

2094113,2

2116111,0

2099586,1

2104985,8

2104985,8

2104985,8

2104985,8

2104985,8

18406507,20

объектов дорожного хозяйства

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1571767,9

2094113,2

2116111,0

2099586,1

2104985,8

2104985,8

2104985,8

2104985,8

2104985,8

18406507,20

Всего:

X

X

1571767,9

1271717,4

1596156,5

1632198,9

1637598,6

1637598,6

1637598,6

1637598,6

1637598,6

14259833,70

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1571767,9

1271717,4

1596156,5

1632198,9

1637598,6

1637598,6

1637598,6

1637598,6

1637598,6

14259833,70

Субсидии

Всего:

X

X

0,0

0,0

24563,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24563,00

бюджетам внутригород-
ских муници-
пальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства

992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

0,0

24563,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24563,00

Оказание

Всего:

X

X

0,0

822395,8

495391,5

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

4122110,50

государствен-
ными учрежде-
ниями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений

778, 921

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

822395,8

495391,5

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

467387,2

4122110,50

Содержание

Всего:

X

X

39128223,7

32280540,0

28177997,0

27787794,6

27821899,4

27821899,4

27821899,4

27821899,4

27821899,4

266484052,30

объектов дорожного хозяйства и автомобиль-
ных дорог

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

39128223,7

32280540,0

28177997,0

27787794,6

27821899,4

27821899,4

27821899,4

27821899,4

27821899,4

266484052,30

Всего:

X

X

20329830,9

19529373,9

12478483,6

12802637,4

12834808,8

12834808,8

12834808,8

12834808,8

12834808,8

129314369,80

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

20329830,9

19529373,9

12478483,6

12802637,4

12834808,8

12834808,8

12834808,8

12834808,8

12834808,8

129314369,80

Возмещение

Всего:

X

X

1244680,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

10940528,00

затрат Открытому акционерному обществу "Мосводока-
нал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1244680,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

1211981,0

10940528,00

Возмещение

Всего:

X

X

272289,2

266849,5

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

2615013,90

затрат Государствен-
ному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотво-
дящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

272289,2

266849,5

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

296553,6

2615013,90

Возмещение

Всего:

X

X

0,0

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

281673,60

затрат Московскому государствен-
ному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

35209,2

281673,60

Субсидии

Всего:

X

X

141136,8

395745,5

440725,2

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

2946807,50

бюджетам внутригород-
ских муници-
пальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства

992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

141136,8

395745,5

440725,2

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

328200,0

2946807,50

Оказание

Всего:

X

X

9159612,5

9926995,4

12915495,7

13113213,4

13115146,8

13115146,8

13115146,8

13115146,8

13115146,8

110691051,00

государствен-
ными учреждениями государствен-
ных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

9159612,5

9926995,4

12915495,7

13113213,4

13115146,8

13115146,8

13115146,8

13115146,8

13115146,8

110691051,00

Приобретение

Всего:

X

X

7980674,3

914385,5

799548,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9694608,50

государствен-
ными учреждениями оборудования и других основных средств

778, 788, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

7980674,3

914385,5

799548,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9694608,50

Иные расходы

Всего:

X

X

2144955,3

2304495,8

4525608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

22910709,20

по развитию транспортной системы

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

2144955,3

2304495,8

4525608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

2322608,3

22910709,20

Всего:

X

X

651687,0

898210,5

3036381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

9586564,50

778, 814

Расходы бюджета города Москвы

X

X

651687,0

898210,5

3036381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

833381,0

9586564,50

Оказание

Всего:

X

X

1493268,3

1406285,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

13324144,70

государствен-
ными учреждениями государствен-
ных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений

778, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1493268,3

1406285,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

1489227,3

13324144,70

Содержание и

Всего:

X

X

1777672,5

6538866,6

5802700,1

5824667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

51192243,60

капитальный ремонт инженерно- транспортных сооружений

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1777672,5

6538866,6

5802700,1

5824667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

6249667,4

51192243,60

Оказание

Всего:

X

X

0,0

4383570,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

33561782,80

государствен-
ными учреждениями государствен-
ных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных казенных учреждений

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

4383570,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

4168316,1

33561782,80

Приобретение

Всего:

X

X

0,0

0,0

61926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61926,00

государствен-
ными учреждениями оборудования и других основных средств

778, 788

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

0,0

61926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61926,00

Проведение

Всего:

X

X

1777672,5

2155296,5

1572458,0

1656351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

17568534,80

капитального ремонта государствен-
ными учреждениями

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1777672,5

2155296,5

1572458,0

1656351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

2081351,3

17568534,80

Обеспечение

Всего:

X

X

663765,0

268078,4

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

3423781,10

безопасности инженерных сооружений

509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

Расходы бюджета города Москвы

X

X

663765,0

268078,4

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

355991,1

3423781,10

Мероприятия

Всего:

X

X

663765,0

233878,4

272434,4

312175,8

334448,9

334448,9

334448,9

334448,9

334448,9

3154498,10

по безопасности в государст-
венных учреждениях

778, 780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

663765,0

233878,4

272434,4

312175,8

334448,9

334448,9

334448,9

334448,9

334448,9

3154498,10

Мероприятия

Всего:

X

X

0,0

34200,0

83556,7

43815,3

21542,2

21542,2

21542,2

21542,2

21542,2

269283,00

по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструк-
туры государ-
ственного учреждения

778

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

34200,0

83556,7

43815,3

21542,2

21542,2

21542,2

21542,2

21542,2

269283,00

Комплексное

Всего:

X

X

0,0

2096866,3

9051203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

42991292,20

благоустрой-
ство территорий общественного назначения

814

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

2096866,3

9051203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

5307203,7

42991292,20

Реализация

Всего:

X

X

0,0

13272704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13272704,50

мероприятий подпрограммы "Автомобиль-
ные дороги"

806

Средства феде-
рального бюджета

X

X

0,0

13272704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13272704,50

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020