Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 8

     

Паспорт подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"

Цели подпрограммы

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города

Задачи подпрограммы

1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.
2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.
3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.
4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.

Конечные результаты подпрограммы с

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

разбивкой по годам реализации

Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"

Государственной программы города

Процент заполняемости перехватывающих парковок

процентов

X

X

X

X

87

87

87

87

87

90

90

Москвы

Количество введенных в эксплуатацию машино-мест

тыс. машино-
мест

107,3

630,07

238,31

63,97

144,05

209,31

224

X

X

X

X

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы
Департамент капитального ремонта города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем финансовых

Наимено-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

ресурсов подпрограммы и

вание

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

мероприятий

Подпрограм-

Всего:

X

X

29877723,7

2952267,4

36220202,2

38265292,2

38846112,2

32736112,2

29365112,2

5608512,2

5608512,2

219479846,50

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

ма "Создание единого парковочного простран-
ства"

778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

2248611,0

2490836,4

6197962,2

6308092,2

5608512,2

5608512,2

5608512,2

5608512,2

5608512,2

45288062,80

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

27629112,7

461431,0

30022240,0

31957200,0

33237600,0

27127600,0

23756600,0

0,0

0,0

174191783,70

Реализация

Всего:

X

X

29868839,0

2313064,5

33198835,0

35306033,6

35851624,3

29741624,3

26370624,3

2614024,3

2614024,3

197878693,60

комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-
парковочного назначения, в том числе в границах улично-
дорожной сети

778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

2239726,3

1851633,5

3176595,0

3348833,6

2614024,3

2614024,3

2614024,3

2614024,3

2614024,3

23686909,90

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

27629112,7

461431,0

30022240,0

31957200,0

33237600,0

27127600,0

23756600,0

0,0

0,0

174191783,70

Оказание

Всего:

X

X

8884,7

639202,9

3021367,2

2959258,6

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

21601152,90

государст-
венными учреждени-
ями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государст-
венных учреждений

778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

Расходы бюджета города Москвы

X

X

8884,7

639202,9

3021367,2

2959258,6

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

21601152,90

Оказание

Всего:

X

X

8884,7

639202,9

3021367,2

2959258,6

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

21601152,90

государст-
венными учреждени-
ями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государст-
венных казенных учреждений

780, 931

Расходы бюджета города Москвы

X

X

8884,7

639202,9

3021367,2

2959258,6

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

2994487,9

21601152,90

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020