Паспорт подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | |||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города | |||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования. | |||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | |||||||||||||
разбивкой по годам реализации | Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | |||||||||||||||||||||||||
Государственной программы города | Процент заполняемости перехватывающих парковок | процентов | X | X | X | X | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | |||||||||||||
Москвы | Количество введенных в эксплуатацию машино-мест | тыс. машино- | 107,3 | 630,07 | 238,31 | 63,97 | 144,05 | 209,31 | 224 | X | X | X | X | |||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | |||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | |||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых | Наимено- | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||
ресурсов подпрограммы и | вание | финанси- | 2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | ||||||||||||
мероприятий | Подпрограм- | Всего: | X | X | 29877723,7 | 2952267,4 | 36220202,2 | 38265292,2 | 38846112,2 | 32736112,2 | 29365112,2 | 5608512,2 | 5608512,2 | 219479846,50 | ||||||||||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | ма "Создание единого парковочного простран- | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 2248611,0 | 2490836,4 | 6197962,2 | 6308092,2 | 5608512,2 | 5608512,2 | 5608512,2 | 5608512,2 | 5608512,2 | 45288062,80 | |||||||||||
Средства юриди- | X | X | 27629112,7 | 461431,0 | 30022240,0 | 31957200,0 | 33237600,0 | 27127600,0 | 23756600,0 | 0,0 | 0,0 | 174191783,70 | ||||||||||||||
Реализация | Всего: | X | X | 29868839,0 | 2313064,5 | 33198835,0 | 35306033,6 | 35851624,3 | 29741624,3 | 26370624,3 | 2614024,3 | 2614024,3 | 197878693,60 | |||||||||||||
комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно- | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 2239726,3 | 1851633,5 | 3176595,0 | 3348833,6 | 2614024,3 | 2614024,3 | 2614024,3 | 2614024,3 | 2614024,3 | 23686909,90 | ||||||||||||
Средства юриди- | X | X | 27629112,7 | 461431,0 | 30022240,0 | 31957200,0 | 33237600,0 | 27127600,0 | 23756600,0 | 0,0 | 0,0 | 174191783,70 | ||||||||||||||
Оказание | Всего: | X | X | 8884,7 | 639202,9 | 3021367,2 | 2959258,6 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 21601152,90 | |||||||||||||
государст- | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 8884,7 | 639202,9 | 3021367,2 | 2959258,6 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 21601152,90 | ||||||||||||
Оказание | Всего: | X | X | 8884,7 | 639202,9 | 3021367,2 | 2959258,6 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 21601152,90 | |||||||||||||
государст- | 780, 931 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 8884,7 | 639202,9 | 3021367,2 | 2959258,6 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 2994487,9 | 21601152,90 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |