Паспорт подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | ||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. | ||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками). | ||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | ||||||||||||||
разбивкой по годам реализации Государственной | Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | ||||||||||||||||||||||||||
программы города Москвы | Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой | процентов | X | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | погибших на 10 тыс. | X | X | X | X | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||||
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети | тыс. единиц | X | X | 12,1 | 11,3 | 11 | 10,5 | 10,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | |||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых | Наиме- | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||
ресурсов подпрограммы и | нование | финанси- | 2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
мероприятий | Подпрог- | Всего: | X | X | 5675925,6 | 14217937,1 | 9359056,0 | 7404470,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 73011239,87 | |||||||||||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | рамма "Органи- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 5675925,6 | 13751335,4 | 8904470,2 | 7404470,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 7270770,2 | 72090052,40 | ||||||||||||
Создание интеллек- | Средства юриди- | X | X | 0,0 | 466601,7 | 454585,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921187,47 | ||||||||||||||
Оказание | Всего: | X | X | 1536850,6 | 2423201,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 42050063,20 | ||||||||||||||
государст- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1536850,6 | 2423201,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 5441430,2 | 42050063,20 | |||||||||||||
Оказание | Всего: | X | X | 1536850,6 | 2423201,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 41721063,20 | ||||||||||||||
государст- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1536850,6 | 2423201,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 5394430,2 | 41721063,20 | |||||||||||||
Проведение | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 329000,00 | ||||||||||||||
капиталь- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 47000,0 | 329000,00 | |||||||||||||
Создание | Всего: | X | X | 3838313,2 | 10752196,9 | 3000000,0 | 1500000,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 25922010,10 | ||||||||||||||
интеллек- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 3838313,2 | 10752196,9 | 3000000,0 | 1500000,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 1366300,0 | 25922010,10 | |||||||||||||
Стратегия | Всего: | X | X | 286941,3 | 1018274,0 | 854585,8 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 4559801,07 | ||||||||||||||
развития транспорт- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 286941,3 | 551672,3 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 3638613,60 | |||||||||||||
Норматив- | Средства юриди- | X | X | 0,0 | 466601,7 | 454585,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921187,47 | ||||||||||||||
Возмещение | Всего: | X | X | 13820,5 | 24265,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 479365,50 | ||||||||||||||
операторам техническо- | 780 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 13820,5 | 24265,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 63040,0 | 479365,50 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |