Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 9

     

Паспорт подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы  "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"

Цели подпрограммы

1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
2. Повышение эффективности управления транспортными потоками предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.

Задачи подпрограммы

1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).
2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.
3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.

Конечные результаты подпрограммы с

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

разбивкой по годам реализации Государственной

Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"

программы города Москвы

Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой

процентов

X

30

45

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях

погибших на 10 тыс.
транс-
портных средств

X

X

X

X

1,8

1,75

1,7

1,65

1,6

1,5

1,4

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети

тыс. единиц

X

X

12,1

11,3

11

10,5

10,9

10

9,8

9,7

9,6

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент градостроительной политики города Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Объем финансовых

Наиме-

ГРБС

Источники

Расходы (тыс. рублей)

ресурсов подпрограммы и

нование

финанси-
рования

2010 Факт

2011 Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

мероприятий

Подпрог-

Всего:

X

X

5675925,6

14217937,1

9359056,0

7404470,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

73011239,87

подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

рамма "Органи-
зация движения транспорта в городе.

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

5675925,6

13751335,4

8904470,2

7404470,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

7270770,2

72090052,40

Создание интеллек-
туальной транспор-
тной системы"

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

0,0

466601,7

454585,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

921187,47

Оказание

Всего:

X

X

1536850,6

2423201,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

42050063,20

государст-
венными учрежде-
ниями государст-
венных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельнос-
ти государ-
ственных учреждений

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1536850,6

2423201,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

5441430,2

42050063,20

Оказание

Всего:

X

X

1536850,6

2423201,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

41721063,20

государст-
венными учрежде-
ниями государст-
венных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государст-
венных казенных учреждений

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

1536850,6

2423201,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

5394430,2

41721063,20

Проведение

Всего:

X

X

0,0

0,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

329000,00

капиталь-
ного ремонта государст-
венными учрежде-
ниями

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

0,0

0,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

329000,00

Создание

Всего:

X

X

3838313,2

10752196,9

3000000,0

1500000,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

25922010,10

интеллек-
туальной транспорт-
ной системы

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

3838313,2

10752196,9

3000000,0

1500000,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

1366300,0

25922010,10

Стратегия

Всего:

X

X

286941,3

1018274,0

854585,8

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

4559801,07

развития транспорт-
ной системы.

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

286941,3

551672,3

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

3638613,60

Норматив-
но-право-
вое и информа-
ционное регулиро-
вание. Разработка информа-
ционных сервисов, направ-
ленных на улучшение предостав-
ления транспорт-
ных услуг населению

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

0,0

466601,7

454585,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

921187,47

Возмещение

Всего:

X

X

13820,5

24265,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

479365,50

операторам техническо-
го осмотра недополу-
ченных доходов в связи с проведе-
нием без взимания платы технического осмотра транспорт-
ных средств

780

Расходы бюджета города Москвы

X

X

13820,5

24265,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

63040,0

479365,50

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020