Действующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1043-р

     

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
 «Развитие системы здравоохранения
 Красноярского края»
на 2012-2014 годы

     

 Распределение
 планируемых расходов министерства
 здравоохранения Красноярского края по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной
 целевой программы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в т.ч. по годам

2010 г. - отчетный финансовый год

2011 г. - текущий финансовый год

2012 г. - очередной финансовый год

2013 г. - первый год планового периода

2014 г. - второй год планового периода

Цель. Улучшение состояния здоровья населения  Красноярского края

Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью

1

Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности  оказания медицинской помощи

2010-2014

77 349 571,9

18 919 073,5

14 958 452,8

15 317 509,4

14 015 669,8

14 138 866,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

26 726 079,9

3 944 880,2

3 693 664,2

6 449 733,9

6 257 208,0

6 380 593,6

средства ОМС

2010-2014

36 447 520,8

6 246 956,4

7 410 980,9

8 336 133,3

7 226 819,6

7 226 630,6

2

Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевой госпиталь для ветеранов войн»

2010-2014

6 762,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

6 762,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

1 352,5

3

Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения

2010-2014

9 154 606,5

2 236 114,0

2 076 197,5

2 482 130,6

1 180 082,2

1 180 082,2

в том числе краевой бюджет

2010-2014

9 154 606,5

2 236 114,0

2 076 197,5

2 482 130,6

1 180 082,2

1 180 082,2

3.1

Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

2010-2014

3 734 691,5

507 523,5

589 444,5

1 012 174,5

812 774,5

812 774,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

3 734 691,5

507 523,5

589 444,5

1 012 174,5

812 774,5

812 774,5

3.2

Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами

2010-2014

1 763 135,0

311 843,9

349 368,0

367 307,7

367 307,7

367 307,7

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 763 135,0

311 843,9

349 368,0

367 307,7

367 307,7

367 307,7

3.3

Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2010-2014

39 075,1

16 519,0

18 502,3

4 053,8

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2014

39 075,1

16 519,0

18 502,3

4 053,8

0,0

0,0

3.4

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения

2010-2014

1 125 875,5

375 741,1

390 615,6

359 518,8

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 125 875,5

375 741,1

390 615,6

359 518,8

0,0

0,0

3.5

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2010-2014

2 491 829,4

1 024 486,5

728 267,1

739 075,8

в том числе краевой бюджет

2010-2014

2 491 829,4

1 024 486,5

728 267,1

739 075,8

Итого по задаче 1

86 510 940,9

21 156 540,0

17 036 002,8

17 800 992,5

15 197 104,5

15 320 301,1

в том числе краевой бюджет

35 887 448,9

6 182 346,7

5 771 214,2

8 933 217,0

7 438 642,7

7 562 028,3

Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью

1

Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению

2010-2014

441 907,5

270 209,1

63 820,0

89 315,2

9 281,6

9 281,6

в том числе краевой бюджет

2010-2014

441 907,5

270 209,1

63 820,0

89 315,2

9 281,6

9 281,6

1.1

Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот

2010-2014

433 987,5

262 289,1

63 820,0

89 315,2

9 281,6

9 281,6

в том числе краевой бюджет

2010-2014

433 987,5

262 289,1

63 820,0

89 315,2

9 281,6

9 281,6

1.2

Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

7 920,0

7 920,0

0,0

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2014

7 920,0

7 920,0

0,0

0,0

0,0

2

Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1014
«О краевой целевой программе «Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008-2010 годы
», реализация постановления Правительства Красноярского края № 574-п от 20.11.2010 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2011-2013 годы»

2010,          2011-2013

572 835,7

86 619,2

193 365,3

196 425,6

96 425,6

0,0

в том числе краевой бюджет

2010,         2011-2013

572 835,7

86 619,2

193 365,3

196 425,6

96 425,6

0,0

3

Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и  С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

1 249 728,6

346 820,6

419 152,2

483 755,8

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

56 154,3

28 398,5

27 755,8

4

Реализация постановления Правительства Красноярского края  от 01.12.2009 № 625-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 годы»

2010-2012

29 074,0

11 029,7

9 614,7

8 429,6

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2012

29 074,0

11 029,7

9 614,7

8 429,6

0,0

0,0

5

Развитие службы крови

2010-2014

1 976 690,2

278 803,4

360 579,5

438 171,9

445 591,3

453 544,1

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 976 690,2

278 803,4

360 579,5

438 171,9

445 591,3

453 544,1

5.1

Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи

2010-2014

1 928 377,7

268 175,6

351 556,2

428 868,3

436 031,9

443 745,7

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 928 377,7

268 175,6

351 556,2

428 868,3

436 031,9

443 745,7

5.2

Мероприятия по развитию службы крови

2010-2014

48 312,5

10 627,8

9 023,3

9 303,6

9 559,4

9 798,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

48 312,5

10 627,8

9 023,3

9 303,6

9 559,4

9 798,4

6

Развитие профилактического направления

2010-2014

2 079 212,8

273 380,5

297 824,7

1 508 007,6

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 238 221,7

4 381,4

2 172,5

1 231 667,8

0,0

0,0

6.1

Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

354 751,1

136 665,1

109 043,0

109 043,0

0,0

0,0

6.2

Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

343 460,0

132 334,0

111 866,0

99 260,0

0,0

0,0

6.3

Реализация  постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2012 годы»

2010-2011

8 288,5

4 381,4

2 172,5

1 734,6

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2011

8 288,5

4 381,4

2 172,5

1 734,6

0,0

0,0

6.4

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2012

1 116 702,9

1 116 702,9

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2012

1 116 702,9

1 116 702,9

0,0

0,0

6.5

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

2011

256 010,3

74 743,2

181 267,1

в том числе краевой бюджет

109 267,1

109 267,1

6.6

Оплата проезда к месту лечения, родов и обратно и одного сопровождающего

3 963,2

3 963,2

в том числе краевой бюджет

3 963,2

3 963,2

7

Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам

2010-2014

1 803 975,8

483 337,7

488 320,8

534 074,9

147 899,8

150 342,6

в том числе краевой бюджет

2010-2014

632 903,5

97 853,3

102 684,9

134 122,9

147 899,8

150 342,6

7.1

Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

1 126 432,0

360 816,0

365 664,0

399 952,0

0,0

0,0

7.2

Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет

2010-2014

171 522,4

27 866,5

32 880,8

34 685,6

36 986,1

39 103,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

171 522,4

27 866,5

32 880,8

34 685,6

36 986,1

39 103,4

7.3

Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания

2009-2013

410 745,5

63 559,8

62 729,3

88 666,8

97 894,8

97 894,8

в том числе краевой бюджет

2009-2013

410 745,5

63 559,8

62 729,3

88 666,8

97 894,8

97 894,8

7.4

Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район)

2010-2014

17 065,5

1 916,1

1 331,4

3 202,1

5 242,4

5 373,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

17 065,5

1 916,1

1 331,4

3 202,1

5 242,4

5 373,5

7.5

Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2670 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния» (пп. 4 п. 1 ст. 1)

2010-2014

33 570,0

4 510,9

5 743,3

7 568,4

7 776,5

7 970,9

в том числе краевой бюджет

2010-2014

33 570,0

4 510,9

5 743,3

7 568,4

7 776,5

7 970,9

7.6

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях  детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий приоритного национального проекта в сфере здравоохранения

2010

37 935,5

17 963,5

19 972,0

0,0

7.7

Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010

6 704,9

6 704,9

0,0

0,0

0,0

8

Реализация постановления Правительства Красноярского края  от 23.11.2009 № 600-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы»

2010-2012

29 609,9

11 563,6

7 349,2

10 697,1

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2012

29 609,9

11 563,6

7 349,2

10 697,1

0,0

0,0

9

Развитие и укрепление материально-технической базы

2010-2014

20 978 469,6

2 309 634,7

4 610 273,5

6 603 212,5

4 084 995,0

3 370 353,9

в том числе краевой бюджет

2010-2014

20 921 564,6

2 252 729,7

4 610 273,5

6 603 212,5

4 084 995,0

3 370 353,9

9.1

Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 № 339-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы»,  постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 № 53-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2012-2014 годы»

2010-2011

931 486,2

282 101,1

199 018,4

150 366,7

150 000,0

150 000,0

в том числе краевой бюджет

2010-2011

931 486,2

282 101,1

199 018,4

150 366,7

150 000,0

150 000,0

9.2

Капитальное строительство

2010-2014

12 118 390,7

777 822,5

1 647 618,1

2 540 472,2

3 932 124,0

3 220 353,9

в том числе краевой бюджет

2010-2014

12 061 485,7

720 917,5

1 647 618,1

2 540 472,2

3 932 124,0

3 220 353,9

9.3

Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета

2010

750 000,0

750 000,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010

750 000,0

750 000,0

0,0

9.4

Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района

2012

167 579,4

167 579,4

в том числе краевой бюджет

2012

167 579,4

167 579,4

9.5

Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 592-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2010-2012 годы»  (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375 000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей)

2010-2012

1 802 503,1

450 173,6

1 283 424,8

68 904,7

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2012

1 802 503,1

450 173,6

1 283 424,8

68 904,7

0,0

0,0

9.6

Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 599-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно опасных объектов» на 2010-2012 годы»

2010-2012

27 372,1

6 615,0

9 909,8

10 847,3

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2012

27 372,1

6 615,0

9 909,8

10 847,3

0,0

0,0

9.7

Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации

2010

38 745,3

38 745,3

0,0

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010

38 745,3

38 745,3

0,0

0,0

0,0

9.8

Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

2010

4 177,7

4 177,7

0,0

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010

4 177,7

4 177,7

0,0

0,0

0,0

9.9

Реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п

2011-2013

3 698,0

827,0

2 871,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2011-2013

3 698,0

827,0

2 871,0

0,0

9.10

Реализация раздела третьего «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы»

2011-2012

5 134 517,6

1 470 302,4

3 664 215,2

0,0

в том числе краевой бюджет

2011-2013

5 134 517,6

1 470 302,4

3 664 215,2

10

Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 591-п «О долгосрочной целевой программе «Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае» на 2010-2012 годы  (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12 480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год)

2010-2012

29 318,0

12 509,2

10 161,9

6 646,9

0,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2012

29 318,0

12 509,2

10 161,9

6 646,9

0,0

0,0

11

Реализация раздела пятого «Внедрение стандартов медицинской помощи» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы»

2011-2012

3 872 663,3

1 279 643,4

2 593 019,9

0,0

средства ОМС

2011-2012

3 872 663,3

1 279 643,4

2 593 019,9

0,0

12

Реализация  мероприятий федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280

2011

25 182,6

13 244,5

11 938,1

в том числе краевой бюджет

2011

25 182,6

13 244,5

11 938,1

12.1

Подпрограмма «Сахарный диабет»

2011

12 817,7

11 755,6

1 062,1

в том числе краевой бюджет

2011

12 817,7

11 755,6

1 062,1

12.2

Подпрограмма «Артериальная гипертония»

2011

2 145,2

1 488,9

656,3

в том числе краевой бюджет

2011

2 145,2

1 488,9

656,3

12.3.

Подпрограмма «Онкология»

10 219,7

10 219,7

в том числе краевой бюджет

10 219,7

10 219,7

Итого по задаче 2

33 076 729,9

4 083 907,7

7 753 349,7

12 471 757,0

4 784 193,3

3 983 522,2

в том числе краевой бюджет

25 953 461,9

3 025 698,6

5 401 664,4

8 758 383,4

4 784 193,3

3 983 522,2

Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края

1

Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи

2010-2014

2 271 708,1

1 163 876,0

1 038 921,4

30 180,8

19 128,5

19 601,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

584 077,2

356 466,6

160 460,0

29 594,1

18 541,8

19 014,7

2

Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений

2010-2014

6 764,7

4 284,0

1 790,1

18,8

329,3

342,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

6 764,7

4 284,0

1 790,1

18,8

329,3

342,5

3

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения

2010-2014

2 543 212,2

824 275,6

855 119,4

863 817,2

в том числе краевой бюджет

2010-2014

2 543 212,2

0,0

824 275,6

855 119,4

863 817,2

4

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения

2010-2014

61 276 907,7

6 066 647,5

11 294 481,1

13 874 154,7

14 746 976,2

15 294 648,2

в том числе краевой бюджет

2010-2014

61 276 907,7

6 066 647,5

11 294 481,1

13 874 154,7

14 746 976,2

15 294 648,2

5

Повышение эффективности использования ресурсов

2010-2014

4 378 934,6

1 175 732,6

1 258 229,0

1 272 350,3

333 567,6

339 055,1

в том числе краевой бюджет

2010-2014

4 378 934,6

1 175 732,6

1 258 229,0

1 272 350,3

333 567,6

339 055,1

5.1

Кадровое обеспечение

2010-2014

1 355 498,1

220 843,1

269 402,8

289 948,7

284 908,0

290 395,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 355 498,1

220 843,1

269 402,8

289 948,7

284 908,0

290 395,5

5.1.1

Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

2010-2014

1 290 592,4

220 843,1

269 402,8

267 180,5

265 207,4

267 958,6

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 290 592,4

220 843,1

269 402,8

267 180,5

265 207,4

267 958,6

5.1.2

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования

2010-2014

1 270,9

368,9

419,7

482,3

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 270,9

368,9

419,7

482,3

5.1.3

Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования

2010-2014

47 337,7

14 841,3

15 120,9

17 375,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

47 337,7

14 841,3

15 120,9

17 375,5

5.1.4

Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования

2010-2014

6 126,9

0,0

1 703,2

2 058,4

2 365,3

в том числе краевой бюджет

2010-2014

6 126,9

1 703,2

2 058,4

2 365,3

5.1.5

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

2010-2014

1 637,9

0,0

384,1

583,4

670,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

1 637,9

384,1

583,4

670,4

5.1.6

Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования

2010-2014

8 532,3

0,0

5 470,7

1 518,2

1 543,4

в том числе краевой бюджет

2010-2014

8 532,3

5 470,7

1 518,2

1 543,4

5.2

Совершенствование системы оплаты труда

2010-2014

3 023 436,5

954 889,5

988 826,2

982 401,6

48 659,6

48 659,6

в том числе краевой бюджет

2010-2014

3 023 436,5

954 889,5

988 826,2

982 401,6

48 659,6

48 659,6

5.2.1

Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам  в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

2010-2014

2 049 562,8

640 406,0

678 994,7

664 806,7

32 677,7

32 677,7

в том числе краевой бюджет

2010-2014

2 049 562,8

640 406,0

678 994,7

664 806,7

32 677,7

32 677,7

5.2.2

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2010-2014

973 873,7

314 483,5

309 831,5

317 594,9

15 981,9

15 981,9

в том числе краевой бюджет

2010-2014

973 873,7

314 483,5

309 831,5

317 594,9

15 981,9

15 981,9

6

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

2012

100 000,0

100 000,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2012

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

7

Реализация раздела четвертого «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы»

2011-2012

573 581,8

117 435,9

456 145,9

0,0

в том числе краевой бюджет

2011-2012

573 581,8

117 435,9

456 145,9

средства ОМС

2011-2012

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

71 151 109,0

8 410 540,1

13 710 857,4

16 557 126,1

15 955 121,0

16 517 464,4

в том числе краевой бюджет

69 463 478,1

7 603 130,7

12 832 396,0

16 556 539,4

15 954 534,3

16 516 877,7

Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края

1

Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края

2010-2014

3 507,5

701,5

701,5

701,5

701,5

701,5

в том числе краевой бюджет

2010-2014

3 507,5

701,5

701,5

701,5

701,5

701,5

2

Оснащение  оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2010-2014

47 762,2

12 136,2

3 734,0

31 892,0

0,0

в том числе краевой бюджет

2010-2014

47 762,2

12 136,2

3 734,0

31 892,0

0,0

0,0

3

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2012-2014

35 007,9

35 007,9

0,0

в том числе краевой бюджет

2012-2014

35 007,9

35 007,9

0,0

0,0

Итого по задаче 4

86 277,6

12 837,7

4 435,5

67 601,4

701,5

701,5

в том числе краевой бюджет

86 277,6

12 837,7

4 435,5

67 601,4

701,5

701,5

Итого по цели

2010-2014

190 840 170,9

33 663 825,5

38 504 645,4

46 913 378,3

35 937 120,3

35 821 989,2

Сумма нераспределенных расходов

2010-2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по ведомственной программе

2010-2014

190 840 958,7

33 663 825,5

38 504 645,4

46 913 378,3

35 937 120,3

35 821 989,2

в том числе краевой бюджет

2010-2014

131 390 666,5

16 824 013,7

24 009 710,1

34 315 741,2

28 178 071,8

28 063 129,7

средства ОМС

2010-2014

40 320 184,1

6 246 956,4

8 690 624,3

10 929 153,2

7 226 819,6

7 226 630,6