Распределение
планируемых расходов министерства
здравоохранения Красноярского края по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной
целевой программы
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | |||||
всего | в т.ч. по годам | |||||||
2010 г. - отчетный финансовый год | 2011 г. - текущий финансовый год | 2012 г. - очередной финансовый год | 2013 г. - первый год планового периода | 2014 г. - второй год планового периода | ||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи | 2010-2014 | 77 349 571,9 | 18 919 073,5 | 14 958 452,8 | 15 317 509,4 | 14 015 669,8 | 14 138 866,4 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 26 726 079,9 | 3 944 880,2 | 3 693 664,2 | 6 449 733,9 | 6 257 208,0 | 6 380 593,6 | |
средства ОМС | 2010-2014 | 36 447 520,8 | 6 246 956,4 | 7 410 980,9 | 8 336 133,3 | 7 226 819,6 | 7 226 630,6 | |
2 | Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевой госпиталь для ветеранов войн» | 2010-2014 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |
3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения | 2010-2014 | 9 154 606,5 | 2 236 114,0 | 2 076 197,5 | 2 482 130,6 | 1 180 082,2 | 1 180 082,2 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 9 154 606,5 | 2 236 114,0 | 2 076 197,5 | 2 482 130,6 | 1 180 082,2 | 1 180 082,2 | |
3.1 | Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | 2010-2014 | 3 734 691,5 | 507 523,5 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 812 774,5 | 812 774,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 3 734 691,5 | 507 523,5 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 812 774,5 | 812 774,5 | |
3.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами | 2010-2014 | 1 763 135,0 | 311 843,9 | 349 368,0 | 367 307,7 | 367 307,7 | 367 307,7 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 763 135,0 | 311 843,9 | 349 368,0 | 367 307,7 | 367 307,7 | 367 307,7 | |
3.3 | Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2010-2014 | 39 075,1 | 16 519,0 | 18 502,3 | 4 053,8 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 39 075,1 | 16 519,0 | 18 502,3 | 4 053,8 | 0,0 | 0,0 | |
3.4 | Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 2010-2014 | 1 125 875,5 | 375 741,1 | 390 615,6 | 359 518,8 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 125 875,5 | 375 741,1 | 390 615,6 | 359 518,8 | 0,0 | 0,0 | |
3.5 | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2010-2014 | 2 491 829,4 | 1 024 486,5 | 728 267,1 | 739 075,8 | ||
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 2 491 829,4 | 1 024 486,5 | 728 267,1 | 739 075,8 | |||
Итого по задаче 1 | 86 510 940,9 | 21 156 540,0 | 17 036 002,8 | 17 800 992,5 | 15 197 104,5 | 15 320 301,1 | ||
в том числе краевой бюджет | 35 887 448,9 | 6 182 346,7 | 5 771 214,2 | 8 933 217,0 | 7 438 642,7 | 7 562 028,3 | ||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению | 2010-2014 | 441 907,5 | 270 209,1 | 63 820,0 | 89 315,2 | 9 281,6 | 9 281,6 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 441 907,5 | 270 209,1 | 63 820,0 | 89 315,2 | 9 281,6 | 9 281,6 | |
1.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот | 2010-2014 | 433 987,5 | 262 289,1 | 63 820,0 | 89 315,2 | 9 281,6 | 9 281,6 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 433 987,5 | 262 289,1 | 63 820,0 | 89 315,2 | 9 281,6 | 9 281,6 | |
1.2 | Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 7 920,0 | 7 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 7 920,0 | 7 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1014 | 2010, 2011-2013 | 572 835,7 | 86 619,2 | 193 365,3 | 196 425,6 | 96 425,6 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2010, 2011-2013 | 572 835,7 | 86 619,2 | 193 365,3 | 196 425,6 | 96 425,6 | 0,0 | |
3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 1 249 728,6 | 346 820,6 | 419 152,2 | 483 755,8 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 56 154,3 | 28 398,5 | 27 755,8 | |||||
4 | 2010-2012 | 29 074,0 | 11 029,7 | 9 614,7 | 8 429,6 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 074,0 | 11 029,7 | 9 614,7 | 8 429,6 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Развитие службы крови | 2010-2014 | 1 976 690,2 | 278 803,4 | 360 579,5 | 438 171,9 | 445 591,3 | 453 544,1 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 976 690,2 | 278 803,4 | 360 579,5 | 438 171,9 | 445 591,3 | 453 544,1 | |
5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | 2010-2014 | 1 928 377,7 | 268 175,6 | 351 556,2 | 428 868,3 | 436 031,9 | 443 745,7 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 928 377,7 | 268 175,6 | 351 556,2 | 428 868,3 | 436 031,9 | 443 745,7 | |
5.2 | Мероприятия по развитию службы крови | 2010-2014 | 48 312,5 | 10 627,8 | 9 023,3 | 9 303,6 | 9 559,4 | 9 798,4 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 48 312,5 | 10 627,8 | 9 023,3 | 9 303,6 | 9 559,4 | 9 798,4 | |
6 | Развитие профилактического направления | 2010-2014 | 2 079 212,8 | 273 380,5 | 297 824,7 | 1 508 007,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 238 221,7 | 4 381,4 | 2 172,5 | 1 231 667,8 | 0,0 | 0,0 | |
6.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 354 751,1 | 136 665,1 | 109 043,0 | 109 043,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2 | Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 343 460,0 | 132 334,0 | 111 866,0 | 99 260,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3 | 2010-2011 | 8 288,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | 1 734,6 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2011 | 8 288,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | 1 734,6 | 0,0 | 0,0 | |
6.4 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2012 | 1 116 702,9 | 1 116 702,9 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 1 116 702,9 | 1 116 702,9 | 0,0 | 0,0 | |||
6.5 | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 2011 | 256 010,3 | 74 743,2 | 181 267,1 | |||
в том числе краевой бюджет | 109 267,1 | 109 267,1 | ||||||
6.6 | Оплата проезда к месту лечения, родов и обратно и одного сопровождающего | 3 963,2 | 3 963,2 | |||||
в том числе краевой бюджет | 3 963,2 | 3 963,2 | ||||||
7 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2010-2014 | 1 803 975,8 | 483 337,7 | 488 320,8 | 534 074,9 | 147 899,8 | 150 342,6 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 632 903,5 | 97 853,3 | 102 684,9 | 134 122,9 | 147 899,8 | 150 342,6 | |
7.1 | Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 1 126 432,0 | 360 816,0 | 365 664,0 | 399 952,0 | 0,0 | 0,0 |
7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет | 2010-2014 | 171 522,4 | 27 866,5 | 32 880,8 | 34 685,6 | 36 986,1 | 39 103,4 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 171 522,4 | 27 866,5 | 32 880,8 | 34 685,6 | 36 986,1 | 39 103,4 | |
7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания | 2009-2013 | 410 745,5 | 63 559,8 | 62 729,3 | 88 666,8 | 97 894,8 | 97 894,8 |
в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 410 745,5 | 63 559,8 | 62 729,3 | 88 666,8 | 97 894,8 | 97 894,8 | |
7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) | 2010-2014 | 17 065,5 | 1 916,1 | 1 331,4 | 3 202,1 | 5 242,4 | 5 373,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 17 065,5 | 1 916,1 | 1 331,4 | 3 202,1 | 5 242,4 | 5 373,5 | |
7.5 | Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2670 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния» (пп. 4 п. 1 ст. 1) | 2010-2014 | 33 570,0 | 4 510,9 | 5 743,3 | 7 568,4 | 7 776,5 | 7 970,9 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 33 570,0 | 4 510,9 | 5 743,3 | 7 568,4 | 7 776,5 | 7 970,9 | |
7.6 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий приоритного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010 | 37 935,5 | 17 963,5 | 19 972,0 | 0,0 | ||
7.7 | Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010 | 6 704,9 | 6 704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | 2010-2012 | 29 609,9 | 11 563,6 | 7 349,2 | 10 697,1 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 609,9 | 11 563,6 | 7 349,2 | 10 697,1 | 0,0 | 0,0 | |
9 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2010-2014 | 20 978 469,6 | 2 309 634,7 | 4 610 273,5 | 6 603 212,5 | 4 084 995,0 | 3 370 353,9 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 20 921 564,6 | 2 252 729,7 | 4 610 273,5 | 6 603 212,5 | 4 084 995,0 | 3 370 353,9 | |
9.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 № 339-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы», постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 № 53-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2012-2014 годы» | 2010-2011 | 931 486,2 | 282 101,1 | 199 018,4 | 150 366,7 | 150 000,0 | 150 000,0 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2011 | 931 486,2 | 282 101,1 | 199 018,4 | 150 366,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
9.2 | Капитальное строительство | 2010-2014 | 12 118 390,7 | 777 822,5 | 1 647 618,1 | 2 540 472,2 | 3 932 124,0 | 3 220 353,9 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 12 061 485,7 | 720 917,5 | 1 647 618,1 | 2 540 472,2 | 3 932 124,0 | 3 220 353,9 | |
9.3 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета | 2010 | 750 000,0 | 750 000,0 | 0,0 | |||
в том числе краевой бюджет | 2010 | 750 000,0 | 750 000,0 | 0,0 | ||||
9.4 | Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района | 2012 | 167 579,4 | 167 579,4 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 167 579,4 | 167 579,4 | |||||
9.5 | Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 592-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2010-2012 годы» (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375 000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей) | 2010-2012 | 1 802 503,1 | 450 173,6 | 1 283 424,8 | 68 904,7 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 1 802 503,1 | 450 173,6 | 1 283 424,8 | 68 904,7 | 0,0 | 0,0 | |
9.6 | 2010-2012 | 27 372,1 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 27 372,1 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | 0,0 | 0,0 | |
9.7 | Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации | 2010 | 38 745,3 | 38 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010 | 38 745,3 | 38 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.8 | Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 2010 | 4 177,7 | 4 177,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010 | 4 177,7 | 4 177,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.9 | Реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п | 2011-2013 | 3 698,0 | 827,0 | 2 871,0 | 0,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 3 698,0 | 827,0 | 2 871,0 | 0,0 | |||
9.10 | Реализация раздела третьего «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы» | 2011-2012 | 5 134 517,6 | 1 470 302,4 | 3 664 215,2 | 0,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 5 134 517,6 | 1 470 302,4 | 3 664 215,2 | ||||
10 | Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 591-п «О долгосрочной целевой программе «Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12 480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год) | 2010-2012 | 29 318,0 | 12 509,2 | 10 161,9 | 6 646,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 318,0 | 12 509,2 | 10 161,9 | 6 646,9 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Реализация раздела пятого «Внедрение стандартов медицинской помощи» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы» | 2011-2012 | 3 872 663,3 | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | 0,0 | ||
средства ОМС | 2011-2012 | 3 872 663,3 | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | 0,0 | |||
12 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 | 2011 | 25 182,6 | 13 244,5 | 11 938,1 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011 | 25 182,6 | 13 244,5 | 11 938,1 | ||||
12.1 | Подпрограмма «Сахарный диабет» | 2011 | 12 817,7 | 11 755,6 | 1 062,1 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011 | 12 817,7 | 11 755,6 | 1 062,1 | ||||
12.2 | Подпрограмма «Артериальная гипертония» | 2011 | 2 145,2 | 1 488,9 | 656,3 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011 | 2 145,2 | 1 488,9 | 656,3 | ||||
12.3. | Подпрограмма «Онкология» | 10 219,7 | 10 219,7 | |||||
в том числе краевой бюджет | 10 219,7 | 10 219,7 | ||||||
Итого по задаче 2 | 33 076 729,9 | 4 083 907,7 | 7 753 349,7 | 12 471 757,0 | 4 784 193,3 | 3 983 522,2 | ||
в том числе краевой бюджет | 25 953 461,9 | 3 025 698,6 | 5 401 664,4 | 8 758 383,4 | 4 784 193,3 | 3 983 522,2 | ||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 | Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи | 2010-2014 | 2 271 708,1 | 1 163 876,0 | 1 038 921,4 | 30 180,8 | 19 128,5 | 19 601,4 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 584 077,2 | 356 466,6 | 160 460,0 | 29 594,1 | 18 541,8 | 19 014,7 | |
2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений | 2010-2014 | 6 764,7 | 4 284,0 | 1 790,1 | 18,8 | 329,3 | 342,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 6 764,7 | 4 284,0 | 1 790,1 | 18,8 | 329,3 | 342,5 | |
3 | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2010-2014 | 2 543 212,2 | 824 275,6 | 855 119,4 | 863 817,2 | ||
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 2 543 212,2 | 0,0 | 824 275,6 | 855 119,4 | 863 817,2 | ||
4 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2010-2014 | 61 276 907,7 | 6 066 647,5 | 11 294 481,1 | 13 874 154,7 | 14 746 976,2 | 15 294 648,2 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 61 276 907,7 | 6 066 647,5 | 11 294 481,1 | 13 874 154,7 | 14 746 976,2 | 15 294 648,2 | |
5 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2010-2014 | 4 378 934,6 | 1 175 732,6 | 1 258 229,0 | 1 272 350,3 | 333 567,6 | 339 055,1 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 4 378 934,6 | 1 175 732,6 | 1 258 229,0 | 1 272 350,3 | 333 567,6 | 339 055,1 | |
5.1 | Кадровое обеспечение | 2010-2014 | 1 355 498,1 | 220 843,1 | 269 402,8 | 289 948,7 | 284 908,0 | 290 395,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 355 498,1 | 220 843,1 | 269 402,8 | 289 948,7 | 284 908,0 | 290 395,5 | |
5.1.1 | Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | 2010-2014 | 1 290 592,4 | 220 843,1 | 269 402,8 | 267 180,5 | 265 207,4 | 267 958,6 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 290 592,4 | 220 843,1 | 269 402,8 | 267 180,5 | 265 207,4 | 267 958,6 | |
5.1.2 | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования | 2010-2014 | 1 270,9 | 368,9 | 419,7 | 482,3 | ||
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 270,9 | 368,9 | 419,7 | 482,3 | |||
5.1.3 | Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2010-2014 | 47 337,7 | 14 841,3 | 15 120,9 | 17 375,5 | ||
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 47 337,7 | 14 841,3 | 15 120,9 | 17 375,5 | |||
5.1.4 | Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования | 2010-2014 | 6 126,9 | 0,0 | 1 703,2 | 2 058,4 | 2 365,3 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 6 126,9 | 1 703,2 | 2 058,4 | 2 365,3 | |||
5.1.5 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2010-2014 | 1 637,9 | 0,0 | 384,1 | 583,4 | 670,4 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 1 637,9 | 384,1 | 583,4 | 670,4 | |||
5.1.6 | Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования | 2010-2014 | 8 532,3 | 0,0 | 5 470,7 | 1 518,2 | 1 543,4 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 8 532,3 | 5 470,7 | 1 518,2 | 1 543,4 | |||
5.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2010-2014 | 3 023 436,5 | 954 889,5 | 988 826,2 | 982 401,6 | 48 659,6 | 48 659,6 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 3 023 436,5 | 954 889,5 | 988 826,2 | 982 401,6 | 48 659,6 | 48 659,6 | |
5.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2010-2014 | 2 049 562,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 664 806,7 | 32 677,7 | 32 677,7 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 2 049 562,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 664 806,7 | 32 677,7 | 32 677,7 | |
5.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2010-2014 | 973 873,7 | 314 483,5 | 309 831,5 | 317 594,9 | 15 981,9 | 15 981,9 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 973 873,7 | 314 483,5 | 309 831,5 | 317 594,9 | 15 981,9 | 15 981,9 | |
6 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2012 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | Реализация раздела четвертого «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении» постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы» | 2011-2012 | 573 581,8 | 117 435,9 | 456 145,9 | 0,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 573 581,8 | 117 435,9 | 456 145,9 | ||||
средства ОМС | 2011-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по задаче 3 | 71 151 109,0 | 8 410 540,1 | 13 710 857,4 | 16 557 126,1 | 15 955 121,0 | 16 517 464,4 | ||
в том числе краевой бюджет | 69 463 478,1 | 7 603 130,7 | 12 832 396,0 | 16 556 539,4 | 15 954 534,3 | 16 516 877,7 | ||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | ||||||||
1 | Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | 2010-2014 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |
2 | Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 2010-2014 | 47 762,2 | 12 136,2 | 3 734,0 | 31 892,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 47 762,2 | 12 136,2 | 3 734,0 | 31 892,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 2012-2014 | 35 007,9 | 35 007,9 | 0,0 | |||
в том числе краевой бюджет | 2012-2014 | 35 007,9 | 35 007,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по задаче 4 | 86 277,6 | 12 837,7 | 4 435,5 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | ||
в том числе краевой бюджет | 86 277,6 | 12 837,7 | 4 435,5 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | ||
Итого по цели | 2010-2014 | 190 840 170,9 | 33 663 825,5 | 38 504 645,4 | 46 913 378,3 | 35 937 120,3 | 35 821 989,2 | |
Сумма нераспределенных расходов | 2010-2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Всего по ведомственной программе | 2010-2014 | 190 840 958,7 | 33 663 825,5 | 38 504 645,4 | 46 913 378,3 | 35 937 120,3 | 35 821 989,2 | |
в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 131 390 666,5 | 16 824 013,7 | 24 009 710,1 | 34 315 741,2 | 28 178 071,8 | 28 063 129,7 | |
средства ОМС | 2010-2014 | 40 320 184,1 | 6 246 956,4 | 8 690 624,3 | 10 929 153,2 | 7 226 819,6 | 7 226 630,6 |