Распределение планируемых расходов
министерства здравоохранения Красноярского края по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
№ | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | |||||
Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. очередной финансовый год | 2014 г. | 2015 г. | |||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 | Оказание медицинских услуг по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи | 2011-2015 | 103 197272,7 | 14 401 722,0 | 15 811922,0 | 21 736 372,8 | 22 925102,8 | 28 322 153,1 |
краевой бюджет | 2011-2015 | 25 825 062,5 | 3 136 933,4 | 5 695 965,0 | 5 111 067,4 | 6 110 906,7 | 5 770 190,0 | |
средства ОМС | 2011-2015 | 71 084 565,0 | 7 410 980,9 | 9 277 046,1 | 16 093 663,2 | 16 282553,9 | 22 020 320,9 | |
2 | Предоставление скорой медицинской помощи населению Красноярского края посредством санитарной авиации | 2011-2015 | 2 362 444,9 | 383 542,6 | 520 429,2 | 525 861,4 | 456 289,7 | 476 322,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 2 362 444,9 | 383 542,6 | 520 429,2 | 525 861,4 | 456 289,7 | 476 322,0 | |
3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи населению Красноярского края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения | 2011-2015 | 10 028 699,7 | 2 076 197,5 | 2 490 265,5 | 2 777 212,3 | 1 310 739,9 | 1 374 284,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 10 028 699,7 | 2 076 197,5 | 2 490 265,5 | 2 777 212,3 | 1 310 739,9 | 1 374 284,5 | |
3.1 | Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами | 2011-2015 | 4 646 680,8 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 1 154 574,5 | 923 896,0 | 966 591,3 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 4 646 680,8 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 1 154 574,5 | 923 896,0 | 966 591,3 | |
3.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы | 2011-2015 | 1 888 621,5 | 349 368,0 | 367 307,7 | 377 408,7 | 386 843,9 | 407 693,2 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 888 621,5 | 349 368,0 | 367 307,7 | 377 408,7 | 386 843,9 | 407 693,2 | |
3.3 | Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 2011-2013 | 1 128 017,4 | 390 615,6 | 351 616,0 | 385 785,8 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 1 128 017,4 | 390 615,6 | 351 616,0 | 385 785,8 | |||
3.4 | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2011-2013 | 2 223 443,7 | 728 267,1 | 737 510,7 | 757 665,9 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 2 223 443,7 | 728 267,1 | 737 510,7 | 757 665,9 | |||
3.5 | Расходы на централизованную закупку лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2011-2013 | 85 629,3 | 18 502,3 | 21 656,6 | 45 470,4 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 85 629,3 | 18 502,3 | 21 656,6 | 45 470,4 | |||
3.6 | Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2013 | 4 946,7 | 4 946,7 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2013 | 4 946,7 | 4 946,7 | |||||
3.7 | Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства | 2013 | 51 360,3 | 51 360,3 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2013 | 51 360,3 | 51 360,3 | |||||
Итого по задаче 1 | 115 588 417,3 | 16 861 462,1 | 18 822616,7 | 25 039 446,5 | 24 692132,4 | 30 172 759,6 | ||
в том числе краевой бюджет | 38 216 207,1 | 5 596 673,5 | 8 706 659,7 | 8 414 141,1 | 7 877 936,3 | 7 620 796,5 | ||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению | 2011-2015 | 246 237,2 | 63 820,0 | 96 564,2 | 75 253,0 | 5 300,0 | 5 300,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 228 388,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 75 253,0 | |||
1.1 | Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств федерального бюджета | 2011-2013 | 223 088,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 69 953,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 223 088,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 69 953,0 | |||
1.2 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи | 2012-2015 | 23 149,0 | 7 249,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 23 149,0 | 7 249,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | ||
2 | 2011-2013 | 584 649,4 | 193 365,2 | 194 858,6 | 196 425,6 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 584 649,4 | 193 365,2 | 194 858,6 | 196 425,6 | |||
3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2013 | 1 283 978,0 | 419 152,2 | 483 755,7 | 381 070,1 | 1 283 978,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 437 224,3 | 28 398,5 | 27 755,7 | 381 070,1 | 437 224,3 | ||
4 | 2011-2012 | 17 601,7 | 9 614,7 | 7 987,0 | 17 601,7 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 17 601,7 | 9 614,7 | 7 987,0 | 17 601,7 | |||
5 | Развитие службы крови | 2011-2015 | 2 790 454,5 | 360 579,7 | 439 452,3 | 888 823,8 | 538 871,3 | 562 727,4 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 2 790 454,5 | 360 579,7 | 439 452,3 | 888 823,8 | 538 871,3 | 562 727,4 | |
5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | 2011-2015 | 2 354 995,7 | 351 556,4 | 430 195,0 | 492 773,2 | 528 565,2 | 551 905,9 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 2 354 995,7 | 351 556,4 | 430 195,0 | 492 773,2 | 528 565,2 | 551 905,9 | |
5.2 | Мероприятия по развитию службы крови за счет средств краевого бюджета | 2011-2015 | 239 053,3 | 9 023,3 | 9 257,3 | 199 645,1 | 10 306,1 | 10 821,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 239 053,3 | 9 023,3 | 9 257,3 | 199 645,1 | 10 306,1 | 10 821,5 | |
5.3 | Мероприятия по развитию службы крови за счет средств федерального бюджета | 2013 | 196 405,5 | 196 405,5 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2013 | 196 405,5 | 196 405,5 | |||||
6 | Развитие профилактического направления | 2011-2015 | 2 197 912,6 | 327 291,1 | 1 064 383,6 | 716 410,1 | 40 749,5 | 49 078,3 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 406 786,9 | 31 638,9 | 707 970,1 | 577 350,1 | 40 749,5 | 49 078,3 | |
6.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2013 | 397 407,3 | 109 043,0 | 149 304,3 | 139 060,0 | ||
6.2 | Дополнительная диспансеризация работающих граждан в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2013 | 235 780,1 | 111 866,0 | 123 914,1 | |||
6.3 | Реализация постановлений Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п | 2011-2015 | 12 777,6 | 2 172,5 | 1 710,5 | 968,4 | 7 926,2 | |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 12 777,6 | 2 172,5 | 1 710,5 | 968,4 | 7 926,2 | ||
6.4 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2012 | 931 418,8 | 564 061,5 | 367 357,3 | |||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 931 418,8 | 564 061,5 | 367 357,3 | ||||
6.5 | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 2011-2012 | 432 892,2 | 74 743,2 | 190 644,9 | 167 504,1 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 274 953,9 | 107 449,8 | 167 504,1 | ||||
6.6 | Обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно, в соответствии | 2011-2015 | 37 004,3 | 5 743,3 | 6 100,0 | 7 984,6 | 8 373,4 | 8 803,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 37 004,3 | 5 743,3 | 6 100,0 | 7 984,6 | 8 373,4 | 8 803,0 | |
6.7 | Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно | 2012-2015 | 16 358,0 | 0,0 | 4 413,2 | 3 981,6 | 3 981,6 | 3 981,6 |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 16 358,0 | 0,0 | 4 413,2 | 3 981,6 | 3 981,6 | 3 981,6 | |
6.8 | Обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении, в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» | 2011-2015 | 92 096,3 | 15 681,6 | 16 585,8 | 22 187,3 | 18 350,1 | 19 291,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 92 096,3 | 15 681,6 | 16 585,8 | 22 187,3 | 18 350,1 | 19 291,5 | |
6.9 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | 2011-2015 | 42 178,0 | 8 041,5 | 7 649,3 | 8 335,2 | 9 076,0 | 9 076,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 42 178,0 | 8 041,5 | 7 649,3 | 8 335,2 | 9 076,0 | 9 076,0 | |
7 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2011-2015 | 1 951 302,8 | 516 340,5 | 548 584,8 | 586 750,0 | 146 699,5 | 152 928,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 748 813,6 | 130 704,5 | 158 877,8 | 159 603,8 | 146 699,5 | 152 928,0 | |
7.1 | Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2012 | 1 164 617,0 | 365 664,0 | 389 707,0 | 409 246,0 | ||
7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения Красноярского края до 4 лет, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка) | 2011-2015 | 184 734,5 | 32 880,8 | 32 270,6 | 36 893,0 | 41 154,2 | 41 535,9 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 184 734,5 | 32 880,8 | 32 270,6 | 36 893,0 | 41 154,2 | 41 535,9 | |
7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания | 2011-2015 | 447 746,6 | 62 729,3 | 83 848,1 | 93 411,2 | 101 100,4 | 106 657,6 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 447 746,6 | 62 729,3 | 83 848,1 | 93 411,2 | 101 100,4 | 106 657,6 | |
7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от двух до трех лет специальными продуктами питания (Таймырский муниципальный район Красноярского края) | 2011-2015 | 16 022,7 | 1 331,4 | 3 186,8 | 2 325,1 | 4 444,9 | 4 734,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 16 022,7 | 1 331,4 | 3 186,8 | 2 325,1 | 4 444,9 | 4 734,5 | |
7.5 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2013 | 37 872,2 | 19 972,0 | 17 900,2 | |||
7.6 | Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | 2012-2013 | 56 898,2 | 18 654,6 | 24 840,7 | 13 402,9 | ||
в том числе краевой бюджет | 2012-2013 | 56 898,2 | 18 654,6 | 24 840,7 | 13 402,9 | |||
7.7 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 2012-2013 | 43 411,6 | 15 108,4 | 14 731,6 | 13 571,6 | ||
в том числе краевой бюджет | 2012-2013 | 43 411,6 | 15 108,4 | 14 731,6 | 13 571,6 | |||
8 | 2011-2012 | 17 991,0 | 7 349,2 | 10 641,8 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 17 991,0 | 7 349,2 | 10 641,8 | ||||
9 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2011-2015 | 21 669 913,7 | 4 630 473,5 | 6 738 748,4 | 4 638 307,0 | 4 207 193,9 | 1 455 190,9 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 21 669 913,7 | 4 630 473,5 | 6 738 748,4 | 4 638 307,0 | 4 207 193,9 | 1 455 190,9 | |
9.1 | 2011-2014 | 741 623,5 | 199 018,4 | 142 015,6 | 150 589,5 | 250 000,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2014 | 741 623,5 | 199 018,4 | 142 015,6 | 150 589,5 | 250 000,0 | ||
9.2 | Капитальное строительство | 2011-2015 | 13 015 846,9 | 1 647 618,1 | 2 452 810,0 | 3 551 594,0 | 3 932 883,9 | 1 430 940,9 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 13 015 846,9 | 1 647 618,1 | 2 452 810,0 | 3 551 594,0 | 3 932 883,9 | 1 430 940,9 | |
9.3 | Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района | 2012 | 165 903,6 | 165 903,6 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 165 903,6 | 165 903,6 | |||||
9.4 | Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 592-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2010-2012 годы» (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) | 2011-2012 | 1 342 889,8 | 1 283 424,8 | 59 465,0 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 342 889,8 | 1 283 424,8 | 59 465,0 | ||||
9.5 | Реализация постановлений Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 599-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов» на 2010-2012 годы», от 16.11.2012 № 609-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания» на 2013-2015 годы» | 2011-2015 | 29 313,7 | 9 909,8 | 10 283,9 | 960,0 | 4 110,0 | 4 050,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 29 313,7 | 9 909,8 | 10 283,9 | 960,0 | 4 110,0 | 4 050,0 | |
9.6 | 2012-2013 | 3 698,0 | 827,0 | 2 871,0 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2012-2013 | 3 698,0 | 827,0 | 2 871,0 | ||||
9.7 | Реализация раздела 3 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п | 2011-2013 | 6 269 638,2 | 1 470 302,4 | 3 887 243,3 | 912 092,5 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 6 269 638,2 | 1 470 302,4 | 3 887 243,3 | 912 092,5 | |||
9.8 | Приобретение в муниципальную собственность учреждений здравоохранения (субсидия бюджету г. Боготола на приобретение имущественного комплекса ОАО РЖД) | 2011-2015 | 68 675,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 68 675,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | 13 735,0 | |
9.9 | Приобретение в муниципальную собственность учреждений здравоохранения (субсидия бюджету г. Красноярска на приобретение имущественного комплекса ОАО РЖД) | 2011-2015 | 32 325,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 32 325,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | 6 465,0 | |
10 | Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 591-п «О долгосрочной целевой программе «Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) | 2011-2012 | 10 308,8 | 10 161,9 | 146,9 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 10 308,8 | 10 161,9 | 146,9 | ||||
11 | Реализация раздела 5 «Внедрение стандартов медицинской помощи» Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п | 2011-2012 | 3 873 079,5 | 1 279 643,4 | 2 593 436,1 | |||
средства ОМС | 2011-2012 | 3 873 079,5 | 1 279 643,4 | 2 593 436,1 | ||||
12 | Реализация мероприятий федеральной целевой Программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 | 2011-2012 | 25 162,6 | 13 244,5 | 11 771,7 | 146,4 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 25 162,6 | 13 244,5 | 11 771,7 | 146,4 | |||
12.1 | Подпрограмма «Сахарный диабет» | 2011-2012 | 25 162,6 | 13 244,5 | 11 771,7 | 146,4 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 12 797,7 | 11 755,6 | 1 042,1 | ||||
12.2 | Подпрограмма «Артериальная гипертония» | 2011-2012 | 12 797,7 | 11 755,6 | 1 042,1 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 2 145,2 | 1 488,9 | 531,4 | 124,9 | |||
12.2 | Подпрограмма «Онкология» | 2012 | 2 145,2 | 1 488,9 | 531,4 | 124,9 | ||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 10 219,7 | 0,0 | 10 198,2 | 21,5 | |||
13 | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 2013 | 434 167,0 | 434 167,0 | ||||
в том числе краевой бюджет | 2013 | 434 167,0 | 434 167,0 | |||||
14 | Обеспечение восстановительного лечения (долечивания) отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях | 2011-2015 | 339 031,9 | 50 000,0 | 54 500,0 | 76 375,0 | 77 659,4 | 80 497,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2016 | 339 031,9 | 50 000,0 | 54 500,0 | 76 375,0 | 77 659,4 | 80 497,5 | |
Итого по задаче 2 | 35 441 790,7 | 7 881 035,9 | 12 244831,1 | 7 993 728,0 | 5 016 473,6 | 2 305 722,1 | ||
в том числе краевой бюджет | 28 728 342,6 | 5 529 350,6 | 8 449 274,5 | 7 427 521,8 | 5 016 473,6 | 2 305 722,1 | ||
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 | Предоставление медицинских услуг сверх Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Красноярском крае бесплатной медицинской помощи | 2011-2015 | 1 137 506,8 | 1 038 921,4 | 27 677,8 | 33 316,4 | 18 757,7 | 18 833,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 258 458,6 | 160 460,0 | 27 091,0 | 33 316,4 | 18 757,7 | 18 833,5 | |
2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений | 2011-2015 | 1 941,2 | 1 790,1 | 78,3 | 36,4 | 36,4 | |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 941,2 | 1 790,1 | 78,3 | 36,4 | 36,4 | ||
3 | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 2012-2015 | 8 542 055,1 | 824 275,6 | 2 257 750,3 | 2 875 028,4 | 2 585 000,8 | |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 8 542 055,1 | 824 275,6 | 2 257 750,3 | 2 875 028,4 | 2 585 000,8 | ||
4 | Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2011-2015 | 76 422 600,3 | 11 294 481,1 | 13 874154,7 | 14 628 704,2 | 16 412057,8 | 20 213 202,5 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 76 422 600,3 | 11 294 481,1 | 13 874154,7 | 14 628 704,2 | 16 412057,8 | 20 213 202,5 | |
5 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2011-2015 | 3 671 247,5 | 1 258 229,0 | 1 259 843,9 | 391 956,8 | 368 865,7 | 392 352,1 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 3 671 247,5 | 1 258 229,0 | 1 259 843,9 | 391 956,8 | 368 865,7 | 392 352,1 | |
5.1 | Кадровое обеспечение | 2011-2015 | 1 718 084,3 | 269 402,8 | 295 506,9 | 391 956,8 | 368 865,7 | 392 352,1 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 718 084,3 | 269 402,8 | 295 506,9 | 391 956,8 | 368 865,7 | 392 352,1 | |
5.1.1 | Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | 2011-2015 | 1 611 976,2 | 269 402,8 | 275 852,8 | 364 268,7 | 340 064,8 | 362 387,1 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 611 976,2 | 269 402,8 | 275 852,8 | 364 268,7 | 340 064,8 | 362 387,1 | |
5.1.2 | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края | 2012-2015 | 1 456,1 | 0,0 | 336,7 | 398,6 | 351,6 | 369,2 |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 1 456,1 | 0,0 | 336,7 | 398,6 | 351,6 | 369,2 | |
5.1.3 | Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении обучающимся | 2012-2015 | 66 098,9 | 0,0 | 13 623,5 | 16 761,5 | 17 421,4 | 18 292,5 |
в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края | ||||||||
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 66 098,9 | 0,0 | 13 623,5 | 16 761,5 | 17 421,4 | 18 292,5 | |
5.1.4 | Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края | 2012-2015 | 8 560,7 | 0,0 | 1 574,4 | 2 254,5 | 2 308,2 | 2 423,6 |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 8 560,7 | 0,0 | 1 574,4 | 2 254,5 | 2 308,2 | 2 423,6 | |
5.1.5 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2012-2015 | 1 787,3 | 0,0 | 348,8 | 503,9 | 455,9 | 478,7 |
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 1 787,3 | 0,0 | 348,8 | 503,9 | 455,9 | 478,7 | |
5.1.6 | Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном | 2012-2015 | 28 205,1 | 0,0 | 3 770,7 | 7 769,6 | 8 263,8 | 8 401,0 |
обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся | ||||||||
в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 28 205,1 | 0,0 | 3 770,7 | 7 769,6 | 8 263,8 | 8 401,0 | |
5.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2011-2013 | 1 953 163,2 | 988 826,2 | 964 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 1 953 163,2 | 988 826,2 | 964 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2011-2012 | 1 343 801,4 | 678 994,7 | 664 806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 343 801,4 | 678 994,7 | 664 806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2011-2012 | 609 361,8 | 309 831,5 | 299 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 609 361,8 | 309 831,5 | 299 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2012-2013 | 193 069,0 | 93 069,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе краевой бюджет | 2012-2013 | 193 069,0 | 0,0 | 93 069,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Реализация раздела 4 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении» Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п | 2011-2013 | 584 389,3 | 117 435,9 | 416 586,4 | 50 367,0 | ||
в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 584 389,3 | 117 435,9 | 416 586,4 | 50 367,0 | |||
8 | Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан | 2011-2015 | 38 248,6 | 7 156,8 | 7 519,9 | 7 691,1 | 7 940,4 | 7 940,4 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 38 248,6 | 7 156,8 | 7 519,9 | 7 691,1 | 7 940,4 | 7 940,4 | |
Итого по задаче 3 | 90 591 057,8 | 13 718 014,3 | 16 503127,3 | 17 469 864,1 | 19 682686,4 | 23 217 365,7 | ||
в том числе краевой бюджет | 89 712 009,6 | 12 839 552,9 | 16 502540,5 | 17 469 864,1 | 19 682686,4 | 23 217 365,7 | ||
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||||||
1 | Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 2011-2015 | 215 468,7 | 40 399,1 | 40 557,5 | 41 403,8 | 45 419,0 | 47 689,3 |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 215 468,7 | 40 399,1 | 40 557,5 | 41 403,8 | 45 419,0 | 47 689,3 | |
2 | Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 2011-2012 | 31 197,8 | 3 734,0 | 27 463,8 | |||
в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 31 197,8 | 3 734,0 | 27 463,8 | ||||
3 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 2012 | 39 436,1 | 0,0 | 35 007,9 | 4 428,2 | ||
в том числе краевой бюджет | 2012 | 39 436,1 | 0,0 | 35 007,9 | 4 428,2 | |||
Итого по задаче 4 | 286 102,6 | 44 133,1 | 103 029,2 | 45 832,0 | 45 419,0 | 47 689,3 | ||
в том числе краевой бюджет | 286 102,6 | 44 133,1 | 103 029,2 | 45 832,0 | 45 419,0 | 47 689,3 | ||
Итого по цели | 2011-2015 | 241 907368,4 | 38 504 645,4 | 47 673604,3 | 50 548 870,6 | 49 436 711,4 | 55 743 536,7 | |
Сумма нераспределенных расходов | 2011-2015 | |||||||
Всего по ведомственной программе | 2011-2015 | 241 907368,4 | 38 504 645,4 | 47 673604,3 | 50 548 870,6 | 49 436 711,4 | 55 743 536,7 | |
в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 156 942661,9 | 24 009 710,1 | 33 761503,9 | 33 357 359,0 | 32 622515,3 | 33 191 573,6 | |
средства ОМС | 2011-2015 | 74 957 644,5 | 8 690 624,3 | 11 870482,2 | 16 093 663,2 | 16 282553,9 | 22 020 320,9 |