Таблица 1
N п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнитель | Ожидаемый результат | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Направление I. Поддержка семей с детьми | |||||||||||
1. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям | |||||||||||
1.1. | Выплата единовременного | 800,0 | 750 | 1050 | 1050,0 | 750 | 750 | 5150,0 | краевой бюджет | Главное | адресная материальная |
1.2. | Единовременная денежная | 0 | 143915 | 153087,0 | 103915 | 160308,0 | 122585 | 683810,0 | краевой бюджет | Главное | адресная материальная |
1.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | краевой бюджет | комитет | адресная материальная | |||||||
1.4. | Предоставление | 0 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 14660 | краевой бюджет | Главное | адресная выплата |
1.5. | Предоставление | 0 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 2535 | краевой бюджет | Главное | адресная материальная |
1.6. | Предоставление | 0 | 48 | 96 | 135,0 | 192 | 240 | 711,0 | краевой бюджет | Главное | адресная материальная |
1.7. | Предоставление | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672 | 17430 | 28102,0 | краевой бюджет | Главное | адресная материальная |
Итого по подразделу 1 | 800,0 | 148152 | 157672 | 164932,0 | 118968 | 144444 | 734968,0 | ||||
в том числе краевой | 800,0 | 148152 | 157672 | 164932,0 | 118968 | 144444 | 734968,0 | ||||
2. Укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства | |||||||||||
2.1. | Проведение краевого | краевой бюджет | управление | привлечение внимания | |||||||
2.2. | Комплектование фонда | управление | создание позитивной | ||||||||
2.3. | Проведение конкурса | управление | повышение статуса | ||||||||
2.4. | Проведение краевого | управление | активизация | ||||||||
2.5. | Разработка и издание | Главное | повышение уровня | ||||||||
2.6. | Реализация краевой | Главное | повышение уровня | ||||||||
2.7. | Празднование дней: | Главное | развитие форм | ||||||||
Всего по I направлению | 800,0 | 148152 | 157672 | 164932,0 | 118968 | 144444 | 734968,0 | ||||
в том числе краевой | 800,0 | 148152 | 157672 | 164932,0 | 118968 | 144444 | 734968,0 | ||||
Направление II. Укрепление здоровья семьи; | |||||||||||
1. Создание условий, способствующих снижению уровня материнской и младенческой смертности | |||||||||||
1.1. | Создание современного | 2969 | 7000 | 12193 | 13500,0 | 7512,5 | 3025 | 46199,5 | Главное | достижение показателя | |
1.1.1. | Открытие на базе | краевой бюджет | Главное | снижение уровня | |||||||
1.1.2. | Проведение пренатальной | Главное | снижение на 15% | ||||||||
1.1.3. | Приобретение | 2969 | 3337 | 10150 | 5469,5 | 11460,0 | 3025 | 36410,5 | Главное | достижение показателя | |
из них: | |||||||||||
2969 | 3337 | 10150 | 11460,0 | 11460,0 | 0 | 33385,5 | краевой бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025,0 | федеральный | ||||
1.1.4. | Приобретение | 0 | 3663 | 2043,0 | 2040,0 | 2043,0 | 0 | 9789,0 | краевой бюджет | Главное | снижение уровня |
1.1.5. | {позиция исключена на основании постановления Администрации Алтайского края от 14 февраля 2014 года N 54 } | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 1010 | 0 | 3030 | краевой бюджет | Главное | |
1.2. | Организация работы на | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 1280,0 | федеральный | Главное | отсутствие случаев |
1.2.1. | Создание регистра | краевой бюджет | |||||||||
1.2.2. | Приобретение лечебно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 1280,0 | федеральный | ||
1.2.3. | Организация | краевой бюджет | |||||||||
1.3. | Создание центра | 0 | 0 | 350 | 0 | 1300 | 1800 | 3450,0 | Главное | снижение на 25% | |
1.3.1. | Приобретение | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1800 | 2600,0 | |||
из них: | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | краевой бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 1600,0 | федеральный | ||||
1.3.2. | Создание на базе КГБУЗ | 0 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 850,0 | краевой бюджет | Главное | |
1.3.3. | Организация | краевой бюджет | Главное | снижение на 25% | |||||||
1.4. | Создание | 2500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 1400 | 12900,0 | краевой бюджет | Главное | исключение случаев |
1.4.1. | Разработка программных | 800 | 1413,4 | 1700 | 0 | 1400 | 300 | 5613,4 | |||
1.4.2. | Приобретение | 1700 | 1586,6 | 1300 | 0 | 1600 | 1100 | 7286,6 | |||
1.5. | Информационное | краевой бюджет | Главное | сокращение |
1.5.1. | Создание и работа школ: | ||||||||||
1.5.2. | Организация конкурса на | ||||||||||
1.5.3. | Организация освещения | ||||||||||
Итого по подразделу 1 | 5469 | 10000 | 15543 | 13500,0 | 12452,5 | 6865 | 63829,5 | ||||
в том числе федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952,5 | 2952,5 | 5905,0 | ||||
в том числе краевой | 5469 | 10000 | 15543 | 13500,0 | 9500 | 3912,5 | 57924,5 | ||||
2. Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков | |||||||||||
2.1. | Повышение доступности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | Главное | снижение на 10% |
2.1.1. | Оплата проезда матери с | ||||||||||
2.1.2. | Формирование системы | ||||||||||
2.2. | Проведение для | краевой бюджет | Главное | снижение на 2% в год | |||||||
2.3. | Организация работы | 991,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5991,1 | краевой бюджет | Главное | снижение на 20% |
2.3.1. | Приобретение | 991,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5991,1 | краевой бюджет | ||
2.3.2. | Проведение | краевой бюджет | |||||||||
2.4. | Организация регистра | краевой бюджет | |||||||||
2.5. | Организация и | краевой бюджет | Главное | ||||||||
2.6. | Информационное | краевой бюджет | Главное | снижение уровня | |||||||
2.6.1. | Организация выпуска | ||||||||||
2.7. | Организация и | краевой бюджет | Главное | проведение | |||||||
2.7.1. | Составление графика | своевременное | |||||||||
Итого по подразделу 2 | 991,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5991,1 | ||||
в том числе краевой | 991,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5991,1 | ||||
3. Укрепление здоровья семьи | |||||||||||
3.1. | Организация и | краевой бюджет | Главное | снижение на 5% уровня | |||||||
3.2. | Организация применения | 3539,9 | 3500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 11039,9 | краевой бюджет | Главное | укрепление института |
3.3. | Информационное | краевой бюджет | Главное | снижение уровня | |||||||
3.3.1. | Организация постоянно | ||||||||||
3.3.2. | Разработка и издание | повышение уровня | |||||||||
Итого по подразделу 3 | 3539,9 | 3500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 11039,9 | ||||
в том числе краевой | 3539,9 | 3500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 11039,9 | ||||
4. Укрепление здоровья мужчин | |||||||||||
4.1. | Организация работы | краевой бюджет | Главное | снижение на 5% уровня | |||||||
4.1.1. | Открытие межрайонных | ||||||||||
4.1.2. | Приобретение | ||||||||||
4.1.3. | Повышение квалификации | Главное | |||||||||
4.2. | Организация и | краевой бюджет | Главное | ||||||||
4.2.1. | Изучение мотивации | ||||||||||
4.2.2. | Издание материалов | ||||||||||
Итого по подразделу 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе краевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Организация здорового питания отдельных групп граждан | |||||||||||
5.1. | Мониторинг | Главное | снижение уровня | ||||||||
5.2. | Коррекция дефицита | ||||||||||
5.3. | Издание материалов для | ||||||||||
Итого по подразделу 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе краевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего по II направлению | 10000 | 13500 | 15543 | 13500,0 | 16452,5 | 11865 | 80860,5 | ||||
в том числе федеральный | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2952,5 | 2952,5 | 5905,0 | ||||
в том числе краевой | 10000 | 13500 | 15543 | 13500 | 13500 | 8912,5 | 74955,5 | ||||
Направление III. Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
1. Создание государственной системы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, воспитывающих детей данной категории; | |||||||||||
1.1. | Выплата единовременного | 23076,6 | 20238,3 | 12534,8 | 58456,9 | 21452,6 | 11685,3 | 147444,5 | федеральный | Главное | увеличение количества |
1.2. | Выплата единовременного | краевой бюджет | Главное | увеличение количества | |||||||
1.3. | Организация рекламной | краевой бюджет | Главное | повышение престижа | |||||||
1.4. | Проведение конкурса на | краевой бюджет | Главное | повышение престижа | |||||||
1.5. | Проведение краевого | краевой бюджет | Главное | повышение престижа | |||||||
Всего по III | 23076,6 | 20238,3 | 12534,8 | 58456,9 | 21452,6 | 11685,3 | 147444,5 | ||||
в том числе федеральный | 23076,6 | 20238,3 | 12534,8 | 58456,9 | 21452,6 | 11685,3 | 147444,5 | ||||
Направление IV. Снижение смертности от предотвратимых причин, заболеваний, определяющих высокую смертность населения | |||||||||||
1. Усиление мер, направленных на сокращение уровня смертности от внешних причин | |||||||||||
1.1. Сокращение смертности населения края от травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях | |||||||||||
1.1.1. | Оснащение санитарным | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3000,0 | федеральный | Главное | уменьшение к 2016 |
1.1.2. | Обеспечение реализации | краевой бюджет | Главное | ||||||||
1.1.3. | Внедрение в практику | федеральный | Главное | ||||||||
1.1.4. | Подготовка работников | краевой бюджет | Главное | ||||||||
1.1.5. | Организация трассовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000,0 | федеральный | Главное | |
1.1.6. | Оснащение станций | федеральный | Главное | ||||||||
1.1.7. | Совершенствование | краевой бюджет | Главное | ||||||||
1.1.8. | Совершенствование | краевой бюджет | Главное | ||||||||
Итого по подразделу 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 11000 | ||||
в том числе федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 110 00 | ||||
2. Существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | |||||||||||
2.1. Сокращение смертности от отравлений алкогольсодержащей продукцией и наркотическими веществами | |||||||||||
2.1.1. | Оснащение | краевой бюджет | Главное | сокращение смертности | |||||||
2.2. Снижение потерь здоровья населения от туберкулеза | |||||||||||
2.2.1. | Организация лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5910 | 11810,0 | федеральный | Главное | повышение показателя |
2.3. Снижение потерь здоровья населения от онкологических заболеваний | |||||||||||
2.3.1. | Повышение доступности и | краевой бюджет | Главное | увеличение в 2 раза | |||||||
2.3.2. | Повышение эффективности | Главное | снижение уровня | ||||||||
2.3.2.2. | обеспечения | ||||||||||
2.3.2.3. | внедрения современных | ||||||||||
2.4. Снижение потерь здоровья населения края от болезней системы кровообращения | |||||||||||
2.4.1. | Улучшение выявляемости | Главное | доведение | ||||||||
Оснащение лечебно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,5 | 225 | 1147,5 | федеральный | |||
Организация | краевой бюджет | ||||||||||
2.4.2. | Повышение качества | краевой бюджет | Главное | снижение уровня | |||||||
Итого по подразделу 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,5 | 225 | 1147,5 | ||||
в том числе федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,5 | 225 | 1147,5 | ||||
2.5. Снижение уровня смертности населения Алтайского края от нейрососудистых заболеваний путем создания многоуровневой системы их профилактики и | |||||||||||
2.5.1. | Организация | краевой бюджет | Главное | снижение уровня | |||||||
2.6. Обеспечение проведения гемокомпонентной терапии в учреждениях здравоохранения края, оказывающих специализированную и высокотехнологичную | |||||||||||
2.6.1. | Укрепление | краевой бюджет | Главное | обеспечение объема | |||||||
2.6.2. | Обеспечение | краевой бюджет | |||||||||
2.6.3. | Проведение | ||||||||||
2.6.4. | Совершенствование | ||||||||||
2.7. Повышение доступности и качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи за счет формирования медицинского кластера | |||||||||||
2.7.1. | Реконструкция КГБУЗ | 470683 | 409095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879778 | краевой бюджет, | Главное | уменьшение стоимости |
строительство лечебно- | 10360 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360 | ||||
реконструкция зданий | 453623 | 384095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837718 |
Реконструкция | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | ||||
2.7.2. | Реконструкция здания | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145,0 | краевой бюджет, | Главное | повышение доступности |
в том числе капитальный | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145,0 | краевой бюджет, | Главное | улучшение условий | |
2.7.3. | Капитальный ремонт | 12532 | 15000 | 12980,0 | 31202,0 | 0 | 0 | 71714,0 | краевой бюджет, | Главное | открытие |
2.7.4. | г. Новоалтайск, | 225833,0 | 225833,0 | краевой бюджет, | Главное | повышение доступности | |||||
Итого по подразделу 2.7 | 491360 | 424095 | 238813,0 | 31202,0 | 0 | 0 | 1185470,0 | ||||
в том числе краевой | 491360 | 424095 | 238813,0 | 31202,0 | 0 | 0 | 1185470,0 | ||||
Всего по IV направлению | 491360 | 424095 | 238813,0 | 31202,0 | 12322,5 | 11635 | 1209427,5 | ||||
в том числе федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 12322,5 | 11635 | 23957,5 | ||||
в том числе краевой | 491360 | 424095 | 238813,0 | 31202,0 | 0 | 0 | 1185470,0 | ||||
Направление V. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка | |||||||||||
1. Обеспечение занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих трудности при трудоустройстве | |||||||||||
1.1. | Обеспечение временной | краевой бюджет | управление | участие в | |||||||
1.2. | Содействие | управление | ежегодное получение | ||||||||
1.3. | Профессиональная | управление | повышение | ||||||||
1.4. | Проведение занятий с | управление | ежегодное обучение в | ||||||||
1.5. | Организация обучения по | управление | снижение количества | ||||||||
Всего по V направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе краевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> В 2012 году данное мероприятие финансируется по отдельной целевой статье краевого бюджета.
<**> В 2010 году мероприятия финансировались в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения" на 2006 - 2010 годы.
<***> Мероприятие финансируется в рамках ВЦП "Кровь".
<1> В 2010 - 2012 годах мероприятие финансируется в рамках долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 11.05.2010 N 200.
<2> В 2013 - 2015 годах мероприятие будет финансироваться в рамках долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы.
<3> В 2010 году мероприятие финансировалось в рамках двух программ: долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 11.05.2010 N 200, и краевой целевой программы "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году", утвержденной постановлением Администрации края от 29.12.2009 N 554;
в 2011 году - в рамках двух долгосрочных целевых программ: "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 11.05.2010 N 200, и "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году", утвержденной постановлением Администрации края от 27.01.2011 N 29;
в 2012 году - финансируется в рамках долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 11.05.2010 N 200;
в 2013 - 2015 годах - будет финансироваться в рамках долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы.
<4> В 2010 году мероприятие финансировалось в рамках ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в Алтайском крае" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 16.10.2009 N 434;
с 2011 года мероприятие осуществляется управлением Алтайского края по труду и занятости населения без финансирования в связи с принятием постановления Администрации края от 20.06.2011 N 328.
Таблица 2
N | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнитель | Ожидаемый | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Направление VI. Регулируемая замещающая миграция | |||||||||||
Эффективное управление миграционными процессами с целью устойчивого | |||||||||||
1.1. | Информационное | краевой бюджет | Главное | информирование | |||||||
1.2. | Обеспечение | краевой бюджет, | управление | обеспечение равной | |||||||
в области | Главное | ||||||||||
в области | Главное | ||||||||||
в области | Главное | ||||||||||
в области | управление | ||||||||||
1.3. | Информирование и | управление | предотвращение | ||||||||
1.4. | Разработка | управление | регулирование | ||||||||
1.5. | Выдача | управление | регулирование | ||||||||
1.6. | Организация | управление | создание условий | ||||||||
1.7. | Обеспечение жильем | федеральный | Главное | решение жилищной | |||||||
1.8. | Организация отдыха | 80 | 80 | 60 | 46,0 | 40 | 40 | 346,0 | федеральный | Управление | оздоровление детей |
Всего по VI | 80 | 80 | 60 | 46,0 | 40 | 40 | 346,0 | ||||
в том числе | 80 | 80 | 60 | 46,0 | 40 | 40 | 346,0 |