____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2023 на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3525.
____________________________________________________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 N 79-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы" и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 N 1190, от 06.08.2018 N 2474, от 22.10.2018 N 3664, от 11.12.2018 N 4299, от 18.12.2018 N 4403, от 04.02.2019 N 345, от 05.07.2019 N 2267, от 18.11.2019 N 3826, от 12.12.2019 N 4184, от 16.12.2019 N 4230, от 06.03.2020 N 621, от 28.04.2020 N 1088, от 03.07.2020 N 1523, от 17.07.2020 N 1641, от 22.09.2020 N 2203, от 13.10.2020 N 2348, от 10.12.2020 N 2853, от 17.12.2020 N 2949, от 26.03.2021 N 794, от 31.03.2021 N 840, от 03.06.2021 N 1511, от 30.07.2021 N 1984), следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 65680146,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 27513990,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 3544899,3 тыс. руб.; 2019 год - 3708317,4 тыс. руб.; 2020 год - 3779448,3 тыс. руб.; 2021 год - 4839243,2 тыс. руб.; 2022 год - 3708739,7 тыс. руб.; 2023 год - 3910738,8 тыс. руб.; 2024 год - 4022604,0 тыс. руб.; ОБ: 36513652,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 4338512,4 тыс. руб.; 2019 год - 4616892,8 тыс. руб.; 2020 год - 4957149,2 тыс. руб.; 2021 год - 5858678,3 тыс. руб.; 2022 год - 5832081,4 тыс. руб.; 2023 год - 5726936,6 тыс. руб.; 2024 год - 5183402,0 тыс. руб.; ФБ: 1652502,8 тыс. руб., из них: 2020 год - 196889,2 тыс. руб.; 2021 год - 705891,4 тыс. руб.; 2022 год - 537642,0 тыс. руб.; 2023 год - 212080,2 тыс. руб." |
1.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта муниципальной программы слова "- доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4 %" заменить словами "- доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 28,4 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,6 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 30,4 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 30,4 %".
1.3. В разделе I "Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 5690826,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4098222,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 659312,2 тыс. руб.; 2019 год - 526597,9 тыс. руб.; 2020 год - 586502,7 тыс. руб.; 2021 год - 1417577,0 тыс. руб.; 2022 год - 295673,3 тыс. руб.; 2023 год - 159026,2 тыс. руб.; 2024 год - 453533,4 тыс. руб.; ОБ: 647034,8 тыс. руб., из них: 2020 год - 57735,4 тыс. руб.; 2021 год - 380637,1 тыс. руб.; 2022 год - 208662,3 тыс. руб.; ФБ: 945568,8 тыс. руб., из них: 2020 год - 126195,8 тыс. руб.; 2021 год - 493811,2 тыс. руб.; 2022 год - 325561,8 тыс. руб." |
1.3.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "- доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 15,4 %" заменить словами "- доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, - 28,4 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,6 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 30,4 %", слова "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 32,4 %" заменить словами "- доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, - 30,4 %".
1.3.3. Строки 17, 18, 19, 20 таблицы пункта 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||||||
Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
"17 | Доля ОУ, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
18 | Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции | % | 0 | 16,2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
19 | Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции | % | 0 | 16,2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
20 | Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции | % | 0 | 16,2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4" |
1.3.4. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.5. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе II "Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 277588,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 220059,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 30731,8 тыс. руб.; 2019 год - 30488,8 тыс. руб.; 2020 год - 8456,9 тыс. руб.; 2021 год - 38417,7 тыс. руб.; 2022 год - 37947,0 тыс. руб.; 2023 год - 38607,9 тыс. руб.; 2024 год - 35409,8 тыс. руб.; ОБ: 57528,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 6921,4 тыс. руб.; 2019 год - 6552,0 тыс. руб.; 2020 год - 6860,3 тыс. руб.; 2021 год - 11205,9 тыс. руб.; 2022 год - 9564,1 тыс. руб.; 2023 год - 9564,1 тыс. руб.; 2024 год - 6860,3 тыс. руб." |
1.4.2. Строки 1, 2 таблицы пункта 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||||||
Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
"1 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи | чел. | 8962 | 8884 | 8884 | 8899 | 7391 | 8350 | 8920 | 8920 | 8920 |
2 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 538 | 536 | 547 | 547 | 15 | 736 | 536 | 536 | 536" |
1.4.3. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе III "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 556653,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 556653,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 55598,8 тыс. руб.; 2019 год - 29074,0 тыс. руб.; 2020 год - 316,9 тыс. руб.; 2021 год - 713,8 тыс. руб.; 2022 год - 97054,4 тыс. руб.; 2023 год - 370895,6 тыс. руб.; 2024 год - 3000,0 тыс. руб." |
1.5.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе IV "Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 26476789,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 9688693,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 1199188,7 тыс. руб.; 2019 год - 1338348,4 тыс. руб.; 2020 год - 1328612,2 тыс. руб.; 2021 год - 1471347,6 тыс. руб.; 2022 год - 1415343,4 тыс. руб.; 2023 год - 1435026,4 тыс. руб.; 2024 год - 1500826,5 тыс. руб.; ОБ: 16788095,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 1973862,8 тыс. руб.; 2019 год - 2194243,1 тыс. руб.; 2020 год - 2300929,5 тыс. руб.; 2021 год - 2530302,2 тыс. руб.; 2022 год - 2653246,3 тыс. руб.; 2023 год - 2709260,0 тыс. руб.; 2024 год - 2426252,0 тыс. руб." |
1.6.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.6.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе V "Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы":
1.7.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 29208611,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 11740699,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 1462467,0 тыс. руб.; 2019 год - 1609672,0 тыс. руб.; 2020 год - 1645955,3 тыс. руб.; 2021 год - 1708249,2 тыс. руб.; 2022 год - 1698199,4 тыс. руб.; 2023 год - 1740597,1 тыс. руб.; 2024 год - 1875559,7 тыс. руб.; ОБ: 16760977,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 2165761,4 тыс. руб.; 2019 год - 2223824,6 тыс. руб.; 2020 год - 2299637,7 тыс. руб.; 2021 год - 2497506,9 тыс. руб.; 2022 год - 2505352,0 тыс. руб.; 2023 год - 2542320,9 тыс. руб.; 2024 год - 2526574,4 тыс. руб.; ФБ: 706934,0 тыс. руб., из них: 2020 год - 70693,4 тыс. руб.; 2021 год - 212080,2 тыс. руб.; 2022 год - 212080,2 тыс. руб.; 2023 год - 212080,2 тыс. руб." |
1.7.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.7.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.8. В разделе VI "Подпрограмма "Школьное питание" на 2018 - 2024 годы":
1.8.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2353329,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 300177,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 25501,9 тыс. руб.; 2019 год - 41552,0 тыс. руб.; 2020 год - 71045,1 тыс. руб.; 2021 год - 63057,2 тыс. руб.; 2022 год - 34904,2 тыс. руб.; 2023 год - 34916,7 тыс. руб.; 2024 год - 29200,6 тыс. руб.; ОБ: 2053151,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 167327,0 тыс. руб.; 2019 год - 166477,2 тыс. руб.; 2020 год - 265226,6 тыс. руб.; 2021 год - 405384,6 тыс. руб.; 2022 год - 421615,1 тыс. руб.; 2023 год - 432150,0 тыс. руб.; 2024 год - 194971,3 тыс. руб." |
1.8.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.