Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2020 года N 2853


О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 N 1190, от 06.08.2018 N 2474, от 22.10.2018 N 3664, от 11.12.2018 N 4299, от 18.12.2018 N 4403, от 04.02.2019 N 345, от 05.07.2019 N 2267, от 18.11.2019 N 3826, от 12.12.2019 N 4184, от 16.12.2019 N 4230, от 06.03.2020 N 621, от 28.04.2020 N 1088, от 03.07.2020 N 1523, от 17.07.2020 N 1641, от 22.09.2020 N 2203, от 13.10.2020 N 2348)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2023 на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3525.
____________________________________________________________________



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 N 79-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы" и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:


1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие образования" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 N 1190, от 06.08.2018 N 2474, от 22.10.2018 N 3664, от 11.12.2018 N 4299, от 18.12.2018 N 4403, от 04.02.2019 N 345, от 05.07.2019 N 2267, от 18.11.2019 N 3826, от 12.12.2019 N 4184, от 16.12.2019 N 4230, от 06.03.2020 N 621, от 28.04.2020 N 1088, от 03.07.2020 N 1523, от 17.07.2020 N 1641, от 22.09.2020 N 2203, от 13.10.2020 N 2348) следующие изменения:


1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 62141598,6 тыс. руб., в т.ч.:

местный бюджет (далее - МБ): 26285006,9 тыс. руб., из них:

2018 год - 3544899,3 тыс. руб.;

2019 год - 3708317,4 тыс. руб.;

2020 год - 3779448,3 тыс. руб.;

2021 год - 3685914,5 тыс. руб.;

2022 год - 3690650,0 тыс. руб.;

2023 год - 3853173,4 тыс. руб.;

2024 год - 4022604,0 тыс. руб.;

областной бюджет (далее - ОБ): 34805402,4 тыс. руб., из них:

2018 год - 4338512,4 тыс. руб.;

2019 год - 4616892,8 тыс. руб.;

2020 год - 4957149,2 тыс. руб.;

2021 год - 5193903,4 тыс. руб.;

2022 год - 5332158,6 тыс. руб.;

2023 год - 5183402,0 тыс. руб.;

2024 год - 5183402,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет (далее - ФБ): 1051171,3 тыс. руб., из них:

2020 год - 196889,2 тыс. руб.;

2021 год - 490084,9 тыс. руб.;

2022 год - 364197,2 тыс. руб."


1.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 46,0 %;" заменить словами "- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 20,0 %;", слова "- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 100,0 %;" заменить словами "- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 44,0 %;".


1.3. В разделе I "Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы":


1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 4859275,9 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 3460585,0 тыс. руб., из них:

2018 год - 659312,2 тыс. руб.;

2019 год - 526597,9 тыс. руб.;

2020 год - 586502,7 тыс. руб.;

2021 год - 498760,3 тыс. руб.;

2022 год - 342447,0 тыс. руб.;

2023 год - 393431,5 тыс. руб.;

2024 год - 453533,4 тыс. руб.;

ОБ: 418213,0 тыс. руб., из них:

2020 год - 57735,4 тыс. руб.;

2021 год - 211721,0 тыс. руб.;

2022 год - 148756,6 тыс. руб.;

ФБ: 980477,9 тыс. руб., из них:

2020 год - 126195,8 тыс. руб.;

2021 год - 490084,9 тыс. руб.;

2022 год - 364197,2 тыс. руб."


1.3.2. Строки 18, 19, 20 таблицы пункта 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

N п/п

Цель, показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации подпрограммы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"18

Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции

%

0

16,2

23,9

23,9

28,3

26,1

28,2

30,3

32,4

19

Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции

%

0

16,2

23,9

23,9

26,1

26,1

28,2

30,3

32,4

20

Доля зданий учреждений, подведомственных КО, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции

%

0

16,2

23,9

23,9

26,1

26,1

28,2

30,3

32,4"


1.3.3. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.4. В разделе II "Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":


1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 259091,6 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 211316,7 тыс. руб., из них:

2018 год - 30731,8 тыс. руб.;

2019 год - 30488,8 тыс. руб.;

2020 год - 8456,9 тыс. руб.;

2021 год - 35409,8 тыс. руб.;

2022 год - 35409,8 тыс. руб.;

2023 год - 35409,8 тыс. руб.;

2024 год - 35409,8 тыс. руб.;

ОБ: 47774,9 тыс. руб., из них:

2018 год - 6921,4 тыс. руб.;

2019 год - 6552,0 тыс. руб.;

2020 год - 6860,3 тыс. руб.;

2021 год - 6860,3 тыс. руб.;

2022 год - 6860,3 тыс. руб.;

2023 год - 6860,3 тыс. руб.;

2024 год - 6860,3 тыс. руб."


1.4.2. Пункт 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4.3. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.5. В разделе III "Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":


1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 172265,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 172265,4 тыс. руб., из них:

2018 год - 55598,8 тыс. руб.;

2019 год - 29074,0 тыс. руб.;

2020 год - 316,9 тыс. руб.;

2021 год - 3000,0 тыс. руб.;

2022 год - 78275,7 тыс. руб.;

2023 год - 3000,0 тыс. руб.

2024 год - 3000,0 тыс. руб."


1.5.2. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 20,0 %;

- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, - 44 %;

- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы - 637,1 м2"


1.5.3. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма" абзацы 6 - 10 изложить в новой редакции:


"С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы учреждений молодежной политики города, а именно:


- проведение капитального ремонта объектов структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров" по адресам: ул. Ломоносова, д. 17, корп. 2, ул. Виктора Миронова, д. 8;


- оснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров";


- осуществление работ по строительству (реконструкции) объекта МАУ МП "Дом молодежи", расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 (в том числе разработка согласование проектной документации, осуществление работ по технологическому присоединению к электрическим сетям).


На начало реализации подпрограммы требуется переоснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера девяти структурных подразделений МАУ МП "Объединение молодежных центров", расположенных по адресам: ул. Виктора Миронова, д. 8, ул. Шабалина, д. 39, ул. Марата, д. 21, ул. Марата, д. 16, переулок Якорный, д. 10, ул. Софьи Перовской, д. 39, ул. Ломоносова, д. 17, корп. 1, ул. Ломоносова, д. 17, корп. 2, ул. Бондарная, д. 10а.".


1.5.4. Пункт 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.5.5. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.5.6. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


1.6. В разделе IV "Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2018 - 2024 годы":


1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 25674387,8 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 9575761,1 тыс. руб., из них:

2018 год - 1199188,7 тыс. руб.;

2019 год - 1338348,4 тыс. руб.;

2020 год - 1328612,2 тыс. руб.;

2021 год - 1355334,5 тыс. руб.;

2022 год - 1402666,6 тыс. руб.;

2023 год - 1450784,2 тыс. руб.;

2024 год - 1500826,5 тыс. руб.;

ОБ: 16098626,7 тыс. руб., из них:

2018 год - 1973862,8 тыс. руб.;

2019 год - 2194243,1 тыс. руб.;

2020 год - 2300929,5 тыс. руб.;

2021 год - 2350835,3 тыс. руб.;

2022 год - 2426252,0 тыс. руб.;

2023 год - 2426252,0 тыс. руб.;

2024 год - 2426252,0 тыс. руб."


1.6.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.6.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.


1.7. В разделе V "Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2018 - 2024 годы":


1.7.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 28498271,8 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 11749310,9 тыс. руб., из них:

2018 год - 1462467,0 тыс. руб.;

2019 год - 1609672,0 тыс. руб.;

2020 год - 1645955,3 тыс. руб.;

2021 год - 1649229,7 тыс. руб.;

2022 год - 1686008,2 тыс. руб.;

2023 год - 1820419,0 тыс. руб.;

2024 год - 1875559,7 тыс. руб.;

ОБ: 16678267,5 тыс. руб., из них:

2018 год - 2165761,4 тыс. руб.;

2019 год - 2223824,6 тыс. руб.;

2020 год - 2299637,7 тыс. руб.;

2021 год - 2409320,6 тыс. руб.;

2022 год - 2526574,4 тыс. руб.;

2023 год - 2526574,4 тыс. руб.;

2024 год - 2526574,4 тыс. руб.;

ФБ: 70693,4 тыс. руб., из них:

2020 год - 70693,4 тыс. руб."


1.7.2. Строку 5 таблицы пункта 2 "Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

N п/п

Цель, показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации подпрограммы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"5

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

%

5,0

8,0

8,0

8,0

8,0"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»