В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1190 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 07.03.2014 N 211, от 28.03.2014 N 269, от 05.06.2014 N 500, от 10.06.2014 N 537, от 16.07.2014 N 639, от 10.10.2014 N 915, от 31.12.2014 N 1252, от 19.06.2015 N 489, от 22.09.2015 N 747, от 22.03.2016 N 185, от 08.09.2016 N 667, от 15.02.2017 N 93, от 06.09.2017 N 693, от 23.01.2018 N 45, от 21.02.2018 N 177, от 12.04.2018 N 323, от 09.06.2018 N 520, от 26.09.2018 N 836, от 21.01.2019 N 21, от 04.03.2019 N 162, от 29.03.2019 N 298, от 23.04.2019 N 416, от 13.08.2019 N 774, от 30.12.2019 N 1331, от 18.03.2020 N 239, от 29.06.2020 N 587, от 03.11.2020 N 1018, от 30.12.2020 N 1159, от 31.03.2021 N 146) (далее - Госпрограмма), следующие изменения:
1.1. Строку восьмую паспорта Госпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) | Объем финансирования государственной программы составляет 451560193,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 2311279,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 9849486,6 тыс. рублей; - местные бюджеты - 1495,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 439397931,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год: всего - 32026934,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 652623,8 тыс. рублей; - областной бюджет - 1339622,2 тыс. рублей; - местные бюджеты - 1495,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 30033193,0 тыс. рублей; 2015 год: всего - 38034433,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 369356,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 1591783,8 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 36073293,1 тыс. рублей; 2016 год: всего - 21730507,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1119,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 949466,4 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 20779922,1 тыс. рублей; 2017 год: всего - 17319659,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1345,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 768314,9 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16550000,0 тыс. рублей; 2018 год: всего - 18172516,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 59854,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 1256062,1 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16856600,0 тыс. рублей; 2019 год: всего - 41983142,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 827834,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 1052885,0 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 40102423,5 тыс. рублей; 2020 год: всего - 44961231,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 170487,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 690744,5 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 44100000,0 тыс. рублей; 2021 год: всего - 47618808,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 65260,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 766048,7 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 46787500,0 тыс. рублей; 2022 год: всего - 60034084,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 81728,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 552356,6 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 59400000,0 тыс. рублей; 2023 год: всего - 63226467,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 81671,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 429796,5 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 62715000,0 тыс. рублей; 2024 год: всего - 66452405,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 452405,9 тыс. рублей; - местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 66000000,0 тыс. рублей |
".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" Госпрограммы:
1.2.1. Абзац первый графы второй строки пятой изложить в следующей редакции:
"1. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процентов к 2020 году.".
1.2.2. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 5289994,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1018832,7 тыс. рублей; - областной бюджет - 4271161,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 618150,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 618150,9 тыс. рублей; 2015 год: всего - 1081640,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1081640,6 тыс. рублей; 2016 год: всего - 542640,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 542640,8 тыс. рублей; 2017 год: всего - 369779,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 369779,8 тыс. рублей; 2018 год: всего - 565305,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 58307,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 506998,5 тыс. рублей; 2019 год: всего - 1349225,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 826036,5 тыс. рублей; - областной бюджет - 523188,9 тыс. рублей; 2020 год: всего - 375499,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 134489,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 241010,6 тыс. рублей; 2021 год: всего - 244521,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 244521,7 тыс. рублей; 2022 год: всего - 137830,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 137830,0 тыс. рублей; 2023 год: всего - 2700,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 2700,0 тыс. рублей; 2024 год: всего - 2700,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 2700,0 тыс. рублей |
".
1.3. Паспорт подпрограммы 3 "Стимулирование развития инноваций" Госпрограммы признать утратившим силу.
1.4. В паспорте подпрограммы 4 "Эффективное регулирование тарифов" Госпрограммы:
1.4.1. Абзац четвертый графы второй строки второй изложить в следующей редакции:
"Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и горячего водоснабжения".
1.4.2. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 587022,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 587022,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 36209,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 36209,0 тыс. рублей; 2015 год: всего - 32681,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 32681,0 тыс. рублей; 2016 год: всего - 32658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 32658,0 тыс. рублей; 2017 год: всего - 33609,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 33609,0 тыс. рублей; 2018 год: всего - 34728,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 34728,0 тыс. рублей; 2019 год: всего - 35781,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 35781,0 тыс. рублей; 2020 год: всего - 56606,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 56606,0 тыс. рублей; 2021 год: всего - 140461,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 140461,0 тыс. рублей; 2022 год: всего - 60438,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 60438,1 тыс. рублей; 2023 год: всего - 61925,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 61925,5 тыс. рублей; 2024 год: всего - 61925,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 61925,5 тыс. рублей |
".
1.5. Строку седьмую паспорта подпрограммы 6 "Формирование и развитие контрактной системы" Госпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 602947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 602947,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 54960,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 54960,0 тыс. рублей; 2015 год: всего - 33798,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 33798,0 тыс. рублей; 2016 год: всего - 36552,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 36552,0 тыс. рублей; 2017 год: всего - 36818,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 36818,0 тыс. рублей; 2018 год: всего - 39168,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 39168,0 тыс. рублей; 2019 год: всего - 53252,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 53252,0 тыс. рублей; 2020 год: всего - 74031,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 74031,0 тыс. рублей; 2021 год: всего - 71588,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 71588,0 тыс. рублей; 2022 год: всего - 66116,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 66116,0 тыс. рублей; 2023 год: всего - 68332,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 68332,0 тыс. рублей; 2024 год: всего - 68332,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 68332,0 тыс. рублей |
".
1.6. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" Госпрограммы:
1.6.1. Графу вторую строки четвертой дополнить абзацем следующего содержания:
"15. Развитие региональной инновационной системы".
1.6.2. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 442603529,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 273525,6 тыс. рублей; - областной бюджет - 3811768,2 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 438518235,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год: всего - 29995288,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1527,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 377167,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 29616593,0 тыс. рублей; 2015 год: всего - 36297162,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1531,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 294037,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 36001593,0 тыс. рублей; 2016 год: всего - 20901264,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1119,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 273992,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 20626153,1 тыс. рублей; 2017 год: всего - 16829633,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1345,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 278288,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16550000,0 тыс. рублей; 2018 год: всего - 17249077,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1547,1 тыс. рублей; - областной бюджет - 627530,5 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16620000,0 тыс. рублей; 2019 год: всего - 40533220,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1797,9 тыс. рублей; - областной бюджет - 430026,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 40101396,3 тыс. рублей; 2020 год: всего - 44452986,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 35998,4 тыс. рублей; - областной бюджет - 316987,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 44100000,0 тыс. рублей; 2021 год: всего - 47162238,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 65260,0 тыс. рублей; - областной бюджет - 309478,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 46787500,0 тыс. рублей; 2022 год: всего - 59769700,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 81728,3 тыс. рублей; - областной бюджет - 287972,5 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 59400000,0 тыс. рублей; 2023 год: всего - 63093510,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 81671,2 тыс. рублей; - областной бюджет - 296839,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 62715000,0 тыс. рублей; 2024 год: всего - 66319448,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 319448,4 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 66000000,0 тыс. рублей |
".
1.7. В приложении 1 к Госпрограмме:
1.7.1. В разделе "Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика":
1.7.1.1. Подраздел "Подпрограмма 3 "Стимулирование развития инноваций" признать утратившим силу.
1.7.1.2. Строку "Основное мероприятие 4" подраздела "Подпрограмма 4 "Эффективное регулирование тарифов" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 4 | Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и горячего водоснабжения | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов для населения | 2021 - 2024 годы | Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области | Обеспечение населения тепловой энергией по доступной цене |
".
1.7.1.3. Строку "Основное мероприятие 1" подраздела "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" дополнить строкой следующего содержания:
"
Мероприятие 1.12. Формирование региональной инновационной системы | 2021 - 2024 годы | Департамент экономического развития Воронежской области | Содействие развитию инновационной деятельности |
".
1.7.2. Таблицу 2 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" и их значениях", таблицу 3 "Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", таблицу 4 "Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", таблицу 5 "Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", таблицу 6 "Расходы, предусмотренные государственной программой Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на реализацию региональных проектов, реализуемых на территории Воронежской области в рамках национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области
В.А.ШАБАЛАТОВ
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" и их значениях
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | Пункт Федерального плана статистических работ | Показатель (индикатор) предусмотрен | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года | паспортом регионального проекта | перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "Экономическое развитие и инновационная экономика" | ||||||||||||||||||
1 | Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 102,20 | 105,90 | 100,50 | 101,40 | 102,50 | 102,70 | 101,80 | 97,40 | 103,40 | 103,50 | 103,20 | 103,50 | 1.2.6 | |||
2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн рублей | 179 498,63 | 192 536,53 | 211 640,73 | 233 501,67 | 245 213,10 | 237 032,91 | 248 481,64 | - | - | - | - | - | ||||
3 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | 258,5 | 279,9 | 300,7 | 326,0 | 353,7 | + | |||
4 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 18,60 | 18,00 | 18,70 | 18,10 | 22,00 | 27,10 | - | - | - | - | - | - | 2.6.5 | |||
5 | Инновационная активность организаций | % | - | - | - | - | - | - | 13,40 | 10,70 | 11,00 | 13,00 | 13,10 | 13,30 | + | |||
6 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | % | 38,70 | 46,00 | 49,30 | 50,90 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Величина превышения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации над установленным индексом по субъекту Российской Федерации | процентных пунктов | - | - | - | - | - | - | - | <= 0 | <= 0 | <= 0 | <= 0 | <= 0 | ||||
8 | Среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей | процентных пунктов | - | - | - | - | - | 2,9 | 1,5 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | ||||
9 | Доля конкурентных закупок в общем совокупном годовом объеме закупок для государственных нужд | % | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 75,0 | не менее 75,0 | не менее 75,0 | не менее 75,0 | ||||
ПОДПРОГРАММА 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | ||||||||||||||||||
10 | Прирост инвестиций в основной капитал | % к предыдущему периоду | 8,70 | 8,00 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | индекс (2018 год - базовое значение), % | - | - | - | - | - | 100,00 | 104,90 | 89,80 | - | - | - | - | 2.1.6 | + | ||
12 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | % к 2020 году | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,80 | 109,00 | 113,70 | 118,70 | 2.1.17 | + | ||
13 | Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | % | - | 54,4 | 33,4 | 55,00 | 54,7 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | баллов | - | - | - | - | - | - | 39,2 | 40,0 | - | - | - | - | ||||
Уровень развития государственно-частного партнерства Воронежской области | баллов | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | |||||
Основное мероприятие 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области" | ||||||||||||||||||
15 | Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | единиц | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||
16 | Планируемое количество создаваемых рабочих мест на территории опережающего развития (ТОР), в особой экономической зоне (ОЭЗ) и индустриальных парках (ИП) Воронежской области, нарастающим итогом | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | 1005 | 1109 | 1335 | + | |||
Основное мероприятие 2 "Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов" | ||||||||||||||||||
17 | Объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий | рублей | 53,85 | 54,25 | 58,39 | 54,68 | 26,40 | 27,50 | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Количество особо значимых инвестиционных проектов, получивших меры государственной (областной) поддержки (за исключением субсидий) | единиц | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 27 | 27 | 29 | 30 | ||||
Основное мероприятие 3 "Развитие международного сотрудничества" | ||||||||||||||||||
19 | Объем внешнеторгового оборота | млн долларов | 2 520,10 | 2 254,50 | 2 070,70 | 1 965,60 | 2 624,00 | 2 497,40 | 2 129,50 | 2 060,59 | 2 042,20 | 2 052,50 | 2 062,80 | 2 073,10 | 1.31.1 | |||
Основное мероприятие 4 "Содействие развитию моногородов Воронежской области" | ||||||||||||||||||
20 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в экономику моногородов Воронежской области при поддержке некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | млрд рублей | - | - | - | - | 0,13 | 0,34 | 4,5 | 4,7 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 5 "Региональный проект "Экспорт услуг" | ||||||||||||||||||
21 | Объем экспорта услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,112 | 0,0670 | - | - | - | - | 2.9.87 | + | ||
22 | Объем экспорта финансовых и страховых услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | + | |||
23 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | млрд долларов | - | - | - | - | - | - | 0,0169 | 0,011 | - | - | - | - | + | |||
Основное мероприятие 6 "Стратегический проект "Новая индустриализация региона" | ||||||||||||||||||
24 | Количество рабочих мест в индустриальных зонах (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 9,8 | 14,0 | - | ||||
25 | Количество рабочих мест в ТОСЭР (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,3 | 2,0 | - | ||||
26 | Количество рабочих мест в индустриальных парках (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 8,0 | - | ||||
27 | Количество рабочих мест в особой экономической зоне (нарастающим итогом) | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,5 | 4,0 | - | ||||
28 | Обеспеченность объектами инфраструктуры индустриальных зон | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 80,0 | 100,0 | - | ||||
29 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ИП "Масловский" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | 90,0 | 100,0 | - | ||||
30 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Центр" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | 90,0 | 100,0 | - | ||||
31 | Обеспеченность объектами инфраструктуры ТОСЭР "Павловск" | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 70,0 | 100,0 | - | ||||
32 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках функционирования индустриальных зон (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,2 | 45,8 | 52,9 | - | ||||
33 | Объем инвестиций в основной капитал в ТОСЭР (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 12,0 | 14,0 | - | ||||
34 | Объем инвестиций в основной капитал в индустриальных парках (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 30,0 | 35,0 | - | ||||
35 | Объем инвестиций в основной капитал в особой экономической зоне (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,8 | 3,9 | - | ||||
36 | Объем производства продукции резидентами индустриальных зон (нарастающим итогом) | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 62,0 | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
37 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | млн рублей | 513 669,50 | 544 489,70 | 627 892,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.4 | |||
38 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 5,50 | 6,00 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.16 | |||
Основное мероприятие 1 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
39 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства" | ||||||||||||||||||
40 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | 121 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | 170 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности | % | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | - | - | 56 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности | % | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
48 | Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | - | - | 52 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
49 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах | % к предыдущему году | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.15 | |||
Основное мероприятие 4 "Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
50 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области | % к предыдущему году | 3,10 | 3,10 | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4.17 | |||
51 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | 164 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | 258 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
55 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
56 | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации | % | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 5 "Поддержка и развитие молодежного предпринимательства" | ||||||||||||||||||
57 | Проведение мероприятий по поддержке и развитию молодежного предпринимательства | да/нет | - | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 6 "Создание промышленных (индустриальных) парков" | ||||||||||||||||||
58 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,0 | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области | единиц | 9,20 | 9,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках создания промышленных (индустриальных) парков | единиц | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках создания промышленных (индустриальных) парков | единиц | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 7 "Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||||
62 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
63 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
64 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятия | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года | % | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 3 "Стимулирование развития инноваций" | ||||||||||||||||||
67 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 18,60 | 18,00 | 18,70 | 18,10 | 22,00 | 27,10 | - | - | - | - | - | - | 2.6.5 | |||
68 | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | % | - | - | - | - | - | - | 7,30 | 5,80 | - | - | - | - | + | |||
Основное мероприятие 1 "Развитие нормативного правового, информационного обеспечения инновационной деятельности и развитие инновационной культуры у предпринимателей и населения области" | ||||||||||||||||||
69 | Количество организаций и граждан - пользователей информационного портала "Инновации в бизнесе" | единиц | - | 50 | 161 | 180 | 231 | 286 | 290 | - | - | - | - | - | ||||
70 | Количество начинающих предпринимателей, представителей инновационных компаний, прошедших повышение квалификации в инновационной сфере | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2 "Поддержка инновационной деятельности на стадии создания объектов интеллектуальной собственности и организации их использования ("посевная" стадия)" | ||||||||||||||||||
71 | Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели | единиц | 739 | 675 | 693 | 652 | 589 | 549 | 634 | 553 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3 "Поддержка инновационной деятельности на стадии опытно-конструкторских работ и опытного (пилотного) производства" | ||||||||||||||||||
72 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследуемых организаций | % | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 8,80 | 8,5/21,3 | 25,40 | 23,50 | 18,80 | - | - | - | - | ||||
73 | Количество инновационных проектов, получивших финансовую поддержку на региональном и федеральном уровне | единиц | 73 | 61 | 49 | 60 | 105 | 86 | 138 | 70 | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 4 "Поддержка инновационной деятельности при переходе к серийному производству на стадии развития инноваций и инновационного роста" | ||||||||||||||||||
74 | Ежегодный рост затрат на технологические инновации | % к предыдущему году | 114,5 | 90,00 | 146,00 | 78,00 | 175,00 | 94,07 | - | - | - | - | - | - | ||||
75 | Ежегодный рост затрат на инновационную деятельность организаций | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | 176,30 | 140,00 | - | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 4 "Эффективное регулирование тарифов" | ||||||||||||||||||
76 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения Воронежской области предельным темпам роста, утвержденным уполномоченным федеральным органом государственной власти | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
77 | Соответствие темпов роста регулируемых розничных цен на природный газ, реализуемый населению Воронежской области, предельным темпам роста, определенным Правительством РФ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
78 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, на водоснабжение, водоотведение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленным правительством Воронежской области | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + | |||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | ||||||||||||||||||
79 | Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений уполномоченного органа в общем количестве принятых тарифных решений | % | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | ||||
80 | Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | ||||||||||||||||||
81 | Доля тарифных решений уполномоченного органа, принятых по результатам проведения комплексной экспертизы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ||||||||||||||||||
82 | Доля экспертиз сметных расчетов по инвестиционным программам в общем количестве инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке | % | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
83 | Соответствие индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предельным (максимальным) индексам, утвержденным постановлением правительства Воронежской области | % | - | - | - | - | - | - | - | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | ||||
Основное мероприятие 4 "Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и горячего водоснабжения" | ||||||||||||||||||
84 | Уровень компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вследствие установления льготных тарифов для населения до экономически обоснованных тарифов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | не более 2,5 | - | - | - | ||||
ПОДПРОГРАММА 5 "Формирование и развитие кластерных образований" | ||||||||||||||||||
85 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства - участников действующих и создаваемых кластеров | % к предыдущему году | 15,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
86 | Количество кластеров, получивших федеральную поддержку | единиц | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1 "Поддержка реализации совместных (кластерных) проектов" | ||||||||||||||||||
87 | Количество разработанных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров | единиц | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Прирост количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях - участниках кластеров | % к предыдущему году | 25,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | Прирост объема продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства - участниками кластеров | % к предыдущему году | 15,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
90 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 33,00 | 33,20 | 33,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации | единиц | 9,20 | 9,30 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
92 | Исполнение расходных обязательств, предоставленных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | % | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
93 | Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения, приобретаемых в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | % | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | единиц | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
95 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров, предоставлению субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров | единиц | - | 4 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
96 | Обеспечение соблюдения графика выполнения мероприятий по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения в рамках реализации мероприятий по созданию и (или) обеспечению деятельности центров прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний, инжиниринговых центров | % | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |