ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 года N 254
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3136-IV "О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79, от 05.07.2012 N 402, от 17.09.2012 N 537, от 09.11.2012 N 659, от 04.12.2012 N 724, от 20.02.2013 N 68) (далее - Программа):
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям | Источник | Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.* | ||||||
2011 - 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Всего | 102 54 , 558 | 26,624 | 14 30 ,4 74 | 16 42 , 422 | 3086,841 | 2489,811 | 1578,386 | |
Федеральный бюджет | 2 697 , 008 | 0,00 0 | 3 25 , 0001 | 351,0 082 | 866,0 00 | 710,0 00 | 445,0 00 | |
Республиканский бюджет | 8 59 , 778 | 21,775 | 86,963 | 1 42 , 290 | 268,4 00 | 192,80 0 | 147,55 0 | |
Местный | 5 2 , 172 | 4,849 | 8,111 | 2 7 , 624 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | |
Внебюджетные средства | 66 4 5,60 0 | 0,0 0 0 | 1010,4 00 | 1 121 ,50 0 | 1948,6 00 | 1583,1 00 | 982,0 00 | |
______________ |
1.2. В разделе 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" в абзаце шестнадцатом цифры "10239,952" заменить цифрами "10254,558".
1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1. В абзаце первом цифры "10240,042" заменить цифрами "10254,558".
1.3.2. В абзаце втором цифры "2713,65" и "26,5" заменить цифрами "2697,008" и "26,3" соответственно.
1.3.3. В абзаце третьем цифры "859,638" заменить цифрами ""859,778"
1.3.4. В абзаце четвертом цифры "51,154" заменить цифрами "52,172".
1.3.5. В абзаце пятом цифры "6615,60" и "64,6%" заменить цифрами "6645,60" и "64,8%" соответственно.
1.4. В разделе 7 "Основные социально-экономические показатели реализации Программы" таблицу изложить в следующей редакции:
"Индикаторы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Количество туристских прибытий, тыс.чел.* | 552,9 | 745,9 | 820 | 900 | 990 | 1090 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей** | 1487,5 | 1683 | 1780 | 2100 | 3000 | 7840 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 10300 | 11900 | 13000 | 14600 | 16400 | 18400 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 380,9 | 171,6 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0" |
1.5. Приложения N N 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1* и 2* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В. Наговицын
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.05.2013 N 254
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
N N п/п | Наименование | Сроки | Исполнители | Источники финансирования* | Объем финансирования (млн. руб.) | Ожидаемые | ||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по Программе | Итого | 26,624 | 1430,474 | 1642,422 | 3086,841 | 2 489 , 811 | 1578,386 | 10254,558 | ||||
Федеральный | 0,00 0 | 325,00 0 1 | 351,0082 | 866,000 | 710,000 | 445,000 | 2697,008 | |||||
Республиканский | 21,775 | 86,963 | 142,29 0 | 268,4 0 0 | 192,800 | 147,550 | 859,778 | |||||
Местный бюджет** | 4,849 | 8,111 | 27,624 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | 52,172 | |||||
Внебюд-жетные | 0,00 0 | 1010,40 0 | 1121,50 | 1948,6 0 | 1583,10 | 982,0 0 | 6645,60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Капитальные вложения | ||||||||||||
Всего по объектам | 2011 - | Итого | 13,153 | 1419,000 | 1571,156 | 3083,370 | 2486,180 | 1545,770 | 10118,629 | |||
а) | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры*** | 2011 - | Минстрой РБ, | Федеральный | 0,000 | 325,0001 | 351,0082 | 866,00 | 710,000 | 445,000 | 2697,008 | |
Республиканский | 13,025 | 80,050 | 90,29 0 | 268,400 | 192,8 0 0 | 118,6 0 0 | 763,165 | |||||
Местный бюджет** | 0,128 | 3,550 | 10,358 | 0,370 | 0,280 | 0,170 | 14,856 | |||||
б) | Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров*** | Внебюд-жетные | 0,000 | 1010,400 | 1119,500 | 1948,6 0 0 | 1583,1 0 0 | 982,0 0 0 | 6643,600 | |||
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район | ||||||||||||
Итого по Кабанскому району | 2011 - | Итого | 6,814 | 717,400 | 751,768 | 1348,9 0 0 | 1050,3 0 0 | 625,3 0 0 | 4500,4 82 | Создание туристско-рекреационного | ||
1.1.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,000 | 165,0001 | 170,0 08 2 | 380,0 0 0 | 300,0 0 0 | 180,0 0 0 | 1195,00 8 | ||
Республиканский | 6,775 | 38,000 | 44,160 | 119,6 0 0 | 81,5 0 0 | 48,0 0 0 | 338,035 | |||||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,739 | |||||
1.1.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 2,5 0 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,5 0 0 | ||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | |||||
1.1.1.2. | Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ | Минтранс РБ | Федеральный бюджет** | 0,000 | 165,0 0 01 | 57,5 0 82 | 0,0 0 0 | 0,000 | 0,000 | 222,5 0 8 | ||
Республиканский | 4,275 | 38,0 0 0 | 6,2 0 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,475 | |||||
1.1.1.3. | Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия | Минтранс РБ | Федеральный | 0,000 | 0,000 | 65,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,600 | ||
Республиканский | 0,000 | 0,000 | 11,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,008 | |||||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||
1.1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | ||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | |||||
1.1.1.5. | Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора | Минстрой РБ | Федеральный | 0,000 | 0,000 | 46,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,900 | ||
Республиканский | 0,000 | 0,000 | 19,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,452 | |||||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.1.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | ||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | |||||
1.1.2. | Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" | Внебюджетные | 0,000 | 514,4 0 0 | 529,9 0 0 | 849,3 0 0 | 668,8 0 0 | 397,3 0 0 | 2959,7 0 0 | |||
1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | ||||||||||||
Итого по Кяхтинскому району | 2011 - | Минстрой РБ, | Итого | 1,777 | 220,700 | 240,140 | 499,6 0 0 | 420,280 | 277,850 | 1660,347 | Создание | |
1.2.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, | Федеральный | 0,000 | 50,0 0 0 | 55,0 0 0 | 140,0 0 0 | 120,0 0 0 | 80,0 0 0 | 445,0 0 0 | |||
Республиканский | 1,750 | 13,870 | 14,190 | 42,9 0 0 | 32,6 0 0 | 21,3 0 0 | 126 , 61 0 | |||||
Местный бюджет** | 0,027 | 1,830 | 0,850 | 0,100 | 0,080 | 0,050 | 2,937 | |||||
1.2.1.1 . | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | ||
Местный бюджет** | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | |||||
1.2.1.2. | Строительство водозабора и сетей | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,000 | 50,0 0 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,0 0 0 | ||
Республиканский | 0,000 | 12,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,070 | |||||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | |||||
1.2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" | Минстрой РБ, | Республи канский | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | ||
Местный бюджет** | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | |||||
1.2.1.4. | Строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" | Минстрой РБ | Федеральный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | ||
Республиканский | 0,000 | 0,000 | 13,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,340 | |||||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1.2.1.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" | Минтранс РБ, | Республиканский | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | ||
Местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | |||||
1.2.2. | Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" | Внебюджетные | 0,000 | 155,0 0 0 | 170,1 0 0 | 316,6 0 0 | 267,6 0 0 | 176,5 0 0 | 1085,8 0 0 | |||
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | ||||||||||||
Итого по Иволгинскому району | Итого | 2,031 | 261,000 | 306,208 | 642,440 | 490,3 0 0 | 312,660 | 2014,639 | Создание | |||
1.3.1. | Создание комплекса обеспечивающей | 2011 - | Минстрой РБ, | Федераль-ный | 0,000 | 60,0 0 0 | 70,0 0 0 | 180,0 0 0 | 140,0 0 0 | 90,0 0 0 | 540,0 0 0 | |
Республиканский | 2,0 0 0 | 14,710 | 18,400 | 55,1 0 0 | 38,0 0 0 | 24,0 0 0 | 152,210 | |||||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,290 | 1,508 | 0,140 | 0,100 | 0,060 | 2,129 |