Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2012 года N 79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 791, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635):

1.1. В паспорте:

1.1.1. В разделе "Цели и задачи Программы, основные целевые показатели" пункт "Основные целевые показатели на 2016 г." изложить в следующей редакции:

"Основные целевые показатели на 2016 г.:

Количество туристских прибытий - 1085 тыс.

Объем платных услуг, оказанных туристам - 7840 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата - 17000 руб.

Объем инвестиций в основной капитал - 250 млн. руб.".

1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники
 финасирования программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*
 финансирования

финансирование по годам реализации Программы, млн.руб

2011-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10156,484

26,624

1423,686

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

Республиканский бюджет

820,40

21,775

83,625

80,30

268,4

218,75

147,55

Местный
 бюджет**

25,484

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,6

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

*Объемы  финансирования могут быть уточнены исходя возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств"
  *Ссправочно"

1.2. В разделе "1. Технико-экономическое обоснование Программы" абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.".

1.3. Раздел "6. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение Программы


Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 2697,0 млн. рублей, или 26,6% от общего объема финансирования.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 820,40 млн. рублей, или 8% от общего объема финансирования.

За счет средств местных бюджетов - 25,484 млн. рублей, или 0,2% от общего объема финансирования.

За счет внебюджетных источников - 6613,6 млн. рублей, или 65,2% от общего объема финансирования.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях N N 2, 3 к Программе.".

1.4. Приложения N N 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
 Правительства Республики Бурятия

В. Наговицын


___________________

Проект представлен Республиканским

агентством по туризму

тел. 55-97-46


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02.2012 N 79


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"


N N
 п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки выполнения работ, гг.

Исполнители

Источники
 финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1423,686

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

10156,484

Федеральный бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский бюджет

21,775

83,625

80,30

268,4

218,75

147,55

820,40

Местный
 бюджет**

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

25,484

Внебюджетные источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1. Капитальные вложения

Всего по объектам Республики Бурятия

2011-2016

Итого

13,153

1412,2

1520,92

3083,37

2486,18

1545,77

10061,593

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, включая подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод, канализацию, очистные сооружения***

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский бюджет

13,025

76,7

80,30

268,4

192,8

118,6

749,825

Местный бюджет**

0,128

0,1

0,12

0,37

0,28

0,17

1,168

б)

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров***

Внебюджетные источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011-2016

Итого

6,814

717,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4485,214

Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до
 450 тыс. туристов в год

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе
 системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканский бюджет

6,775

38,0

36,6

119,6

81,5

48,0

330,475

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.1.

Разработка проекта планировки территории туристко-рекреацион-ного кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Республиканский бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35 кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республиканский бюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.3

Реконструкция автомобильной дороги подъезд от автодорогиШергино-Оймур-Заречье к п.Новый Энхалук км 0+000 км 3+200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканский бюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров

Внебюджетные источники**

-

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

в том числе:

1.1.2.1.

Строительство гостиницы "Сагаан Морин"

2011-2016

Внебюджетные источники **

-

110,0

90,0

0,00

100,00

0,00

300,00

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Итого

1,777

217,13

238,44

499,6

420,28

277,85

1655,077

Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 до-полнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год

1.2.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский бюджет

1,75

12,1

13,3

42,9

32,6

21,3

123,95

Местный бюджет**

0,027

0,03

0,04

0,1

0,08

0,05

0,327

1.2.1.1.

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта"

Минстрой РБ
 МО "Кяхтинский район"

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский бюджет

0,00

12,1

0,00

0,00

0,00

0,00

12,1

1.2.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

Внебюджетные источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

260,54

303,24

642,44

490,3

312,66

2011,211

Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до
 400 тыс. человек в год

1.3.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республиканский бюджет

2,0

14,5

16,9

55,1

38,0

24,0

150,5

Местный бюджет**

0,031

0,04

0,04

0,14

0,1

0,06

0,411

1.3.1.1.

Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский"

Минстрой РБ,МО "Иволгинский

Федеральный бюджет**

0,00

60,0

38,6

0,00

0,00

0,00

98,6

1.3.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

район"

Республиканский бюджет

0,00

14,5

2,9

0,00

0,00

0,00

17,4

Внебюджетные источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по Тункинскому району

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Итого

2,531

217,13

242,74

592,43

525,3

329,96

1910,091

Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республиканский бюджет

2,5

12,1

13,5

50,8

40,7

25,3

144,9

Местный бюджет**

0,031

0,03

0,04

0,13

0,1

0,06

0,391

1.4.1.1.

Строительство подъездной автомобильной дороги от 100 км автодороги А-164 "Култук-Монды" до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

20,0

0,00

0,00

0,00

70,0

Республиканский бюджет

0,00

12,1

4,9

0,00

0,00

0,00

17,0

1.4.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

Внебюджетные источники**

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»