Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2012 года N 537

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 14.03.2007 N 2073-III "О зонах экономического благоприятствования Республики Бурятия", Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79, от 05.07.2012 N 402) (далее - Программа):

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*
 финансирования

Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10190,252

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578 , 386

Федеральный бюджет**

2697,00

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

Республиканский бюджет

841,588

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

Местный
 бюджет**

38,064

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,60

0,00

1010,40

1089,50

1948,60

1583,10

982,00

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.
 **Справочно"

1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" цифры "10156,384" заменить цифрами "10190,252".

1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":

1.3.1. В абзаце первом цифры "10156,384" заменить цифрами "10190,252".

1.3.2. В абзаце втором цифры "26,6" заменить цифрами "26,5".

1.3.3. В абзаце третьем цифры "820,30" и "8,0" заменить цифрами "841,6" и "8,3".

1.3.4. В абзаце четвертом цифры "25,484" и "0,2" заменить цифрами "38,064" и "0,3".

1.3.5. В абзаце пятом цифры "65,2" заменить цифрами "64,9".

1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
 Председатель Правительства
 Республики Бурятия

В. Наговицын

*Приложения в электронном виде


________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.09. 2012 N 537


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"

СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"


N N п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки
 выполнения
 работ,
 гг.

Исполнители

Источники
 финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578,386

10190,252

Федеральный
 бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский
 бюджет

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

841,588

Местный бюджет**

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

38,064

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

1010,40

1089,50

1948,6

1583,10

982,0

6613,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения

Всего по объектам
 Республики Бурятия, в том числе

2011 -
 2016

Итого

13,153

1438,70

1520 , 92 0

3083,37

2486,18

1545,77

10088,093

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный
 бюджет**

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканский
 бюджет

13,025

89,90

80,30

268,40

192,8

118,6

763,025

Местный бюджет**

0,128

13,40

0,12

0,37

0,28

0,17

14,468

б)

Создание туристской
 инфраструктуры на
 территории кластеров***

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

1010,40

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "По длеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011 -
 2016

Итого

6,814

732,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4500,214

Создание туристско-рекреационного
 кластера
 "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест,
 увеличение туристского потока
 до 450 тыс.  
 туристов в год

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканский
 бюджет

6,775

45,5

36,6

119,6

81,5

48,0

337,975

Местный бюджет**

0,039

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,539

1.1.1.1.

Разработка проекта
 планировки туристско-рекреационного
 кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ
 "Сухая", включая
 разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республиканский
 бюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к    п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный
 бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

Местный бюджет**

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1.1.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ,
 МО "Кабанский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Местный бюджет**

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.1.2.

Создание туристской
 инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье"

Внебюджетные
 источники**

0,00

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. Инвестици онный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по
 Кяхтинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Итого

1,777

222,4

238,44

499,6

420,28

277,85

1660,347

Создание
 автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000
 дополнительных рабочих мест,
 увеличение
 туристского потока
 до 350 тыс. человек
 в год

1.2.1.

Создание комплекса !B R! обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
 бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский
 бюджет

1,75

14,72

13,3

42,9

32,6

21,3

126,57

Местный бюджет**

0,027

2,68

0,04

0,1

0,08

0,05

2,977

1.2.1.1 .

Разработка проекта
 планировки автотуристского кластера "Кяхта"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство
 водозабора и сетей
 водоснабжения АТК
 "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский
 район"

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
 бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Местный бюджет**

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1.2.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Минтранс РБ,
 МО "Кяхтинский район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

Местный бюджет**

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

1.2.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта"

Внебюджетные
 источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

264,00

303,24

642,44

490,3

312,66

2014,671

Создание
 автотуристского кластера
 "Байкальский",
 создание более 1200 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока
 до 400 тыс. человек
 в год

1.3.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы
 электроснабжения,
 связи, теплоснабжения, газоснабжения,
 водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласо-ванию)

Федераль-ный
 бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республиканский
 бюджет

2,0

16,21

16,9

55,1

38,0

24,0

152,21

Местный бюджет**

0,031

1,79

0,04

0,14

0,1

0,06

2,161

1.3.1.1.

Разработка проекта
 планировки автотуристского
 кластера "Байкальский"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода "Тапхар - АТК Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар"

Минстрой РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Федеральный
 бюджет**

0,00

60,0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республиканский
 бюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Местный бюджет**

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения

Минтранс РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Республиканский
 бюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

Местный бюджет**

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1.3.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар- АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский"

Минстрой РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Республиканский
 бюджет

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Местный бюджет**

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1.3.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский"

Внебюджетные
 источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по
 Тункинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по  
 согласованию)

Итого

2,531

219,9

242,74

592,43

525,3

329,96

1912,861

Создание
 автотуристского кластера  "Тункинская долина", создание
 более 1000 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока до 300 тыс.
 туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

Федеральный
 бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республиканский
 бюджет

2,5

13,47

13,5

50,8

40,7

25,3

146,27

Местный бюджет**

0,031

1,43

0,04

0,13

0,1

0,06

1,791

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.1.

Разработка проекта
 планировки
 автотуристского
 кластера "Тункинская долина"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласо-ванию)

Республиканский
 бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.4.1.2.

Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

Местный бюджет**

0,015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,015

1.4.1.3.

Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды" до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап)

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
 бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина"

Минстрой РБ,
 МО "Тункинский
 район"

Республиканский
 бюджет

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

Местный бюджет**

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

1.4.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина"

Внебюджетные
 источники**

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

2. Текущие расходы

Всего по мероприятиям

2011 -
 2016

Всего

13,471

19,474

3,546

3,471

29,581

32,616

102,159

Республиканский
 бюджет

8,75

14,913

0,00

0,00

25,95

28,95

78,563

Местный бюджет**

4,721

4,561

3,546

3,471

3,631

3,666

23,596

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

Итого по мероприятиям задачи 2.1

2011 -
 2016

Итого

0,86

8,51

0,01

0,09

0,51

1,13

11,11

Республиканский
 бюджет

0,6

8,0 0

0,00

0,00

0,50

1,00

10,10

Местный бюджет**

0,26

0,51

0,01

0,09

0,01

0,13

1,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1.1.

Совершенствование
 системы государственного статистического учета в сфере  туризма (организация специального  обследования на основании приказа  Федерального агентства по туризму от 18.07.2007  N 69)

2011

РА по туризму,
 исполнители на
 конкурсной основе

Республиканский
 бюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в
 валовой
 региональный продукт,  потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма

2.1.2.

Аналитич еские работы по оценке
 инвестиционных проектов

2012 -
 2016

РА по туризму,
 МО (по
 согласованию),
 исполнители на
 конкурсной основе

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,00

Создание
 благоприятных организационно-
 технических условий
 для планомерного развития туристско-рекреационного
 кластера Бурятии

Местный бюджет**

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1.3.

Маркетинговый  анализ рынка  туристских услуг
 Республики Бурятия

2016

Р А по туризму,
 научно-
 исследовательские
 центры,
 МО (по
 согласованию)

Республиканский
 бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

Формирование базы  данных для
 проведения
 аналитических
 работ, планирования развития туристских территорий

2.1.4.

Разработка  методических основ
 информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма

2011

РА по туризму,
 исполнители

Республиканский
 бюджет

0,1 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»