ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2012 года N 537
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 14.03.2007 N 2073-III "О зонах экономического благоприятствования Республики Бурятия", Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79, от 05.07.2012 N 402) (далее - Программа):
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям | Источник* | Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб. | ||||||
2011 - 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Всего | 10190,252 | 26,624 | 1458,174 | 1524,466 | 3086,841 | 2515,761 | 1578 , 386 | |
Федеральный бюджет** | 2697,00 | 0,00 | 325,00 | 351,00 | 866,00 | 710,00 | 445,00 | |
Республиканский бюджет | 841,588 | 21,775 | 104,813 | 80,30 | 268,4 | 218,75 | 147,55 | |
Местный | 38,064 | 4,849 | 17,961 | 3,666 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | |
Внебюджетные средства** | 6613,60 | 0,00 | 1010,40 | 1089,50 | 1948,60 | 1583,10 | 982,00 | |
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств. |
1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" цифры "10156,384" заменить цифрами "10190,252".
1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1. В абзаце первом цифры "10156,384" заменить цифрами "10190,252".
1.3.2. В абзаце втором цифры "26,6" заменить цифрами "26,5".
1.3.3. В абзаце третьем цифры "820,30" и "8,0" заменить цифрами "841,6" и "8,3".
1.3.4. В абзаце четвертом цифры "25,484" и "0,2" заменить цифрами "38,064" и "0,3".
1.3.5. В абзаце пятом цифры "65,2" заменить цифрами "64,9".
1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия - |
В. Наговицын
*Приложения в электронном виде
________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.09. 2012 N 537
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
N N п/п | Наименование | Сроки | Исполнители | Источники | Объем финансирования (млн. руб.) | Ожидаемые | |||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего по Программе | Итого | 26,624 | 1458,174 | 1524,466 | 3086,841 | 2515,761 | 1578,386 | 10190,252 | |||||
Федеральный | 0,00 | 325,00 | 351,00 | 866,00 | 710,00 | 445,00 | 2697,00 | ||||||
Республиканский | 21,775 | 104,813 | 80,30 | 268,4 | 218,75 | 147,55 | 841,588 | ||||||
Местный бюджет** | 4,849 | 17,961 | 3,666 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | 38,064 | ||||||
Внебюд-жетные | 0,00 | 1010,40 | 1089,50 | 1948,6 | 1583,10 | 982,0 | 6613,60 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. Капитальные вложения | |||||||||||||
Всего по объектам | 2011 - | Итого | 13,153 | 1438,70 | 1520 , 92 0 | 3083,37 | 2486,18 | 1545,77 | 10088,093 | ||||
а) | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры*** | 2011 - | Минстрой РБ, | Федеральный | 0,00 | 325,00 | 351,00 | 866,00 | 710,00 | 445,00 | 2697,00 | ||
Республиканский | 13,025 | 89,90 | 80,30 | 268,40 | 192,8 | 118,6 | 763,025 | ||||||
Местный бюджет** | 0,128 | 13,40 | 0,12 | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 14,468 | ||||||
б) | Создание туристской | Внебюд-жетные | 0,00 | 1010,40 | 1089,5 | 1948,6 | 1583,1 | 982,0 | 6613,6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "По длеморье", Кабанский район | |||||||||||||
Итого по Кабанскому району | 2011 - | Итого | 6,814 | 732,4 | 736,5 | 1348,9 | 1050,3 | 625,3 | 4500,214 | Создание туристско-рекреационного | |||
1.1.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,00 | 165,0 | 170,0 | 380,0 | 300,0 | 180,0 | 1195,0 | |||
Республиканский | 6,775 | 45,5 | 36,6 | 119,6 | 81,5 | 48,0 | 337,975 | ||||||
Местный бюджет** | 0,039 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,539 | ||||||
1.1.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | |||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,039 | ||||||
1.1.1.2. | Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ | Минтранс РБ | Федеральный бюджет** | 0,00 | 165,0 | 57,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 222,5 | |||
Республиканский | 4,275 | 38,0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,475 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.1.1.3. | Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия | Минтранс РБ | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 60,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,7 | |||
Республиканский | 0,00 | 0,00 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,6 | ||||||
1.1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | ||||||
1.1.1.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
1.1.2. | Создание туристской | Внебюджетные | 0,00 | 514,4 | 529,9 | 849,3 | 668,8 | 397,3 | 2959,7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.2. Инвестици онный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | |||||||||||||
Итого по | 2011 - | Минстрой РБ, | Итого | 1,777 | 222,4 | 238,44 | 499,6 | 420,28 | 277,85 | 1660,347 | Создание | ||
1.2.1. | Создание комплекса !B R! обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: | Федеральный | 0,00 | 50,0 | 55,0 | 140,0 | 120,0 | 80,0 | 445,0 | ||||
Республиканский | 1,75 | 14,72 | 13,3 | 42,9 | 32,6 | 21,3 | 126,57 | ||||||
Местный бюджет** | 0,027 | 2,68 | 0,04 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 2,977 | ||||||
1.2.1.1 . | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | |||
Местный бюджет** | 0,027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 | ||||||
1.2.1.2. | Строительство | Минстрой РБ, | Федераль-ный бюджет** | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | |||
Республиканский | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | ||||||
Местный бюджет** | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | ||||||
1.2.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" | Минтранс РБ, | Республиканский | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | ||||||
1.2.2. | Создание туристской | Внебюджетные | 0,00 | 155,0 | 170,1 | 316,6 | 267,6 | 176,5 | 1085,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | |||||||||||||
Итого по Иволгинскому району | Итого | 2,031 | 264,00 | 303,24 | 642,44 | 490,3 | 312,66 | 2014,671 | Создание | ||||
1.3.1. | Создание комплекса | 2011 - | Минстрой РБ, | Федераль-ный | 0,00 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | 140,0 | 90,0 | 540,0 | ||
Республиканский | 2,0 | 16,21 | 16,9 | 55,1 | 38,0 | 24,0 | 152,21 | ||||||
Местный бюджет** | 0,031 | 1,79 | 0,04 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 2,161 | ||||||
1.3.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | |||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | ||||||
1.3.1.2. | Строительство водовода "Тапхар - АТК Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар" | Минстрой РБ, | Федеральный | 0,00 | 60,0 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62 | |||
Республиканский | 0,00 | 14,46 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Местный бюджет** | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | ||||||
1.3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения | Минтранс РБ, | Республиканский | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||||||
1.3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар- АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский" | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | ||||||
1.3.2. | Создание туристской | Внебюджетные | 0,00 | 186,0 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 198,6 | 1320,3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район | |||||||||||||
Итого по | 2011 - | Минстрой РБ, | Итого | 2,531 | 219,9 | 242,74 | 592,43 | 525,3 | 329,96 | 1912,861 | Создание | ||
1.4.1. | Создание комплекса | Федеральный | 0,00 | 50,0 | 56,0 | 166,0 | 150,0 | 95,0 | 517,0 | ||||
Республиканский | 2,5 | 13,47 | 13,5 | 50,8 | 40,7 | 25,3 | 146,27 | ||||||
Местный бюджет** | 0,031 | 1,43 | 0,04 | 0,13 | 0,1 | 0,06 | 1,791 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.4.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республиканский | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | |||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | ||||||
1.4.1.2. | Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | |||
Местный бюджет** | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | ||||||
1.4.1.3. | Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 "Култук - Монды" до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап) | Минтранс РБ | Федеральный бюджет** | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | |||
Республиканский | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | ||||||
Местный бюджет** | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.4.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина" | Минстрой РБ, | Республиканский | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | |||
Местный бюджет** | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||||||
1.4.2. | Создание туристской | Внебюджетные | 0,00 | 155,0 | 173,2 | 375,5 | 334,5 | 209,6 | 1247,8 | ||||
2. Текущие расходы | |||||||||||||
Всего по мероприятиям | 2011 - | Всего | 13,471 | 19,474 | 3,546 | 3,471 | 29,581 | 32,616 | 102,159 | ||||
Республиканский | 8,75 | 14,913 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 28,95 | 78,563 | ||||||
Местный бюджет** | 4,721 | 4,561 | 3,546 | 3,471 | 3,631 | 3,666 | 23,596 | ||||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | |||||||||||||
Итого по мероприятиям задачи 2.1 | 2011 - | Итого | 0,86 | 8,51 | 0,01 | 0,09 | 0,51 | 1,13 | 11,11 | ||||
Республиканский | 0,6 | 8,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 10,10 | ||||||
Местный бюджет** | 0,26 | 0,51 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 1,01 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2.1.1. | Совершенствование | 2011 | РА по туризму, | Республиканский | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в | |
2.1.2. | Аналитич еские работы по оценке | 2012 - | РА по туризму, | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | Создание | |
Местный бюджет** | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2.1.3. | Маркетинговый анализ рынка туристских услуг | 2016 | Р А по туризму, | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Формирование базы данных для | |
2.1.4. | Разработка методических основ | 2011 | РА по туризму, | Республиканский | 0,1 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |