ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля 2012 года N 402
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79) (далее - Программа):
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники | Источник* | Финансирование по годам реализации Программы, млн.руб | ||||||
2011 - 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Всего | 10156,384 | 26,624 | 1423,586 | 1525,186 | 3086,841 | 2515,761 | 1578,386 | |
Федеральный бюджет** | 2697,0 | 0,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 710,0 | 445,0 | |
Республиканский бюджет | 820,30 | 21,775 | 83,525 | 80,30 | 268,4 | 218,75 | 147,55 | |
Местный | 25,484 | 4,849 | 4,661 | 4,386 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | |
Внебюджетные средства** | 6613,6 | 0,00 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1583,1 | 982,0 | |
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств. |
1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" цифры "10156,484" заменить цифрами "10156,384".
1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1. В абзаце первом цифры "10156,484" заменить цифрами "10156,384".
1.3.2. В абзаце третьем цифры "820,40" заменить цифрами "820,30".
1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
И. Егоров
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.07.2012 N 402
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"
N N п/п | Наименование | Сроки | Исполнители | Источники | Объем финансирования (млн. руб.) | Ожидае-мые | ||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по Программе | Итого | 26,624 | 1423,586 | 1525,186 | 3086,841 | 2515,761 | 1578,386 | 10156,384 | ||||
Федеральный | 0,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 710,0 | 445,0 | 2697,0 | |||||
Республиканский | 21,775 | 83,525 | 80,30 | 268,4 | 218,75 | 147,55 | 820,30 | |||||
Местный бюджет** | 4,849 | 4,661 | 4,386 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | 25,484 | |||||
Внебюд-жетные | 0,00 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1583,1 | 982,0 | 6613,6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Капитальные вложения | ||||||||||||
Всего по объектам | 2011 - | Итого | 13,153 | 1412,1 | 1520,92 | 3083,37 | 2486,18 | 1545,77 | 10061,493 | |||
в том числе: | ||||||||||||
а) | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры*** | 2011 - | Минстрой РБ, | Федеральный | 0,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 710,0 | 445,0 | 2697,0 | |
Республиканский | 13,025 | 75,7 | 80,30 | 268,4 | 192,8 | 118,6 | 748,825 | |||||
Местный бюджет** | 0,128 | 0,1 | 0,12 | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 1,168 | |||||
б) | Создание туристской | Внебюд-жетные | 0,00 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1583,1 | 982,0 | 6613,6 | |||
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район | ||||||||||||
Итого по Кабанскому району | 2011 - | Итого | 6,814 | 717,4 | 736,5 | 1348,9 | 1050,3 | 625,3 | 4485,214 | Создание туристско-рекреационного | ||
1.1.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспорт- | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,00 | 165,0 | 170,0 | 380,0 | 300,0 | 180,0 | 1195,0 | ||
Республиканский | 6,775 | 38,0 | 36,6 | 119,6 | 81,5 | 48,0 | 330,475 | |||||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,039 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ной инфраструктуры, из них: | туристского потока | |||||||||||
1.1.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республи-канский | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | ||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,039 | |||||
1.1.1.2. | Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ | Минтранс РБ | Федераль-ный бюджет** | 0,00 | 165,0 | 57,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 222,5 | ||
Республи-канский | 4,275 | 38,0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,475 | |||||
1.1.1.3. | Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия | Минтранс РБ | Федераль-ный | 0,00 | 0,00 | 60,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,7 | ||
Республи-канский | 0,00 | 0,00 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,6 | |||||
1.1.2. | Создание туристской | Внебюд-жетные | 0,00 | 514,4 | 529,9 | 849,3 | 668,8 | 397,3 | 2959,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | ||||||||||||
Итого по | 2011 - | Минстрой РБ, | Итого | 1,777 | 217,1 | 238,44 | 499,6 | 420,28 | 277,85 | 1655,047 | Создание | |
1.2.1. | Создание комплекса | Федеральный | 0,00 | 50,0 | 55,0 | 140,0 | 120,0 | 80,0 | 445,0 | |||
Республиканский | 1,75 | 12,07 | 13,3 | 42,9 | 32,6 | 21,3 | 123,92 | |||||
Местный бюджет** | 0,027 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,327 | |||||
1.2.1.1 . | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республи-канский | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | ||
Местный бюджет** | 0,027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 | |||||
1.2.1.2. | Строительство | Минстрой РБ, | Федераль-ный бюджет** | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | ||
Республиканский | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | |||||
Местный бюджет** | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.2.2. | Создание туристской | Внебюд-жетные | 0,00 | 155,0 | 170,1 | 316,6 | 267,6 | 176,5 | 1085,8 | |||
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | ||||||||||||
Итого по Иволгинскому району | Итого | 2,031 | 260,5 | 303,24 | 642,44 | 490,3 | 312,66 | 2011,171 | Создание | |||
1.3.1. | Создание комплекса | 2011 - | Минстрой РБ, | Федераль-ный | 0,00 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | 140,0 | 90,0 | 540,0 | |
Республи-канский | 2,0 | 14,46 | 16,9 | 55,1 | 38,0 | 24,0 | 150,46 | |||||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,411 | |||||
1.3.1.1. | Разработка проекта | Минстрой РБ, | Республи-канский | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | ||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | |||||
1.3.1.2. | Строительство во довода "Тапхар - АТК Байкальский" 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар" | Минстрой РБ, | Федераль-ный | 0,00 | 60,0 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62 | ||
Республи-канский | 0,00 | 14,46 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Местный бюджет** | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |||||
1.3.2. | Создание туристской | Внебюд-жетные | 0,00 | 186,0 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 198,6 | 1320,3 | |||
1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район | ||||||||||||
Итого по | 2011 - | Минстрой РБ, | Итого | 2,531 | 217,1 | 242,74 | 592,43 | 525,3 | 329,96 | 1910,061 | Создание | |
1.4.1. | Создание комплекса | Федераль-ный | 0,00 | 50,0 | 56,0 | 166,0 | 150,0 | 95,0 | 517,0 | |||
Республи-канский | 2,5 | 12,07 | 13,5 | 50,8 | 40,7 | 25,3 | 144,87 | |||||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,1 | 0,06 | 0,391 |