Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июля 2012 года N 402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 N 2494-IV "О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 79, от 15.06.2011 N 299, от 10.11.2011 N 586, от 06.12.2011 N 635, от 24.02.2012 N 79) (далее - Программа):

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники
 финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*
 финансирования

Финансирование по годам реализации Программы, млн.руб

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10156,384

26,624

1423,586

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

Республиканский бюджет

820,30

21,775

83,525

80,30

268,4

218,75

147,55

Местный
 бюджет**

25,484

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,6

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.
 **Справочно"

1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 "Технико-экономическое обоснование Программы" цифры "10156,484" заменить цифрами "10156,384".

1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":

1.3.1. В абзаце первом цифры "10156,484" заменить цифрами "10156,384".

1.3.2. В абзаце третьем цифры "820,40" заменить цифрами "820,30".

1.4. Приложения N N 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
 Председателя Правительства
 Республики Бурятия

И. Егоров


___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.07.2012 N 402


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"

СИСТЕМА программных мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы"


N N п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки
 выполнения
 работ,
 гг.

Исполнители

Источники
 финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидае-мые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1423,586

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

10156,384

Федеральный
 бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский
 бюджет

21,775

83,525

80,30

268,4

218,75

147,55

820,30

Местный бюджет**

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

25,484

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения

Всего по объектам
 Республики Бурятия

2011 -
 2016

Итого

13,153

1412,1

1520,92

3083,37

2486,18

1545,77

10061,493

в том числе:

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный
 бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский
 бюджет

13,025

75,7

80,30

268,4

192,8

118,6

748,825

Местный бюджет**

0,128

0,1

0,12

0,37

0,28

0,17

1,168

б)

Создание туристской
 инфраструктуры на
 территории кластеров***

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011 -
 2016

Итого

6,814

717,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4485,214

Создание туристско-рекреационного
 кластера
 "Подле-морье", создание 2500 рабочих мест,
 увеличение

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспорт-

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканский
 бюджет

6,775

38,0

36,6

119,6

81,5

48,0

330,475

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ной инфраструктуры, из них:

туристского потока
 до 450 тыс.
 туристов в год

1.1.1.1.

Разработка проекта
 планировки туристско-рекреационного
 кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республи-канский
 бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ
 "Сухая", включая
 разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федераль-ный бюджет**

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республи-канский
 бюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федераль-ный
 бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республи-канский
 бюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.2.

Создание туристской
 инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера "Подлеморье"

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по
 Кяхтинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Итого

1,777

217,1

238,44

499,6

420,28

277,85

1655,047

Создание
 автотури-стского
 кластера "Кяхта",
 создание более 1000
 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение
 туристского потока
 до 350 тыс. человек
 в год

1.2.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
 бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский
 бюджет

1,75

12,07

13,3

42,9

32,6

21,3

123,92

Местный бюджет**

0,027

0,03

0,04

0,1

0,08

0,05

0,327

1.2.1.1 .

Разработка проекта
 планировки автотуристского кластера "Кяхта"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республи-канский
 бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство
 водозабора и сетей
 водоснабжения АТК
 "Кяхта"

Минстрой РБ,
 МО "Кяхтинский
 район"

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
 бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта"

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

260,5

303,24

642,44

490,3

312,66

2011,171

Создание
 автотури-стского
 кластера
 "Байкаль-ский",
 создание более 1200 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока
 до 400 тыс. человек
 в год

1.3.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы
 электроснабжения,
 связи, теплоснабжения, газоснабжения,
 водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласо-ванию)

Федераль-ный
 бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республи-канский
 бюджет

2,0

14,46

16,9

55,1

38,0

24,0

150,46

Местный бюджет**

0,031

0,04

0,04

0,14

0,1

0,06

0,411

1.3.1.1.

Разработка проекта
 планировки автотуристского
 кластера "Байкальский"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Республи-канский
 бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство во довода "Тапхар - АТК Байкальский" 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар"

Минстрой РБ,
 МО "Иволгинский
 район"

Федераль-ный
 бюджет**

0,00

60,0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республи-канский
 бюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Местный бюджет**

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.2.

Создание туристской
 инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский"

Внебюд-жетные
 источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по
 Тункинскому району

2011 -
 2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по туризму,
 МО (по
 согласованию)

Итого

2,531

217,1

242,74

592,43

525,3

329,96

1910,061

Создание
 автотури-стского
 кластера
 "Тункин-ская долина", создание
 более 1000 дополнительных
 рабочих мест,
 увеличение туристского потока до 300 тыс.
 туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса
 обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

Федераль-ный
 бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республи-канский
 бюджет

2,5

12,07

13,5

50,8

40,7

25,3

144,87

Местный бюджет**

0,031

0,03

0,04

0,13

0,1

0,06

0,391

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»