ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2011 года N 586
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011-2016 ГОДЫ"
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 10.12.2010 N 1847-IV "О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 791, от 15.06.2011 N 299):
1.1. В паспорте:
1.1.1. Раздел "Основания для разработки Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
1.1.2. Раздел "Основные исполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"Основные исполнители Программы" | Республиканское агентство по туризму (далее - РА по туризму), |
1.1.3. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и нап равлениям | Источник | Объемы финансирования по годам реализации Программы, млн. руб. | ||||||
2011-2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Всего | 10142,745 | 183,549 | 1416,761 | 1525,186 | 3086,841 | 2352,022 | 1578,386 | |
Федеральный бюджет** | 2697,0 | 50,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 660,0 | 445,0 | |
Республиканский бюджет | 806,661 | 28,7 | 76,7 | 80,30 | 268,4 | 205,011 | 147,55 | |
Местный | 25,484 | 4,849 | 4,661 | 4,386 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | |
Внебюджетные источники** | 6613,6 | 100,0 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1483,1 | 982,0 | |
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. |
1.2. В разделе "1. Технико-экономическое обоснование Программы" абзацы двенадцатый-пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011-2016 годы оценивается в 10142,745 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Согласно бизнес-планам инвесторов объем внебюджетных средств на реализацию проектов составит 6613,6 млн. руб.
Из бюджетных средств финансируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей туристские объекты, исходя из необходимых мощностей и их стоимости. Причем на 1 руб. бюджетных средств приходится 2 - 3 руб. частных инвестиций. Общая стоимость объектов инфраструктуры составляет 3503,7 млн. руб. Механизм финансирования предусматривает выделение средств из федерального, республиканского и местного бюджетов. Выделение целевых субсидий из республиканского бюджета производится в соответствии с приложением N 4.
Расходы на реализацию текущих мероприятий Программы запланированы в размере 9 - 29 млн. руб. из республиканского бюджета ежегодно.".
1.3. Раздел "6. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011-2016 годы оценивается в 10142,745 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 2697,0 млн. рублей или 26,6% от общего объема финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 806,661 млн. рублей или 8% от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов - 25,484 млн. рублей или 0,2% от общего объема финансирования.
За счет внебюджетных источников - 6613,6 млн. рублей или 65,2% от общего объема финансирования.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях N N 2, 3 к Программе.".
1.4. Приложения N N 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И. Егоров
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 10.11. 2011 N 586
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Республиканской целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"
N N | Наименование | Сроки выполнения работ, гг. | Исполнители | Источники | Объем финансирования (млн. руб.) | Ожидаемые | ||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по Программе | Итого | 183,549 | 1416,761 | 1525,186 | 3086,841 | 2352,022 | 1578,386 | 10142,745 | ||||
Федеральный бюджет** | 50,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 660,0 | 445,0 | 2697,0 | |||||
Республиканский бюджет | 28,7 | 76,7 | 80,30 | 268,4 | 205,011 | 147,55 | 806,661 | |||||
Местный | 4,849 | 4,661 | 4,386 | 3,841 | 3,911 | 3,836 | 25,484 | |||||
Внебюджетные источники** | 100,0 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1483,1 | 982,0 | 6613,6 | |||||
1. Капитальные вложения | ||||||||||||
Всего по объектам Республики Бурятия | 2011-2016 | Итого | 170,078 | 1412,2 | 1357,181 | 3083,37 | 2486,18 | 1545,77 | 10054,779 | |||
в том числе: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
а) | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, включая подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод, канали зацию, очистные сооружения*** | 2011-2016 | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 50,00 | 325,0 | 351,0 | 866,0 | 660,0 | 445,0 | 2697,0 | |
Республиканский бюджет | 19,95 | 76,7 | 80,30 | 268,4 | 179,061 | 118,6 | 743,011 | |||||
Местный бюджет** | 0,128 | 0,1 | 0,12 | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 1,168 | |||||
б) | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров*** | Внебюджетные источники** | 100,0 | 1010,4 | 1089,5 | 1948,6 | 1483,1 | 982,0 | 6613,6 | |||
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район | ||||||||||||
Итого по Кабанскому району | 2011-2016 | Итого | 163,739 | 717,4 | 736,5 | 1348,9 | 886,561 | 625,3 | 4478,4 | Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока на | ||
1.1.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 50,00 | 165,0 | 170,0 | 380,0 | 250,0 | 180,0 | 1195,0 | ||
Республиканский бюджет | 13,7 | 38,0 | 36,6 | 119,6 | 67,761 | 48,0 | 323,661 | |||||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,039 | |||||
1.1.1.1. | Разработка проекта планировки территории туристко-рекреационного кластера "Подлеморье" | Минстрой РБ, | Республиканский бюджет | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | ||
Местный бюджет** | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | |||||
1.1.1.2. | Строительство ВЛ 35 кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации | Минтранс РБ | Федеральный бюджет** | 50,00 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 215,0 | ||
Республиканский бюджет | 11,2 | 38,0 | 6,775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,975 | |||||
1.1.2. | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров | Внебюджетные источники** | 100,0 | 514,4 | 529,9 | 849,3 | 568,8 | 397,3 | 2959,7 | |||
в том числе: | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.1.2.1. | Строительство гостиницы "Сагаан Морин" | 2011-2016 | Внебюджетные источники ** | 100,0 | 110,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | ||||||||||||
Итого по Кяхтинскому району | 2011-2016 | Итого | 1,777 | 217,13 | 238,44 | 499,6 | 420,28 | 277,85 | 1655,077 | Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 до-полнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на 350 тыс. человек в год | ||
1.2.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,00 | 50,0 | 55,0 | 140,0 | 120,0 | 80,0 | 445,0 | ||
Республиканский бюджет | 1,75 | 12,1 | 13,3 | 42,9 | 32,6 | 21,3 | 123,95 | |||||
Местный бюджет** | 0,027 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,327 | |||||
1.2.2. | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера | Внебюджетные источники** | 0,00 | 155,0 | 170,1 | 316,6 | 267,6 | 176,5 | 1085,8 | |||
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | ||||||||||||
Итого по Иволгинскому району | Итого | 2,031 | 260,54 | 303,24 | 642,44 | 490,3 | 312,66 | 2011,211 | Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на | |||
1.3.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры | 2011-2016 | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,00 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | 140,0 | 90,0 | 540,0 | |
Республиканский бюджет | 2,0 | 14,5 | 16,9 | 55,1 | 38,0 | 24,0 | 150,5 | |||||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,411 | |||||
1.3.2. | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера | Внебюджетные источники** | 0,00 | 186,0 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 198,6 | 1320,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район | ||||||||||||
Итого по Тункинскому району | 2011-2016 | Итого | 2,531 | 217,13 | 242,74 | 592,43 | 525,3 | 329,96 | 1910,091 | Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на 300 тыс. туристов в год | ||
1.4.1. | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры | Минстрой РБ, | Федеральный бюджет** | 0,00 | 50,0 | 56,0 | 166,0 | 150,0 | 95,0 | 517,0 | ||
Республиканский бюджет | 2,5 | 12,1 | 13,5 | 50,8 | 40,7 | 25,3 | 144,9 | |||||
Местный бюджет** | 0,031 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,1 | 0,06 | 0,391 | |||||
1.4.2. | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера | Внебюджетные источники** | 0,00 | 155,0 | 173,2 | 375,5 | 334,5 | 209,6 | 1247,8 | |||
2. Текущие расходы | ||||||||||||
Всего по мероприятиям | 2011-2016 | Всего | 13,471 | 4,561 | 4,266 | 3,471 | 29,581 | 32,616 | 87,966 | |||
Республиканский бюджет | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 28,95 | 63,65 | |||||
Местный бюджет** | 4,721 | 4,561 | 4,266 | 3,471 | 3,631 | 3,666 | 24,316 | |||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | ||||||||||||
Итого по мероприятиям задачи 2.1 | 2011-2016 | Итого | 0,86 | 0,51 | 0,01 | 0,09 | 0,51 | 1,13 | 3,11 | |||
Республиканский бюджет | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,10 | |||||
Местный бюджет** | 0,26 | 0,51 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 1,01 | |||||
2.1.1. | Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69) | 2011 | РА по туризму, исполнители на конкурсной основе | Республиканский бюджет** | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального |