Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2011 года N 586

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 N 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011-2016 ГОДЫ"

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 N 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", Закона Республики Бурятия от 10.12.2010 N 1847-IV "О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 N 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 N 791, от 15.06.2011 N 299):

1.1. В паспорте:

1.1.1. Раздел "Основания для разработки Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".

1.1.2. Раздел "Основные исполнители Программы" изложить в следующей редакции:

"Основные исполнители Программы"

Республиканское агентство по туризму (далее - РА по туризму),
 Министерство экономики Республики Бурятия (Минэкономики РБ),
 Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Минтранс РБ),
 Министерство строительства и моде рнизации жилищно-комму-нального комплекса Республики Бурятия (Минстрой РБ),
 Министерство культуры Республики Бурятия (Минкультуры РБ)"

1.1.3. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и нап равлениям

Источник
 финансирования*

Объемы финансирования по годам реализации Программы, млн. руб.

2011-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10142,745

183,549

1416,761

1525,186

3086,841

2352,022

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,0

50,00

325,0

351,0

866,0

660,0

445,0

Республиканский бюджет

806,661

28,7

76,7

80,30

268,4

205,011

147,55

Местный
 бюджет**

25,484

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные источники**

6613,6

100,0

1010,4

1089,5

1948,6

1483,1

982,0

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
 **Справочно."

1.2. В разделе "1. Технико-экономическое обоснование Программы" абзацы двенадцатый-пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011-2016 годы оценивается в 10142,745 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Согласно бизнес-планам инвесторов объем внебюджетных средств на реализацию проектов составит 6613,6 млн. руб.

Из бюджетных средств финансируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей туристские объекты, исходя из необходимых мощностей и их стоимости. Причем на 1 руб. бюджетных средств приходится 2 - 3 руб. частных инвестиций. Общая стоимость объектов инфраструктуры составляет 3503,7 млн. руб. Механизм финансирования предусматривает выделение средств из федерального, республиканского и местного бюджетов. Выделение целевых субсидий из республиканского бюджета производится в соответствии с приложением N 4.

Расходы на реализацию текущих мероприятий Программы запланированы в размере 9 - 29 млн. руб. из республиканского бюджета ежегодно.".

1.3. Раздел "6. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение Программы


Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011-2016 годы оценивается в 10142,745 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 2697,0 млн. рублей или 26,6% от общего объема финансирования.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 806,661 млн. рублей или 8% от общего объема финансирования.

За счет средств местных бюджетов - 25,484 млн. рублей или 0,2% от общего объема финансирования.

За счет внебюджетных источников - 6613,6 млн. рублей или 65,2% от общего объема финансирования.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях N N 2, 3 к Программе.".

1.4. Приложения N N 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям N N 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Республики Бурятия

И. Егоров


___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 10.11. 2011 N 586


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Республиканской целевой программе

"Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Республиканской целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы"


N N
 п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки выполнения работ, гг.

Исполнители

Источники
 финанси-рования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые
 результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

183,549

1416,761

1525,186

3086,841

2352,022

1578,386

10142,745

Федеральный бюджет**

50,00

325,0

351,0

866,0

660,0

445,0

2697,0

Республиканский бюджет

28,7

76,7

80,30

268,4

205,011

147,55

806,661

Местный
 бюджет**

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

25,484

Внебюджетные источники**

100,0

1010,4

1089,5

1948,6

1483,1

982,0

6613,6

1. Капитальные вложения

Всего по объектам Республики Бурятия

2011-2016

Итого

170,078

1412,2

1357,181

3083,37

2486,18

1545,77

10054,779

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, включая подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод, канали зацию, очистные сооружения***

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

50,00

325,0

351,0

866,0

660,0

445,0

2697,0

Республиканский бюджет

19,95

76,7

80,30

268,4

179,061

118,6

743,011

Местный бюджет**

0,128

0,1

0,12

0,37

0,28

0,17

1,168

б)

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров***

Внебюджетные источники**

100,0

1010,4

1089,5

1948,6

1483,1

982,0

6613,6

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011-2016

Итого

163,739

717,4

736,5

1348,9

886,561

625,3

4478,4

Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока на
 450 тыс. туристов в год

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе
 системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

50,00

165,0

170,0

380,0

250,0

180,0

1195,0

Республиканский бюджет

13,7

38,0

36,6

119,6

67,761

48,0

323,661

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.1.

Разработка проекта планировки территории туристко-рекреационного кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Республиканский бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,39

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35 кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

50,00

165,0

0,0

0,0

0,00

0,00

215,0

Республиканский бюджет

11,2

38,0

6,775

0,00

0,00

0,00

55,975

1.1.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров

Внебюджетные источники**

100,0

514,4

529,9

849,3

568,8

397,3

2959,7

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.2.1.

Строительство гостиницы "Сагаан Морин"

2011-2016

Внебюджетные источники **

100,0

110,0

90,0

0,00

0,00

0,00

300,00

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011-2016

Итого

1,777

217,13

238,44

499,6

420,28

277,85

1655,077

Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000 до-полнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на 350 тыс. человек в год

1.2.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский бюджет

1,75

12,1

13,3

42,9

32,6

21,3

123,95

Местный бюджет**

0,027

0,03

0,04

0,1

0,08

0,05

0,327

1.2.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

Внебюджетные источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

260,54

303,24

642,44

490,3

312,66

2011,211

Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на
 400 тыс. человек в год

1.3.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

2011-2016

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республиканский бюджет

2,0

14,5

16,9

55,1

38,0

24,0

150,5

Местный бюджет**

0,031

0,04

0,04

0,14

0,1

0,06

0,411

1.3.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

Внебюджетные источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по Тункинскому району

2011-2016

Итого

2,531

217,13

242,74

592,43

525,3

329,96

1910,091

Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока на 300 тыс. туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

Минстрой РБ,
 Минтранс РБ,
 РА по
 туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республиканский бюджет

2,5

12,1

13,5

50,8

40,7

25,3

144,9

Местный бюджет**

0,031

0,03

0,04

0,13

0,1

0,06

0,391

1.4.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера

Внебюджетные источники**

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

2. Текущие расходы

Всего по мероприятиям

2011-2016

Всего

13,471

4,561

4,266

3,471

29,581

32,616

87,966

Республиканский бюджет

8,75

0,00

0,00

0,00

25,95

28,95

63,65

Местный бюджет**

4,721

4,561

4,266

3,471

3,631

3,666

24,316

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

Итого по мероприятиям задачи 2.1

2011-2016

Итого

0,86

0,51

0,01

0,09

0,51

1,13

3,11

Республиканский бюджет

0,60

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

2,10

Местный бюджет**

0,26

0,51

0,01

0,09

0,01

0,13

1,01

2.1.1.

Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69)

2011

РА по туризму, исполнители на конкурсной основе

Республиканский бюджет**

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»