АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2016 года N 1698
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 N 3239 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 10.04.2014 N 989, ОТ 30.06.2014 N 2115, ОТ 28.08.2014 N 2773, ОТ 26.09.2014 N 3137, ОТ 12.11.2014 N 3712, ОТ 26.12.2014 N 4302, ОТ 15.06.2015 N 1542, ОТ 12.08.2015 N 2168, ОТ 19.10.2015 N 2836, ОТ 12.11.2015 N 3139, ОТ 24.12.2015 N 3615)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2018 года на основании постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3610.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 N 35-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 N 20-302 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3239 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление имуществом и жилищная политика" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 10.04.2014 N 989, от 30.06.2014 N 2115, от 28.08.2014 N 2773, от 26.09.2014 N 3137, от 12.11.2014 N 3712, от 26.12.2014 N 4302, от 15.06.2015 N 1542, от 12.08.2015 N 2168, от 19.10.2015 N 2836, от 12.11.2015 N 3139, от 24.12.2015 N 3615) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 12187578,3 тыс. руб., в т.ч.: |
2014 год - 951811,9 тыс. руб.; 2015 год - 1284891,0 тыс. руб.; 2016 год - 922763,0 тыс. руб.; 2017 год - 845470,7 тыс. руб.; 2018 год - 8182641,7 тыс. руб.; | |
МБ: 2638236,8 тыс. руб., из них: 2014 год - 541131,2 тыс. руб.; 2015 год - 694551,0 тыс. руб.; 2016 год - 492483,0 тыс. руб.; 2017 год - 452278,9 тыс. руб.; 2018 год - 457792,7 тыс. руб.; | |
ОБ: 206873,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 49170,1 тыс. руб.; 2015 год - 109221,3 тыс. руб.; 2016 год - 48482,2 тыс. руб.; | |
ФБ: 271545,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 61288,8 тыс. руб.; 2015 год - 171042,8 тыс. руб.; 2016 год - 39214,3 тыс. руб.; | |
ВБ: 9070922,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 300221,8 тыс. руб.; 2015 год - 310075,9 тыс. руб.; 2016 год - 342583,5 тыс. руб.; 2017 год - 393191,8 тыс. руб.; 2018 год - 7724849,0 тыс. руб." |
1.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы:
- в пункте 2 цифру "8467" заменить цифрой "8796".
1.3. В разделе I "Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012" на 2014 - 2017 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 846729,5 тыс. руб., в том числе: |
МБ: 433232,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 123516,9 тыс. руб., 2015 год - 241631,0 тыс. руб., 2016 год - 33585,0 тыс. руб.; 2017 год - 34500,0 тыс. руб.; | |
ОБ: 162822,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 25304,9 тыс. руб., 2015 год - 89034,9 тыс. руб., 2016 год - 48482,2 тыс. руб.; | |
ФБ: 250674,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 50429,2 тыс. руб., 2015 год - 161031,1 тыс. руб., 2016 год - 39214,3 тыс. руб." |
1.3.2. Таблицу пункта 2 "Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) | ||||||
Ед. изм. | Отчет ный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации подпрограммы | |||||
2014 год <*> | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||||
1 | Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | - | - | 28,26 <*> | 44,60 | 77,90 <**> | 100 |
2 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | кв. м | - | - | 4807,7 <*> | 2763,7 | 5850,2 <**> | 3843,9 |
________________
<*> Показатели 2014 года сформированы с учетом приобретенных в 2013 году жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда при софинансировании за счет средств Фонда.
<**> Показатели 2016 года могут быть перераспределены на 2016 - 2017 годы в связи со значительным количеством переселяемых граждан и расселяемых жилых помещений, а также со сроками сдачи в эксплуатацию объектов при приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов путем участия в долевом строительстве.".
1.3.3. Тринадцатый абзац пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.".
1.3.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам (этапам) реализации, тыс. руб. | |||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего по подпрограмме | 846729,5 | 199251,0 | 491697,0 | 121281,5 | 34500,0 |
в том числе за счет | |||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 433232,9 | 123516,9 | 241631,0 | 33585,0 | 34500,0 |
средств областного бюджета | 162822,0 | 25304,9 | 89034,9 | 48482,2 | 0,0 |
средств Фонда | 250674,6 | 50429,2 | 161031,1 | 39214,3 | 0,0 |
в том числе по заказчикам | |||||
комитет имущественных отношений города Мурманска | |||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 376708,8 | 122016,9 | 241631,0 | 13060,9 | 0,0 |
средств областного бюджета | 162822,0 | 25304,9 | 89034,9 | 48482,2 | 0,0 |
средств Фонда | 250674,6 | 50429,2 | 161031,1 | 39214,3 | 0,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | |||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 56524,1 | 1500,0 | 0,0 | 20524,1 | 34500,0 |
средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
средств Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
1.3.5. Раздел 3.2 приложения N 1, приложения N 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе II "Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства" на 2014 - 2018 годы":
1.4.1. Строки "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 8016583,5 тыс. руб., в том числе: МБ: 660203,7 тыс. руб., из них: 2014 год - 49699,1 тыс. руб., 2015 год - 3358,6 тыс. руб., 2016 год - 187646,0 тыс. руб., 2017 год - 189500,0 тыс. руб., 2018 год - 230000,0 тыс. руб. ВБ: 7356379,8 тыс. руб., из них: 2014 год - 24741,8 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 1500,0 тыс. руб.; 2017 год - 18000,0 тыс. руб., 2018 год - 7312138,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение благоустроенным жильем 8796 граждан" |
1.4.2. Таблицу пункта 2 "Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) | |||||||
Ед. изм. | Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации подпрограммы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | |||||||||
1 | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | чел. | 37 | 442 | 247 <*> | 66 <*> | 203 | 227 | 5466 |
2 | Доля граждан, переселенных из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (нарастающим итогом) | % | - | - | 2,92 | 3,60 | 5,90 | 8,50 | 100,0 |
3 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | ед. | 18 | 196 | 103 <*> | 28 | 93 | 99 | 3686 |
4 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | кв. м | 596,7 | 6416,9 | 3668,3 | 788,1 | 3227,1 | 3381,8 | 134846,0" |
________________
<*> В том числе в ранее приобретенные жилые помещения, а также в пустующие муниципальные жилые помещения.".
1.4.3. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего по подпрограмме | 8016583,5 | 74440,9 | 3358,6 | 189146,0 | 207500,0 | 7542138,0 |
в том числе | ||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 660203,7 | 49699,1 | 3358,6 | 187646,0 | 189500,0 | 230000,0 |
внебюджетных средств | 7356379,8 | 24741,8 | 0,0 | 1500,0 | 18000,0 | 7312138,0 |
в том числе по заказчикам | ||||||
комитет имущественных отношений города Мурманска | ||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 646835,8 | 45496,7 | 900,0 | 180939,1 | 189500,0 | 230000,0 |
внебюджетных средств | 6889879,8 | 5241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6884638,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | ||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 13367,9 | 4202,4 | 2458,6 | 6706,9 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных средств | 466500,0 | 19500,0 | 0,0 | 1500,0 | 18000,0 | 427500,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |