Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2010 года N 621

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 29.12.2007 N 379, от 17.04.2008 N 143, от 05.06.2008 N 213, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606, от 31.03.2009 N 134, от 11.06.2009 N 263, от 10.07.2009 N 309, от 02.12.2009 N 472, от 30.12.2009 N 552, от 21.06.2010 N 254, от 10.12.2010 N 549), следующие изменения:

1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на  2008-2013 годы 7972,128 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 1921,883 млн. рублей;

 2009 год - 1892,353 млн. рублей;

 2010 год - 2109,81 млн. рублей;

 2011 год - 731,882 млн. рублей;

 2012 год - 658,1 млн. рублей;

 2013 год - 658,1 млн. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2008-2013 годы -  2872,611 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 697,813 млн. рублей;

 2009 год - 489,023 млн. рублей;

 2010 год - 517,775 млн. рублей;

 2011 год - 428,0 млн. рублей;

 2012 год - 370,0 млн. рублей;

 2013 год - 370,0 млн. рублей.
 Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2008-2013 годы -  3510,875 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 672,02 млн. рублей;

 2009 год - 1136,04 млн. рублей;

 2010 год - 1348,46 млн. рублей;

 2011 год - 128,355 млн. рублей;

 2012 год - 113,0 млн. рублей;

 2013 год - 113,0 млн. рублей;

 средства местных бюджетов на 2008-2013 годы -  1379,044 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 474,35 млн. рублей;

 2009 год - 217,39 млн. рублей;

 2010 год - 224,704 млн. рублей;

 2011 год - 154,2 млн. рублей;

 2012 год - 154,2 млн. рублей;

 2013 год - 154,2 млн. рублей;

 внебюджетные источники на 2008-2013 годы -  209,598 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 77,7 млн. рублей;

 2009 год - 49,9 млн. рублей;

 2010 год - 18,871 млн. рублей;

 2011 год - 21,327 млн. рублей;

 2012 год - 20,9 млн. рублей
 2013 год - 20,9 млн. рублей


";

1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7972,128 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1892,353 млн. рублей;

2010 год - 2109,81 млн. рублей;

2011 год - 731,882 млн. рублей;

2012 год - 658,1 млн. рублей;

2013 год - 658,1 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы - 2872,611 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 489,023 млн. рублей;

2010 год - 517,775 млн. рублей;

2011 год - 428,0 млн. рублей;

2012 год - 370,0 млн. рублей;

2013 год - 370,0 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы - 3510,875 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 1136,04 млн. рублей;

2010 год - 1348,46 млн. рублей;

2011 год - 128,355 млн. рублей;

2012 год - 113,0 млн. рублей;

2013 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы - 1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 217,39 млн. рублей;

2010 год - 224,704 млн. рублей;

2011 год - 154,2 млн. рублей;

2012 год - 154,2 млн. рублей;

2013 год - 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы - 209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 49,9 млн. рублей;

2010 год - 18,871 млн. рублей;

2011 год - 21,327 млн. рублей;

2012 год - 20,9 млн. рублей

2013 год - 20,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год".

1.3. Раздел 7 "Программные мероприятия" Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе "Целевые индикаторы Программы":

1.4.1. Пункт 42 "Детская смертность от рождения до 4 лет на 1000 родившихся живыми" изложить в следующей редакции:


"

42

Подпрограм-
 ма "Здоровое поколение"

2008-
 2013
 годы

Детская смертность от 1 года до  4 лет на  1000 родившихся

число случаев

71,1

67,6

66,5

66,0

65,0

64,0

64,0


".

1.4.2. Строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:


"

Всего по Программе:

2008 -
 2013
 годы

Привлечено средств на  1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

3,07

0,71

0,78

0,78


".

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев


Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 декабря 2010 г. N 621
7. Программные мероприятия

N
 п/п

Наименование подпрограмм,
 программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
 (млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного
 мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной
 основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный
 бюджет

местный бюджет

внебюджетные
 источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

7972,128

2872,611

2872,611

-

-

3510,875

1379,044

209,598

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

2109,81

517,775

517,775

-

-

1348,46

224,704

18,871

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

731,882

428,0

428,0

-

-

128,355

154,2

21,327

2012 год

658,1

370,0

370,0

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

658,1

370,0

370,0

-

-

113,0

154,2

20,9

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера"

2008-2013 годы

1335,236

453,083

453,083

-

-

652,485

206,46

23,208

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

338,767

51,056

51,056

-

-

262,65

24,69

0,371

2011 год

248,489

111,507

111,507

-

-

89,355

40,9

6,727

2012 год

199,1

77,9

77,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

199,1

77,9

77,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

211,965

72,51

72,51

-

-

49,05

87,72

2,685

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

на 2,1%

2011 год

48,48

14,88

14,88

-

-

16,4

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.

Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

209,165

71,11

71,11

-

-

47,65

87,72

2,685

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

2011 год

45,68

13,48

13,48

-

-

15,0

16,5

0,7

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

1.1.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

2,8

1,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

1,4

1,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

44,06

9,0

9,0

-

-

6,6

18,8

9,66

Органы местного самоуправления
 (по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

5,71

0,0

0,0

-

-

0,0

5,6

0,11

на 1,4%

2011 год

15,0

4,6

4,6

-

-

5,2

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»