КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2009 года N 134
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы»
(утратил силу с 22 января 2012 года на основании
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы | Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5471,898 млн. рублей, в том числе: |
«.
1.1.2. Позицию «Организация контроля за выполнением Программы» изложить в следующей редакции:
«
Организация контроля за выполнением Программы | Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области |
«.
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5471,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1206,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 524,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».
1.3. Раздел 6 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленного отчета директора Программы подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.».
1.4. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы Программы» в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. N 134
Раздел 7. Программные мероприятия
№ п/п | Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
облас- | из него | иные не запрещенные законодательством источники | ||||||||||
на без-воз- | бюд- | суб- | феде- | мест- | вне- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по Программе | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1.1. | Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент охраны здоро-вья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН) | Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2. | Профилактика артериальной гипертонии |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Органы местного самоуправления | Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц: на 1,2% |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.2.1. | Проведение профилактических мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией: |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2.2. | Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония) | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.3. | Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.4 | АнтиВИЧ/СПИД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты: |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.4.1. | Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1.4.2. | Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.5. | Вирусные гепатиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение уро-вня заболе-ваемости ост-рыми вирус-ными гепати-тами В на |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.6. | Инфекции, передающиеся половым путем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс. |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.7. | Развитие психиатрической помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года: |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.8. | Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии: |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2. | Подпрограмма «Вакцино-профилактика» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень охвата профилак-тическими прививками детей не менее 95% | |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3. | Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся | |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4. | Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, % | |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Подпрограмма «Лекарственное обеспечение» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5.1. | Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5.2. | Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
5.3 | Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Процент освоения выделенных финансовых средств 100% | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
6. | Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения» | 2008-2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7. | Подпрограмма «Здоровое поколение» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
7.1. | Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение младенческой смертности | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7.2. | Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно: | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 7 %, | |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 8 %, | |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 10 %, | |||
7.3. | Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидностина 1,2% | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7.4. | Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5% | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
7.5. | Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение) | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение рождаемости на 0,1 % | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
7.6. | Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7.7. | Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
7.8. | Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение материнской смертности: | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7.9. | Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно: | |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 7 %, | |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 8 %, | |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| на 10 %, | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8. | Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)* | Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93% |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ОКГ* | |||
8.1. | Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8.2. | Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Процент освоения выделенных финансовых средств 100% |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9. | Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Процент освоения выделенных финансовых средств |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10. | Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11. | Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУЗ «Кемеровская област- ная клиническая больница» (далее - КОКБ)* | Процент освоения выделенных финансовых средств |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
11.1. | Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11.1.1. | Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
11.1.2. | Благоустройство и озеленение территории | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
11.2. | Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН | Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности от церебровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния: |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ККД* | |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ККД* | до 100,0 | ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ККД* | до 98,0 | ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ККД* | до 97,0 | ||
12.1. | Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.1.1. | Создание региональных со-судистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (г. Кемерово, г. Новокузнецк) | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.1.2. | Открытие межрайонных первичных центров (в г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Мариинске, г. Междуреченске, г. Прокопьевске, г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.1.3 | Создание в г. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.1.4. | Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.1.5. | Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.2. | Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.2.1. | Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.2.2. | Повышение квалификации кардиологов | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.2.3. | Организация в г. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница № 29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК» | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.2.4. | Организация в г. Новокузнецке филиала Учрежд-ния Российской академии меди-цинских наук НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.2.5. | Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистов г. Новокузнецка | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.2.6. | Информационное обеспечение | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.3. | Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии) | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.4. | Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.4.1. | Приобретение компьютерного томографа, оборудование нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.4.2. | Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиники г. Новокузнецка | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.4.3. | Приобретение ангиографической установки для сосудистого центра | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.4.4. | Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.5. | Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение, капитальное строительство | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.5.1. | Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.5.2. | Завершение строительства эксперименталь-ного и хозяйственного корпусов | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.5.3. | Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.5.4. | Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.5.5. | Строительство конференц-зала на 315 мест | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12.6. | Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
13. | Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным» | 2008-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
| Сокращение сроков пре-бывания на койке | |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН | |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13.1. | Приобретение оборудования | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
13.2. | Приобретение расходных материалов | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
14. | Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (далее - ОЦМК)* | Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН |
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
14.1. | Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной меди-цинской помощи лицам, пострадав-шим в ДТП | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
| |||||||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
14.2. | Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП | 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15. | Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинс-кая академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)* | Подготовка специалистов здравоохране-ния по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16. | Подпрограмма «Телемедицина» |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)* | Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН, | Ядро систе-мы, портал, | ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН, | 8 центров, пункты и терминалы | ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОЗН, | 3 центра, тиражирова-ние системы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
17. | Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук |
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|