Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2008 года N 473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 N 217 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ" НА 2008-2011 ГОДЫ"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 4804,685 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 1284,67 млн. рублей;

 2009 год - 1176,045 млн. рублей;

 2010 год - 1853,62 млн. рублей;

 2011 год - 490,35 млн. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 1830,975 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 540,0 млн. рублей;

 2009 год - 494,475 млн. рублей;

 2010 год - 590,25 млн. рублей;

 2011 год - 206,25 млн. рублей;

 кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2145,26 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 535,22 млн. рублей;

 2009 год - 462,52 млн. рублей;

 2010 год - 1034,52 млн. рублей;

 2011 год - 113,0 млн. рублей;

 средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -636,55 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 162,45 млн. рублей;

 2009 год - 156,05 млн. рублей;

 2010 год - 164,85 млн. рублей;

 2011 год - 153,2 млн. рублей;

 внебюджетные источники на 2008-2011 годы -191,9 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 47,0 млн. рублей;

 2009 год - 63,0 млн. рублей;

 2010 год - 64,0 млн. рублей;

 2011 год - 17,9 млн. рублей


"

1.2. Абзац девяносто первый раздела 1 "Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами" изложить в следующей редакции:

"В программные мероприятия включены укомплектование кадрами учреждений здравоохранения Кемеровской области путем зачисления абитуриентов в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" по целевому набору с ежемесячной выплатой дополнительной стипендии в размере 1000 рублей, а также последипломное обучение в клинической ординатуре и интернатуре врачей по отдельным узким специальностям.".

1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -4804,685 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1284,67 млн. рублей;

2009 год - 1176,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1830,975 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 540,0 млн. рублей;

2009 год - 494,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2145,26 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 535,22 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 636,55 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 162,45 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 191,9 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 47,0 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.".

1.4. Изложить раздел 7 "Программные мероприятия" в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение к Программе "Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации среднесрочной региональной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008- 2011 годы" в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев


Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 10 ноября 2008 г. N 473

N п/п

Наименование подпрограмм, мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
 (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе:

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники

всего

из него

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии бюджетам муниципальных образований

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2011 годы

___________
 4804,685

1830,975

1830,975

-

-

2145,26

636,55

191,9

2008 год

1284,67

540,0

540,0

-

-

535,22

162,45

47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2009 год

1176,045

494,475

494,475

-

-

462,52

156,05

63

2010 год

1853,62

590,25

590,25

-

-

1034,52

164,85

64

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113

153,2

17,9

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"

2008-2011 годы

653,44

224,94

224,94

-

-

270,2

146,4

11,9

2008 год

184,3

87,7

87,7

-

-

61

33,1

2,5

2009 год

150,64

46,94

46,94

-

-

65,2

35,6

2,9

2010 год

160,6

49,6

49,6

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,9

40,7

40,7

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов

2008 год

33,3

7,1

7,1

-

-

12

13,7

0,5

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:
 на 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

43,6

15,4

15,4

-

-

13

14,6

0,6

ДОЗН

на 2,0%

2010 год

47,1

16,8

16,8

-

-

14

15,6

0,7

ДОЗН

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

ДОЗН

на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 год

1,9

0,3

0,3

-

-

0,5

1,1

-

Органы местного самоуправления
 (далее - ОМС)*

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
 на 1,2%

2009 год

2,8

1,0

1,0

-

-

0,6

1,2

-

ОМС*

на 1,3%

2010 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профилактических мероприятий

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
 до 47

2009 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 48

2010 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)

2008 год

1,8

0,3

0,3

-

-

0,5

1

-

ДОЗН

Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
 до 220,0

2009 год

2,4

0,8

0,8

-

-

0,6

1

-

ДОЗН

до 210,0

2010 год

2,5

0,8

0,8

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами

2008 год

107,1

71,5

71,5

-

-

32

3,1

0,5

ДОЗН

Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
 до 160,0

2009 год

49,6

11,7

11,7

-

-

34

3,3

0,6

ДОЗН

до 150,0

2010 год

53,9

12,7

12,7

-

-

37

3,5

0,7

ДОЗН

до 145,0

2011 год

54,4

11

11

-

-

39

3,7

0,7

ДОЗН

до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008 год

15,1

0,4

0,4

-

-

8,5

4,7

1,5

ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
 30%

2009 год

17,24

1,54

1,54

-

-

9

5

1,7

ОМС*

40%

2010 год

18,0

1,6

1,6

-

-

9,3

5,3

1,8

ОМС*

45%

2011 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

ОМС*

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения

2008 год

6,8

0,3

0,3

-

-

4

2

0,5

Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения

2009 год

7,65

0,65

0,65

-

-

4,2

2,2

0,6

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции

2008 год

8,3

0,1

0,1

-

-

4,5

2,7

1

Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»