КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2010 года N 254
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2012 годы"
г. Кемерово
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606, от 31.03.2009 N 134, от 11.06.2009 N 263, от 10.07.2009 N 309, от 02.12.2009 N 472, от 30.12.2009 N 552), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, утвержденной постановлением, позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы | Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6553,071 млн. рублей, в том числе: |
".
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6553,071 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1892,353 млн. рублей;
2010 год - 1758,135 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
2012 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2012 годы - 2088,836 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 489,023 млн. рублей;
2010 год - 489,5 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
2012 год - 206,25 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2012 годы - 3068,58 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 1136,04 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
2012 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2012 годы - 1168,255 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 217,39 млн. рублей;
2010 год - 170,115 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
2012 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2012 годы - 227,4 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 49,9 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей;
2012 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год".
1.3. Раздел 7 "Программные мероприятия" Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении к Программе строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Программе: | 2008 - | Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета | рублей | 0,93 | 1,75 | 2,87 | 2,59 | 1,38 | 1,38 |
".
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 21 июня 2010 г. N 254
7. Программные мероприятия
N | Наименование подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат | |||||||
всего | в том числе | |||||||||||
област-ной бюджет, всего | из него | иные не запрещенные законодательством источники | ||||||||||
на безвозвратной основе | бюджетные кредиты | субсидии местным бюджетам | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||
Всего по Программе | 2008-2012 годы | 6553,071 | 2088,836 | 2088,836 | - | - | 3068,58 | 1168,255 | 227,4 | |||
2008 год | 1921,883 | 697,813 | 697,813 | - | - | 672,02 | 474,35 | 77,7 | ||||
2009 год | 1892,353 | 489,023 | 489,023 | - | - | 1136,04 | 217,39 | 49,9 | ||||
2010 год | 1758,135 | 489,5 | 489,5 | - | - | 1034,52 | 170,115 | 64,0 | ||||
2011 год | 490,35 | 206,25 | 206,25 | - | - | 113,0 | 153,2 | 17,9 | ||||
2012 год | 490,35 | 206,25 | 206,25 | - | - | 113,0 | 153,2 | 17,9 | ||||
1. | Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера" | 2008-2012 годы | 823,08 | 262,62 | 262,62 | - | - | 370,48 | 176,67 | 13,31 | ||
2008 год | 174, 98 | 111,58 | 111,58 | - | - | 27,0 | 33,2 | 3,2 | ||||
2009 год | 174,8 | 23,14 | 23,14 | - | - | 125,48 | 25,87 | 0,31 | ||||
2010 год | 158,3 | 47,3 | 47,3 | - | - | 70,0 | 37,8 | 3,2 | ||||
2011 год | 157,5 | 40,3 | 40,3 | - | - | 74,0 | 39,9 | 3,3 | ||||
2012 год | 157,5 | 40,3 | 40,3 | - | - | 74,0 | 39,9 | 3,3 | ||||
1.1. | Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов | 2008-2012 годы | 181,0 | 58,83 | 58,83 | - | - | 44,7 | 74,82 | 2,65 | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН) | Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню: |
2008 год | 29,53 | 15,33 | 15,33 | - | - | 0,0 | 13,7 | 0,5 | на 1,9% | |||
2009 год | 17,77 | 4,5 | 4,5 | - | - | 0,7 | 12,52 | 0,05 | на 2% | |||
2010 год | 43,3 | 13,0 | 13,0 | - | - | 14 | 15,6 | 0,7 | на 2,1% | |||
2011 год | 45,2 | 13 | 13 | - | - | 15 | 16,5 | 0,7 | на 2,2% | |||
2012 год | 45,2 | 13 | 13 | - | - | 15 | 16,5 | 0,7 | на 2,2% | |||
1.2. | Профилактика артериальной гипертонии | 2008-2012 годы | 14,95 | 2,1 | 2,1 | - | - | 2,1 | 10,2 | 0,55 | Органы местного самоуправления | Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц: |
2008 год | 1,6 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,1 | 0,5 | на 1,2% | |||
2009 год | 5,55 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 5,5 | 0,05 | на 1,3% | |||
2010 год | 2,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,7 | 1,2 | 0,0 | на 1,4% | |||
2011 год | 2,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,7 | 1,2 | 0,0 | на 1,5% | |||
2012 год | 2,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,7 | 1,2 | 0,0 | на 1,5% | |||
1.2.1. | Проведение профи-лактических меро-приятий | 2008-2012 годы | 1,45 | 0,55 | 0,55 | - | - | 0,0 | 0,85 | 0,05 | ОМС* | Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией: |
2008 год | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | до 47 | |||
2009 год | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,15 | 0,05 | до 48 | |||
2010 год | 0,25 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | до 50 | |||
2011 год | 0,45 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | до 51 | |||
2012 год | 0,45 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | до 51 | |||
1.2.2. | Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония) | 2008-2012 годы | 13,5 | 1,55 | 1,55 | - | - | 2,1 | 9,35 | 0,5 | ДОЗН | Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния: |
2008 год | 1,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,0 | 0,5 | до 220,0 | |||
2009 год | 5,35 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 5,35 | 0,0 | до 210,0 | |||
2010 год | 1,75 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,7 | 1,0 | 0,0 | до 205,0 | |||
2011 год | 2,45 | 0,75 | 0,75 | - | - | 0,7 | 1,0 | 0,0 | до 200,0 | |||
2012 год | 2,45 | 0,75 | 0,75 | - | - | 0,7 | 1,0 | 0,0 | до 200,0 | |||
1.3. | Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом. | 2008-2012 годы | 316,26 | 134,06 | 134,06 | - | - | 163,0 | 16,5 | 2,7 | ДОЗН | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния: |
2008 год | 87,16 | 83,56 | 83,56 | - | - | 0,0 | 3,1 | 0,5 | до 160,0 | |||
2009 год | 54,1 | 3,5 | 3,5 | - | - | 48,0 | 2,5 | 0,1 | до 150,0 | |||
2010 год | 66,2 | 25,0 | 25,0 | - | - | 37,0 | 3,5 | 0,7 | до 145,0 | |||
2011 год | 54,4 | 11,0 | 11,0 | - | - | 39,0 | 3,7 | 0,7 | до 140,0 | |||
2012 год | 54,4 | 11,0 | 11,0 | - | - | 39,0 | 3,7 | 0,7 | до 140,0 | |||
1.4 | АнтиВИЧ/СПИД | 2008-2012 годы | 156,01 | 8,25 | 8,25 | - | - | 115,9 | 24,7 | 7,16 | ОМС* | Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получа-ющих антирет-ровирусные пре-параты: |
2008 год | 35,61 | 2,41 | 2,41 | - | - | 27,0 | 4,7 | 1,5 | 30% | |||
2009 год | 64,8 | 1,24 | 1,24 | - | - | 60,0 | 3,5 | 0,06 | 40% | |||
2010 год | 18,0 | 1,6 | 1,6 | - | - | 9,3 | 5,3 | 1,8 | 45% |