КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2009 года N 263
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 N 217 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ" НА 2008-2011 ГОДЫ"
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606, от 31.03.2009 N 134) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы | Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5391,898 млн. рублей, в том числе: |
"
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5391,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1126,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1938,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 444,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год".
1.3. В разделе 7 Программы:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Подпрограм-ма "Развитие высокотех-нологичных видов медицинс-кой | 2008-2011 | 240,79 | 158,49 | 158,49 | 52,5 | 29,8 | Доля лиц, | ||||
2008 | 65,59 | 46,59 | 46,59 | - | - | - | 12 | 7 | ДОЗН | |||
2009 год | 70,3 | 50,3 | 50,3 | - | - | - | 12,7 | 7,3 | ДОЗН | |||
2010 | 50,6 | 29,6 | 29,6 | - | - | - | 13,5 | 7,5 | ДОЗН | |||
2011 | 54,3 | 32 | 32 | - | - | - | 14,3 | 8 | ДОЗН |
"
1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограм-ма "Техничес-кое пере- | 2008-2011 | 724,15 | 276,15 | 276,15 | 438 | 10 | ДОЗН | Про-цент | |||
2008 | 521,05 | 211,05 | 211,05 | - | - | - | 300 | 10 | ДОЗН | |||
2009 год | 71,6 | 28,6 | 28,6 | - | - | - | 43 | - | ДОЗН | |||
2010 | 58 | 12 | 12 | - | - | - | 46 | - | ДОЗН | |||
2011 | 73,5 | 24,5 | 24,5 | - | - | - | 49 | - | ДОЗН |
"
1.3.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9. | Подпрограмма "Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области" | 2008-2011 годы | 344,225 | 331,225 | 331,225 | - | - | - | 12 | 1 | ОМС | Про-цент |
2008 | 206,8 | 193,8 | 193,8 | - | - | - | 12 | 1 | ОМС | |||
2009 год | 73,835 | 73,835 | 73,835 | - | - | - | - | - | ОМС | |||
2010 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | - | - | - | - | - | ОМС | |||
2011 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - | - | ОМС |
"
1.3.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"
11. | Подпрограмма "Развитие Кемеровской областной клинической больницы" | 2008-2011 годы | 414,0 | 414,0 | 414,0 | - | - | - | - | - | ДОЗН КОКБ | Процент освоения выделен-ных финансо-вых средств |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ДОЗН КОКБ | |||
2009 год | 102,0 | 102,0 | 102,0 | - | - | - | - | - | ДОЗН КОКБ | |||
2010 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | - | - | - | - | - | ДОЗН КОКБ | |||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ДОЗН КОКБ |
"
1.3.5. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
"
11.1. | Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 год | 86,0 | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"
1.3.6. Пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:
"
11.1.1. | Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 год | 86,0 | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |