____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3533.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 N 18-233 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357), следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 7764274,0 тыс. руб., в том числе: 7460683,2 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2018 год - 1047978,2 тыс. руб.; 2019 год - 996898,4 тыс. руб.; 2020 год - 1106640,6 тыс. руб.; 2021 год - 1063103,2 тыс. руб.; 2022 год - 1064434,1 тыс. руб.; 2023 год - 1055829,8 тыс. руб.; 2024 год - 1125798,9 тыс. руб. 72306,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2018 год - 1884,4 тыс. руб.; 2019 год - 11899,2 тыс. руб.; 2020 год - 6776,5 тыс. руб.; 2021 год - 40043,2 тыс. руб.; 2022 год - 1776,4 тыс. руб.; 2023 год - 2851,9 тыс. руб.; 2024 год - 7074,4 тыс. руб. 231284,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2021 год - 114584,8 тыс. руб.; 2023 год - 33700,0 тыс. руб.; 2024 год - 83000,0 тыс. руб. |
1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 523090,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 247165,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 28189,6 тыс. руб.; 2019 год - 17289,0 тыс. руб.; 2020 год - 39278,7 тыс. руб.; 2021 год - 64593,1 тыс. руб.; 2022 год - 73979,8 тыс. руб.; 2023 год - 4720,1 тыс. руб.; 2024 год - 19115,3 тыс. руб. ОБ: 44640,2 тыс. руб., из них: 2021 год - 38266,8 тыс. руб.; 2023 год - 1075,5 тыс. руб.; 2024 год - 5297,9 тыс. руб. ФБ: 231284,8 тыс. руб., из них: 2021 год - 114584,8 тыс. руб.; 2023 год - 33700,0 тыс. руб.; 2024 год - 83000,0 тыс. руб. |
1.2.2. Строки 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2 и 1.2.1 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1941880,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1941880,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 362205,9 тыс. руб.; 2019 год - 264656,4 тыс. руб.; 2020 год - 344871,5 тыс. руб.; 2021 год - 214164,0 тыс. руб.; 2022 год - 243229,5 тыс. руб.; 2023 год - 237944,2 тыс. руб.; 2024 год - 274809,2 тыс. руб. |
1.3.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III "Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 432105,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 432105,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 72782,8 тыс. руб.; 2019 год - 85447,7 тыс. руб.; 2020 год - 50651,4 тыс. руб.; 2021 год - 74197,3 тыс. руб.; 2022 год - 31801,4 тыс. руб.; 2023 год - 55962,4 тыс. руб.; 2024 год - 61262,4 тыс. руб. |
1.4.2. Строки 1, 1.1, 1.5 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.4.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV "Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4802563,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4774897,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 576035,3 тыс. руб.; 2019 год - 620442,9 тыс. руб.; 2020 год - 662327,5 тыс. руб.; 2021 год - 700812,8 тыс. руб.; 2022 год - 706111,4 тыс. руб.; 2023 год - 747891,1 тыс. руб.; 2024 год - 761276,4 тыс. руб. ОБ: 27665,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 1884,4 тыс. руб.; 2019 год - 11899,2 тыс. руб.; 2020 год - 6776,5 тыс. руб.; 2021 год - 1776,4 тыс. руб.; 2022 год - 1776,4 тыс. руб.; 2023 год - 1776,4 тыс. руб.; 2024 год - 1776,5 тыс. руб. |
1.5.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.5.3. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.5.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.10.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска
В.А.ДОЦНИК
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 192525,4 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 28826,3 | 61479,8 | 3644,6 | 13817,4 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 128098,8 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 23826,3 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 | Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
Количество приобретенных материальных ресурсов, ед. | 100 | 207 | 307 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | 2018 - 2024 | МБ | 64426,6 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 5000,0 | 57229,8 | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | КС АГМ, ММКУ УКС |
2 | Основное мероприятие: региональный проект "Культурная среда" | 2018 - 2024 | Всего: | 328065,2 | - | - | - | 186118,4 | 12500,0 | 35851,0 | 93595,8 | Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
МБ | 54640,2 | - | - | - | 35766,8 | 12500,0 | 1075,5 | 5297,9 | ||||||||||||
ОБ <*> | 42140,2 | - | - | - | 35766,8 | - | 1075,5 | 5297,9 | ||||||||||||
ФБ | 231284,8 | - | - | - | 114584,8 | - | 33700,0 | 83000,0 | ||||||||||||
2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры | 2021 | Всего: | 11145,6 | - | - | - | 11145,6 | - | - | - | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | Комитет, ДШИ |
МБ | 5572,8 | - | - | - | 5572,8 | - | - | - | ||||||||||||
ОБ <*> | 5572,8 | - | - | - | 5572,8 | - | - | - | ||||||||||||
2021 | Всего: | 174972,8 | - | - | - | 174972,8 | - | - | - | Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации, ед. | - | - | - | 1 | - | - | КС, ММКУ УКС | |||
МБ | 30194,0 | - | - | - | 30194,0 | - | - | - | ||||||||||||
ОБ | 30194,0 | - | - | - | 30194,0 | - | - | - | ||||||||||||
ФБ | 114584,8 | - | - | - | 114584,8 | - | - | - | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: | 523090,6 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 217444,7 | 73979,8 | 39495,6 | 107413,2 | ||||||||||
в т.ч.: | ||||||||||||||||||||
МБ ОБ <*> ФБ | 247165,6 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 64593,1 | 73979,8 | 4720,1 | 19115,3 | ||||||||||||
44640,2 | - | - | - | 38266,8 | - | 1075,5 | 5297,9 | |||||||||||||
231284,8 | - | - | - | 114584,8 | - | 33700,0 | 83000,0 |
________________