____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3533.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 N 42-739 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 N 79-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 5496178,7 тыс. руб., в том числе: 5481973,9 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2018 год - 956447,3 тыс. руб.; 2019 год - 865405,5 тыс. руб.; 2020 год - 829024,8 тыс. руб.; 2021 год - 700162,8 тыс. руб.; 2022 год - 705835,3 тыс. руб.; 2023 год - 707569,8 тыс. руб.; 2024 год - 717528,4 тыс. руб. |
13881,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2018 год - 1867,5 тыс. руб.; 2019 год - 1862,0 тыс. руб.; 2020 год - 1862,0 тыс. руб.; 2021 год - 2072,4 тыс. руб.; 2022 год - 2072,4 тыс. руб.; 2023 год - 2072,4 тыс. руб.; 2024 год - 2072,4 тыс. руб. | |
323,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2018 год - 107,9 тыс. руб.; 2019 год - 107,9 тыс. руб.; 2020 год - 107,9 тыс. руб." |
1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 102463,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 102463,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 21362,2 тыс. руб.; 2019 год - 12710,4 тыс. руб.; 2020 год - 12361,3 тыс. руб.; 2021 год - 14007,3 тыс. руб.; 2022 год - 14007,3 тыс. руб.; 2023 год - 14007,3 тыс. руб.; 2024 год - 14007,3 тыс. руб." |
1.2.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1131887,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1131887,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 272228,8 тыс. руб.; 2019 год - 223893,5 тыс. руб.; 2020 год - 183719,0 тыс. руб.; 2021 год - 113679,6 тыс. руб.; 2022 год - 114707,3 тыс. руб.; 2023 год - 110927,3 тыс. руб.; 2024 год - 112731,6 тыс. руб." |
1.3.2. Строки 1, 1.1, 1.2 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III "Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 345114,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 345114,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 68696,5 тыс. руб.; 2019 год - 45703,0 тыс. руб.; 2020 год - 45703,0 тыс. руб.; 2021 год - 46253,0 тыс. руб.; 2022 год - 46253,0 тыс. руб.; 2023 год - 46253,0 тыс. руб.; 2024 год - 46253,0 тыс. руб." |
1.4.2. Строки 1, 1.1, 1.2 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.4.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV "Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3861708,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 3847503,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 586032,1 тыс. руб.; 2019 год - 574812,2 тыс. руб.; 2020 год - 578955,1 тыс. руб.; 2021 год - 518646,6 тыс. руб.; 2022 год - 523291,4 тыс. руб.; 2023 год - 528805,9 тыс. руб.; 2024 год - 536960,2 тыс. руб. |
ОБ: 13881,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 1867,5 тыс. руб.; 2019 год - 1862,0 тыс. руб.; 2020 год - 1862,0 тыс. руб.; 2021 год - 2072,4 тыс. руб.; 2022 год - 2072,4 тыс. руб.; 2023 год - 2072,4 тыс. руб.; 2024 год - 2072,4 тыс. руб. | |
ФБ: 323,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 107,9 тыс. руб.; 2019 год - 107,9 тыс. руб.; 2020 год - 107,9 тыс. руб." |
1.5.2. Строки 1, 1.1, 1.2 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.5.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.5.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе V "Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по подпрограмме: 55005,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 55005,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 8127,7 тыс. руб.; 2019 год - 8286,4 тыс. руб.; 2020 год - 8286,4 тыс. руб.; 2021 год - 7576,3 тыс. руб.; 2022 год - 7576,3 тыс. руб.; 2023 год - 7576,3 тыс. руб.; 2024 год - 7576,3 тыс. руб." |
1.6.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по АВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2018.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 102463,1 | 21362,2 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 100576,7 | 20058,9 | 12710,4 | 11778,2 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед. | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: | 102463,1 | 21362,2 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | ||||||||||
в т.ч.: | ||||||||||||||||||||
МБ | 102463,1 | 21362,2 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕТАЛИЗАЦИЮ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 100576,7 | 20058,9 | 12710,4 | 11778,2 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
1.1.1 | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 59423,9 | 12000,3 | 8577,9 | 7645,7 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
1.1.2 | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 32859,2 | 4554,6 | 3737,9 | 3737,9 | 5207,2 | 5207,2 | 5207,2 | 5207,2 |
1.1.3 | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 8293,6 | 3504,0 | 394,6 | 394,6 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 |