Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2020 года N 1191


О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3533.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 N 6-82 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" постановляю:


1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228), следующие изменения:


1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение муниципальной программы

Всего по муниципальной программе:

7346158,5 тыс. руб., в том числе:

7312919,5 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:

2018 год - 1047978,2 тыс. руб.;

2019 год - 996898,4 тыс. руб.;

2020 год - 1014921,1 тыс. руб.;

2021 год - 1037519,3 тыс. руб.;

2022 год - 1021908,6 тыс. руб.;

2023 год - 1073192,9 тыс. руб.;

2024 год - 1120501,0 тыс. руб.

33239,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:

2018 год - 1884,4 тыс. руб.;

2019 год - 11899,2 тыс. руб.;

2020 год - 6776,5 тыс. руб.;

2021 год - 7349,4 тыс. руб.;

2022 год - 1776,5 тыс. руб.;

2023 год - 1776,5 тыс. руб.;

2024 год - 1776,5 тыс. руб."


1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":


1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 193171,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 187598,8 тыс. руб., из них:

2018 год - 28189,6 тыс. руб.;

2019 год - 17289,0 тыс. руб.;

2020 год - 46307,1 тыс. руб.;

2021 год - 54360,9 тыс. руб.;

2022 год - 13817,4 тыс. руб.;

2023 год - 13817,4 тыс. руб.;

2024 год - 13817,4 тыс. руб.

ОБ: 5572,9 тыс. руб., из них:

2021 год - 5572,9 тыс. руб."


1.2.2. Внести в таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изменения согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.2.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":


1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1895379,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1895379,4 тыс. руб., из них:

2018 год - 362205,9 тыс. руб.;

2019 год - 264656,4 тыс. руб.;

2020 год - 255862,9 тыс. руб.;

2021 год - 253610,7 тыс. руб.;

2022 год - 229545,8 тыс. руб.;

2023 год - 254688,5 тыс. руб.;

2024 год - 274809,2 тыс. руб."


1.3.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.3.3. Строки 1.1 и 1.1.1 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.


3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.03.2020.


5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.



Глава
администрации города Мурманска
Е.В.НИКОРА



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 21 мая 2020 г. N 1191



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ


1. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование показателя, ед. измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

"1

Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства

2018 - 2024

МБ

148650,8

28189,6

17289,0

38339,8

23380,2

13817,4

13817,4

13817,4

Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед.

17

17

17

17

17

17

17

Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2018 - 2024

МБ

146454,0

27574,9

16551,3

37495,4

23380,2

13817,4

13817,4

13817,4

Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед.

5

13

5

5

5

5

5

Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал

Количество приобретенных материальных ресурсов, ед.

100

207

100

100

100

100

100

Всего по подпрограмме

2018 - 2024

Всего:

в т.ч.:

193171,7

28189,6

17289,0

46307,1

59933,8

13817,4

13817,4

13817,4

МБ

187598,8

28189,6

17289,0

46307,1

54360,9

13817,4

13817,4

13817,4

ОБ <*>

5572,9

-

-

-

5572,9

-

-

-"


2. Дополнить новыми строками 2, 2.1 и 2.2 следующего содержания:

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование показателя, ед. измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

"2

Основное мероприятие: Региональный проект "Культурная среда"

2018 - 2024

МБ

38948,0

-

-

7967,3

30980,7

-

-

-

Процент выполнения мероприятий, %

-

-

100

100

-

-

-

КпС, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ

ОБ <*>

5572,9

-

-

-

5572,9

-

-

-

2.1

Реновация учреждений отрасли культуры

2018 - 2024

МБ

33375,2

-

-

7967,3

25407,9

-

-

-

Осуществление ремонтных работ в учреждениях культуры в сфере культуры и искусства, (да - 1, нет - 0)

-

-

1

1

-

-

-

КпС, ММКУ УКС

Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт, ед.

-

-

-

1

-

-

-

2.2

Поддержка отрасли культуры

2021

МБ

5572,8

-

-

-

5572,8

-

-

-

Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед.

-

-

-

1

-

-

-

Комитет, ДШИ

ОБ <*>

5572,9

-

-

-

5572,9

-

-

-


________________


* В том числе средства федерального бюджета.".



Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 21 мая 2020 г. N 1191



4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Источник финансирования

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по подпрограмме:

193171,7

28189,6

17289,0

46307,1

59933,8

13817,4

13817,4

13817,4

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Мурманск

187598,8

28189,6

17289,0

46307,1

54360,9

13817,4

13817,4

13817,4

средства областного бюджета

5572,9

-

-

-

5572,9

-

-

-

в том числе по заказчикам:

Комитет по культуре администрации города Мурманска

157599,7

27574,9

16551,3

37495,4

34525,9

13817,4

13817,4

13817,4

средства бюджета муниципального образования город Мурманск

152026,8

27574,9

16551,3

37495,4

28953,0

13817,4

13817,4

13817,4

средства областного бюджета

5572,9

-

-

-

5572,9

-

-

-

комитет по строительству администрации города Мурманска

35572,0

614,7

737,7

8811,7

25407,9

-

-

-

средства бюджета муниципального образования город Мурманск

35572,0

614,7

737,7

8811,7

25407,9

-

-

-



Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 21 мая 2020 г. N 1191



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование показателя, ед. измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска

1

Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города

2018 - 2024

МБ

1895379,4

362205,9

264656,4

255862,9

253610,7

229545,8

254688,5

274809,2

Количество общественных территорий, ед.

54

60

60

60

60

60

60

Комитет, МГПС

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2018 - 2024

МБ

1845741,5

313726,1

263498,3

255862,9

253610,7

229545,8

254688,5

274809,2

Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

Комитет, МГПС

Всего по подпрограмме

2018 - 2024

Всего:

в т.ч.:

1895379,4

362205,9

264656,4

255862,9

253610,7

229545,8

254688,5

274809,2

МБ

1895379,4

362205,9

264656,4

255862,9

253610,7

229545,8

254688,5

274809,2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»