____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3533.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 N 6-82 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228), следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 7346158,5 тыс. руб., в том числе: 7312919,5 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2018 год - 1047978,2 тыс. руб.; 2019 год - 996898,4 тыс. руб.; 2020 год - 1014921,1 тыс. руб.; 2021 год - 1037519,3 тыс. руб.; 2022 год - 1021908,6 тыс. руб.; 2023 год - 1073192,9 тыс. руб.; 2024 год - 1120501,0 тыс. руб. 33239,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2018 год - 1884,4 тыс. руб.; 2019 год - 11899,2 тыс. руб.; 2020 год - 6776,5 тыс. руб.; 2021 год - 7349,4 тыс. руб.; 2022 год - 1776,5 тыс. руб.; 2023 год - 1776,5 тыс. руб.; 2024 год - 1776,5 тыс. руб." |
1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 193171,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 187598,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 28189,6 тыс. руб.; 2019 год - 17289,0 тыс. руб.; 2020 год - 46307,1 тыс. руб.; 2021 год - 54360,9 тыс. руб.; 2022 год - 13817,4 тыс. руб.; 2023 год - 13817,4 тыс. руб.; 2024 год - 13817,4 тыс. руб. ОБ: 5572,9 тыс. руб., из них: 2021 год - 5572,9 тыс. руб." |
1.2.2. Внести в таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изменения согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1895379,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1895379,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 362205,9 тыс. руб.; 2019 год - 264656,4 тыс. руб.; 2020 год - 255862,9 тыс. руб.; 2021 год - 253610,7 тыс. руб.; 2022 год - 229545,8 тыс. руб.; 2023 год - 254688,5 тыс. руб.; 2024 год - 274809,2 тыс. руб." |
1.3.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3.3. Строки 1.1 и 1.1.1 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.03.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
Е.В.НИКОРА
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
1. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||||||
"1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 148650,8 | 28189,6 | 17289,0 | 38339,8 | 23380,2 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 146454,0 | 27574,9 | 16551,3 | 37495,4 | 23380,2 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 | Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
Количество приобретенных материальных ресурсов, ед. | 100 | 207 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 193171,7 | 28189,6 | 17289,0 | 46307,1 | 59933,8 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 | ||||||||||
МБ | 187598,8 | 28189,6 | 17289,0 | 46307,1 | 54360,9 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 | ||||||||||||
ОБ <*> | 5572,9 | - | - | - | 5572,9 | - | - | -" |
2. Дополнить новыми строками 2, 2.1 и 2.2 следующего содержания:
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||||||
"2 | Основное мероприятие: Региональный проект "Культурная среда" | 2018 - 2024 | МБ | 38948,0 | - | - | 7967,3 | 30980,7 | - | - | - | Процент выполнения мероприятий, % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | КпС, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
ОБ <*> | 5572,9 | - | - | - | 5572,9 | - | - | - | ||||||||||||
2.1 | Реновация учреждений отрасли культуры | 2018 - 2024 | МБ | 33375,2 | - | - | 7967,3 | 25407,9 | - | - | - | Осуществление ремонтных работ в учреждениях культуры в сфере культуры и искусства, (да - 1, нет - 0) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | КпС, ММКУ УКС |
Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||
2.2 | Поддержка отрасли культуры | 2021 | МБ | 5572,8 | - | - | - | 5572,8 | - | - | - | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | Комитет, ДШИ |
ОБ <*> | 5572,9 | - | - | - | 5572,9 | - | - | - |
________________
* В том числе средства федерального бюджета.".
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Всего по подпрограмме: | 193171,7 | 28189,6 | 17289,0 | 46307,1 | 59933,8 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 187598,8 | 28189,6 | 17289,0 | 46307,1 | 54360,9 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 |
средства областного бюджета | 5572,9 | - | - | - | 5572,9 | - | - | - |
в том числе по заказчикам: | ||||||||
Комитет по культуре администрации города Мурманска | 157599,7 | 27574,9 | 16551,3 | 37495,4 | 34525,9 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 |
средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 152026,8 | 27574,9 | 16551,3 | 37495,4 | 28953,0 | 13817,4 | 13817,4 | 13817,4 |
средства областного бюджета | 5572,9 | - | - | - | 5572,9 | - | - | - |
комитет по строительству администрации города Мурманска | 35572,0 | 614,7 | 737,7 | 8811,7 | 25407,9 | - | - | - |
средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 35572,0 | 614,7 | 737,7 | 8811,7 | 25407,9 | - | - | - |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2018 - 2024 | МБ | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | Количество общественных территорий, ед. | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет, МГПС |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 1845741,5 | 313726,1 | 263498,3 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, МГПС |
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 | ||||||||||
МБ | 1895379,4 | 362205,9 | 264656,4 | 255862,9 | 253610,7 | 229545,8 | 254688,5 | 274809,2 |