____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления администрации города Мурманска от 14.11.2022 N 3533.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 N 42-739 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 N 79-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы" (в ред. постановления от 24.05.2018 N 1478) следующие изменения:
1.1. Слова "КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска" и "Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска" по тексту муниципальной программы заменить словами "КпС - комитет по строительству администрации города Мурманска" и "Комитет по строительству администрации города Мурманска" соответственно.
1.2. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 5412056,1 тыс. руб., в том числе: 5397781,3 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2018 год - 910404,2 тыс. руб.; 2019 год - 827256,0 тыс. руб.; 2020 год - 829024,8 тыс. руб.; 2021 год - 700162,8 тыс. руб.; 2022 год - 705835,3 тыс. руб.; 2023 год - 707569,8 тыс. руб.; 2024 год - 717528,4 тыс. руб. 13951,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2018 год - 1937,5 тыс. руб.; 2019 год - 1862,0 тыс. руб.; 2020 год - 1862,0 тыс. руб.; 2021 год - 2072,4 тыс. руб.; 2022 год - 2072,4 тыс. руб.; 2023 год - 2072,4 тыс. руб.; 2024 год - 2072,4 тыс. руб. 323,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2018 год - 107,9 тыс. руб.; 2019 год - 107,9 тыс. руб.; 2020 год - 107,9 тыс. руб." |
1.3. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 101001,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 101001,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 19900,1 тыс. руб.; 2019 год - 12710,4 тыс. руб.; 2020 год - 12361,3 тыс. руб.; 2021 год - 14007,3 тыс. руб.; 2022 год - 14007,3 тыс. руб.; 2023 год - 14007,3 тыс. руб.; 2024 год - 14007,3 тыс. руб." |
1.3.2. Таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.3. Раздел "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1071114,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1071114,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 249605,9 тыс. руб.; 2019 год - 185744,0 тыс. руб.; 2020 год - 183719,0 тыс. руб.; 2021 год - 113679,6 тыс. руб.; 2022 год - 114707,3 тыс. руб.; 2023 год - 110927,3 тыс. руб.; 2024 год - 112731,6 тыс. руб." |
1.4.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. Раздел "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе III "Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 336971,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 336971,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 60553,0 тыс. руб.; 2019 год - 45703,0 тыс. руб.; 2020 год - 45703,0 тыс. руб.; 2021 год - 46253,0 тыс. руб.; 2022 год - 46253,0 тыс. руб.; 2023 год - 46253,0 тыс. руб.; 2024 год - 46253,0 тыс. руб." |
1.5.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. Таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" дополнить строкой 1.5 согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.4. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.3 раздела "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.5.5. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе IV "Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3848109,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 3833834,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 572363,4 тыс. руб.; 2019 год - 574812,2 тыс. руб.; 2020 год - 578955,1 тыс. руб.; 2021 год - 518646,6 тыс. руб.; 2022 год - 523291,4 тыс. руб.; 2023 год - 528805,9 тыс. руб.; 2024 год - 536960,2 тыс. руб. ОБ: 13951,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 1937,5 тыс. руб.; 2019 год - 1862,0 тыс. руб.; 2020 год - 1862,0 тыс. руб.; 2021 год - 2072,4 тыс. руб.; 2022 год - 2072,4 тыс. руб.; 2023 год - 2072,4 тыс. руб.; 2024 год - 2072,4 тыс. руб. ФБ: 323,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 107,9 тыс. руб.; 2019 год - 107,9 тыс. руб.; 2020 год - 107,9 тыс. руб." |
1.6.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 раздела "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2018.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства | |||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 101001,0 | 19900,1 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал | |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 99114,6 | 18596,8 | 12710,4 | 11778,2 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал | |
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | 2018 - 2024 | МБ | 1886,4 | 1303,3 | - | 583,1 | - | - | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | КпС, ММКУ УКС | |
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: | 101001,0 | 19900,1 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||||||
МБ | 101001,0 | 19900,1 | 12710,4 | 12361,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 99114,6 | 18596,8 | 12710,4 | 11778,2 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
1.1.1 | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 59417,9 | 11994,3 | 8577,9 | 7645,7 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
1.1.2 | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 31927,2 | 3622,6 | 3737,9 | 3737,9 | 5207,2 | 5207,2 | 5207,2 | 5207,2 |
1.1.3 | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 7769,5 | 2979,9 | 394,6 | 394,6 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 |
1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | МБ | 1886,4 | 1303,3 | - | 583,1 | - | - | - | - |
1.2.1 | Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы) | МБ | 1303,3 | 1303,3 | - | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Работы по капитальному ремонту | МБ | 583,1 | - | - | 583,1 | - | - | - | - |