АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26 апреля 2017 года N 1351


О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742



В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Хабаровской городской Думы от 16.01.2017 N 484 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакций:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы города Хабаровска «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»


Ответственный исполнитель программы

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

Соисполнители программы

департамент архитектуры, строительства и землепользования

Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;

- строительство ЦТП;

- улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;

- модернизация муниципальных объектов электроснабжения;

- перевод на природный газ жилищного фонда;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения;

- приобретение специализированной техники

Цель программы

повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения;

уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения;

улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей

Стратегическая цель и задача социально-экономического развития города

стратегическая цель:

улучшение качества городской среды;

задача социально-экономического развития города:

содействие строительству и реконструкции объектов энергетики и инженерной инфраструктуры

Задачи программы

- снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь тепловой и электрической энергии в процессе ее передачи по сетям;

- обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям;

- подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития

Основные целевые индикаторы программы

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;

- повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км;

- количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.;

- протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км;

- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.;

- количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.;

- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %;

- объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.;

- количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.;

- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.;

- количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.;

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;

- протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению, м;

- приобретение специализированной техники, шт.

Этапы и сроки реализации программы

в один этап с 2014 по 2020 год

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 3 755 161,07 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.;

- 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.;

- 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.;

- 2017 г. - 421 844,00 тыс. руб.;

- 2018 г. - 404 977,00 тыс. руб.;

- 2019 г. - 502 412,00 тыс. руб.;

- 2020 г. - 337 523,16 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2020 году:

- уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 13 ед., строительства 2,13 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей;

- улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП на ул. Связной;

- увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;

- снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;

- снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года;

- снижения доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;

- снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;

- увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут. к концу 2016 года;

- получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 106 000 куб. м/сут. к концу 2020 года;

- увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию в 2020 году;

- обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут.;

- улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 4 800 м к концу 2019 года

».

1.2. В разделе 1:

1.2.1. В абзаце четвертом слова «в аренду ОАО «Хабаровская горэлектросеть» заменить словами «по договору безвозмездного пользования в АО «Хабаровская горэлектросеть».

1.2.2. В абзаце пятом слова «ОАО «Хабаровская горэлектросеть» заменить словами «АО «Хабаровская горэлектросеть».

1.3. В разделе 3:

1.3.1. В абзаце втором:

- цифры «19» заменить цифрами «13»;

- цифры «3,57» заменить цифрами «2,13».

1.3.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«Улучшение уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 4 800 м к концу 2019 года».

1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

Мэр города
А.Н. Соколов


Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 26 апреля 2017 года N 1351

     

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) к муниципальной программе «Развитие инженерной
 инфраструктуры города Хабаровска» на 2014-2020 годы     

Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Прогноз

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

По капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

%

81,5

79

76,7

-

-

-

-

-

-

2. Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях

шт./км

1,8

1,7

1,6

1,6

1,59

1,57

1,57

1,55

1,53

По строительству ЦТП на ул. Связной

3. Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП

чел.

-

-

250

250

-

-

-

-

-

По улучшению электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

4. Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения

км

5,5

11

-

-

-

-

-

-

2,13

По модернизации муниципальных объектов электроснабжения

5. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций

шт.

-

3

2

2

1

-

2

2

4

По переводу на природный газ жилищного фонда

6. Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом)

ед.

467

467

632

467

632

772

802

972

1 142

7. Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений

%

3,5

3,5

4,7

3,5

4,7

5,7

5,9

7,2

8,4

По улучшению качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска

8. Объем воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения

куб. м/сут.

372 000

448 000

448 000

448 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

9. Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения

куб. м/сут.

0

25 000

25 000

50 000

75 000

75 000

75 000

75 000

106 000

10. Мощность очистных сооружений канализации

куб. м/сут.

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

320 000

11. Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВМС по ул. Лермонтова)

куб. м/сут.

60 000

60 000

60 000

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

12. Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене

%

-

-

4,90

7,96

6,74

6,02

4,51

3,01

1,50

13. Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене

%

-

-

3,09

3,91

3,52

2,96

2,22

1,48

0,73

14. Протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению

м

-

-

-

-

-

1 600

1 600

1 600

-

По приобретению специализированной техники

15. Приобретение специализированной техники

шт.

-

-

3

-

-

-

-

-

-

     

     
Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 26 апреля 2017 года N 1351

     

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы


N п/п

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации ГРБС

Источник финансирования

Расходы (руб.) по годам

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей

1.1.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

1.2.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

040

бюджет города (субсидии)

278 248 435,72

520 00 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

27 540 000,00

27 540 000,00

27 540 000,00

45 000 000,00

Итого по разделу 1

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

Итого по разделу 1

040

бюджет города (субсидии)

278 248 435,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

27 540 000,00

27 540 000,00

27 540 000,00

45 000 000,00

2. Строительство ЦТП

2.1.

Строительство ЦТП по ул. Связной

013

бюджет города

3 480 678,68

1 870 000,00,

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

Итого по разделу 2

013

бюджет города

3 480 678,68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

3.1.

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ:

- ф. 3 «Горький» - ЦРП 24;

- ф. 32 «Горький» - ЦРП 24

013

бюджет города

6 200 000,00

6 200 000,00

-

-

-

-

-

-

3.2.

Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А

013

бюджет города

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

-

3.3.

Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской

013

бюджет города

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

3.4.

Строительство воздушно-кабельных линий 6кВ от ПС «ГВФ» до ТП-1381 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.5.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «Горка» (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

666 000,00

666 000,00

-

-

-

-

-

-

3:6.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «НПЗ» (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.7.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

4 112 000,00

-

-

-

-

-

-

4 112 000,00

3.8.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

3 944 000,00

-

-

-

-

-

-

3 944 000,00

Итого по разделу 3

013

бюджет города

16 756 000,00

8 700 000,00

-

-

-

-

-

8 056 000,00

4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения

4.1.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а)

013

бюджет города

14 207 000,00

14 207 000,00

-

-

-

-

-

-

4.2.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)

013

бюджет города

993 000,00

993 000,00

-

-

-

-

-

-

4.3.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)

013

бюджет города

4 207 397,57

1 800 000,00

1 435 000,00

972 397,57

-

-

-

-

4.4.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а) ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

17 165 000,00

-

17 165 000,00

-

-

-

-

-

4.5.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

3 299 518,15

-

-

3 299 518,15

-

-

-

-

4.6.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)

013

бюджет города

1 753 000,00

-

-

-

-

1 753 000,00

-

-

4.7.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б)

013

бюджет города

17 261 000,00

-

-

-

-

17 261 000,00

-

-

4.8.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

1 520 000,00

-

-

-

-

-

1 520 000,00

-

4.9.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)

013

бюджет города

17 494 000,00

-

-

-

-

-

17 494 000,00

-

4.10.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)

013

бюджет города

1 140 000,00

-

-

-

-

-

-

1 140 000,00

4.11.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

33 860 000,00

-

-

-

-

-

-

33 860 000,00

Итого по разделу 4

013

бюджет города

112 899 915,72

17 000 000,00

18 600 010,00

4 271 915,72

-

19 014 000,00

19 014 000,00

35 000 000,00

5. Перевод на природный газ жилищного фонда

5.1.

Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной

013

бюджет города

7 101 999,56

5 500 000,00

1 379 999,56

222 000,00

-

-

-

-

краевой бюджет

16 500 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.

Газификация района частных домовладений Пятая площадка (1-я очередь, в т.ч. ПИР) по ВЦП «Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска (2011-2013 годы)»

013

бюджет города

48 932 000,00

815 000,00

4 200 000,00

21 067 000,00

22 850 000,00

-

-

-

5.3.

Газификация района частных домовладений Пятая площадка (2-я очередь, в т.ч. ПИР) по ВЦП «Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска (2011-2013 годы)»

013

бюджет города

43 578 160,00

-

-

-

-

21 412 000,00

19 729 000,00

2 437 160,00

5.4.

Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР)

013

бюджет города

1 985 814,04

1 000 000,00

-

985 814,04

-

-

-

-

5.5.

Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного

013

краевой бюджет

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5.6.

Газификация природным газом частных домовладений микрорайона Красная Речка (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной

013

бюджет города

3 632 000,00

-

-

- -

-

-

1 683 000,00

1 949 000,00

Итого по разделу 5

013

бюджет города

105 229 973,60

7 315 000,00

5 579 999,56

22 274 814,04

22 850 000,00

21 412 000,00

21 412 000,00

4 386 160,00

Итого по разделу 5

013

краевой бюджет

36 500 000,00

36 500 000,00

-

-

-

-

-

-

6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения

6.1.

Строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)»

040

федеральный бюджет

430 528 000,00

-

-

430 528 000,00

-

-

-

-

040

бюджет города (субсидии)

378 040 000,0

116 000 000,00

-

92 256 000,00

-

169 784 000,00

-

-

040

краевой бюджет

18 428 000,00

-

3 700 000,00

14 728 000,00

-

-

-

-

6.2.

Строительство объекта «Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)»

040

бюджет города (субсидии)

41 410 000,00

12 000 000,00

-

29 410 000,00

-

-

-

-

040

федеральный бюджет

341 696 000,00

264 850 000,00

-

76 846 000,00

-

-

-

-

040

краевой бюджет

3 524 000,00

-

-

3 524 000,00

-

-

-

-

6.3.

Строительство объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске»

013

бюджет города

1 216 275 000,00

156 000 000,00

95 895 000,00

17 456 000,00

252 811 000,00

141 447 000

408 666 000,00

150 000 000,00

013

краевой бюджет

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

6.4.

Реконструкция ВМС Центрального района по ул. Лермонтова

040

бюджет города (субсидии)

29 081 000,00

29 081 000,00

-

-

-

-

-

-

040

краевой бюджет

261 720 000,00

261 720 000,00

-

-

-

-

-

-

6.5.

Строительство объектов водоотведения и водоснабжения

013

бюджет города

29 081 000,00

-

-

-

-

-

-

29 081 000,00

6.6.

Капитальный ремонт сетей водопровода

040

бюджет города (субсидии)

114 812 400,00

13 511 000,00

23 531 400,00

12 100 000,00

10 890 000,00

10 890 000,00

10 890 000,00

33 000 000,00

6.7.

Капитальный ремонт сетей канализации

040

бюджет города (субсидии)

122 303 600,00

14 285 000,00

30 248 600,00

12 100 000,00

10 890 000,00

10 890 000,00

10 890 000,00

33 000 000,00

6.8.

Строительство водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению

040

бюджет города (субсидии)

12 000 000,00

-

-

-

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

-

6.9.

Водоснабжение пос. Красная Речка в г. Хабаровске

013

бюджет города

92 863 000,0

92 863 000,0

Итого по разделу 6

013

бюджет города

1 338 219 000,00

150 000 000,00

95 895 000,00

17 456 000,00

345 674 000,00

141 447 000,00

408 666 000,00

179 081 000,00

Итого по разделу 6

013

краевой бюджет

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

Итого по разделу 6

040

бюджет города (субсидии)

697 647 000,00

184 877 000,00

53 780 000,00

145 866 000,00

25 780 000,00

195 564 000,00

25 780 000,00

66 000 000,00

Итого по разделу 6

040

федеральный бюджет

772 224 000,00

264 850 000,00

-

507 374 000,00

-

-

-

-

Итого по разделу 6

040

краевой бюджет

283 672 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

18 252 000,00

-

-

-

-

7. Приобретение специализированной техники

7.1.

Поставка специализированной техники

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу 7

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

013

бюджет города

1 628 595 642,28

228 515 000,00

129 875 073,84

44 193 408,44

368 524 000,00

181 873 000,00

449 092 000,00

226 523 160,00

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

бюджет города (субсидии)

975 895 435,72

236 877 000,00

121 808 435,72

176 466 000,00

53 320 000,00

223 104 000,00

53 320 000,00

111 000 000,00

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

федеральный бюджет

772 224 000,00

264 850 000,00

-

507 374 000,00

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

краевой бюджет

283 672 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

18 252 000,00

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

013

краевой бюджет

86 500 000,00

36 500 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе

3 755 161 078,00

1 036 736 000,00

305 383 509,56

746 285 408,44

421 844 000,00

404 977 000,00

502 412 000,00

337 523 160,00




Текст документа сверен по:

Официальная рассылка

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»