АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2017 года N 1351
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Хабаровской городской Думы от 16.01.2017 N 484 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакций:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы города Хабаровска «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель программы | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
Соисполнители программы | департамент архитектуры, строительства и землепользования |
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу | - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей; - строительство ЦТП; - улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения; - модернизация муниципальных объектов электроснабжения; - перевод на природный газ жилищного фонда; - улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения; - приобретение специализированной техники |
Цель программы | повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения; уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения; улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
Стратегическая цель и задача социально-экономического развития города | стратегическая цель: улучшение качества городской среды; задача социально-экономического развития города: содействие строительству и реконструкции объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
Задачи программы | - снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения; - снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь тепловой и электрической энергии в процессе ее передачи по сетям; - обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям; - подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития |
Основные целевые индикаторы программы | - доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %; - повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км; - количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.; - протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км; - ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.; - количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.; - удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %; - объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.; - количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.; - мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.; - количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.; - доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %; - доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %; - протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению, м; - приобретение специализированной техники, шт. |
Этапы и сроки реализации программы | в один этап с 2014 по 2020 год |
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 3 755 161,07 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.; - 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.; - 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.; - 2017 г. - 421 844,00 тыс. руб.; - 2018 г. - 404 977,00 тыс. руб.; - 2019 г. - 502 412,00 тыс. руб.; - 2020 г. - 337 523,16 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение к 2020 году: - уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 13 ед., строительства 2,13 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей; - улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП на ул. Связной; - увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%; - снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году; - снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года; - снижения доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года; - снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года; - увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут. к концу 2016 года; - получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 106 000 куб. м/сут. к концу 2020 года; - увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию в 2020 году; - обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут.; - улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 4 800 м к концу 2019 года |
». |
1.2. В разделе 1:
1.2.1. В абзаце четвертом слова «в аренду ОАО «Хабаровская горэлектросеть» заменить словами «по договору безвозмездного пользования в АО «Хабаровская горэлектросеть».
1.2.2. В абзаце пятом слова «ОАО «Хабаровская горэлектросеть» заменить словами «АО «Хабаровская горэлектросеть».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В абзаце втором:
- цифры «19» заменить цифрами «13»;
- цифры «3,57» заменить цифрами «2,13».
1.3.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Улучшение уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 4 800 м к концу 2019 года».
1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
Мэр города
А.Н. Соколов
Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 26 апреля 2017 года N 1351
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска» на 2014-2020 годы
Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Прогноз | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
По капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей | ||||||||||
1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 81,5 | 79 | 76,7 | - | - | - | - | - | - |
2. Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях | шт./км | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
По строительству ЦТП на ул. Связной | ||||||||||
3. Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП | чел. | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
По улучшению электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | ||||||||||
4. Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения | км | 5,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
По модернизации муниципальных объектов электроснабжения | ||||||||||
5. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций | шт. | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
По переводу на природный газ жилищного фонда | ||||||||||
6. Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом) | ед. | 467 | 467 | 632 | 467 | 632 | 772 | 802 | 972 | 1 142 |
7. Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений | % | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 5,9 | 7,2 | 8,4 |
По улучшению качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска | ||||||||||
8. Объем воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения | куб. м/сут. | 372 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
9. Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения | куб. м/сут. | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 106 000 |
10. Мощность очистных сооружений канализации | куб. м/сут. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 320 000 |
11. Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВМС по ул. Лермонтова) | куб. м/сут. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 |
12. Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | - | - | 4,90 | 7,96 | 6,74 | 6,02 | 4,51 | 3,01 | 1,50 |
13. Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | - | - | 3,09 | 3,91 | 3,52 | 2,96 | 2,22 | 1,48 | 0,73 |
14. Протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | м | - | - | - | - | - | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - |
По приобретению специализированной техники | ||||||||||
15. Приобретение специализированной техники | шт. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 26 апреля 2017 года N 1351
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы
N п/п | Наименование мероприятий | Код бюджетной классификации ГРБС | Источник финансирования | Расходы (руб.) по годам | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей | |||||||||||
1.1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - |
1.2. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | 040 | бюджет города (субсидии) | 278 248 435,72 | 520 00 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 27 540 000,00 | 27 540 000,00 | 27 540 000,00 | 45 000 000,00 |
Итого по разделу 1 | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 1 | 040 | бюджет города (субсидии) | 278 248 435,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 27 540 000,00 | 27 540 000,00 | 27 540 000,00 | 45 000 000,00 | |
2. Строительство ЦТП | |||||||||||
2.1. | Строительство ЦТП по ул. Связной | 013 | бюджет города | 3 480 678,68 | 1 870 000,00, | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - |
Итого по разделу 2 | 013 | бюджет города | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - | |
3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
3.1. | Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ: - ф. 3 «Горький» - ЦРП 24; - ф. 32 «Горький» - ЦРП 24 | 013 | бюджет города | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А | 013 | бюджет города | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской | 013 | бюджет города | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.4. | Строительство воздушно-кабельных линий 6кВ от ПС «ГВФ» до ТП-1381 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.5. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «Горка» (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3:6. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «НПЗ» (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.7. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 4 112 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 112 000,00 |
3.8. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 3 944 000,00 | - | - | - | - | - | - | 3 944 000,00 |
Итого по разделу 3 | 013 | бюджет города | 16 756 000,00 | 8 700 000,00 | - | - | - | - | - | 8 056 000,00 | |
4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения | |||||||||||
4.1. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а) | 013 | бюджет города | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в) | 013 | бюджет города | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а) | 013 | бюджет города | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - |
4.4. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а) ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - |
4.5. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - |
4.6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а) | 013 | бюджет города | 1 753 000,00 | - | - | - | - | 1 753 000,00 | - | - |
4.7. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б) | 013 | бюджет города | 17 261 000,00 | - | - | - | - | 17 261 000,00 | - | - |
4.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 1 520 000,00 | - | - | - | - | - | 1 520 000,00 | - |
4.9. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а) | 013 | бюджет города | 17 494 000,00 | - | - | - | - | - | 17 494 000,00 | - |
4.10. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а) | 013 | бюджет города | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 140 000,00 |
4.11. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 33 860 000,00 | - | - | - | - | - | - | 33 860 000,00 |
Итого по разделу 4 | 013 | бюджет города | 112 899 915,72 | 17 000 000,00 | 18 600 010,00 | 4 271 915,72 | - | 19 014 000,00 | 19 014 000,00 | 35 000 000,00 | |
5. Перевод на природный газ жилищного фонда | |||||||||||
5.1. | Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной | 013 | бюджет города | 7 101 999,56 | 5 500 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | - | - | - | - |
краевой бюджет | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Газификация района частных домовладений Пятая площадка (1-я очередь, в т.ч. ПИР) по ВЦП «Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска (2011-2013 годы)» | 013 | бюджет города | 48 932 000,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 22 850 000,00 | - | - | - |
5.3. | Газификация района частных домовладений Пятая площадка (2-я очередь, в т.ч. ПИР) по ВЦП «Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска (2011-2013 годы)» | 013 | бюджет города | 43 578 160,00 | - | - | - | - | 21 412 000,00 | 19 729 000,00 | 2 437 160,00 |
5.4. | Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР) | 013 | бюджет города | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | - | - | - | - |
5.5. | Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного | 013 | краевой бюджет | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
5.6. | Газификация природным газом частных домовладений микрорайона Красная Речка (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной | 013 | бюджет города | 3 632 000,00 | - | - | - - | - | - | 1 683 000,00 | 1 949 000,00 |
Итого по разделу 5 | 013 | бюджет города | 105 229 973,60 | 7 315 000,00 | 5 579 999,56 | 22 274 814,04 | 22 850 000,00 | 21 412 000,00 | 21 412 000,00 | 4 386 160,00 | |
Итого по разделу 5 | 013 | краевой бюджет | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
6.1. | Строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)» | 040 | федеральный бюджет | 430 528 000,00 | - | - | 430 528 000,00 | - | - | - | - |
040 | бюджет города (субсидии) | 378 040 000,0 | 116 000 000,00 | - | 92 256 000,00 | - | 169 784 000,00 | - | - | ||
040 | краевой бюджет | 18 428 000,00 | - | 3 700 000,00 | 14 728 000,00 | - | - | - | - | ||
6.2. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)» | 040 | бюджет города (субсидии) | 41 410 000,00 | 12 000 000,00 | - | 29 410 000,00 | - | - | - | - |
040 | федеральный бюджет | 341 696 000,00 | 264 850 000,00 | - | 76 846 000,00 | - | - | - | - | ||
040 | краевой бюджет | 3 524 000,00 | - | - | 3 524 000,00 | - | - | - | - | ||
6.3. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» | 013 | бюджет города | 1 216 275 000,00 | 156 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 252 811 000,00 | 141 447 000 | 408 666 000,00 | 150 000 000,00 |
013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | ||
6.4. | Реконструкция ВМС Центрального района по ул. Лермонтова | 040 | бюджет города (субсидии) | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | - | - | - | - | - | - |
040 | краевой бюджет | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
6.5. | Строительство объектов водоотведения и водоснабжения | 013 | бюджет города | 29 081 000,00 | - | - | - | - | - | - | 29 081 000,00 |
6.6. | Капитальный ремонт сетей водопровода | 040 | бюджет города (субсидии) | 114 812 400,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | 33 000 000,00 |
6.7. | Капитальный ремонт сетей канализации | 040 | бюджет города (субсидии) | 122 303 600,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | 10 890 000,00 | 33 000 000,00 |
6.8. | Строительство водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | 040 | бюджет города (субсидии) | 12 000 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - |
6.9. | Водоснабжение пос. Красная Речка в г. Хабаровске | 013 | бюджет города | 92 863 000,0 | 92 863 000,0 | ||||||
Итого по разделу 6 | 013 | бюджет города | 1 338 219 000,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 345 674 000,00 | 141 447 000,00 | 408 666 000,00 | 179 081 000,00 | |
Итого по разделу 6 | 013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 6 | 040 | бюджет города (субсидии) | 697 647 000,00 | 184 877 000,00 | 53 780 000,00 | 145 866 000,00 | 25 780 000,00 | 195 564 000,00 | 25 780 000,00 | 66 000 000,00 | |
Итого по разделу 6 | 040 | федеральный бюджет | 772 224 000,00 | 264 850 000,00 | - | 507 374 000,00 | - | - | - | - | |
Итого по разделу 6 | 040 | краевой бюджет | 283 672 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | 18 252 000,00 | - | - | - | - | |
7. Приобретение специализированной техники | |||||||||||
7.1. | Поставка специализированной техники | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 7 | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 013 | бюджет города | 1 628 595 642,28 | 228 515 000,00 | 129 875 073,84 | 44 193 408,44 | 368 524 000,00 | 181 873 000,00 | 449 092 000,00 | 226 523 160,00 | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | бюджет города (субсидии) | 975 895 435,72 | 236 877 000,00 | 121 808 435,72 | 176 466 000,00 | 53 320 000,00 | 223 104 000,00 | 53 320 000,00 | 111 000 000,00 | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | федеральный бюджет | 772 224 000,00 | 264 850 000,00 | - | 507 374 000,00 | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | краевой бюджет | 283 672 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | 18 252 000,00 | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 013 | краевой бюджет | 86 500 000,00 | 36 500 000,00 | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе | 3 755 161 078,00 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 746 285 408,44 | 421 844 000,00 | 404 977 000,00 | 502 412 000,00 | 337 523 160,00 |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка