В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 16.12.2021 N 32-432 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110, от 17.12.2022 N 3261, от 20.12.2021 N 3287, от 20.10.2022 N 3161), следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 9113736,4 тыс. руб., в том числе: 8710639,4 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2018 год - 1047978,2 тыс. руб.; 2019 год - 996898,4 тыс. руб.; 2020 год - 1106640,6 тыс. руб.; 2021 год - 1358346,9 тыс. руб.; 2022 год - 1228379,9 тыс. руб.; 2023 год - 1585945,8 тыс. руб.; 2024 год - 1386449,6 тыс. руб. 150054,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2018 год - 1884,4 тыс. руб.; 2019 год - 11899,2 тыс. руб.; 2020 год - 6776,5 тыс. руб.; 2021 год - 45490,2 тыс. руб.; 2022 год - 73867,10 тыс. руб.; 2023 год - 5697,8 тыс. руб.; 2024 год - 4439,3 тыс. руб. 253042,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2021 год - 114584,8 тыс. руб.; 2022 год - 16557,3 тыс. руб.; 2023 год - 33700,0 тыс. руб.; 2024 год - 88200,0 тыс. руб." |
1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1392132,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1056566,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 28189,6 тыс. руб.; 2019 год - 17289,0 тыс. руб.; 2020 год - 39278,7 тыс. руб.; 2021 год - 170659,6 тыс. руб.; 2022 год - 103346,0 тыс. руб.; 2023 год - 483016,5 тыс. руб.; 2024 год - 214787,5 тыс. руб. ОБ: 82523,1 тыс. руб., из них: 2021 год - 38266,8 тыс. руб.; 2022 год - 37367,8 тыс. руб.; 2023 год - 4073,5 тыс. руб.; 2024 год - 2815,0 тыс. руб. ФБ: 253042,5 тыс. руб., из них: 2021 год - 114584,8 тыс. руб.; 2022 год - 16557,7 тыс. руб.; 2023 год - 33700,0 тыс. руб.; 2024 год - 88200,0 тыс. руб." |
1.2.2. Строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2232201,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2207326,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 362205,9 тыс. руб.; 2019 год - 264656,4 тыс. руб.; 2020 год - 344871,5 тыс. руб.; 2021 год - 384873,2 тыс. руб.; 2022 год - 290381,4 тыс. руб.; 2023 год - 268932,1 тыс. руб.; 2024 год - 291405,9 тыс. руб. ОБ: 24875,0 тыс. руб., из них: 2022 год - 24875,0 тыс. руб." |
1.3.2. Строки 1, 1.1, 1.4 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III "Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 430986,5 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 425539,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 72782,8 тыс. руб.; 2019 год - 85447,7 тыс. руб.; 2020 год - 50651,4 тыс. руб.; 2021 год - 76357,9 тыс. руб.; 2022 год - 62559,9 тыс. руб.; 2023 год - 38869,9 тыс. руб.; 2024 год - 38869,9 тыс. руб. ОБ: 5447,0 тыс. руб., из них: 2021 год - 5447,0 тыс. руб." |
1.4.2. Строки 1, 1.1, 1.2, 1.5 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.4.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV "Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4981556,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4944346,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 576035,3 тыс. руб.; 2019 год - 620442,9 тыс. руб.; 2020 год - 662327,5 тыс. руб.; 2021 год - 715126,2 тыс. руб.; 2022 год - 759158,4 тыс. руб.; 2023 год - 782745,1 тыс. руб.; 2024 год - 828511,4 тыс. руб. ОБ: 37209,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 1884,4 тыс. руб.; 2019 год - 11899,2 тыс. руб.; 2020 год - 6776,5 тыс. руб.; 2021 год - 1776,4 тыс. руб.; 2022 год - 11624,3 тыс. руб.; 2023 год - 1624,3 тыс. руб.; 2024 год - 1624,3 тыс. руб." |
1.5.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.5.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.5.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе V "Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по подпрограмме: 76859,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 76859,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 8764,6 тыс. руб.; 2019 год - 9062,4 тыс. руб.; 2020 год - 9511,5 тыс. руб.; 2021 год - 11330,0 тыс. руб.; 2022 год - 12934,2 тыс. руб.; 2023 год - 12382,2 тыс. руб.; 2024 год - 12874,9 тыс. руб." |
1.6.2. Строки 1, 1.1, 1.2 и "Всего по АВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2022, и действует по 31.12.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
Ю.В.СЕРДЕЧКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018 - 2024 | МБ | 817992,4 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 134892,8 | 19472,0 | 366897,8 | 211972,5 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
ОБ | 1204,5 | - | - | - | - | 1204,5 | - | - | ||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 260943,5 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 132492,8 | 17173,2 | 14221,6 | 14495,4 | Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
Количество приобретенных материальных ресурсов, ед. | 100 | 207 | 307 | 488 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | 2018 - 2024 | МБ | 4531,1 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 534,3 | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | КС АГМ, ММКУ УКС |
1.3 | Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2018 - 2024 | МБ | 541079,5 | - | - | - | 600,0 | 560,0 | 342442,4 | 197477,1 | Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина" (да - 1, нет - 0) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | КС АГМ, ММКУ УКС Комитет, ГДК |
МБ | 10233,8 | - | - | - | - | - | 10233,8 | - | ||||||||||||
Количество объектов, в которых произведена реконструкция, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||
2 | Основное мероприятие: региональный проект "Культурная среда" | 2018 - 2024 | Всего: | 570435,6 | - | - | - | 186118,4 | 136595,0 | 153892,2 | 93830,0 | Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
МБ | 238574,5 | - | - | - | 35766,8 | 83874,0 | 116118,7 | 2815,0 | ||||||||||||
ОБ <*> | 78818,6 | - | - | - | 35766,8 | 36163,3 | 4073,5 | 2815,0 | ||||||||||||
ФБ | 253042,5 | - | - | - | 114584,8 | 16557,7 | 33700,0 | 88200,0 | ||||||||||||
2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры | 2021, 2023 | Всего: | 17141,6 | - | - | - | 11145,6 | - | 5996,0 | - | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Комитет, ДШИ |
МБ | 8570,8 | - | - | - | 5572,8 | - | 2998,0 | - | ||||||||||||
ОБ <*> | 8570,8 | - | - | - | 5572,8 | - | 2998,0 | - | ||||||||||||
2021 - 2023 | Всего: | 406496,1 | - | - | - | 174972,8 | 119478,1 | 112045,2 | - | Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | КС, ММКУ УКС | |||
МБ | 208996,3 | - | - | - | 30194,0 | 66757,1 | 112045,2 | - | ||||||||||||
ОБ | 66357,3 | - | - | - | 30194,0 | 36163,3 | - | - | ||||||||||||
ФБ | 131142,5 | - | - | - | 114584,8 | 16557,7 | - | - | ||||||||||||
2.2 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2023 - 2024 | Всего: | 146797,9 | - | - | - | - | 17116,9 | 35851,0 | 93830,0 | Осуществление предпроектных работ в рамках строительства центра культурного развития, да - 1/нет - 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | КС, ММКУ УКС |
МБ | 21007,4 | - | - | - | - | 17116,9 | 1075,5 | 2815,0 | ||||||||||||
ОБ | 3890,5 | - | - | - | - | - | 1075,5 | 2815,0 | Количество центров культурного развития, по которым ведутся строительные работы, ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
ФБ | 121900,0 | - | - | - | - | - | 33700,0 | 88200,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 1392132,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 323511,2 | 157271,5 | 520790,0 | 305802,5 | ||||||||||
МБ | 1056566,9 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 170659,6 | 103346,0 | 483016,5 | 214787,5 | ||||||||||||
ОБ <*> | 82523,1 | - | - | - | 38266,8 | 37367,8 | 4073,5 | 2815,0 | ||||||||||||
ФБ | 253042,5 | - | - | - | 114584,8 | 16557,7 | 33700,0 | 88200,0 |