АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2022 года N 4207


О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110, от 17.12.2022 N 3261, от 20.12.2021 N 3287, от 20.10.2022 N 3161)



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 16.12.2021 N 32-432 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года" постановляю:


1. Внести в муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 N 1478, от 03.09.2018 N 2910, от 05.12.2018 N 4184, от 18.12.2018 N 4386, от 20.12.2018 N 4445, от 17.05.2019 N 1712, от 05.09.2019 N 2994, от 16.12.2019 N 4215, от 16.12.2019 N 4228, от 21.05.2020 N 1191, от 17.12.2020 N 2948, от 18.12.2020 N 2972, от 11.06.2021 N 1609, от 16.09.2021 N 2357, от 03.12.2021 N 3110, от 17.12.2022 N 3261, от 20.12.2021 N 3287, от 20.10.2022 N 3161), следующие изменения:


1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение муниципальной программы

Всего по муниципальной программе:

9113736,4 тыс. руб., в том числе:

8710639,4 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:

2018 год - 1047978,2 тыс. руб.;

2019 год - 996898,4 тыс. руб.;

2020 год - 1106640,6 тыс. руб.;

2021 год - 1358346,9 тыс. руб.;

2022 год - 1228379,9 тыс. руб.;

2023 год - 1585945,8 тыс. руб.;

2024 год - 1386449,6 тыс. руб.

150054,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:

2018 год - 1884,4 тыс. руб.;

2019 год - 11899,2 тыс. руб.;

2020 год - 6776,5 тыс. руб.;

2021 год - 45490,2 тыс. руб.;

2022 год - 73867,10 тыс. руб.;

2023 год - 5697,8 тыс. руб.;

2024 год - 4439,3 тыс. руб.

253042,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета

     (далее - ФБ), из них:

2021 год - 114584,8 тыс. руб.;

2022 год - 16557,3 тыс. руб.;

2023 год - 33700,0 тыс. руб.;

2024 год - 88200,0 тыс. руб."


1.2. В разделе I "Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":


1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1392132,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 1056566,9 тыс. руб., из них:

2018 год - 28189,6 тыс. руб.;

2019 год - 17289,0 тыс. руб.;

2020 год - 39278,7 тыс. руб.;

2021 год - 170659,6 тыс. руб.;

2022 год - 103346,0 тыс. руб.;

2023 год - 483016,5 тыс. руб.;

2024 год - 214787,5 тыс. руб.

ОБ: 82523,1 тыс. руб., из них:

2021 год - 38266,8 тыс. руб.;

2022 год - 37367,8 тыс. руб.;

2023 год - 4073,5 тыс. руб.;

2024 год - 2815,0 тыс. руб.

ФБ: 253042,5 тыс. руб., из них:

2021 год - 114584,8 тыс. руб.;

2022 год - 16557,7 тыс. руб.;

2023 год - 33700,0 тыс. руб.;

2024 год - 88200,0 тыс. руб."


1.2.2. Строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.2.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.2.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе II "Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":


1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 2232201,4 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 2207326,4 тыс. руб., из них:

2018 год - 362205,9 тыс. руб.;

2019 год - 264656,4 тыс. руб.;

2020 год - 344871,5 тыс. руб.;

2021 год - 384873,2 тыс. руб.;

2022 год - 290381,4 тыс. руб.;

2023 год - 268932,1 тыс. руб.;

2024 год - 291405,9 тыс. руб.

ОБ: 24875,0 тыс. руб., из них:

2022 год - 24875,0 тыс. руб."


1.3.2. Строки 1, 1.1, 1.4 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.3.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.3.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.4. В разделе III "Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города" на 2018 - 2024 годы":


1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 430986,5 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 425539,5 тыс. руб., из них:

2018 год - 72782,8 тыс. руб.;

2019 год - 85447,7 тыс. руб.;

2020 год - 50651,4 тыс. руб.;

2021 год - 76357,9 тыс. руб.;

2022 год - 62559,9 тыс. руб.;

2023 год - 38869,9 тыс. руб.;

2024 год - 38869,9 тыс. руб.

ОБ: 5447,0 тыс. руб., из них:

2021 год - 5447,0 тыс. руб."


1.4.2. Строки 1, 1.1, 1.2, 1.5 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.4.3. Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5 подпункта "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.5. В разделе IV "Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства" на 2018 - 2024 годы":


1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 4981556,2 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 4944346,8 тыс. руб., из них:

2018 год - 576035,3 тыс. руб.;

2019 год - 620442,9 тыс. руб.;

2020 год - 662327,5 тыс. руб.;

2021 год - 715126,2 тыс. руб.;

2022 год - 759158,4 тыс. руб.;

2023 год - 782745,1 тыс. руб.;

2024 год - 828511,4 тыс. руб.

ОБ: 37209,4 тыс. руб., из них:

2018 год - 1884,4 тыс. руб.;

2019 год - 11899,2 тыс. руб.;

2020 год - 6776,5 тыс. руб.;

2021 год - 1776,4 тыс. руб.;

2022 год - 11624,3 тыс. руб.;

2023 год - 1624,3 тыс. руб.;

2024 год - 1624,3 тыс. руб."


1.5.2. Строки 1, 1.1 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.


1.5.3. Подпункт "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.


1.5.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.


1.6. В разделе V "Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":


1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение АВЦП

Всего по подпрограмме: 76859,8 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 76859,8 тыс. руб., из них:

2018 год - 8764,6 тыс. руб.;

2019 год - 9062,4 тыс. руб.;

2020 год - 9511,5 тыс. руб.;

2021 год - 11330,0 тыс. руб.;

2022 год - 12934,2 тыс. руб.;

2023 год - 12382,2 тыс. руб.;

2024 год - 12874,9 тыс. руб."


1.6.2. Строки 1, 1.1, 1.2 и "Всего по АВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2024 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.


2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.


3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2022, и действует по 31.12.2022.


5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.



Глава
администрации города Мурманска
Ю.В.СЕРДЕЧКИН



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 20 декабря 2022 г. N 4207



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование показателя, ед. измерения

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства

1

Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства

2018 - 2024

МБ

817992,4

28189,6

17289,0

39278,7

134892,8

19472,0

366897,8

211972,5

Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед.

17

17

17

17

17

17

17

Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал

ОБ

1204,5

-

-

-

-

1204,5

-

-

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2018 - 2024

МБ

260943,5

27574,9

16551,3

38434,3

132492,8

17173,2

14221,6

14495,4

Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед.

5

13

7

8

5

5

5

Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал

Количество приобретенных материальных ресурсов, ед.

100

207

307

488

100

100

100

1.2

Капитальный ремонт объектов культуры

2018 - 2024

МБ

4531,1

614,7

737,7

844,4

1800,0

534,3

-

-

Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед.

1

1

1

1

2

-

-

КС АГМ, ММКУ УКС

1.3

Строительство (реконструкция) объектов культуры

2018 - 2024

МБ

541079,5

-

-

-

600,0

560,0

342442,4

197477,1

Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина" (да - 1, нет - 0)

-

-

-

1

1

1

1

КС АГМ, ММКУ УКС Комитет, ГДК

МБ

10233,8

-

-

-

-

-

10233,8

-

Количество объектов, в которых произведена реконструкция, ед.

-

-

-

-

-

1

-

2

Основное мероприятие: региональный проект "Культурная среда"

2018 - 2024

Всего:

570435,6

-

-

-

186118,4

136595,0

153892,2

93830,0

Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, %

-

-

-

100

100

100

100

КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ

МБ

238574,5

-

-

-

35766,8

83874,0

116118,7

2815,0

ОБ <*>

78818,6

-

-

-

35766,8

36163,3

4073,5

2815,0

ФБ

253042,5

-

-

-

114584,8

16557,7

33700,0

88200,0

2.1

Государственная поддержка отрасли культуры

2021, 2023

Всего:

17141,6

-

-

-

11145,6

-

5996,0

-

Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед.

-

-

-

1

-

1

-

Комитет, ДШИ

МБ

8570,8

-

-

-

5572,8

-

2998,0

-

ОБ <*>

8570,8

-

-

-

5572,8

-

2998,0

-

2021 - 2023

Всего:

406496,1

-

-

-

174972,8

119478,1

112045,2

-

Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ед.

-

-

-

1

1

1

КС, ММКУ УКС

МБ

208996,3

-

-

-

30194,0

66757,1

112045,2

-

ОБ

66357,3

-

-

-

30194,0

36163,3

-

-

ФБ

131142,5

-

-

-

114584,8

16557,7

-

-

2.2

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

2023 - 2024

Всего:

146797,9

-

-

-

-

17116,9

35851,0

93830,0

Осуществление предпроектных работ в рамках строительства центра культурного развития, да - 1/нет - 0

-

-

-

-

1

-

-

КС, ММКУ УКС

МБ

21007,4

-

-

-

-

17116,9

1075,5

2815,0

ОБ

3890,5

-

-

-

-

-

1075,5

2815,0

Количество центров культурного развития, по которым ведутся строительные работы, ед.

-

-

-

-

-

1

1

ФБ

121900,0

-

-

-

-

-

33700,0

88200,0

Всего по подпрограмме

2018 - 2024

Всего: в т.ч.:

1392132,5

28189,6

17289,0

39278,7

323511,2

157271,5

520790,0

305802,5

МБ

1056566,9

28189,6

17289,0

39278,7

170659,6

103346,0

483016,5

214787,5

ОБ <*>

82523,1

-

-

-

38266,8

37367,8

4073,5

2815,0

ФБ

253042,5

-

-

-

114584,8

16557,7

33700,0

88200,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»