Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2009 года N 552

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2012 годы"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2012 годы" (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606, от 31.03.2009 N 134, от 11.06.2009 N 263, от 10.07.2009 N 309, от 02.12.2009 N 472) следующие изменения:

В пункте 3 слова "К.В. Шипачева" заменить словами "А.С. Сергеева".

Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2012 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:

В паспорте Программы:

1.2.1.1. Позицию "Директор Программы" изложить в следующей редакции:


"

Директор Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики
 Сергеев Алексей Станиславович


".

1.2.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 1921,883 млн. рублей;

 2009 год - 1892,353 млн. рублей;

 2010 год - 1578,883 млн. рублей;

 2011 год - 490,35  млн. рублей;

 2012 год - 490,35 млн. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2008-2012 годы -  1909,336 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 697,813 млн. рублей;

 2009 год - 489,023 млн. рублей;

 2010 год - 310,0 млн. рублей;

 2011 год - 206,25 млн. рублей;

 2012 год - 206,25 млн. рублей.
 Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2008-2012 годы -  3068,58 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 672,02 млн. рублей;

 2009 год - 1136,04 млн. рублей;

 2010 год - 1034,52 млн. рублей;

 2011 год - 113,0 млн. рублей;

 2012 год - 113,0 млн. рублей;

 средства местных бюджетов на 2008-2012 годы -  1168,503 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 474,35 млн. рублей;

 2009 год - 217,39 млн. рублей;

 2010 год - 170,363 млн. рублей;

 2011 год - 153,2 млн. рублей;

 2012 год - 153,2 млн. рублей;

 внебюджетные источники на 2008-2012 годы -  227,4 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 77,7 млн. рублей;

 2009 год - 49,9 млн. рублей;

 2010 год - 64,0 млн. рублей;

 2011 год - 17,9 млн. рублей;

 2012 год - 17,9 млн. рублей


".

1.2.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1892,353 млн. рублей;

2010 год - 1578,883 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

2012 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2012 годы - 1909,336 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 489,023 млн. рублей;

2010 год - 310,0 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

2012 год - 206,25 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2012 годы - 3068,58 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 1136,04 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

2012 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2012 годы - 1168,503 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 217,39 млн. рублей;

2010 год - 170,363 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

2012 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2012 годы - 227,4 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 49,9 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей;

2012 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год".

1.2.3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.4. В приложении к Программе "Целевые индикаторы Программы" строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:


"

Всего по  Программе:

2008 -
 2012
 годы

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,87

4,09

1,38

1,38


".

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Приложение
к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области

от 30 декабря 2009 г. N 552

7. Программные мероприятия


N п/п

Наименование подпрограмм, программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
 (млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

област-ной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2012 годы

6373,819

1909,336

1909,336

-

-

3068,58

1168,503

227,4

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

1578,883

310,0

310,0

-

-

1034,52

170,363

64,0

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113,0

153,2

17,9

2012 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113,0

153,2

17,9

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера"

2008-2012 годы

807,93

247,47

247,47

-

-

370,48

176,67

13,31

2008 год

174, 98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

143,15

32,15

32,15

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,5

40,3

40,3

-

-

74,0

39,9

3,3

2012 год

157,5

40,3

40,3

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2012 годы

178,0

55,83

55,83

-

-

44,7

74,82

2,65

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

40,3

10,0

10,0

-

-

14

15,6

0,7

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

на 2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2012 годы

14,95

2,1

2,1

-

-

2,1

10,2

0,55

Органы местного самоуправления
 (далее - ОМС)*

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

2,0

0,1

0,1

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,5%

2012 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

0,0

на 1,5%

1.2.1.

Проведение профи-лактических меро-приятий

2008-2012 годы

1,45

0,55

0,55

-

-

0,0

0,85

0,05

ОМС*

Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 47

2009 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,05

до 48

2010 год

0,25

0,05

0,05

-

-

0,0

0,2

0,0

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2012 год

0,45

0,25

0,25

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.2.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)

2008-2012 годы

13,5

1,55

1,55

-

-

2,1

9,35

0,5

ДОЗН

Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,5

до 220,0

2009 год

5,35

0,0

0,0

-

-

0,0

5,35

0,0

до 210,0

2010 год

1,75

0,05

0,05

-

-

0,7

1,0

0,0

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1,0

0,0

до 200,0

2012 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1,0

0,0

до 200,0

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом.
 Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами

2008-2012 огды

296,26

114,06

114,06

-

-

163,0

16,5

2,7

ДОЗН

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

до 160,0

2009 год

54,1

3,5

3,5

-

-

48,0

2,5

0,1

до 150,0

2010 год

46,2

5,0

5,0

-

-

37,0

3,5

0,7

до 145,0

2011 год

54,4

11,0

11,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2012 год

54,4

11,0

11,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»