• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2009 года N 134


О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев»
на 2008-2011 годы»

(утратил силу с 22 января 2012 года на основании
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)



Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5471,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1206,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 524,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей

«.

1.1.2. Позицию «Организация контроля за выполнением Программы» изложить в следующей редакции:

«

Организация контроля за выполнением Программы

Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

«.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5471,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1206,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 2018,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 524,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».

1.3. Раздел 6 «Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:

«6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.

Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленного отчета директора Программы подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.».

1.4. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы Программы» в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Э.Новикова.

Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев


Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 31 марта 2009 г. N 134


Раздел 7. Программные мероприятия

№ п/п

Наименование подпрограмм, программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат


всего

в том числе:

облас-
тной бюд-
жет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на без-воз-
врат

ной осно-
ве

бюд-
жет-
ные кре-
диты

суб-
си-
дии мест-
ным бюд-
же-
там

феде-
раль-
ный бюд-
жет

мест-
ный бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ные исто-
чни-
ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2011 годы


5471,898



2018,788



2018,788



-



-



2282,06



948,45



222,6

2008 год


1921,883


697,813


697,813


-


-


672,02


474,35


77,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год


1206,045


524,475


524,475


-


-


462,52


156,05


63,0

2010 год


1853,62


590,25


590,25


-


-


1034,52


164,85


64,0

2011 год


490,35


206,25


206,25


-


-


113,0


153,2


17,9

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

2008-2011 годы



628,12



232,82



232,82



-



-



236,2



146,5



12,6

2008 год


174,98


111,58


111,58


-


-


27


33,2


3,2

2009 год


134,64


30,94


30,94


-


-


65,2


35,6


2,9

2010 год


160,6


49,6


49,6


-


-


70,0


37,8


3,2

2011 год


157,9


40,7


40,7


-


-


74,0


39,9


3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов






2008 год






29,53






15,33






15,33






-






-






-






13,7






0,5

Департамент охраны здоро-вья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:

на 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год


37,6


9,4


9,4


-


-


13


14,6


0,6


ДОЗН


на 2,0%

2010 год


47,1


16,8


16,8


-


-


14


15,6


0,7


ДОЗН


на 2,1%

2011 год


45,2


13


13


-


-


15


16,5


0,7


ДОЗН


на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии










2008 год











1,6











-











-











-











-











-










1,1










0,5

Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц: на 1,2%

2009 год


2,8


1,0


1,0


-


-


0,6


1,2


-


ОМС*


на 1,3%

2010 год


2,9


1,0


1,0


-


-


0,7


1,2


-


ОМС*


на 1,4%

2011 год


2,9


1,0


1,0


-


-


0,7


1,2


-


ОМС*


на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профилактических мероприятий





2008 год






0,1






-






-






-






-






-






0,1






-






ОМС*

Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47

2009 год


0,4


0,2


0,2


-


-


-


0,2


-


ОМС*


до 48

2010 год


0,4


0,2


0,2


-


-


-


0,2


-


ОМС*


до 50

2011 год


0,45


0,25


0,25


-


-


-


0,2


-


ОМС*


до 51

1.2.2.

Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)

2008 год








1,5








-








-








-








-








-








1








0,5








ДОЗН

Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0

2009 год


2,4


0,8


0,8


-


-


0,6


1


-


ДОЗН


до 210,0

2010 год


2,5


0,8


0,8


-


-


0,7


1


-


ДОЗН


до 205,0

2011 год


2,45


0,75


0,75


-


-


0,7


1


-


ДОЗН


до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами







2008 год








87,16








83,56








83,56








-








-








-








3,1








0,5








ДОЗН

Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения

до 160,0

2009 год


45,6


7,7


7,7


-


-


34


3,3


0,6


ДОЗН


до 150,0

2010 год


53,9


12,7


12,7


-


-


37


3,5


0,7


ДОЗН


до 145,0

2011 год


54,4


11


11


-


-


39


3,7


0,7


ДОЗН


до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД




2008 год





35,61





2,41





2,41





-





-





27





4,7





1,5





ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%

2009 год


17,24


1,54


1,54


-


-


9


5


1,7


ОМС*


40%

2010 год


18,0


1,6


1,6


-


-


9,3


5,3


1,8


ОМС*


45%

2011 год


18,8


1,5


1,5


-


-


9,8


5,6


1,9


ОМС*


50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения

2008 год


2,84


0,14


0,14


-


-


0,2


2


0,5

Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения

2009 год


7,65


0,65


0,65


-


-


4,2


2,2


0,6

2010 год


8,27


0,67


0,67


-


-


4,5


2,4


0,7

2011 год


8,5


0,6


0,6


-


-


4,7


2,5


0,7

1.4.2.

Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции

2008 год


32,77


2,27


2,27


-


-


26,8


2,7


1

Проведение трехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

2009 год


9,59


0,89


0,89


-


-


4,8


2,8


1,1

2010 год


9,73


0,93


0,93


-


-


4,8


2,9


1,1

2011 год


10,3


0,9


0,9


-


-


5,1


3,1


1,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5.

Вирусные гепатиты








2008 год









12,42









8,62









8,62









-









-









-









3,6









0,2









ДОЗН

Снижение уро-вня заболе-ваемости ост-рыми вирус-ными гепати-тами В на
100 тыс.
населения:
до 12,0

2009 год


17,6


5,0


5,0


-


-


8,6


4


-


ДОЗН


до 11,0

2010 год


24,5


11,3


11,3


-


-


9


4,2


-


ДОЗН


до 10,0

2011 год


20,7


6,8


6,8


-


-


9,5


4,4


-


ДОЗН


до 7,0

1.6.

Инфекции, передающиеся половым путем






2008 год







0,4







-







-







-







-







-







0,4







-






ДОЗН
ОМС*

Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9

2009 год


0,9


0,4


0,4


-


-


-


0,5


-

ДОЗН
ОМС*


до 110,1

2010 год


1,0


0,5


0,5


-


-


-


0,5


-

ДОЗН
ОМС*


до 109,1

2011 год


1,0


0,5


0,5


-


-


-


0,5


-

ДОЗН
ОМС*


до 108,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатрической помощи










2008 год











0,1











-











-











-











-











-











0,1











-











ОМС*

Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:

до 21,0

2009 год


0,4


0,4


0,4


-


-


-


-


-


ОМС*


до 19,0

2010 год


0,5


0,5


0,5


-


-


-


-


-


ОМС*


до 17,0

2011 год


0,5


0,5


0,5


-


-


-


-


-


ОМС*


до 15,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8.

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных










2008 год











8,16










1,66











1,66











-











-











-










6,5











-











ОМС*

Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализации от общего числа случаев диагностики при данной патологии:



до 14,0%

2009 год


12,5


5,5


5,5


-


-


-


7


-


ОМС*


до 16,0 %

2010 год


12,7


5,2


5,2


-


-


-


7,5


-


ОМС*


до 18,0 %

2011 год


14,4


6,4


6,4


-


-


-


8


-


ОМС*


до 20,0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области

2008-2011 годы



296,33



46,43



46,43



-



-



210,8



21,6



17,5

Уровень охвата профилак-тическими прививками детей не менее 95%

2008 год


135,23


26,33


26,33


-


-


100


4,9


4


ОМС*

2009 год


49,1


4,9


4,9


-


-


34,8


5,2


4,2


ОМС*

2010 год


54,3


7,2


7,2


-


-


37


5,6


4,5


ОМС*

2011 год


57,7


8


8


-


-


39


5,9


4,8


ОМС*

3.

Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи

2008-2011 годы



218,99



136,69



136,69



-



-



-



52,5



29,8

Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%

2008 год


65,59


46,59


46,59


-


-


-


12


7


ДОЗН
ОМС*

2009 год


48,5


28,5


28,5


-


-


-


12,7


7,3

ДОЗН
ОМС*

2010 год


50,6


29,6


29,6


-


-


-


13,5


7,5

ДОЗН
ОМС*

2011 год


54,3


32


32


-


-


-


14,3


8

ДОЗН
ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний


2008-2011 годы



9,2



5,2



5,2



-



-



-



2,5



1,5

Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %

2008 год


4


-


-


-


-


-


2,5


1,5


ОМС*


98,1

2009 год


0,4


0,4


0,4


-


-


-


-


-


ОМС*


98,6

2010 год


2,5


2,5


2,5


-


-


-


-


-


ОМС*


98,8

2011 год


2,3


2,3


2,3


-


-


-


-


-


ОМС*


99,1

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2011 годы



234,92



88,92



88,92



-



-



-



138



8



ДОЗН

2008 год


118,72


50,72


50,72


-


-


-


60


8


ДОЗН

2009 год


50,4


26,0


26,0


-


-


-


24,4


-


ДОЗН

2010 год


32,3


6,3


6,3


-


-


-


26


-


ДОЗН

2011
год


33,5


5,9


5,9


-


-


-


27,6


-


ДОЗН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

2008 год


39,43


5,43


5,43


-


-


-


30


4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %

2009 год


15,6


3,2


3,2


-


-


-


12,4


-

2010 год


16,3


3,3


3,3


-


-


-


13


-

2011 год


16,8


3


3


-


-


-


13,8


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.2.

Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения

2008 год


34,29


0,29


0,29


-


-


-


30


4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %

2009 год


13,8


1,8


1,8


-


-


-


12


-

2010 год


16


3


3


-


-


-


13


-

2011 год


16,7


2,9


2,9


-


-


-


13,8


-

5.3

Приобретение лекарственных средств для создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств

2008 год


45,0


45,0


45,0


-


-


-


-


-

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год


21,0


21,0


21,0


-


-


-


-


-

2010 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

6.

Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием

2008-2011


708,15


260,15


260,15


-


-


-


438


10


ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2008 год


521,05


211,05


211,05


-


-


-


300


10


ДОЗН

2009 год


55,6


12,6


12,6


-


-


-


43


-


ДОЗН

2010 год


58


12


12


-


-


-


46


-


ДОЗН

2011 год


73,5


24,5


24,5


-


-


-


49


-


ДОЗН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2011 годы



149,043



77,743



77,743



-



-



-



59,3



12



ДОЗН

2008 год


31,393


7,893


7,893


-


-


-


13,5


10


ДОЗН

2009 год


36,9


21,8


21,8


-


-


-


14,5


0,6


ДОЗН

2010 год


40,3


24,4


24,4


-


-


-


15,2


0,7


ДОЗН

2011 год


40,45


23,65


23,65


-


-


-


16,1


0,7


ДОЗН

7.1.






Обеспечение перинатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции



2008 год




0,679




0,679




0,679




-




-




-




-




-

Снижение младенческой смертности
на 3 %

2009 год


1,9


1,9


1,9


-


-


-


-


-


на 3,5 %

2010 год


2


2


2


-


-


-


-


-


на 4 %

2011 год


1,9


1,9


1,9


-


-


-


-


-


на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.2.

Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей









2008 год










19,176










0,176










0,176










-










-










-










9,5










9,5

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %

2009 год


20,3


10


10


-


-


-


10


0,3

на 7 %,
на 3,5 %

2010 год


22,5


12


12


-


-


-


10,2


0,3

на 8 %,
на 4 %

2011 год


22,6


11,5


11,5


-


-


-


10,8


0,3

на 10 %,
на 5 %

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией

2008 год


2,53


2,53


2,53


-


-


-


-


-

Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидностина 1,2%

2009 год


0,2


0,2


0,2


-


-


-


-


-

2010 год


0,2


0,2


0,2


-


-


-


-


-

2011 год


0,23


0,23


0,23


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.4.

Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%

2009 год


3,6


3,6


3,6


-


-


-


-


-

2010 год


3,7


3,7


3,7


-


-


-


-


-

2011 год


3,52


3,52


3,52


-


-


-


-


-

7.5.

Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

Увеличение рождаемости на 0,1 %

2009 год


0,5


0,5


0,5


-


-


-


-


-

2010 год


0,6


0,6


0,6


-


-


-


-


-

2011 год


0,5


0,5


0,5


-


-


-


-


-

7.6.






Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера

2008 год


1,941


1,941


1,941


-


-


-


-


-

Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста

2009 год


1,8


1,8


1,8


-


-


-


-


-

2010 год


1,9


1,9


1,9


-


-


-


-


-

2011 год


2,0


2,0


2,0


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008 год


0,317


0,317


0,317


-


-


-


-


-

Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений

2009 год


2,3


2,3


2,3


-


-


-


-


-

2010 год


2,4


2,4


2,4


-


-


-


-


-

2011 год


2,5


2,5


2,5


-


-


-


-


-

7.8.

Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией



2008 год




5,5




1




1




-




-




-




4




0,5

Снижение материнской смертности:
на 4 %

2009 год


5,3


0,5


0,5


-


-


-


4,5


0,3


на 6 %

2010 год


6


0,6


0,6


-


-


-


5


0,4


на 8 %

2011 год


6,2


0,5


0,5


-


-


-


5,3


0,4


на 10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9.













Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений,
структурных подразделений (отделений)









2008 год










1,25










1,25










1,25










-










-










-










-










-

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %

2009 год


1


1


1


-


-


-


-


-

на 7 %,
на 3,5 %

2010 год


1


1


1


-


-


-


-


-

на 8 %,
на 4 %

2011 год


1


1


1


-


-


-


-


-

на 10 %,
на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»









2008-2011 годы











16,5











10,9











10,9











-











-











-











1,4











4,2

ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*

Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%

2008 год


11,3


10


10


-


-


-


0,3


1,0


ОКГ*

2009 год


1,6


0,3


0,3


-


-


-


0,3


1,0


ОКГ*

2010 год


1,8


0,3


0,3


-


-


-


0,4


1,1


ОКГ*

2011 год


1,8


0,3


0,3


-


-


-


0,4


1,1


ОКГ*

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 год


10,0


10,0


10,0


-


-


-


-


-


ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2010 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2.

Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн

2008 год


1,3


-


-


-


-


-


0,3


1,0


ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год


1,6


0,3


0,3


-


-


-


0,3


1,0


ДОЗН

2010 год


1,8


0,3


0,3


-


-


-


0,4


1,1


ДОЗН

2011 год


1,8


0,3


0,3


-


-


-


0,4


1,1


ДОЗН

9.

Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области

2008-2011 годы



313,225



300,225



300,225



-



-



-



12



1



ОМС*

Процент освоения выделенных финансовых средств
100%

2008 год


206,8


193,8


193,8


-


-


-


12


1


ОМС*

2009 год


42,835


42,835


42,835


-


-


-


-


-


ОМС*

2010 год


19,59


19,59


19,59


-


-


-


-


-


ОМС*

2011 год


44,0


44,0


44,0


-


-


-


-


-


ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений

2008-2011 годы



6,16



6,16



6,16



-



-



-



-



-


ДОЗН
ОМС*

Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности

2008 год


2,36


2,36


2,36


-


-


-


-


-

ДОЗН
ОМС*

2009 год


1,2


1,2


1,2


-


-


-


-


-

ДОЗН
ОМС*

2010 год


1,2


1,2


1,2


-


-


-


-


-

ДОЗН
ОМС*

2011 год


1,4


1,4


1,4


-


-


-


-


-

ДОЗН
ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»






2008-2011 годы








551








551








551








-







-








-








-








-

ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая больница»
(далее - КОКБ)*

Процент освоения выделенных финансовых средств




100%

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

ДОЗН
КОКБ*

2009 год


239


239


239


-


-


-


-


-

ДОЗН
КОКБ*


100%

2010 год


312


312


312


-


-


-


-


-

ДОЗН
КОКБ*


100%

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

11.1.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


132


132


132


-


-


-


-


-

2010 год


69


69


69


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


132


132


132


-


-


-


-


-

2010 год


58,6


58,6


58,6


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

11.1.2.

Благоустройство и озеленение территории

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2010 год


10,4


10,4


10,4


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

11.2.

Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


107


107


107


-


-


-


-


-

2010 год


243


243


243


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»










2008-2011 годы












2218,21












181












181












-












-












1835,06












76,15












126

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН

Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности от церебровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0

2008 год


612,47


-


-


-


-


545,02


35,45


32

ККД*
ДОЗН

2009 год


514,87


85


85


-


-


362,52


20,35


47

ККД*
ДОЗН

до 100,0
до 48,0

2010 год


1090,87


96


96


-


-


927,52


20,35


47

ККД*
ДОЗН

до 98,0
до 47,0

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

ККД*
ДОЗН

до 97,0
до 46,0

12.1.

Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов

2008 год


16


-


-


-


-


11


5


-

2009 год


33


18


18


-


-


-


-


15

2010 год


267


12


12


-


-


240


-


15

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.1.

Создание региональных со-судистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (г. Кемерово, г. Новокузнецк)

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2010 год


100


-


-


-


-


100


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.1.2.

Открытие межрайонных первичных центров г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Мариинске, г. Междуреченске, г. Прокопьевске, г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2010 год


140


-


-


-


-


140


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.3

Создание в г. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008 год


16


-


-


-


-


11


5


-

2009 год


15


-


-


-


-


-


-


15

2010 год


15


-


-


-


-


-


-


15

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.1.4.

Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


6


6


6


-


-


-


-


-

2010 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.5.

Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения

2008 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2009 год


12


12


12


-


-


-


-


-

2010 год


12


12


12


-


-


-


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.2.

Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области

2008 год


36,77


-


-


-


-


4,32


5,45


27

2009 год


33,17


-


-


-


-


5,82


0,35


27,0

2010 год


33,17


-


-


-


-


5,82


0,35


27,0

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники в г. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник

2008 год


12


-


-


-


-


-


-


12

2009 год


12,0


-


-


-


-


-


-


12

2010 год


12


-


-


-


-


-


-


12

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка

2008 год


0,15


-


-


-


-


-


0,15


-

2009 год


0,15


-


-


-


-


-


0,15


-

2010 год


0,15


-


-


-


-


-


0,15


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.2.3.

Организация в г. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница № 29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008 год


15


-


-


-


-


-


-


15

2009 год


15,0


-


-


-


-


-


-


15

2010 год


15


-


-


-


-


-


-


15

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.4.

Организация в г. Новокузнецке филиала Учрежд-ния Российской академии меди-цинских наук НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

2008 год


9,32


-


-


-


-


4,32


5


-

2009 год


5,82


-


-


-


-


5,82


-


-

2010 год


5,82


-


-


-


-


5,82


-


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.2.5.

Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистов г. Новокузнецка

2008 год


0,1


-


-


-


-


-


0,1


-

2009 год


0,1


-


-


-


-


-


0,1


-

2010 год


0,1


-


-


-


-


-


0,1


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008 год


0,2


-


-


-


-


-


0,2


-

2009 год


0,1


-


-


-


-


-


0,1


-

2010 год


0,1


-


-


-


-


-


0,1


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.3.

Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)

2008 год


436,5


-


-


-


-


414,5


17


5

2009 год


355,1


14


14


-


-


319,1


17


5

2010 год


428,3


15,2


15,2


-


-


391,1


17


5

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.4.

Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области

2008 год


97,9


-


-


-


-


97,9


-


-

2009 год


38


-


-


-


-


35


3


-

2010 год


108


-


-


-


-


105


3


-

2011 год


-


-


-


-


-


-


-


-

12.4.1.

Приобретение компьютерного томографа, оборудование нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово

2008 год


93


-


-


-


-


93


-


-

2009 год


-


-


-


-


-


-


-


-

2010 год


-


-


-


-


-


-


-


-