• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2008 года N 585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 N 217 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ" НА 2008-2011 ГОДЫ"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5441,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883млн. рублей;

2009 год - 1176,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35млн. рублей;

из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы -1988,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 494,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы -2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей


"

1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5441,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1176,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1988,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 494,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.".

1.3. Изложить раздел 7 "Программные мероприятия" в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить приложение к Программе "Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации среднесрочной региональной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2011 годы" в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев


Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской
от 25 декабря 2008 г. N 585

N п/п

Наименование подпрограмм, мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе:

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники

всего

из него

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии бюджетам муниципальных образований

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2011 годы

5441,898

1988,788

1988,788

-

-

2282,06

948,45

222,6

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

1176,045

494,475

494,475

-

-

462,52

156,05

63

2010 год

1853,62

590,25

590,25

-

-

1034,52

164,85

64

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113

153,2

17,9

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"

2008-2011 годы

644,12

248,82

2248,82

-

-

236,2

146,5

12,6

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27

33,2

3,2

2009 год

150,64

46,94

46,94

-

-

65,2

35,6

2,9

2010 год

160,6

49,6

49,6

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,9

40,7

40,7

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

-

13,7

0,5

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню
на 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

43,6

15,4

15,4

-

-

13

14,6

0,6

ДОЗН

на 2,0%

2010 год

47,1

16,8

16,8

-

-

14

15,6

0,7

ДОЗН

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

ДОЗН

на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 год

1,6

-

-

-

-

-

1,1

0,5

Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
на 1,2%

2009 год

2,8

1,0

1,0

-

-

0,6

1,2

-

ОМС*

на 1,3%

2010 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профилактических мероприятий

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47

2009 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 48

2010 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)

2008 год

1,5

-

-

-

-

-

1

0,5

ДОЗН

Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0

2009 год

2,4

0,8

0,8

-

-

0,6

1

-

ДОЗН

до 210,0

2010 год

2,5

0,8

0,8

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

-

3,1

0,5

ДОЗН

Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом н а 100 тыс. населения
до 160,0

2009 год

49,6

11,7

11,7

-

-

34

3,3

0,6

ДОЗН

до 150,0

2010 год

53,9

12,7

12,7

-

-

37

3,5

0,7

ДОЗН

до 145,0

2011 год

54,4

11

11

-

-

39

3,7

0,7

ДОЗН

до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27

4,7

1,5

ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%

2009 год

17,24

1,54

1,54

-

-

9

5

1,7

ОМС*

40%

2010 год

18,0

1,6

1,6

-

-

9,3

5,3

1,8

ОМС*

45%

2011 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

ОМС*

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2

0,5

Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения

2009 год

7,65

0,65

0,65

-

-

4,2

2,2

0,6

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1

Проведениетрехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

2009 год

9,59

0,89

0,89

-

-

4,8

2,8

1,1

2010 год

9,73

0,93

0,93

-

-

4,8

2,9

1,1

2011 год

10,3

0,9

0,9

-

-

5,1

3,1

1,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5.

Вирусные гепатиты

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

-

3,6

0,2

ДОЗН

Снижение уро-вня заболе-ваемости ос-трыми вирус-ными гепати-тами Вна
100 тыс.
населения:
до 12,0

2009 год

22,6

10,0

10,0

-

-

8,6

4

-

ДОЗН

до 11,0

2010 год

24,5

11,3

11,3

-

-

9

4,2

-

ДОЗН

до 10,0

2011 год

20,7

6,8

6,8

-

-

9,5

4,4

-

ДОЗН

до 7,0

1.6.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 год

0,4

-

-

-

-

-

0,4

-

ДОЗН
ОМС*

Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9

2009 год

0,9

0,4

0,4

-

-

-

0,5

-

ДОЗН
ОМС*

до 110,1

2010 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН
ОМС*

до 109,1

2011 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН
ОМС*

до 108,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатрической помощи

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:
до 21,0

2009 год

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

ОМС*

до 19,0

2010 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 17,0

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 15,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8.

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

-

6,5

-

ОМС*

Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии:
до 14,0%

2009 год

13,5

6,5

6,5

-

-

-

7

-

ОМС*

до 16,0 %

2010 год

12,7

5,2

5,2

-

-

-

7,5

-

ОМС*

до 18,0 %

2011 год

14,4

6,4

6,4

-

-

-

8

-

ОМС*

до 20,0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма "Вакцино-профилактика"
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области

2008-2011 годы

298,33

48,43

48,43

-

-

210,8

21,6

17,5

Уровень охвата профилак-тическимипрививками детей не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100

4,9

4

ОМС*

2009 год

51,1

6,9

6,9

-

-

34,8

5,2

4,2

ОМС*

2010 год

54,3

7,2

7,2

-

-

37

5,6

4,5

ОМС*

2011 год

57,7

8

8

-

-

39

5,9

4,8

ОМС*

3.

Подпрограмма "Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи"
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи

2008-2011 годы

218,99

136,69

136,69

-

-

-

52,5

29,8

Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

-

12

7

ДОЗН
ОМС*

2009 год

48,5

28,5

28,5

-

-

-

12,7

7,3

ДОЗН
ОМС*

2010 год

50,6

29,6

29,6

-

-

-

13,5

7,5

ДОЗН
ОМС*

2011 год

54,3

32

32

-

-

-

14,3

8

ДОЗН
ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма "Развитие первичной медицинской помощи"
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний

2008-2011 годы

11,2

7,2

7,2

-

-

-

2,5

1,5

Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %

2008 год

4

-

-

-

-

-

2,5

1,5

ОМС*

98,1

2009 год

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

ОМС*

98,6

2010 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

ОМС*

98,8

2011 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

ОМС*

99,1

5.

Подпрограмма "Лекарственное обеспечение"

2008-2011 годы

214,92

68,92

68,92

-

-

-

138

8

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

-

60

8

2009 год

30,4

6,0

6,0

-

-

-

24,4

-

2010 год

32,3

6,3

6,3

-

-

-

26

-

2011 год

33,5

5,9

5,9

-

-

-

27,6

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %

2009 год

15,6

3,2

3,2

-

-

-

12,4

-

2010 год

16,3

3,3

3,3

-

-

-

13

-

2011 год

16,8

3

3

-

-

-

13,8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.2.

Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %

2009 год

14,8

2,8

2,8

-

-

-

12

-

2010 год

16

3

3

-

-

-

13

-

2011 год

16,7

2,9

2,9

-

-

-

13,8

-

5.3

Приобретениелекарственных средствдля создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

-

-

-

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма "Техническое перевооружение здравоохранения"
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием

2008-2011

707,15

259,15

259,15

-

-

-

438

10

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

-

300

10

2009 год

54,6

11,6

11,6

-

-

-

43

-

2010 год

58

12

12

-

-

-

46

-

2011 год

73,5

24,5

24,5

-

-

-

49

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Подпрограмма "Здоровое поколение"

2008-2011 годы

150,043

78,743

78,743

-

-

-

59,3

12

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

-

13,5

10

2009 год

37,9

22,8

22,8

-

-

-

14,5

0,6

2010 год

40,3

24,4

24,4

-

-

-

15,2

0,7

2011 год

40,45

23,65

23,65

-

-

-

16,1

0,7

7.1.

Обеспечение пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

-

-

-

Снижение младенческой смертности

на 3 %

2009 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 3,5 %

2010 год

2

2

2

-

-

-

-

-

на 4 %

2011 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.2.

Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

-

9,5

9,5

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:

на 6 %,
на 3 %

2009 год

21,3

11

11

-

-

-

10

0,3

на 7 %,
на 3,5 %

2010 год

22,5

12

12

-

-

-

10,2

0,3

на 8 %,
на 4 %

2011 год

22,6

11,5

11,5

-

-

-

10,8

0,3

на 10 %,
на 5 %

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

-

-

-

Об еспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидности на 1,2%

2009 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2011 год

0,23

0,23

0,23

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.4.

Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%

2009 год

3,6

3,6

3,6

-

-

-

-

-

2010 год

3,7

3,7

3,7

-

-

-

-

-

2011 год

3,52

3,52

3,52

-

-

-

-

-

7.5.

Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение рождаемости на 0,1 %

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

2010 год

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

7.6.

Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

-

-

-

Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста

2009 год

1,8

1,8

1,8

-

-

-

-

-

2010 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

2011 год

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

-

-

-

Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений

2009 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

2010 год

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

2011 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

7.8.

Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией

2008 год

5,5

1

1

-

-

-

4

0,5

Снижение материнской смертности:
на 4 %

2009 год

5,3

0,5

0,5

-

-

-

4,5

0,3

на 6 %

2010 год

6

0,6

0,6

-

-

-

5

0,4

на 8 %

2011 год

6,2

0,5

0,5

-

-

-

5,3

0,4

на 10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9.

Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

-

-

-

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %

2009 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 7 %,
на 3,5 %

2010 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 8 %,
на 4 %

2011 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 10 %,
на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма "Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения"

2008-2011 годы

16,5

10,9

10,9

-

-

-

1,4

4,2

ГУЗ "Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн" (далее - ОКГ)*

Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%

2008 год

11,3

10

10

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн"

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2.

Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн

2008 год

1,3

-

-

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

9.

Подпрограмма "Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области"
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области

2008-2011 годы

283,225

270,225

270,225

-

-

-

12

1

ОМС*

Процент освоения выделенных финансовых средств
100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

-

12

1

ОМС*

2009 год

12,835

12,835

12,835

-

-

-

-

-

ОМС*

2010 год

19,59

19,59

19,59

-

-

-

-

-

ОМС*

2011 год

44,0

44,0

44,0

-

-

-

-

-

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений"
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений

2008-2011 годы

6,16

6,16

6,16

-

-

-

-

-

ДОЗН
ОМС*

Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

-

-

-

ДОЗН
ОМС*

2009 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН
ОМС*

2010 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН
ОМС*

2011 год

1,4

1,4

1,4

-

-

-

-

-

ДОЗН
ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Подпрограмма "Развитие Кемеровской областной клинической больницы"

2008-2011 годы

551

551

551

-

-

-

-

-

ГУЗ "Кемеровская област-
ная клиническая больница"
(далее - КОКБ)*

Процент освоения выделенных финансовых средств
100%

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН
КОКБ*

2009 год

239

239

239

-

-

-

-

-

ДОЗН
КОКБ*

100%

2010 год

312

312

312

-

-

-

-

-

ДОЗН
КОКБ*

100%

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

69

69

69

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

58,6

58,6

58,6

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.2.

Благоустройство и озеленение территории

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

10,4

10,4

10,4

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2.

Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

107

107

107

-

-

-

-

-

2010 год

243

243

243

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Подпрограмма "Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях"

2008-2011 годы

2218,21

181

181

-

-

1835,06

76,15

126

МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" (далее - ККД)*, ДОЗН

Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности отцеребровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0

2008 год

612,47

-

-

-

-

545,02

35,45

32

ККД*
ДОЗН

2009 год

514,87

85

85

-

-

362,52

20,35

47

ККД*
ДОЗН

до 100,0
до 48,0

2010 год

1090,87

96

96

-

-

927,52

20,35

47

ККД*
ДОЗН

до 98,0
до 47,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ККД*
ДОЗН

до 97,0
до 46,0

12.1.

Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

33

18

18

-

-

-

-

15

2010 год

267

12

12

-

-

240

-

15

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.1.

Создание региональных сосудистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией(г. Кемерово,г. Новокузнецк)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

100

-

-

-

-

100

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.2.

Открытие межрайонных первичных центров(вг. Анжеро-Судженске,г. Белово,г. Мариинске,г. Междуреченске,г. Прокопьевске,г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

140

-

-

-

-

140

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.3

Создание вг. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер"

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.4.

Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

6

6

6

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.5.

Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2010 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.

Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области

2008 год

36,77

-

-

-

-

4,32

5,45

27

2009 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2010 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники вг. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник

2008 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2009 год

12,0

-

-

-

-

-

-

12

2010 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка

2008 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2009 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2010 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.3.

Организация вг. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ "Городская клиническая больницаN 29 - медсанчасть ОАО "ЗСМК"

2008 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2009 год

15,0

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.4.

Организация вг. Новокузнецке филиала ГУ - Научно-производ-ственной проблем-ной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клини-кой Сибирского отделения Рос-сийской академии медицинских наук

2008 год

9,32

-

-

-

-

4,32

5

-

2009 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2010 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.5.

Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер" специалистовг. Новокузнецка

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008 год

0,2

-

-

-

-

-

0,2

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.3.

Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)

2008 год

436,5

-

-

-

-

414,5

17

5

2009 год

355,1

14

14

-

-

319,1

17

5

2010 год

428,3

15,2

15,2

-

-

391,1

17

5

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.

Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области

2008 год

97,9

-

-

-

-

97,9

-

-

2009 год

38

-

-

-

-

35

3

-

2010 год

108

-

-

-

-

105

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.1.

Приобретение компьютерного томографа, оборудования нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово

2008 год

93

-

-

-

-

93

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.2.

Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиникиг. Новокузнецка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2010 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.3.

Приобретение ангиографической установки длясосудистого центра
г. Кемерово

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

70

-

-

-

-

70

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.4.

Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок

2008 год

4,9

-

-

-

-

4,9

-

-

2009 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2010 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8