АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2011 года N 3426


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 "Энергосбережение и повышение  энергетической
эффективности  в городе Благовещенске на 2010-2014 годы",
 утвержденную постановлением администрации города
 Благовещенска от 30.06.2010 N 2715


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"


     постановляю:


1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 30.06.2010 N 2715 (в ред. от 10.11.2010 N 4919), следующие изменения.

1.1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 2014 годы" строку 10 "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 2348975,6 тыс.руб., из них по источникам: средства городского бюджета - 357902,2 тыс.руб.. средства областного бюджета - 45600,0 тыс.руб., внебюджетные источники- 1945473,4 тыс.руб.".

1.2. В разделе V "Объёмы и источники финансирования":

1.21. Абзац 6 исключить;

1.22. Таблицу 3 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI "Методы реализации программы и ожидаемые результаты":

1.3.1. В пункте 1.4 "Замена ламп накаливания на энергосберегающие" слова "3898 тыс.кВтч в год" заменить словами "3701 тыс. кВтч в год".

1.3.2. Пункт 3.18 "Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы" изложить в следующей редакции:

"Применяемые на КНС насосные агрегаты марки СД 450/22,5, 5Ф12, УФ 800/50 физически и морально устарели, энергоемкость перекачки сточных вод очень высока, требуется постоянный ремонт установленного оборудования.

Для повышения надежности работы КНС, снижения объема потребляемой электроэнергии предлагается произвести замену существующих насосных агрегатов на КНС 8, 17 кварталов, КНС N10, КНС "Садовый", КНС "Мясокомбинат", КНС "Микрорайон", КНС "Сплавная контора", КНС "Октябрьская", КНС "Спорткомплекс" на современные насосы. Экономия электрической энергии - 479,5 тыс.кВтч в год (расчет выполнен на насосы марки "FLUGT")."

1.4. В приложении N 1 к программе "Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы":

1.41.Раздел 1 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере" изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

Раздел 3 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение N 2 к программе "Сводный расчет экономической эффективности реализации мероприятий Программы" изложить в новой редакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение N 1
     к постановлению администрации города Благовещенска
от 05 августа 2011 года N 3426


Таблица 3

Структура финансирования программы

тыс.руб.

Источники
финансирования

Объем финансирования

Всего

В том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

Областной бюджет

45600,0

0,0

0,0

13500,0

16050,0

16050,0

Городской бюджет

357902,2

10,0

66920,1

94512,6

94879,0

101580,5

Внебюджетные источники

1945473,4

29604,8

509728,5

573030,1

445783,5

387326,5

Всего

2348975,6

29614,8

576648,6

681042,7

556712,5

504957,0



Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 05 августа 2011 года N 3426



1. Мероприятия по энергосбережению и повышению
 энергетической эффективности в бюджетной сфере

N

Наименование программных

Источники

Объем

В том числе по годам

Исполнители

Ожидаемые результаты

п/п

мероприятий

финансирования

финансирования

2010

2011

2012

2013

2014

(заказчики)
программных

(эффект от реализации мероприятий)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.

Проведение обязательного энергетического обследования зданий

городской бюджет

5 706,7

0,0

3 551,1

2 155,6

0,0

0,0

Главные распорядители бюджетных средств,

Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии

внебюджетные
источники

95,5

0,0

0,0

95,5

0,0

0,0

Учреждения образования

городской
бюджет

2 736,0

0,0

1 563,0

1 173,0

0,0

0,0

Учреждения образования

Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений,

Учреждения здравоохранения  

городской бюджет

1 651,8

0,0

1 305,0

346,8

0,0

0,0

Учреждения
здравоохранения

внебюджетные
источники

29,2

0,0

0,0

29,2

0,0

0,0

Учреждения культуры

городской
бюджет

490,0

0,0

476,7

13,3

0,0

0,0

Учреждения культуры

Физкультура и спорт

городской
бюджет

60,4

0,0

0,0

60,4

0,0

0,0

МУСОК "Юность"

МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба"

городской
бюджет

233,0

0,0

206,4

26,6

0,0

0,0

МУ "ЭХС"

подлежащих
обязательному

Прочие учреждения

городской
бюджет

535,5

0,0

0,0

535,5

0,0

0,0

Управление ЖКХ, комитет по управлению имуществом, управление по делам ГО и ЧС, МУ ТМЦ "Выбор"

внебюджетные
источники

66,3

0,0

0,0

66,3

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.2.

Установка приборов учета энергоресурсов

городской
бюджет

5 256,0

0,0

4 896,0

120,0

240,0

0,0

Обеспечение приборного учета энергоресурсов

внебюджетные
источники

8 226,2

8 226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения образования

7 887,4

5 187,4

2 700,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения образования

Приборы учета тепловой энергии

городской
бюджет

2 700,0

0,0

2 700,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

4 700,0

4 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета электрической энергии

внебюджетные
источники

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

37,4

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения здравоохранения

4 830,0

2 880,0

1 950,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения здравоохранения

Приборы учета тепловой энергии

городской
бюджет

1 950,0

0,0

1 950,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

2 100,0

2 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета электрической энергии

внебюджетные
источники

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

735,0

735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения культуры

740,0

140,0

240,0

120,0

240,0

0,0

Учреждения культуры

Приборы учета тепловой энергии

городской
бюджет

600,0

0,0

240,0

120,0

240,0

0,0

МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОДЖ "ХШ"

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

140,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие

24,8

. 18,8-

6,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС"

Приборы учета электрической энергии

городской
бюджет

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС

внебюджетные
источники

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

15,2

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС"

1.3.

Установка систем автоматического регулирования  

городской
бюджет

43 830,0

0,0

11 085,0

10 700,0

11300,0

10 745,0

Снижение расхода
тепловой энергии на 97718 6 Г кал/год

внебюджетные
источники

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

городской
бюджет

30 450,0

0,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

9 450,0

Образовательные
учреждения

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города

городской
бюджет

585,0

0,0

585,0

0,0

0,0

0,0

МУ "ЭХС"

Управление культуры

городской
бюджет

600,0

0,0 -

0,0

0,0

600,0

0,0

МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа"

МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба"

городской
бюджет

400,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

МУ "ЭХС"

Управление здравоохранения

городской
бюджет

11550,0

0,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1 050,0

Лечебнопрофилактические учреждения

внебюджетные
источники

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГОиЧС

городской
бюджет

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,0

Управление по делам ГО и ЧС

Прочие (с приборами учета)

внебюджетные
источники

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ (М)ДЭУ"

1.4.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

городской
бюджет

6 580,5

10,0

1 733,0

2 075,0

1 500,0

1 262,5

Снижение потребления электрической энергии на 3701 тыс.кВтчас/год, 16,4млн.руб.

внебюджетные
источники

343,3

343,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

городской
бюджет

4 125,0

0,0

1 250,0

1 250,0

750,0

875,0

Образовательные
учреждения

внебюджетные
источники

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление здравоохранения

городской
бюджет

2 192,0

0,0

392,0

750,0

675,0

375,0

Лечебнопрофилактические учреждения

внебюджетные
источники

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

городской

150,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

Учреждения культуры

внебюджетные
источники

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГОиЧС

городской
бюджет

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС

внебюджетные
источники

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба"

городской
бюджет

87,5

0,0

25,0

25,0

25,0

12,5

МУ "ЭХС"

Прочие

городской
бюджет

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МУГМЦ "Выбор"

внебюджетные
источники

27,3

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.5.

Замена оконных блоков на
металлопластиковые

городской

157 595,0

0,0

37 762,0

37 815,0

37 642,0

44 376,0

Экономия тепловой
энергии 4706 Гкал/год 6116,3 тыс. руб

внебюджетные
источники

496,0

0,0

146,0

0,0

0,0

350,0

Управление образования

городской
бюджет

147 400,0

0,0

36 400,0

37 000,0

37 000,0

37 000,0

Образовательные учреждения

Управление здравоохранения

городской
бюджет

7 230,0

0,0

600,0

0,0

0,0

6 630,0

Лечебно
профилактически

внебюджетные
источники

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

Управление культуры

городской
бюджет

1 433,0

0,0

387,0

440,0

267,0

339,0

МУК "МИБС", МОУ ДОД

Управление по делам ГОиЧС

городской
бюджет

1532,0

0,0

375,0

375,0

375,0

407,0

Прочие

внебюджетные
источники

146,0

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.6.

Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ

внебюджетные
источники

612,0

187,0

204,0

221,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 тыс.руб.

Итого

229 691,2

9 716,5

59 377,1

53 182,1

50 682,0

56 733,5

в том числе: городской бюджет

218 968,2

10,0

59 027,1

52 865,6

50 682,0

56 383,5

внебюджетные источники

10 723,0

9 706,5

350,0

316,5

0,0

350,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»