В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством, совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края Правительство края постановляет:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | общий объем финансирования - 187 987,20 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 187 987,20 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 4 699,94 млн. рублей, 2013 год - 3 391,97 млн. рублей, 2014 год - 21 353,26 млн. рублей, 2015 год - 23 886,72 млн. рублей, 2016 год - 17 791,10 млн. рублей, 2017 год - 27 595,02 млн. рублей, 2018 год - 32 493,13 млн. рублей, 2019 год - 9 473,54 млн. рублей, 2020 год - 10 020,35 млн. рублей, 2021 год - 9 967,31 млн. рублей, 2022 год - 8 109,81 млн. рублей, 2023 год - 9 766,98 млн. рублей, 2024 год - 9 438,07 млн. рублей"; |
б) дополнить позицией "Объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы" следующего содержания:
"Объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы | - | предоставление в рамках реализации Программы налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам в соответствии с законодательством края не предусмотрено"; |
2) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования":
а) в паспорте:
- абзац седьмой позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать утратившим силу;
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | общий объем финансирования - 130 472,07 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 130 472,07 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 65,91 млн. рублей, 2013 год - 392,97 млн. рублей, 2014 год - 17 959,44 млн. рублей, 2015 год - 20 079,97 млн. рублей, 2016 год - 14 175,09 млн. рублей, 2017 год - 23 466,15 млн. рублей, 2018 год - 28 993,75 млн. рублей, 2019 год - 4 565,04 млн. рублей, 2020 год - 4 475,50 млн. рублей, 2021 год - 4 721,33 млн. рублей, 2022 год - 2 863,83 млн. рублей, 2023 год - 4 521,00 млн. рублей, 2024 год - 4 192,09 млн. рублей"; |
- в абзаце втором позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" цифры "118,1" заменить цифрами "124,4";
б) в абзаце восьмом раздела 3 цифры "118,1" заменить цифрами "124,4";
3) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами":
а) в паспорте:
- абзац третий позиции "Мероприятия Подпрограммы" дополнить словами "и на иные цели";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | общий объем финансирования - 57 515,13 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 57 515,13 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 4 634,03 млн. рублей, 2013 год - 2 999,00 млн. рублей, 2014 год - 3 393,82 млн. рублей, 2015 год - 3 806,75 млн. рублей, 2016 год - 3 616,01 млн. рублей, 2017 год - 4 128,87 млн. рублей, 2018 год - 3 499,38 млн. рублей, 2019 год - 4 908,50 млн. рублей, 2020 год - 5 544,85 млн. рублей, 2021 год - 5 245,98 млн. рублей, 2022 год - 5 245,98 млн. рублей, 2023 год - 5 245,98 млн. рублей, 2024 год - 5 245,98 млн. рублей"; |
б) абзац четвертый раздела 1 дополнить словами "и на иные цели";
4) абзацы третий, шестой - восьмой позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы", абзацы третий, четвертый позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта, абзац четвертый раздела 3 подпрограммы "Повышение эффективности управления государственными финансами" признать утратившими силу;
5) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 2:
а) пункт 1.9 раздела 1 признать утратившим силу;
б) графы 2, 5, 6 пункта 2.2[1] раздела 2 после слов "органам местного самоуправления муниципальных образований края" дополнить словами "и на иные цели";
7) приложение N 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
8) в приложении N 5:
а) в графе 5 пункта 2 раздела "Государственная программа края "Управление государственными финансами" после слов "от 29 сентября 2005 года N 297" дополнить словами "и порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным Законом края от 29 сентября 2005 года N 298";
б) пункты 3.3 - 3.6 раздела 3 признать утратившими силу.
Губернатор, Председатель
Правительства края
М.В.Дегтярев
"Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
план | факт | план | факт | план | план | план | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений с учетом норм, содержащихся в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | проценты | закон о краевом бюджете | не более 15,0 | 3,9 | не более 15,0 | 5,04 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
2. | Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период | да = 1, нет = 0 | закон о краевом бюджете | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ | проценты | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | не менее 80 | 93,60 | не менее 80 | 93,78 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" | |||||||||||
1.1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да = 1, нет = 0 | распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края | млн. рублей | отчет об исполнении консолидированного бюджета края | 94 768,1 | 101 825,7 | 102 519,9 | 101 617,2 | 101 719,2 | 116 394,2 | 119 663,2 | 124 387,2 |
1.3. | Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | проценты | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | не более 100,0 | 64,9 | не более 100,0 | 69,4 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 |
1.4. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета | проценты | отчет об исполнении краевого бюджета | не более 15,0 | 2,7 | не более 15,0 | 2,5 | не более 10,0 | не более 15,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
1.5. | Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края | да = 1, нет = 0 | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.6. | Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края | да = 1, нет = 0 | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | |||||||||||
2.1. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с порядком и методикой, утвержденными Законом края от 29 сентября 2005 года N 297 | не более 2,0 | 1,6 | не более 2,0 | 1,6 | не более 2,0 | не более 2,0 | не более 2,0 | не более 2,0 |
2.2. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате | единиц | ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно | да = 1, нет = 0 | официальный портал министерства финансов края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. | Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | проценты | информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 90,0 | 96,0 | 90,0 | 96,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2.5. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | единиц | результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в соответствии с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 года N 198П | 17,0 | 19,0 | x | x | x | x | x | x |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами" | |||||||||||
3.1. | Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края | проценты | показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края | от 95,0 до 112,0 | 101,2 | от 95,0 до 112,0 | 98,1 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 |
3.2. | Доля главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента | проценты | ежегодный мониторинг министерства финансов края | 29,0 | 0 | 29,0 | 0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
3.3. | Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да = 1, нет = 0 | официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.4. | Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе края на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации | да = 1, нет = 0 | единый Портал бюджетной системы Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5. | Своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с изменениями бюджетного законодательства | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.6. | Наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг (работ) | да = 1, нет = 0 | официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.7. | Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках внутреннего государственного финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления) | не менее 60,0 | 87,67 | x | x | x | x | x | x |
3.8. | Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего государственного финансового контроля | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты) | не менее 103,0 | 206,9 | x | x | x | x | x | x |
3.9. | Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления) | не менее 50,0 | 68,75 | x | x | x | x | x | x |
3.10. | Соотношение количества главных администраторов средств краевого бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств краевого бюджета | проценты | отчеты о результатах анализа | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x | x | x" |
"Приложение N 4
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы по годам (млн. рублей) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 9 473,54 | 10 020,35 | 9 967,31 | 8 109,81 | 9 766,98 | 9 438,07 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | x | x | x | x | x | x | ||
министерство финансов края | 9 473,54 | 10 020,35 | 9 967,31 | 8 109,81 | 9 766,98 | 9 438,07 | ||
1. | Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" | всего | 4 565,04 | 4 475,50 | 4 721,33 | 2 863,83 | 4 521,00 | 4 192,09 |
министерство финансов края | 4 565,04 | 4 475,50 | 4 721,33 | 2 863,83 | 4 521,00 | 4 192,09 | ||
1.1. | Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств края | всего | 4 264,19 | 4 152,09 | 4 395,14 | 2 487,24 | 4 133,84 | 3 788,89 |
министерство финансов края | 4 264,19 | 4 152,09 | 4 395,14 | 2 487,24 | 4 133,84 | 3 788,89 | ||
1.2. | Управление Резервным фондом края | всего | 300,85 | 323,41 | 326,19 | 376,59 | 387,16 | 403,20 |
министерство финансов края | 300,85 | 323,41 | 326,19 | 376,59 | 387,16 | 403,20 | ||
2. | Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | всего | 4 908,50 | 5 544,85 | 5 245,98 | 5 245,98 | 5 245,98 | 5 245,98 |
министерство финансов края | 4 908,50 | 5 544,85 | 5 245,98 | 5 245,98 | 5 245,98 | 5 245,98 | ||
2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края | всего | 515,69 | 713,87 | 1 145,29 | 969,55 | 605,11 | 398,40 |
министерство финансов края | 515,69 | 713,87 | 1 145,29 | 969,55 | 605,11 | 398,40 | ||
2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | всего | 3 530,83 | x | x | x | x | x |
министерство финансов края | 3 530,83 | x | x | x | x | x | ||
2.2.1. | Компенсация расходов местных бюджетов на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, начисленных платежей за оказанные коммунальные услуги муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления муниципальных образований края и на иные цели | всего | x | 3 014,88 | 3 723,49 | 4 016,51 | 4 167,91 | 4 165,12 |
министерство финансов края | x | 3 014,88 | 3 723,49 | 4 016,51 | 4 167,91 | 4 165,12 | ||
2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов края | всего | 841,98 | 1 816,10 | 377,20 | 259,92 | 472,96 | 682,46 |
министерство финансов края | 841,98 | 1 816,10 | 377,20 | 259,92 | 472,96 | 682,46 | ||
2.4. | Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными финансами | всего | 20,00 | x | x | x | x | x |
министерство финансов края | 20,00 | x | x | x | x | x" |