ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2022 года N 102-пр


О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр



В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством, совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края Правительство края постановляет:


Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, следующие изменения:


1) в паспорте:


а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования - 187 987,20 млн. рублей,

     в том числе:

из краевого бюджета - 187 987,20 млн. рублей,

     в том числе:

2012 год - 4 699,94 млн. рублей,

2013 год - 3 391,97 млн. рублей,

2014 год - 21 353,26 млн. рублей,

2015 год - 23 886,72 млн. рублей,

2016 год - 17 791,10 млн. рублей,

2017 год - 27 595,02 млн. рублей,

2018 год - 32 493,13 млн. рублей,

2019 год - 9 473,54 млн. рублей,

2020 год - 10 020,35 млн. рублей,

2021 год - 9 967,31 млн. рублей,

2022 год - 8 109,81 млн. рублей,

2023 год - 9 766,98 млн. рублей,

2024 год - 9 438,07 млн. рублей";


б) дополнить позицией "Объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы" следующего содержания:

"Объем налоговых расходов края в рамках реализации Программы

-

предоставление в рамках реализации Программы налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам в соответствии с законодательством края не предусмотрено";


2) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования":


а) в паспорте:


- абзац седьмой позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать утратившим силу;


- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования - 130 472,07 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 130 472,07 млн. рублей,

в том числе:

2012 год - 65,91 млн. рублей,

2013 год - 392,97 млн. рублей,

2014 год - 17 959,44 млн. рублей,

2015 год - 20 079,97 млн. рублей,

2016 год - 14 175,09 млн. рублей,

2017 год - 23 466,15 млн. рублей,

2018 год - 28 993,75 млн. рублей,

2019 год - 4 565,04 млн. рублей,

2020 год - 4 475,50 млн. рублей,

2021 год - 4 721,33 млн. рублей,

2022 год - 2 863,83 млн. рублей,

2023 год - 4 521,00 млн. рублей,

2024 год - 4 192,09 млн. рублей";


- в абзаце втором позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" цифры "118,1" заменить цифрами "124,4";


б) в абзаце восьмом раздела 3 цифры "118,1" заменить цифрами "124,4";


3) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами":


а) в паспорте:


- абзац третий позиции "Мероприятия Подпрограммы" дополнить словами "и на иные цели";


- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования - 57 515,13 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 57 515,13 млн. рублей,

в том числе:

2012 год - 4 634,03 млн. рублей,

2013 год - 2 999,00 млн. рублей,

2014 год - 3 393,82 млн. рублей,

2015 год - 3 806,75 млн. рублей,

2016 год - 3 616,01 млн. рублей,

2017 год - 4 128,87 млн. рублей,

2018 год - 3 499,38 млн. рублей,

2019 год - 4 908,50 млн. рублей,

2020 год - 5 544,85 млн. рублей,

2021 год - 5 245,98 млн. рублей,

2022 год - 5 245,98 млн. рублей,

2023 год - 5 245,98 млн. рублей,

2024 год - 5 245,98 млн. рублей";


б) абзац четвертый раздела 1 дополнить словами "и на иные цели";


4) абзацы третий, шестой - восьмой позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы", абзацы третий, четвертый позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта, абзац четвертый раздела 3 подпрограммы "Повышение эффективности управления государственными финансами" признать утратившими силу;


5) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;


6) в приложении N 2:


а) пункт 1.9 раздела 1 признать утратившим силу;


б) графы 2, 5, 6 пункта 2.2[1] раздела 2 после слов "органам местного самоуправления муниципальных образований края" дополнить словами "и на иные цели";


7) приложение N 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;


8) в приложении N 5:


а) в графе 5 пункта 2 раздела "Государственная программа края "Управление государственными финансами" после слов "от 29 сентября 2005 года N 297" дополнить словами "и порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным Законом края от 29 сентября 2005 года N 298";


б) пункты 3.3 - 3.6 раздела 3 признать утратившими силу.



Губернатор, Председатель
Правительства края
М.В.Дегтярев



Приложение N 1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 9 марта 2022 г. N 102-пр



"Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

план

факт

план

факт

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений с учетом норм, содержащихся в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

проценты

закон о краевом бюджете

не более 15,0

3,9

не более 15,0

5,04

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

не более 10,0

2.

Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период

да = 1, нет = 0

закон о краевом бюджете

1

1

1

1

1

1

1

1

3.

Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ

проценты

закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета

не менее 80

93,60

не менее 80

93,78

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"

1.1.

Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период

да = 1, нет = 0

распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период"

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края

млн. рублей

отчет об исполнении консолидированного бюджета края

94 768,1

101 825,7

102 519,9

101 617,2

101 719,2

116 394,2

119 663,2

124 387,2

1.3.

Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

проценты

закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета

не более 100,0

64,9

не более 100,0

69,4

не более 100,0

не более 100,0

не более 100,0

не более 100,0

1.4.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета

проценты

отчет об исполнении краевого бюджета

не более 15,0

2,7

не более 15,0

2,5

не более 10,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 10,0

1.5.

Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края

да = 1, нет = 0

отчет об исполнении краевого бюджета

1

1

1

1

1

1

1

1

1.6.

Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края

да = 1, нет = 0

отчет об исполнении краевого бюджета

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

2.1.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с порядком и методикой, утвержденными Законом края от 29 сентября 2005 года N 297

не более 2,0

1,6

не более 2,0

1,6

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

2.2.

Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате

единиц

ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно

да = 1, нет = 0

официальный портал министерства финансов края

1

1

1

1

1

1

1

1

2.4.

Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами

проценты

информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

90,0

96,0

90,0

96,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.5.

Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами

единиц

результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в соответствии с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 года N 198П

17,0

19,0

x

x

x

x

x

x

3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами"

3.1.

Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края

проценты

показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края

от 95,0 до 112,0

101,2

от 95,0 до 112,0

98,1

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

3.2.

Доля главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента

проценты

ежегодный мониторинг министерства финансов края

29,0

0

29,0

0

29,0

29,0

29,0

29,0

3.3.

Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

да = 1, нет = 0

официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами

1

1

1

1

1

1

1

1

3.4.

Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе края на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации

да = 1, нет = 0

единый Портал бюджетной системы Федерации

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5.

Своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с изменениями бюджетного законодательства

да = 1, нет = 0

Бюджетный кодекс Российской Федерации

1

1

1

1

1

1

1

1

3.6.

Наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг (работ)

да = 1, нет = 0

официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами

1

1

1

1

1

1

1

1

3.7.

Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках внутреннего государственного финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности

проценты

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

не менее 60,0

87,67

x

x

x

x

x

x

3.8.

Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего государственного финансового контроля

проценты

материалы контрольных мероприятий (акты)

не менее 103,0

206,9

x

x

x

x

x

x

3.9.

Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности

проценты

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

не менее 50,0

68,75

x

x

x

x

x

x

3.10.

Соотношение количества главных администраторов средств краевого бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств краевого бюджета

проценты

отчеты о результатах анализа

100,0

100,0

x

x

x

x

x

x"



Приложение N 2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 9 марта 2022 г. N 102-пр



"Приложение N 4
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

N п/п

Наименование программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Расходы по годам (млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

9 473,54

10 020,35

9 967,31

8 109,81

9 766,98

9 438,07

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

x

x

x

x

x

x

министерство финансов края

9 473,54

10 020,35

9 967,31

8 109,81

9 766,98

9 438,07

1.

Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"

всего

4 565,04

4 475,50

4 721,33

2 863,83

4 521,00

4 192,09

министерство финансов края

4 565,04

4 475,50

4 721,33

2 863,83

4 521,00

4 192,09

1.1.

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств края

всего

4 264,19

4 152,09

4 395,14

2 487,24

4 133,84

3 788,89

министерство финансов края

4 264,19

4 152,09

4 395,14

2 487,24

4 133,84

3 788,89

1.2.

Управление Резервным фондом края

всего

300,85

323,41

326,19

376,59

387,16

403,20

министерство финансов края

300,85

323,41

326,19

376,59

387,16

403,20

2.

Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

всего

4 908,50

5 544,85

5 245,98

5 245,98

5 245,98

5 245,98

министерство финансов края

4 908,50

5 544,85

5 245,98

5 245,98

5 245,98

5 245,98

2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края

всего

515,69

713,87

1 145,29

969,55

605,11

398,40

министерство финансов края

515,69

713,87

1 145,29

969,55

605,11

398,40

2.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

всего

3 530,83

x

x

x

x

x

министерство финансов края

3 530,83

x

x

x

x

x

2.2.1.

Компенсация расходов местных бюджетов на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, начисленных платежей за оказанные коммунальные услуги муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления муниципальных образований края и на иные цели

всего

x

3 014,88

3 723,49

4 016,51

4 167,91

4 165,12

министерство финансов края

x

3 014,88

3 723,49

4 016,51

4 167,91

4 165,12

2.3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов края

всего

841,98

1 816,10

377,20

259,92

472,96

682,46

министерство финансов края

841,98

1 816,10

377,20

259,92

472,96

682,46

2.4.

Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными финансами

всего

20,00

x

x

x

x

x

министерство финансов края

20,00

x

x

x

x

x"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»