В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1638512,39415 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 233394,09415 тыс. руб.; 2021 год - 243966,4 тыс. руб.; 2022 год - 221560,1 тыс. руб.; 2023 год - 223727,3 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1636774,59415 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 232984,39415 тыс. руб.; 2021 год - 243523,7 тыс. руб.; 2022 год - 221117,4 тыс. руб.; 2023 год - 223284,6 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 1737,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 409,7 тыс. руб.; 2021 год - 442,7 тыс. руб.; 2022 год - 442,7 тыс. руб.; 2023 год - 442,7 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб. |
";
1.2. В подразделе 10.2 подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 57079,8 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год - 8253,4 тыс. руб.; 2021 год - 8422,6 тыс. руб.; 2022 год - 8495,9 тыс. руб.; 2023 год - 8822,0 тыс. руб.; 2024 год - 7695,3 тыс. руб.; 2025 год - 7695,3 тыс. руб.; 2026 год - 7695,3 тыс. руб. |
";
1.3. Пункт 10.2.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 57079,8 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 8253,4 тыс. руб.;
2021 год - 8422,6 тыс. руб.;
2022 год - 8495,9 тыс. руб.;
2023 год - 8822,0 тыс. руб.;
2024 год - 7695,3 тыс. руб.;
2025 год - 7695,3 тыс. руб.;
2026 год - 7695,3 тыс. руб.";
2. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
3. В приложении N 4 к Программе таблицу "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 изложить в новой редакции (приложение N 2).
4. Приложение N 7 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 3).
5. Приложение N 9 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 4).
6. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
7. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
И.о. главы администрации города
В.В.МАКАРОВ
"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | ||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | всего | 233 394,09415 | 243 966,4 | 221 560,1 | 223 727,3 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 638 512,39415 |
бюджет города Пензы | 232 984,39415 | 243 523,7 | 221 117,4 | 223 284,6 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 636 774,59415 | |||
бюджет Пензенской области | 409,7 | 442,7 | 442,7 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 737,8 | |||
1 | Подпрограмма 1 | "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". | всего | 173 729,09415 | 181 094,8 | 158 131,4 | 158 131,4 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 206 755,59415 |
бюджет города Пензы | 173 729,09415 | 181 094,8 | 158 131,4 | 158 131,4 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 206 755,59415 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 30 799,6 | 34 156,3 | 34 156,3 | 34 156,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 253 437,4 |
1.1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 3 140,6 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 24 598,4 |
1.1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах" | бюджет города Пензы | 27 659,0 | 30 580,0 | 30 580,0 | 30 580,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 228 839,0 |
1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах | бюджет города Пензы | 36 397,65 | 39 953,5 | 39 953,5 | 39 953,5 | 31 500,0 | 31 500,00 | 31 500,0 | 250 758,15 |
1.3 | Мероприятие | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | бюджет города Пензы | 106 531,84415 | 106 985,0 | 84 021,6 | 84 021,6 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 702 560,04415 |
2 | Подпрограмма 2 | "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | бюджет города Пензы | 8 253,4 | 8 422,6 | 8 495,9 | 8 822,0 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 57 079,8 |
2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 8 253,4 | 8 422,6 | 8 495,9 | 8 822,0 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 57 079,8 |
2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Подпрограмма 3 | "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | всего | 51 411,6 | 54 449,0 | 54 932,8 | 56 773,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 374 677,0 |
бюджет города Пензы | 51 001,9 | 54 006,3 | 54 490,1 | 56 331,2 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 372 939,2 | |||
бюджет Пензенской области | 409,7 | 442,7 | 442,7 | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 737,8 | |||
3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | всего | 50 793,8 | 53 804,6 | 54 288,4 | 56 129,5 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 371 134,5 |
бюджет города Пензы | 50 693,0 | 53 684,1 | 54 167,9 | 56 009,0 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 370 672,2 | |||
бюджет Пензенской области | 100,8 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 | |||
3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 617,8 | 644,4 | 644,4 | 644,4 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 3 542,5 |
бюджет города Пензы | 308,9 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 2 267,0 | |||
бюджет Пензенской области | 308,9 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 275,5 |
";
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | |||||||||||
1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 29300 | 29400 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
Итоговое значение (по Программе) | х | х | 243 966,4 | х | х | х | 100,34 | ||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,8 | 92,9 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
3 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) | % | 85 | 75 | 88,24 | ||||||
4 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) | % | 85 | 75 | 88,24 | ||||||
5 | Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) | % | 70 | 70 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 95,32 | 181 094,8 | 0,7423 | 70,76 | х | х | ||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
5 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
6 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 100,00 | 8 422,6 | 0,0345 | 3,45 | х | х | ||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
10 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 100,00 | 54 449,0 | 0,2232 | 22,32 | х | х |