АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2021 года N 514


О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:


1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:


1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1638512,39415 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 233394,09415 тыс. руб.;

2021 год - 243966,4 тыс. руб.;

2022 год - 221560,1 тыс. руб.;

2023 год - 223727,3 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 1636774,59415 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 232984,39415 тыс. руб.;

2021 год - 243523,7 тыс. руб.;

2022 год - 221117,4 тыс. руб.;

2023 год - 223284,6 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области - 1737,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 409,7 тыс. руб.;

2021 год - 442,7 тыс. руб.;

2022 год - 442,7 тыс. руб.;

2023 год - 442,7 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

";


1.2. В подразделе 10.2 подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" (далее - подпрограмма 2) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

- 57079,8 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 8253,4 тыс. руб.;

2021 год - 8422,6 тыс. руб.;

2022 год - 8495,9 тыс. руб.;

2023 год - 8822,0 тыс. руб.;

2024 год - 7695,3 тыс. руб.;

2025 год - 7695,3 тыс. руб.;

2026 год - 7695,3 тыс. руб.

";


1.3. Пункт 10.2.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:


"10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы



Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет


- 57079,8 тыс. рублей, в т.ч.


2020 год - 8253,4 тыс. руб.;


2021 год - 8422,6 тыс. руб.;


2022 год - 8495,9 тыс. руб.;


2023 год - 8822,0 тыс. руб.;


2024 год - 7695,3 тыс. руб.;


2025 год - 7695,3 тыс. руб.;


2026 год - 7695,3 тыс. руб.";


2. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).


3. В приложении N 4 к Программе таблицу "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 изложить в новой редакции (приложение N 2).


4. Приложение N 7 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 3).


5. Приложение N 9 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 4).


6. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.


7. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.



И.о. главы администрации города
В.В.МАКАРОВ



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 14 апреля 2021 г. N 514



"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

всего

233 394,09415

243 966,4

221 560,1

223 727,3

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 638 512,39415

бюджет города Пензы

232 984,39415

243 523,7

221 117,4

223 284,6

238 621,5

238 621,5

238 621,5

1 636 774,59415

бюджет Пензенской области

409,7

442,7

442,7

442,7

0,0

0,0

0,0

1 737,8

1

Подпрограмма 1

"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".

всего

173 729,09415

181 094,8

158 131,4

158 131,4

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 206 755,59415

бюджет города Пензы

173 729,09415

181 094,8

158 131,4

158 131,4

178 556,3

178 556,3

178 556,3

1 206 755,59415

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

30 799,6

34 156,3

34 156,3

34 156,3

40 056,3

40 056,3

40 056,3

253 437,4

1.1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

3 140,6

3 576,3

3 576,3

3 576,3

3 576,3

3 576,3

3 576,3

24 598,4

1.1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"

бюджет города Пензы

27 659,0

30 580,0

30 580,0

30 580,0

36 480,0

36 480,0

36 480,0

228 839,0

1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах

бюджет города Пензы

36 397,65

39 953,5

39 953,5

39 953,5

31 500,0

31 500,00

31 500,0

250 758,15

1.3

Мероприятие

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

бюджет города Пензы

106 531,84415

106 985,0

84 021,6

84 021,6

107 000,0

107 000,0

107 000,0

702 560,04415

2

Подпрограмма 2

"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

бюджет города Пензы

8 253,4

8 422,6

8 495,9

8 822,0

7 695,3

7 695,3

7 695,3

57 079,8

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

8 253,4

8 422,6

8 495,9

8 822,0

7 695,3

7 695,3

7 695,3

57 079,8

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

всего

51 411,6

54 449,0

54 932,8

56 773,9

52 369,9

52 369,9

52 369,9

374 677,0

бюджет города Пензы

51 001,9

54 006,3

54 490,1

56 331,2

52 369,9

52 369,9

52 369,9

372 939,2

бюджет Пензенской области

409,7

442,7

442,7

442,7

0,0

0,0

0,0

1 737,8

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

всего

50 793,8

53 804,6

54 288,4

56 129,5

52 039,4

52 039,4

52 039,4

371 134,5

бюджет города Пензы

50 693,0

53 684,1

54 167,9

56 009,0

52 039,4

52 039,4

52 039,4

370 672,2

бюджет Пензенской области

100,8

120,5

120,5

120,5

0,0

0,0

0,0

462,3

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

617,8

644,4

644,4

644,4

330,5

330,5

330,5

3 542,5

бюджет города Пензы

308,9

322,2

322,2

322,2

330,5

330,5

330,5

2 267,0

бюджет Пензенской области

308,9

322,2

322,2

322,2

0,0

0,0

0,0

1 275,5

";



Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 14 апреля 2021 г. N 514



"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

1

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс. пас.

29300

29400

х

х

х

х

х

100,34

х

Итоговое значение (по Программе)

х

х

243 966,4

х

х

х

100,34

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

1

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,8

92,9

100,11

х

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

3

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

85

75

88,24

4

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

85

75

88,24

5

Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее)

%

70

70

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

95,32

181 094,8

0,7423

70,76

х

х

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

5

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

6

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 422,6

0,0345

3,45

х

х

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

9

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

10

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

54 449,0

0,2232

22,32

х

х

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»