АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2020 года N 1393/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1626118,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 227455,3 тыс. руб.; 2021 год - 237019,9 тыс. руб.; 2022 год - 207157,4 тыс. руб.; 2023 год - 238621,5 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1624889,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 227045,6 тыс. руб.; 2021 год - 236610,2 тыс. руб.; 2022 год - 206747,7 тыс. руб.; 2023 год - 238621,5 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 409,7 тыс. руб.; 2021 год - 409,7 тыс. руб.; 2022 год - 409,7 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб. |
";
1.2. Раздел 3 "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач" Программы изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач
Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении N 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор Программы "Количество перевозимых пассажиров за отчетный период" определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 1:
- "Показатель регулярности движения городского общественного транспорта" рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:
99636 рейсов / 108300 рейсов x 100 = 92,7% (базовый показатель).
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2280036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя".
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.
- "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа". Значение целевого показателя ежегодно - нулевое значение, так как муниципальное образование - город Пенза, является административным центром Пензенской области, и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусных остановок более чем на 3 км.
- "Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70% от базового показателя
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года". Значение целевого показателя принимается в размере не менее 30% от планового показателя, установленного Приложением N 3 к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" на возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года, и рассчитывается отношением фактически совершенных рейсов всеми перевозчиками по маршруту в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года к плановому показателю по каждому маршруту,
Целевые индикаторы Подпрограммы N 2:
- "Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок" определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.
- "Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы" характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. x 100% = 100%
Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 3:
- "Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию" рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
УВомс = Комс / Кзомс x 100%,
где
УВомс - доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
Комс - учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
Кзомс - общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
- "Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств" рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
УВгр = Кгр / Кзгр x 100%,
где
УВгр - доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
Кгр - граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
Кзгр - общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.";
1.3. Раздел 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы" программы изложить в следующей редакции:
"5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы
В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе";
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
1. Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" будет реализована следующими мероприятиями:
1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан в транспортных средствах среднего и большого класса, относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с установлением меры дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на основании решений Пензенской городской Думы.
1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.3. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.
В рамках данного мероприятия транспортное обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом осуществляется по регулируемым тарифам на основании муниципальных контрактов, заключенных с перевозчиками по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (исполнителя).
1.4. Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети.
1.5. Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года.
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" будет реализована следующими мероприятиями: