АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года N 878/3


О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:


1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:


1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1625093,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 224646,1 тыс. руб.;

2021 год - 239091,0 тыс. руб.;

2022 год - 206870,1 тыс. руб.;

2023 год - 238621,5 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 1624790,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 224545,3 тыс. руб.;

2021 год - 238990,2 тыс. руб.;

2022 год - 206769,3 тыс. руб.;

2023 год - 238621,5 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области - 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 100,8 тыс. руб.;

2021 год - 100,8 тыс. руб.;

2022 год - 100,8 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

";


1.2. Раздел 3 "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач" Программы изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач



Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении N 1 к муниципальной Программе.


Целевой индикатор Программы "Количество перевозимых пассажиров за отчетный период" определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.


Целевой индикатор Программы "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2280036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя".


Целевой индикатор Программы "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.


Целевой индикатор Программы "Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70% от базового показателя


Целевые индикаторы Подпрограммы N 1:


- "Показатель регулярности движения городского общественного транспорта" рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:


99636 рейсов / 108300 рейсов x 100 = 92,7% (базовый показатель).


- "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа". Значение целевого показателя ежегодно нулевое значение, т.к. муниципальное образование - город Пенза, является административным центром Пензенской области и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусной остановки более чем на 3 км.


Целевые индикаторы Подпрограммы N 2:


- "Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок" определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.


- "Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы" характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.


225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. x 100% = 100%


Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.


Целевые индикаторы Подпрограммы N 3:


- "Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию" рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.


УВомс = Комс / Кзомс x 100%,



где


УВомс - доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,


Комс - учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,


Кзомс - общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.


Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.


- "Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств" рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.


УВгр = Кгр / Кзгр x 100%,



где


УВгр - доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,


Кгр - граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,


Кзгр - общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.


Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.";


1.3. В пункте 10.1.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" Раздела 10 Программы:


1.3.1. Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:


"

Целевые показатели подпрограммы

Показатель регулярности движения городского общественного транспорта

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

";


1.4. В пункте 10.2.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" Раздела 10 Программы:


1.4.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" изложить в следующей редакции:


"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 56273,1 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 8238,6 тыс. руб.;

2021 год - 8463,6 тыс. руб.;

2022 год - 8789,7 тыс. руб.;

2023 год - 7695,3 тыс. руб.;

2024 год - 7695,3 тыс. руб.;

2025 год - 7695,3 тыс. руб.;

2026 год - 7695,3 тыс. руб.

";


1.4.2. Пункт 10.2.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

"10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы



Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет


- 56273,1 тыс. рублей, в т.ч.


2020 год - 8238,6 тыс. руб.;


2021 год - 8463,6 тыс. руб.;


2022 год - 8789,7 тыс. руб.;


2023 год - 7695,3 тыс. руб.;


2024 год - 7695,3 тыс. руб.;


2025 год - 7695,3 тыс. руб.;


2026 год - 7695,3 тыс. руб.";


1.5. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»