ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2018 года N 279-п


О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1319-п

(с изменениями на 25 июля 2018 года)

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 416-п)




В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Пермского края от 7 декабря 2017 г. N 152-ПК "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации Правительство Пермского края постановляет:


1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1319-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. N 381-п, от 25 июля 2014 г. N 684-п, от 30 сентября 2014 г. N 1094-п, от 11 декабря 2014 г. N 1446-п, от 18 декабря 2014 г. N 1475-п, от 10 апреля 2015 г. N 194-п, от 14 августа 2015 г. N 524-п, от 25 сентября 2015 г. N 719-п, от 23 октября 2015 г. N 889-п, от 25 декабря 2015 г. N 1144-п, от 20 июня 2016 г. N 374-п, от 5 сентября 2016 г. N 698-п, от 26 сентября 2016 г. N 830-п, от 25 ноября 2016 г. N 1066-п, от 23 декабря 2016 г. N 1163-п, от 21 февраля 2017 г. N 51-п, от 31 марта 2017 г. N 180-п, от 5 июля 2017 г. N 572-п, от 5 июля 2017 г. N 613-п, от 9 августа 2017 г. N 724-п, от 28 сентября 2017 г. N 815-п, от 28 ноября 2017 г. N 963-п, от 25 декабря 2017 г. N 1050-п).


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Пункты 4.2, 5.2, 6.2 изменений, утвержденных настоящим Постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.


(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 416-п)



Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 23.05.2018 N 279-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П


1. В паспорте государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение":


1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2022 году до 70,43 лет;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 620 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста;

снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми


1.2. позицию, касающуюся целевых показателей, изложить в следующей редакции:

Целевые показатели

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,74

69,79

69,83

69,99

70,14

70,29

70,43

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

645,6

640,2

635,0

630,0

626,0

623,0

620,0

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

5,7

5,7

5,6

5,3

5,1

4,8

4,5


1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

46735543,6

47832844,1

48525995,8

47528317,1

46258469,1

236880169,7

краевой бюджет

23898704,0

24579807,8

24021604,9

23456627,0

22186779,0

118143522,7

федеральный бюджет

1246503,6

497396,5

431700,8

0,0

0,0

2175600,9

местный бюджет

внебюджетные источники

21590336,0

22755639,8

24071690,1

24071690,1

24071690,1

116561046,1


2. раздел VI изложить в следующей редакции:


"VI. Основные меры правового регулирования

в здравоохранении, направленные на достижение целей

и конечных результатов Программы



Правовую основу Программы составляют следующие нормативные правовые акты:


Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";


Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";


Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне";


Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";


Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";


Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";


Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" и другие.";


3. в абзаце первом раздела IX цифры "226968539,1" заменить цифрами "236880169,7";


4. в приложении 3:


4.1. в паспорте подпрограммы 1:


4.1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией, до 100%;

увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии до 60%;

выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения - 100%;

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - не менее 95% от плана;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100%;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов не более 3% ежегодно;

увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95%;

охват населения Пермского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне 26%;

охват населения Пермского края профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза не менее 68,1%


4.1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

9592223,2

9015360,6

9016632,0

8724926,6

8725001,3

45074143,7

краевой бюджет

2011978,8

2015546,4

2016817,8

2011949,3

2012024,0

10068316,3

федеральный бюджет

867267,1

286836,9

286836,9

0,0

0,0

1440940,9

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6712977,3

6712977,3

6712977,3

6712977,3

6712977,3

33564886,5


4.2. раздел III признать утратившим силу;


5. в приложении 4:


5.1. в паспорте подпрограммы 2:


5.1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет, до 54,2%;

снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 181 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от всех причин до 13,4 случая на 1000 населения;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 630 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 11 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности населения от новообразований (в том числе злокачественных) до 187,2 случая на 100 тыс. населения;

снижение материнской смертности (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) до 9,2 человека;

снижение смертности детей 0-17 лет до 69,2 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

снижение смертности в трудоспособном возрасте от травм до 163,5 случая на 100 тыс. населения;

снижение ранней неонатальной смертности до 1,95 случая на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от туберкулеза до 7,8 случая на 100 тыс. населения;

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 52,5%;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, до 45% от числа состоящих на диспансерном учете;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

от числа выявленных до 90%;

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям до 93,1%;

увеличение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации до 90%;

рост профилактических посещений от общего числа посещений до 41%


5.1.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение показателя

2016 факт

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

%

52,8

53,2

53,5

53,6

53,7

54

54,2

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

195,3

192,7

190,2

189,0

186,0

184,0

181,0


5.1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

34035423,6

35197613,4

36492951,3

36412394,6

36412394,6

178549777,5

краевой бюджет

19012771,8

19009652,9

19053681,8

19053681,8

19053681,8

95183470,1

федеральный бюджет

145293,1

145298,0

79556,7

0,0

0,0

370147,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

14877358,7

16042662,5

17358712,8

17358712,8

17358712,8

82996159,6

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»