(с изменениями на 25 июля 2018 года)
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 416-п)
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Пермского края от 7 декабря 2017 г. N 152-ПК "О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1319-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. N 381-п, от 25 июля 2014 г. N 684-п, от 30 сентября 2014 г. N 1094-п, от 11 декабря 2014 г. N 1446-п, от 18 декабря 2014 г. N 1475-п, от 10 апреля 2015 г. N 194-п, от 14 августа 2015 г. N 524-п, от 25 сентября 2015 г. N 719-п, от 23 октября 2015 г. N 889-п, от 25 декабря 2015 г. N 1144-п, от 20 июня 2016 г. N 374-п, от 5 сентября 2016 г. N 698-п, от 26 сентября 2016 г. N 830-п, от 25 ноября 2016 г. N 1066-п, от 23 декабря 2016 г. N 1163-п, от 21 февраля 2017 г. N 51-п, от 31 марта 2017 г. N 180-п, от 5 июля 2017 г. N 572-п, от 5 июля 2017 г. N 613-п, от 9 августа 2017 г. N 724-п, от 28 сентября 2017 г. N 815-п, от 28 ноября 2017 г. N 963-п, от 25 декабря 2017 г. N 1050-п).
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Пункты 4.2, 5.2, 6.2 изменений, утвержденных настоящим Постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.07.2018 N 416-п)
Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П
1. В паспорте государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение":
1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2022 году до 70,43 лет; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 620 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста; снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми |
1.2. позицию, касающуюся целевых показателей, изложить в следующей редакции:
Целевые показатели | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,74 | 69,79 | 69,83 | 69,99 | 70,14 | 70,29 | 70,43 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 645,6 | 640,2 | 635,0 | 630,0 | 626,0 | 623,0 | 620,0 | |
3 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,5 |
1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 46735543,6 | 47832844,1 | 48525995,8 | 47528317,1 | 46258469,1 | 236880169,7 | |
краевой бюджет | 23898704,0 | 24579807,8 | 24021604,9 | 23456627,0 | 22186779,0 | 118143522,7 | |
федеральный бюджет | 1246503,6 | 497396,5 | 431700,8 | 0,0 | 0,0 | 2175600,9 | |
местный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | 21590336,0 | 22755639,8 | 24071690,1 | 24071690,1 | 24071690,1 | 116561046,1 |
2. раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Основные меры правового регулирования
в здравоохранении, направленные на достижение целей
и конечных результатов Программы
Правовую основу Программы составляют следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
3. в абзаце первом раздела IX цифры "226968539,1" заменить цифрами "236880169,7";
4. в приложении 3:
4.1. в паспорте подпрограммы 1:
4.1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией, до 100%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии до 60%; выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения - 100%; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - не менее 95% от плана; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов не более 3% ежегодно; увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95%; охват населения Пермского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на уровне 26%; охват населения Пермского края профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза не менее 68,1% |
4.1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 9592223,2 | 9015360,6 | 9016632,0 | 8724926,6 | 8725001,3 | 45074143,7 | |
краевой бюджет | 2011978,8 | 2015546,4 | 2016817,8 | 2011949,3 | 2012024,0 | 10068316,3 | |
федеральный бюджет | 867267,1 | 286836,9 | 286836,9 | 0,0 | 0,0 | 1440940,9 | |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 33564886,5 |
4.2. раздел III признать утратившим силу;
5. в приложении 4:
5.1. в паспорте подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет, до 54,2%; снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 181 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от всех причин до 13,4 случая на 1000 населения; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 630 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 11 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от новообразований (в том числе злокачественных) до 187,2 случая на 100 тыс. населения; снижение материнской смертности (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) до 9,2 человека; снижение смертности детей 0-17 лет до 69,2 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста; снижение смертности в трудоспособном возрасте от травм до 163,5 случая на 100 тыс. населения; снижение ранней неонатальной смертности до 1,95 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от туберкулеза до 7,8 случая на 100 тыс. населения; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 52,5%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, до 45% от числа состоящих на диспансерном учете; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 90%; увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям до 93,1%; увеличение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации до 90%; рост профилактических посещений от общего числа посещений до 41% |
5.1.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | ||||||
2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 52,8 | 53,2 | 53,5 | 53,6 | 53,7 | 54 | 54,2 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 195,3 | 192,7 | 190,2 | 189,0 | 186,0 | 184,0 | 181,0 |
5.1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 34035423,6 | 35197613,4 | 36492951,3 | 36412394,6 | 36412394,6 | 178549777,5 | |
краевой бюджет | 19012771,8 | 19009652,9 | 19053681,8 | 19053681,8 | 19053681,8 | 95183470,1 | |
федеральный бюджет | 145293,1 | 145298,0 | 79556,7 | 0,0 | 0,0 | 370147,8 | |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 14877358,7 | 16042662,5 | 17358712,8 | 17358712,8 | 17358712,8 | 82996159,6 |