АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года N 1765
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 N 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2020 на основании Постановления Администрации г. Пензы от 07.02.2020 N 149.
____________________________________________________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1148489,11812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 183170,21212 тыс. рублей; 2020 год - 165224,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Пензы - 1147245,21812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 182660,21212 тыс. рублей; 2020 год - 165224,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 1243,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 510,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
1.1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.1.2.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 882219,48212 тыс. рублей, в т.ч. |
";
1.1.2.2. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 882219,48212 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;
2016 год - 196528,17 тыс. руб.;
2017 год - 198171,6 тыс. руб.;
2018 год - 107755,2 тыс. руб.;
2019 год - 105468,6 тыс. руб.;
2020 год - 126883,4 тыс. руб.";
1.1.3. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа | "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" | всего | 183 170,21212 | 240775,006 | 248 367,1 | 156 725,4 | 154 227,0 | 165 224,4 | 1 148 489,11812 |
бюджет города Пензы | 182 660,21212 | 240371,606 | 248 036,6 | 156 725,4 | 154 227,0 | 165 224,4 | 1 147 245,21812 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 330,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,9 | |||
1 | Подпрограмма 1 | "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". | Бюджет города Пензы | 147 412,51212 | 196528,17 | 198 171,6 | 107 755,2 | 105 468,6 | 126 883,4 | 882 219,48212 |
1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта | бюджет города Пензы | 24 131,59738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 131,59738 |
1.2 | Мероприятие | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 71 015,62738 | 124 327,9 | 48 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 343,52738 |
1.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 14 578,29815 | 30 039,77 | 35 916,8 | 3 716,8 | 3 716,8 | 59 588,4 | 147 556,86815 |
1.3.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" | бюджет города Пензы | 13 383,61010 | 26 153,806 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 674,5 | 94 211,9161 |
1.3.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 1 194,68805 | 3 885,964 | 3 092,19755 | 3 716,8 | 3 716,8 | 4 913,9 | 20 520,3496 |
1.3.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2019 годах" | бюджет города Пензы | 32 824,60245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 824,60245 | ||
1.4 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. | Бюджет города Пензы | 24 346,98921 | 17 240,4 | 31 500,00 | 0,0 | 0,0 | 67 295,0 | 140 382,38921 |
1.5 | Мероприятие | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | бюджет города Пензы | 13 340,00 | 12 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 460,1 |
1.6 | Мероприятие | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | бюджет города Пензы | 0,0 | 12 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 8000,0 |
1.7 | Мероприятие | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 72 754,8 | 104 038,4 | 101 751,8 | 0,0 | 278 545,0 |
1.8 | Мероприятие | Предоставление субсидий из бюджета города Пензы на возмещение перевозчикам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, части затрат, связанных с приобретением транспортных средств для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
2 | Подпрограмма 2 | "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 261,6 | 6 810,5 | 6 798,4 | 6 790,5 | 6 812,3 | 41 294,6 |
2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 261,6 | 6 810,5 | 6 798,4 | 6 790,5 | 6 812,3 | 41 294,6 |
2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Подпрограмма 3 | "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | всего | 28 936,4 | 36985,236 | 43 385,0 | 42 171,8 | 41 967,9 | 31 528,70 | 224 975,036 |
бюджет города Пензы | 28 426,4 | 36581,836 | 43 054,5 | 42 171,8 | 41 967,9 | 31 528,70 | 223 731,136 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 330,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 243,9 | |||
3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | бюджет города Пензы | 27 796,4 | 36178,436 | 42 724,0 | 41 768,4 | 41 564,5 | 30 445,7 | 220 477,436 |
3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 140,0 | 806,8 | 661,0 | 403,4 | 403,4 | 1 083,0 | 4 497,6 |
бюджет города Пензы | 630,0 | 403,4 | 330,5 | 403,4 | 403,4 | 1 083,0 | 3 253,7 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 330,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 243,9 |
";
1.1.4. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | х | х | х | х | х | 100,11 | х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28900 | 29000 | х | х | х | х | х | 100,35 | х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | х | х | х | х | х | 107,14 | х |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | х | х | х | х | х | 101,16 | х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | х | х | х | х | х | 116,67 | х |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 248 367,1 | х | х | х | 102,31 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28900 | 29000 | 100,35 | х | х | х | х | х | х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 100,12 | 198 171,6 | 0,7979 | 79,89 | х | х | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | 107,14 | х | х | х | х | х | х |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 102,38 | 6 810,5 | 0,0274 | 2,81 | х | х | |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | 116,67 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 104,17 | 43 385,0 | 0,1747 | 1820 | х | х |