ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2019 года N 2311
г. Новосибирск
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7497
__________________
- Утратило силу с 01.01.2020 -
постановление мэрии от 06.11.2019 N 4030
___________________
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7497 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 N 2519, от 04.08.2016 N 3532, от 15.11.2016 N 5187, от 27.12.2016 N 5981, от 29.12.2017 N 5839, от 24.04.2018 N 1482, от 03.09.2018 N 3219, от 29.12.2018 N 4775, от 29.03.2019 N 1127), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «27» заменить цифрами «25».
1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В строке 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. В графе 9 цифру «5» заменить цифрой «3».
1.2.2. В графе 11 цифры «27» заменить цифрами «25».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 7593163,69 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 1388211,80 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 6204951,89 тыс. рублей |
____________
4. Перечень мероприятий Программы
N | Цель, задача, | Показатель | Еди- | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска | |||||||||||||||
1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска | |||||||||||||||
1.1.1 | Обоснование инвестиций строительства линии скоростного трамвая | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9404,03 | - | 1904,03 | - | - | 11308,06 | ДТиДБК, МКУ «УДС» | 2016, 2018 | ||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 9404,03 | - | 1904,03 | - | - | 11308,06 | ||||||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 9404,03 | - | 1904,03 | - | - | 11308,06 | ||||||||
1.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 84199,00 | 81000,00 | 86111,80 | 99464,50 | 97018,50 | 447793,80 | ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ» | 2016 -2020 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 3311,80 | - | - | 3311,80 | ||||||||
бюджет города | тыс. рублей | 84199,00 | 81000,00 | 82800,00 | 99464,50 | 97018,50 | 444482,00 | ||||||||
1.1.3 | Возмещение расходов перевозчикам в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 971640,41 | 1417236,57 | - | - | - | 2388876,98 | ДТиДБК | 2016, 2017 | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 489900,00 | - | - | - | 489900,00 | ||||||||
бюджет города | тыс. рублей | 971640,41 | 927336,57 | - | - | - | 1898976,98 | ||||||||
1.1.4 | Предоставление субсидий на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1381,80 | 1381,80 | - | - | - | 2763,60 | ДТиДБК | 2016, 2017 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1381,80 | 1381,80 | - | - | - | 2763,60 | ||||||||
1.1.5 | Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан в дни проведения городских и районных мероприятий | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 325,71 | - | - | - | 1325,71 | ДТиДБК | 2016, 2017 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | 1000,00 | 325,71 | - | - | - | 1325,71 | ||||||||
1.1.6 | Возмещение за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 10000,00 | - | - | - | 10000,00 | ДТиДБК | 2017 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 10000,00 | - | - | - | 10000,00 | ||||||||
1.1.7 | Расходы на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 10000,00 | 8950,00 | 8950,00 | - | 27900,00 | ДТиДБК | 2017 -2019 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 10000,00 | 8950,00 | 8950,00 | - | 27900,00 | ||||||||
1.1.8 | Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования | Количество | единиц | - | 12 | 5 | 3 | 5 | 25 | ДТиДБК | 2017 -2020 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 16666,67 | 20000,00 | 16666,67 | 20000,00 | - | ||||||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 200000,00 | 100000,00 | 50000,00 | 100000,00 | 450000,00 | ||||||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 100000,00 | - | - | - | 100000,00 | ||||||||
бюджет города | тыс. рублей | - | 100000,00 | 100000,00 | 50000,00 | 100000,00 | 350000,00 | ||||||||
1.1.9 | Предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 1115072,00 | 1226424,20 | 1061424,20 | 3402920,40 | ДТиДБК | 2018 -2020 | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | 1115072,00 | 1226424,20 | 1061424,20 | 3402920,40 | ||||||||
1.1.10 | Строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до остановки «Стофато» и от трамвайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 32325,14 | 15000,00 | 47325,14 | ДТиДБК | 2019, | ||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 32325,14 | 15000,00 | 47325,14 | ||||||||
1.1.11 | Строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 388850,00 | 414100,00 | 802950,00 | ДТиДБК | 2019, | ||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 385000,00 | 410000,00 | 795000,00 | ||||||||
бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 3850,00 | 4100,00 | 7950,00 | ||||||||
Итого затрат по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1719944,08 | 1312037,83 | 1806013,84 | 1687542,70 | 7593163,69 |
|
| |||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 589900,00 | 3311,80 | 385000,00 | 410000,00 | 1388211,80 | ||||||||
бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1130044,08 | 1308726,03 | 1421013,84 | 1277542,70 | 6204951,89 | ||||||||
кредиторская задолженность | тыс. рублей | 9404,03 | - | 1904,03 | - | - | 11308,06 | ||||||||
Итого затрат по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1067625,24 | 1719944,08 | 1312037,83 | 1806013,84 | 1687542,70 | 7593163,69 |
|
| |||||
областной бюджет | тыс. рублей | - | 589900,00 | 3311,80 | 385000,00 | 410000,00 | 1388211,80 | ||||||||
бюджет города | тыс. рублей | 1067625,24 | 1130044,08 | 1308726,03 | 1421013,84 | 1277542,70 | 6204951,89 |
Примечания: | итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. |
____________
6. Финансовое обеспечение Программы
N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||
Период реализации Программы по годам | Всего | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Областной бюджет, в том числе: | - | 589900,00 | 3311,80 | 385000,00 | 410000,00 | 1388211,80 | |||
ДТиДБК | - | 589900,00 | 3311,80 | 385000,00 | 410000,00 | 1388211,80 | ||||
2 | Бюджет города, в том числе: | 1067625,24 | 1130044,08 | 1308726,03 | 1421013,84 | 1277542,70 | 6204951,89 | |||
ДТиДБК | 1067625,24 | 1130044,08 | 1308726,03 | 1421013,84 | 1277542,70 | 6204951,89 | ||||
Итого: | 1067625,24 | 1719944,08 | 1312037,83 | 1806013,84 | 1687542,70 | 7593163,69 |
___________
Текст документа сверен по:
файл-рассылка