РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2016 года № 75
О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 18.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Согласовать проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905» (прилагается).
Глава города И.Н.Карнилин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________ № ______
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905 (ред. от 07.12.2015), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению
1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города С.В.Белов
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС) |
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») |
Подпрограммы Программы (при их наличии) | «Развитие общественного транспорта» |
Цели Программы | Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры |
Задачи Программы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. |
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. Ответственный исполнитель, соисполнители 2015 год
5 647 679 520,61 ДТиС 1 359 180 792,52 КУГИиЗР 939 030 681,43 МКУ «ГУММиД» (ДС) 3 091 582 413,10 МКУ «ЦОДД» (ДТиС) 257 885 633,56 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. |
Индикаторы достижения цели | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %. Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год. Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%. Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 40%. |
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (Соисполнители) | Краткое описание мероприятия |
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | |||||
1.1. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | Кап.вложения | 2015-2017 | ДТиС КУГИиЗР | Ежегодные платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев | |
1.2. Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | Кап.вложения, Прочие расходы | 2015-2017 | ДТиС КУГИиЗР | Капитальный ремонт тоннелей метрополитена. Восстановление систем пожаротушения на метрополитене. Установка и монтаж оборудования в рамках Комплексной программы безопасности населения на транспорте | |
1.3. Развитие метрополитена | Кап.вложения, прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ГУММиД» (ДС) | Строительство станции «Стрелка» | |
1.4. Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | Прочие расходы | 2015-2017 | ДТиС | Перечисление субсидии транспортным предприятиям города | |
Подпрограмма «Организация дорожного движения» | |||||
2.1. Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | НИОКР | 2015-2016 | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | Анализ современного состояния транспортной системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода, разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и пр. | |
2.2 Организация дорожного движения | Кап. вложения, прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | Установка и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения | |
2.3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | |
Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства» | |||||
3.1. Создание и обслуживание платных городских парковок | Кап.вложения, прочие расходы | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | Установка и техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства | |
3.2. Приобретение эвакуаторов | Кап.вложения | 2015-2017 | КУГИиЗР | Ежегодные платежи по лизингу эвакуаторов |
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | |||||||
Индикаторы | |||||||
1. | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам | % | 0 | 13 | 40 | 80 | 90 |
2. | Пассажиропоток метрополитена | млн. пасс. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 39,0 |
3. | Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году) | % | - | - | 0,11 | 1,3 | 0,5 |
4. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году) | % | - | 15 | 17 | 11 | 12 |
5. | Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства | % | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | |||||||
Индикаторы | |||||||
1.1 | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам | % | 0 | 13 | 40 | 80 | 90 |
1.2 | Пассажиропоток метрополитена | млн. пасс. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 39,0 |
Непосредственные результаты | |||||||
1.3 | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,0 |
1.4 | Количество городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | Ед. | 226 | 251 | 254 | 255 | 255 |
Подпрограмма «Организация дорожного движения» | |||||||
Индикаторы | |||||||
2.1 | Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году) | % | - | - | 0,11 | 1,3 | 0,5 |
2.2 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году) | % | - | 15 | 17 | 11 | 12 |
Непосредственный результат | |||||||
2.3 | Техническое обслуживание светофорных объектов | Ед. | - | 452 | 457 | 457 | 457 |
Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства» | |||||||
Индикатор | |||||||
3.1 | Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства | % | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Непосредственные результаты | |||||||
3.2 | Количество введенных парковочных мест на платных муниципальных стоянках | машино-место | 0 | 0 | 301 | 66 | 91 |
3.3 | Количество поддерживаемых в рабочем состоянии парковочных мест | машино-место |
| 0 | 0 | 367 | 458 |
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Статус | Наименование | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Расходы (руб.), годы | |||
2014 <*> | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 2 941 112 170,38 | 5 647 679 520,61 | 2 045 525 200,00 | 1 907 525 445,00 |
ДТиС | 1 426 120 700,00 | 1 359 180 792,52 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
КУГИиЗР | 415 669 600,00 | 939 030 681,43 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 284 229 070,38 | 257 885 633,56 | 196 705 800,00 | 158 916 215,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие общественного транспорта | всего | 2 646 525 000,00 | 5 380 298 932,75 | 1 848 819 400,00 | 1 748 609 230,00 |
ДТиС | 1 426 120 700,00 | 1 359 180 792,52 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
КУГИиЗР | 405 311 500,00 | 929 535 727,13 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | ДТиС | 311 154 200,00 | 882 337 879,40 | 720 819 400,00 | 436 237 880,00 |
Основное мероприятие 1.2 | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | ДТиС КУГИиЗР | 109 808 300,00 | 64 670 195,25 | 10 000 000,00 | 56 494 400,00 |
Основное мероприятие 1.3 | Развитие метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 |
Основное мероприятие 1.4 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | ДТиС | 1 410 469 700,00 | 1 341 708 445,00 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 |
Подпрограмма 2 | Организация дорожного движения | всего | 284 229 070,38 | 226 338 953,88 | 186 705 800,00 | 158 916 215,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 284 229 070,38 | 226 338 953,88 |
|
| ||
Основное мероприятие 2.1 | Разработка комплексной транспортной схемы г. Н.Новгорода | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) |
| 55 455 257,87 | 3 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 | Организация дорожного движения | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 169 862 824,00 | 97 855 931,01 | 112 000 000,00 | 84 005 515,00 |
Основное мероприятие 2.3 | Содержание МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 77 500 430,38 | 73 027 765,00 | 71 705 800,00 | 82 590 046,00 |
Подпрограмма 3 | Создание единого городского парковочного пространства | всего | 10 358 100,00 | 41 041 633,98 | 10 000 000,00 | 0,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||
КУГИиЗР | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.2 | Приобретение эвакуаторов | КУГИиЗР | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 |