АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 28 марта 2019 года N 907


О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры
городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы",
утвержденную постановлением администрации города Хабаровска
от 28.10.2014 N 4742
"Об утверждении муниципальной программы
городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной
инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск"
на 2014-2020 годы"



В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 18.12.2018 N 961 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", решением Хабаровской городской Думы от 25.12.2018 N 986 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", следующие изменения:

1.1. В приложении "Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" (далее - Муниципальная программа):

1.1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа
"Город Хабаровск на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель программы

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска (далее - управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций)

Соисполнители программы (при наличии)

департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - департамент архитектуры, строительства и землепользования)

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;

- строительство ЦТП;

- улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;

- модернизация муниципальных объектов электроснабжения;

- перевод на природный газ жилищного фонда;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения;

- приобретение специализированной техники

Цель программы

- повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения;

- уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения;

- улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

улучшение качества городской среды;

задача социально-экономического развития города:

содействие строительству и реконструкции объектов энергетики и инженерной инфраструктуры

Задачи программы

- снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь тепловой и электрическом энергии в процессе ее передачи по сетям;

- обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям;

- подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития

Индикаторы программы

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;

- повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км;

- количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.;

- протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км;

- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.;

- количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.;

- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %;

- объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут;

- количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут;

- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут;

- количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут;

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;

- протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению, м;

- приобретение специализированной техники, шт.

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 2733 624,50 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.;

- 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.;

- 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.;

- 2017 г. - 211 658,82 тыс. руб.;

- 2018 г. - 189 071,02 тыс. руб.;

- 2019 г. - 145 692,14 тыс. руб.;

- 2020 г. - 98 797,60 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2014 году:

- снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%.

Достижение к 2015 году:

- улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;

- обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.

Достижение к 2016 году:

- увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут.

Достижение к 2020 году:

- уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.;

- увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%;

- снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%;

- снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%;

- получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 25 000 куб. м/сут;

- увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут, ввод в эксплуатацию;

- улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 370 м



1.1.1. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:

"I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
отрасли экономики и социальной сферы, на решение которых
направлена муниципальная программа".

1.1.2. Разделы V, VI изложить в следующей редакции:

"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования мероприятий программы <*>

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Бюджет города

1 591 228,50

473 666,00

251 683,50

220 659,40

211 658,80

189 071,00

145 692,20

98 797,60

Межбюджетные трансферты

1 142 396,00

563 070,00

53 700,00

525 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 733 624,50

1 036 736,00

305 383,50

746 285,40

211 658,80

189 071,00

145 692,20

98 797,60

     

VI. Ожидаемые результаты реализации

1. Достижение к 2014 году:

- снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%.

2. Достижение к 2015 году:

- улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;

- обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.

3. Достижение к 2016 году:

- увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут.

4. Достижение к 2020 году:

- уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.;

- увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%;

- снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км;

- снижения доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%;

- снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%;

- получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 25 000 куб. м/сут;

- увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут, ввод в эксплуатацию;

- улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 370 м.

Выполненные мероприятия по улучшению тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения позволят:

- повысить надежность энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим, тепловым, сетям водоснабжения и водоотведения;

- исключить технологические сбои электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;

- снизить потери электрической и тепловой энергии потребителям;

- снизить недоотпуск электрической энергии;

- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием электрических, тепловых, сетей водоснабжения и водоотведения, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электрической и тепловой энергии, в конечном итоге - на тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей;

- улучшить комфортность проживания владельцев домовладений;

- уменьшить стоимость коммунальных услуг для граждан за счет использования более дешевого топлива - природного газа.".

1.1.3. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

"IV. Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления".

1.1.4. Наименование раздела VII изложить в следующей редакции:

"VII. Методика оценки результативности муниципальной программы".

1.2. Приложение N 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п

Наименование индикатора

Единица измерения

Базовый период, год

Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы

2012 (факт)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

%

81,5

76,7

-

-

-

-

-

-

2

Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях

шт./км

1,8

1,6

1,6

1,59

1,57

1,57

1,55

1,53

3

Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП

чел.

-

250

250

4

Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения

км

5,5

-

-

-

-

-

-

-

5

Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций

шт.

-

2

2

1

-

-

3

4

6

Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом)

ед.

467

632

467

632

656

845

895

1163

7

Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений

%

3,5

4,7

3,5

4,7

4,9

6,3

6,6

8,6

8

Объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения

куб. м/сут

372 000

448 000

448 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

9

Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения

куб. м/сут

0

25 000

50 000

75 000

75 000

25 000

25 000

25 000

10

Мощность очистных сооружений канализации

куб. м/сут

210 000

210000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

320 000

11

Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова)

куб. м/сут

60 000

60 000

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

12

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене

%

-

4,90

7,96

6,74

6,02

4,51

3,01

1,50

13

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене

%

-

3,09

3,91

3,52

2,96

2,22

1,48

0,73

14

Протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению

м

-

-

-

-

170

-

1600

1600

15

Приобретение специализированной техники

шт.

-

3

-

-

-

-

-

-".



1.5. Приложение N 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

Мэр города
С.А. Кравчук

     


Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 марта 2019 года N 907

     

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы


N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

2 733 624 502,34

1 036 736 000,00

305 383 509,56

746 285 408,44

211 658 821,86

189 071 018,00

145 692 144,48

98 797 600,00

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

1 828 389 294,72

771 721 000,00

125 508 435,72

702 092 000,00

95 096 029,00

29 364 630,00

52 253 600,00

52 353 600,00

бюджет города

040

772 493 294,72

245 151 000,0

121 808 435,72

176 466 000,00

95 096 029,00

29 364 630,00

52 253 600,00

52 353 600,00

межбюджетные трансферты

040

1 055 896 000,0

526 570 000,00

3 700 000,00

525 626 000,00

-

-

-

-

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

905 235 207,62

265 015 000,00

179 875 073,84

44 193 408,44

116 562 792,86

159 706 388,00

93 438 544,48

46 444 000,00

бюджет города

013

818 735 207,62

228 515 000,00

129 875 073,84

44 193 408,44

116 562 792,86

159 706 388,00

93 438 544,48

46 444 000,00

межбюджетные трансферты

013

86 500 000,00

36 500 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

-

1.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

всего по основному мероприятию

334 180 058,00

95 630 000,00

76 408 510,00

30 600 000,00

48 198 518,00

29 364 630,00

26 989 200,00

26 989 200,00

1.1.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

бюджет города

013

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

1.2.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

282 169 983,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

48 198 518,00

29 364 630,00

26 989 200,00

26 989 200,00

бюджет города

040

282 169 983,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

48 198 518,00

29 364 630,00

26 989 200,00

26 989 200,00

2.

Строительство ЦТП

всего по основному мероприятию

3 480 678,68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

2.1.

Строительство ЦТП по ул. Связной

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

3 480 678,68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

бюджет города

013

3 480 678,68

1 870 000,00

1 420 000,00

190 678,68

-

-

-

-

3.

Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

всего по основному мероприятию

8 700 000,00

8 700 000,00

3.1.

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ:

- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;

- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

6 200 000,00

6 200 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

6 200 000,00

6 200 000,00

-

-

-

-

-

-

3.2.

Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП, 20А

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

-

3.3.

Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

3.4.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "ГВФ" до ТП-1381 (в том числе ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.5.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Горка" (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

666 000,00

666 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

666 000,00

666 000,00

-

-

-

-

-

-

3.6.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "НПЗ" (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.7.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Модернизаций муниципальных объектов электроснабжения

всего по основному мероприятию

94 267 460,20

17 000 000,00

18 600 000,00

4 271 915,72

-

2 938 000,00

16 457 544,48

35 000 000,00

4.1.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-359 (ул. Кубяка, 6а);

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

14 207 000,00

14 207 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

14 207 000,00

14 207 000,00

-

-

-

-

-

-

4.2.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

993 000,00

993 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

993 000,00

993 000,00

-

-

-

-

-

-

4.3.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

4 207 397,57

1 800 000,00

1 435 000,00

972 397,57

-

-

-

-

бюджет города

013

4 207 397,57

1 800 000,00

1 435 000,00

972 397,57

-

-

-

-

4.4.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию:

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

17 165 000,00

-

17 165 000,00

-

-

-

-

-

бюджет города

013

17 165 000,00

-

17 165 000,00

-

-

-

-

-

4.5.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

3 299 518,15

-

-

3 299 518,15

-

-

-

-

бюджет города

013

3 299 518,15

-

-

3 299 518,15

-

-

-

-

4.6.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б, лит. А)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

2 163 600,00

-

-

-

-

2 163 600,00

-

бюджет города

013

2 163 600,00

-

-

-

-

2 163 600,00

-

4.7.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

25 520 798,00

-

-

-

-

2 738 000,00

13 193 944,48

9 588 853,52

бюджет города

013

25 520 798,00

-

-

-

-

2 738 000,00

13 193 944,48

9 588 853,52

4.8.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);

ТП-90 (ул. Павловича, 38а);

ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

2 163 600,00

-

-

-

-

-

-

2 163 600,00

бюджет города

013

2 163 600,00

-

-

-

-

-

-

2 163 600,00

4.9.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б лит. А)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

23 247 546,48

-

-

-

-

-

-

23 247 546,48

бюджет города

013

23 247 546,48

-

-

-

-

-

-

23 247 546,48

4.10.

Выполнение строительно-монтажных работ на трансформаторной подстанции, расположенной на территории парка "Динамо"

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

1 300 000,00

-

-

-

-

200 000,00

1 100 000,00

-

бюджет города

013

1 300 000,00

-

-

-

-

200 000,00

1 100 000,00

-

5.

Перевод на природный газ жилищного фонда

всего по основному мероприятию

156 206 594,46

43 815 000,00

5 579 999,56

22 274 814,04

23 313 792,86

23 563 988,00

26 215 000,00

11 444 000,00

5.1.

Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь, в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

46 834 792,42

22 000 000,00

1 379 999,56

222 000,00

426 792,86

16 320 000,00

6 486 000,00

-

бюджет города

013

30 334 792,42

5 500 000,00

1 379 999,56

222 000,00

426 792,86

16 320 000,00

6 486 000,00

-

межбюджетные трансферты

013

16 500 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.

Газификация района частных домовладений "Пятая Площадка" (1-я очередь, в т.ч. ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

50 212 988,00

815 000,00

4 200 000,00

21 067 000,00

22 887 000,00

1 243 988,00

-

-

бюджет города

013

50 212 988,00

815 000,00

4 200 000,00

21 067 000,00

22 887 000,00

1 243 988,00

-

-

5.3.

Газификация района частных домовладений "Пятая Площадка" (2-я очередь, в т.ч. ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

37 173 000,00

-

-

-

-

6 000 000,00

19 729 000,00

11 444 000,00

бюджет города

013

37 173 000,00

-

-

-

-

6 000 000,00

19 729 000,00

11 444 000,00

5.4.

Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР)

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

1 985 814,04

1 000 000,00

-

985 814,04

-

-

-

-

бюджет города

013

1 985 814,04

1 000 000,00

-

985 814,04

-

-

-

-

5.5.

Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

-

-

межбюджетные трансферты

013

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5.6.

Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Артемовной - ул. Наречной.

Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 2-я очередь в пределах ул. Ташкентской - ул. Сарапульской - ул. Районной - ул. Ставропольской.

Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 3-я очередь в пределах ул. Красноярской - ул. Кустанайской

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

0,00

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

0,00

-

-

-

-

-

-

-

6.

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения

всего по основному мероприятию

2 128 515 711,00

861 447 000,00

203 375 000,00

688 948 000,00

140 146 511,00

133 204 400,00

76 030 400,00

25 364 400,00

6.1.

Строительство объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)"

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

657 312 000,0

116 000 000,00

3 700 000,00

537 512 000,00

-

-

-

100 000,0

бюджет города

040

208 356 000,0

116 000 000,00

-

92 256 000,00

-

-

-

100 000,0

межбюджетные трансферты

040

448 956 000,00

-

3 700 000,00

445 256 000,00

-

-

-

-

6.2.

Строительство объекта "Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)"

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

386 630 000,00

276 850 000,00

-

109 780 000,00

-

-

-

-

бюджет города

040

41 410 000,00

12 000 000,00

-

29 410 000,00

-

-

-

-

межбюджетные трансферты

040

345 220 000,00

264 850 000,00

-

80 370 000,00

-

-

-

-

6.3.

Строительство объекта "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске"

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

590 570 400,0

150 000 000,00

145 895 000,00

17 456 000,00

93 249 000,00

133 204 400,00

50 766 000,0

-

бюджет города

013

540 570 400,0

150 000 000,00

95 895 000,00

17 456 000,00

93 249 000,00

133 204 400,00

50 766 000,0

-

межбюджетные трансферты

013

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

6.4.

Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

290 801 000,00

290 801 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

040

29 081 000,00

29 081 000,00

-

-

-

-

-

-

межбюджетные трансферты

040

261 720 000,00

261 720 000,00

-

-

-

-

-

-

6.5.

Строительство объектов водоотведения и водоснабжения

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

-

.

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

-

-

-

-

-

-

-

-

6.6.

Капитальный ремонт сетей водопровода

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

104 646 782,00

13 511 000,00

23 531 400,00

12 100 000,00

34 159 982,00

-

10 672 200,00

10 672 200,00

бюджет города

040

104 646 782,00

13 511 000,00

23 531 400,00

12 100 000,00

34 159 982,00

-

10 672 200,00

10 672 200,00

6.7.

Капитальный ремонт сетей канализации

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

90 350 500,00

14 285 000,00

30 248 600,00

12 100 000,00

12 372 500,00

-

10 672 200,00

10 672 200,00

бюджет города

040

90 350 500,00

14 285 000,00

30 248 600,00

12 100 000,00

12 372 500,00

-

10 672 200,00

10 672 200,00

6.8.

Строительство водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

8 205 029,00

-

-

-

365 029,00

-

3 920 000,00

3 920 000,00

бюджет города

040

8 205 029,00

-

-

-

365 029,00

-

3 920 000,00

3 920 000,00

6.9.

Проектирование и строительство объекта "Подключение микрорайона "Юбилейный" (многоквартирные жилые дома малоэтажной застройки по Восточному шоссе N 60, 60а, 60Б, 60в, 62, 62а по ул. Горького и N 1, 3, 5, 5а по ул. Княжничной) к городской системе канализации"

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

013

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города

013

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Приобретение специализированной техники

всего по основному мероприятию

8 274 000,00

8 274 000,00

7.1.

Поставка специализированной техники

управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций

всего

040

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

бюджет города

040

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»