АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2019 года N 907
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры
городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы",
утвержденную постановлением администрации города Хабаровска
от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной
инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск"
на 2014-2020 годы"
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 18.12.2018 N 961 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", решением Хабаровской городской Думы от 25.12.2018 N 986 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы", следующие изменения:
1.1. В приложении "Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" (далее - Муниципальная программа):
1.1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа
"Город Хабаровск на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель программы | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска (далее - управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций) |
Соисполнители программы (при наличии) | департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - департамент архитектуры, строительства и землепользования) |
Подпрограммы и (или) основные мероприятия | - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей; - строительство ЦТП; - улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения; - модернизация муниципальных объектов электроснабжения; - перевод на природный газ жилищного фонда; - улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения; - приобретение специализированной техники |
Цель программы | - повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения; - уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения; - улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города | стратегическая цель: улучшение качества городской среды; задача социально-экономического развития города: содействие строительству и реконструкции объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
Задачи программы | - снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения; - снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь тепловой и электрическом энергии в процессе ее передачи по сетям; - обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям; - подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития |
Индикаторы программы | - доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %; - повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км; - количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.; - протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км; - ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.; - количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.; - удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %; - объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут; - количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут; - мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут; - количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут; - доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %; - доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %; - протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению, м; - приобретение специализированной техники, шт. |
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 2733 624,50 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.; - 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.; - 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.; - 2017 г. - 211 658,82 тыс. руб.; - 2018 г. - 189 071,02 тыс. руб.; - 2019 г. - 145 692,14 тыс. руб.; - 2020 г. - 98 797,60 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение к 2014 году: - снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%. Достижение к 2015 году: - улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной; - обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут. Достижение к 2016 году: - увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут. Достижение к 2020 году: - уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.; - увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%; - снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км; - снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%; - снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%; - получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 25 000 куб. м/сут; - увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут, ввод в эксплуатацию; - улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 370 м |
1.1.1. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:
"I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
отрасли экономики и социальной сферы, на решение которых
направлена муниципальная программа".
1.1.2. Разделы V, VI изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования мероприятий программы <*> | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Бюджет города | 1 591 228,50 | 473 666,00 | 251 683,50 | 220 659,40 | 211 658,80 | 189 071,00 | 145 692,20 | 98 797,60 |
Межбюджетные трансферты | 1 142 396,00 | 563 070,00 | 53 700,00 | 525 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего | 2 733 624,50 | 1 036 736,00 | 305 383,50 | 746 285,40 | 211 658,80 | 189 071,00 | 145 692,20 | 98 797,60 |
VI. Ожидаемые результаты реализации
1. Достижение к 2014 году:
- снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%.
2. Достижение к 2015 году:
- улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;
- обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.
3. Достижение к 2016 году:
- увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут.
4. Достижение к 2020 году:
- уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.;
- увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%;
- снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км;
- снижения доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%;
- снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%;
- получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 25 000 куб. м/сут;
- увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут, ввод в эксплуатацию;
- улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 370 м.
Выполненные мероприятия по улучшению тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения позволят:
- повысить надежность энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим, тепловым, сетям водоснабжения и водоотведения;
- исключить технологические сбои электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;
- снизить потери электрической и тепловой энергии потребителям;
- снизить недоотпуск электрической энергии;
- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием электрических, тепловых, сетей водоснабжения и водоотведения, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электрической и тепловой энергии, в конечном итоге - на тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей;
- улучшить комфортность проживания владельцев домовладений;
- уменьшить стоимость коммунальных услуг для граждан за счет использования более дешевого топлива - природного газа.".
1.1.3. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления".
1.1.4. Наименование раздела VII изложить в следующей редакции:
"VII. Методика оценки результативности муниципальной программы".
1.2. Приложение N 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый период, год | Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы | ||||||
2012 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 81,5 | 76,7 | - | - | - | - | - | - |
2 | Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях | шт./км | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
3 | Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП | чел. | - | 250 | 250 | |||||
4 | Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения | км | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций | шт. | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 |
6 | Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом) | ед. | 467 | 632 | 467 | 632 | 656 | 845 | 895 | 1163 |
7 | Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений | % | 3,5 | 4,7 | 3,5 | 4,7 | 4,9 | 6,3 | 6,6 | 8,6 |
8 | Объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения | куб. м/сут | 372 000 | 448 000 | 448 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
9 | Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения | куб. м/сут | 0 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
10 | Мощность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 210 000 | 210000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 320 000 |
11 | Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова) | куб. м/сут | 60 000 | 60 000 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 |
12 | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | - | 4,90 | 7,96 | 6,74 | 6,02 | 4,51 | 3,01 | 1,50 |
13 | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | - | 3,09 | 3,91 | 3,52 | 2,96 | 2,22 | 1,48 | 0,73 |
14 | Протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | м | - | - | - | - | 170 | - | 1600 | 1600 |
15 | Приобретение специализированной техники | шт. | - | 3 | - | - | - | - | - | -". |
1.5. Приложение N 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 марта 2019 года N 907
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе | Расходы (руб.), годы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
всего | 2 733 624 502,34 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 746 285 408,44 | 211 658 821,86 | 189 071 018,00 | 145 692 144,48 | 98 797 600,00 | ||||
управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 1 828 389 294,72 | 771 721 000,00 | 125 508 435,72 | 702 092 000,00 | 95 096 029,00 | 29 364 630,00 | 52 253 600,00 | 52 353 600,00 | ||
бюджет города | 040 | 772 493 294,72 | 245 151 000,0 | 121 808 435,72 | 176 466 000,00 | 95 096 029,00 | 29 364 630,00 | 52 253 600,00 | 52 353 600,00 | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 1 055 896 000,0 | 526 570 000,00 | 3 700 000,00 | 525 626 000,00 | - | - | - | - | |||
департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 905 235 207,62 | 265 015 000,00 | 179 875 073,84 | 44 193 408,44 | 116 562 792,86 | 159 706 388,00 | 93 438 544,48 | 46 444 000,00 | ||
бюджет города | 013 | 818 735 207,62 | 228 515 000,00 | 129 875 073,84 | 44 193 408,44 | 116 562 792,86 | 159 706 388,00 | 93 438 544,48 | 46 444 000,00 | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 86 500 000,00 | 36 500 000,00 | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |||
1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | всего по основному мероприятию | 334 180 058,00 | 95 630 000,00 | 76 408 510,00 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 | ||
1.1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 282 169 983,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 |
бюджет города | 040 | 282 169 983,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 | |||
2. | Строительство ЦТП | всего по основному мероприятию | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | ||||||
2.1. | Строительство ЦТП по ул. Связной | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - | |||
3. | Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | всего по основному мероприятию | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | ||||||||
3.1. | Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ: - ф. 3 "Горький" - ЦРП 24; - ф. 32 "Горький" - ЦРП 24 | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. | Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП, 20А | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.3. | Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "ГВФ" до ТП-1381 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.5. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Горка" (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.6. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "НПЗ" (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.7. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.8. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Модернизаций муниципальных объектов электроснабжения | всего по основному мероприятию | 94 267 460,20 | 17 000 000,00 | 18 600 000,00 | 4 271 915,72 | - | 2 938 000,00 | 16 457 544,48 | 35 000 000,00 | ||
4.1. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
4.3. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - | |||
4.4. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - | |||
4.6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б, лит. А) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 2 163 600,00 | - | - | - | - | 2 163 600,00 | - | |
бюджет города | 013 | 2 163 600,00 | - | - | - | - | 2 163 600,00 | - | ||||
4.7. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 25 520 798,00 | - | - | - | - | 2 738 000,00 | 13 193 944,48 | 9 588 853,52 |
бюджет города | 013 | 25 520 798,00 | - | - | - | - | 2 738 000,00 | 13 193 944,48 | 9 588 853,52 | |||
4.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-90 (ул. Павловича, 38а); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 2 163 600,00 | - | - | - | - | - | - | 2 163 600,00 |
бюджет города | 013 | 2 163 600,00 | - | - | - | - | - | - | 2 163 600,00 | |||
4.9. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б лит. А) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 23 247 546,48 | - | - | - | - | - | - | 23 247 546,48 |
бюджет города | 013 | 23 247 546,48 | - | - | - | - | - | - | 23 247 546,48 | |||
4.10. | Выполнение строительно-монтажных работ на трансформаторной подстанции, расположенной на территории парка "Динамо" | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | 1 100 000,00 | - |
бюджет города | 013 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | 1 100 000,00 | - | |||
5. | Перевод на природный газ жилищного фонда | всего по основному мероприятию | 156 206 594,46 | 43 815 000,00 | 5 579 999,56 | 22 274 814,04 | 23 313 792,86 | 23 563 988,00 | 26 215 000,00 | 11 444 000,00 | ||
5.1. | Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь, в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 46 834 792,42 | 22 000 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | 426 792,86 | 16 320 000,00 | 6 486 000,00 | - |
бюджет города | 013 | 30 334 792,42 | 5 500 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | 426 792,86 | 16 320 000,00 | 6 486 000,00 | - | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Газификация района частных домовладений "Пятая Площадка" (1-я очередь, в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 50 212 988,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 22 887 000,00 | 1 243 988,00 | - | - |
бюджет города | 013 | 50 212 988,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 22 887 000,00 | 1 243 988,00 | - | - | |||
5.3. | Газификация района частных домовладений "Пятая Площадка" (2-я очередь, в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 37 173 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 | 19 729 000,00 | 11 444 000,00 |
бюджет города | 013 | 37 173 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 | 19 729 000,00 | 11 444 000,00 | |||
5.4. | Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | - | - | - | - | |||
5.5. | Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
межбюджетные трансферты | 013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
5.6. | Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Артемовной - ул. Наречной. Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 2-я очередь в пределах ул. Ташкентской - ул. Сарапульской - ул. Районной - ул. Ставропольской. Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 3-я очередь в пределах ул. Красноярской - ул. Кустанайской | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения | всего по основному мероприятию | 2 128 515 711,00 | 861 447 000,00 | 203 375 000,00 | 688 948 000,00 | 140 146 511,00 | 133 204 400,00 | 76 030 400,00 | 25 364 400,00 | ||
6.1. | Строительство объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)" | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 657 312 000,0 | 116 000 000,00 | 3 700 000,00 | 537 512 000,00 | - | - | - | 100 000,0 |
бюджет города | 040 | 208 356 000,0 | 116 000 000,00 | - | 92 256 000,00 | - | - | - | 100 000,0 | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 448 956 000,00 | - | 3 700 000,00 | 445 256 000,00 | - | - | - | - | |||
6.2. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)" | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 386 630 000,00 | 276 850 000,00 | - | 109 780 000,00 | - | - | - | - |
бюджет города | 040 | 41 410 000,00 | 12 000 000,00 | - | 29 410 000,00 | - | - | - | - | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 345 220 000,00 | 264 850 000,00 | - | 80 370 000,00 | - | - | - | - | |||
6.3. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске" | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 590 570 400,0 | 150 000 000,00 | 145 895 000,00 | 17 456 000,00 | 93 249 000,00 | 133 204 400,00 | 50 766 000,0 | - |
бюджет города | 013 | 540 570 400,0 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 93 249 000,00 | 133 204 400,00 | 50 766 000,0 | - | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |||
6.4. | Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 290 801 000,00 | 290 801 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 040 | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
6.5. | Строительство объектов водоотведения и водоснабжения | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | . | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.6. | Капитальный ремонт сетей водопровода | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 104 646 782,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 34 159 982,00 | - | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 |
бюджет города | 040 | 104 646 782,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 34 159 982,00 | - | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 | |||
6.7. | Капитальный ремонт сетей канализации | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 90 350 500,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 12 372 500,00 | - | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 |
бюджет города | 040 | 90 350 500,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 12 372 500,00 | - | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 | |||
6.8. | Строительство водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 8 205 029,00 | - | - | - | 365 029,00 | - | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 |
бюджет города | 040 | 8 205 029,00 | - | - | - | 365 029,00 | - | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | |||
6.9. | Проектирование и строительство объекта "Подключение микрорайона "Юбилейный" (многоквартирные жилые дома малоэтажной застройки по Восточному шоссе N 60, 60а, 60Б, 60в, 62, 62а по ул. Горького и N 1, 3, 5, 5а по ул. Княжничной) к городской системе канализации" | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Приобретение специализированной техники | всего по основному мероприятию | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | ||||||||
7.1. | Поставка специализированной техники | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 040 | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - |