АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года N 567
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
«Город Хабаровск» «Защита населения и территории города Хабаровска
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5568
На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", решений Хабаровской городской Думы от 18.12.2018 N 962 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", от 18.12.2018 N 961 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5568 (далее - муниципальная программа):
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Защита населения и территории города Хабаровска
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель программы | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
Соисполнители программы | комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом; комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом; департамент архитектуры, строительства и землепользования; управление дорог и внешнего благоустройства; управление образования; управление здравоохранения; управление культуры; управление по физической культуре и спорту; управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда; управление транспорта; управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" г. Хабаровска; администрация города; управление социальной работы с населением |
Подпрограммы и (или) основные мероприятия | - обеспечение деятельности МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" города Хабаровска; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; - расчистка льда в естественных водопропусках путем углубления, в том числе индивидуальная застройка; - восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в летнее время года; - восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами в зимнее время года (промывка горячей водой); - устройство кюветов и водоотводных каналов, а также укладка дренажных (водопропускных) труб; - ликвидация последствий масштабного наводнения 2013 года на территории г. Хабаровска; - организация и проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Хабаровска |
Цель программы | формирование безопасной городской среды для проживания, предупреждение (снижение) негативных последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города Хабаровска |
Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города | стратегическая цель: улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития: - создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан; - повышение безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций |
Задачи программы | - обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС; - предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, а также ликвидация подтоплений; - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Индикаторы программы | - количество чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, ед.; - количество пожаров в жилом фонде в границах городского округа, ед.; - количество погибших в чрезвычайных ситуациях в границах городского округа, чел.; - количество погибших при пожарах в границах городского округа, чел.; - количество погибших на водных объектах в границах городского округа, чел.; - уровень оснащенности поисково-спасательного отряда города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (36 ед.), %; - количество муниципальных защитных сооружений, приведенных в соответствие с требованиями нормативных документов, ед.; - уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и в особый период (19,4 тыс. ед.), %; - количество экземпляров информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам действий в ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, распространяемой среди населения города, шт.; - количество обучаемых на курсах ГО, чел.; - количество размещенных информационных материалов в средствах массовой информации по действиям в ЧС, в том числе в телекоммуникационной сети Интернет, шт.; - количество человек, участвующих в информационных встречах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, поведения на воде и действия в ЧС, чел.; - объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера от установленных нормативов, %; - количество случаев подтоплений жилого фонда талыми и грунтовыми водами по причине низкой пропускной способности водопропускных труб, количество обращений; - протяженность кюветов и временных водоотводных каналов, а также лотков ливневой канализации, смонтированных вдоль территории индивидуальной застройки в границах городского округа, км |
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 055 151,31, в том числе: - 2014 г. - 584 495,82; - 2015 г. - 69 413,76; - 2016 г. - 71 895,66; - 2017 г. - 75 508,18; - 2018 г. - 87 980,28; - 2019 г. - 87 631,84; - 2020 г. - 78 225,77 |
Ожидаемые результаты реализации программы | достижение к 2020 году: - снижение количества чрезвычайных ситуаций в границах городского округа от 16 единиц в 2012 году до 7 единиц; - снижение количества пожаров в жилом фонде в границах городского округа от 787 единиц в 2012 году до 376 единиц; - снижение количества погибших в чрезвычайных ситуациях в границах городского округа от 94 человек в 2012 году до 79 человек; - снижение количества погибших при пожарах в границах городского округа от 35 человек в 2012 году до 16 человек; - снижение количества погибших на водных объектах в границах городского округа от 17 человек в 2012 году до 10 человек; - увеличение уровня оснащенности поисково-спасательного отряда города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с 64% до 100% от нормы комплектования оборудованием и снаряжением в размере 36 ед.: от 20 ед. в 2012 году до 36 ед.; - увеличение количества муниципальных защитных сооружений, приведенных в соответствие с требованиями нормативных документов, с 3 ед. в 2012 году до 6 ед.; - увеличение уровня обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период от общей потребности с 28% в 2012 году до 100%, от общей потребности в размере 19,4 тыс. ед.; - увеличение количества экземпляров информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам действий в ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, распространяемой среди населения города, от 4 150 шт. в 2012 году до 17 000 шт.; - увеличение количества обучаемых на курсах ГО от 550 чел. в 2012 году до 640 чел.; - увеличение количества размещенных информационных материалов в средствах массовой информации по действиям в ЧС, в том числе в телекоммуникационной сети Интернет от 60 шт. в 2012 году до 100 шт.; - увеличение количества человек, участвующих в информационных встречах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, поведения на воде и действия в ЧС, от 2 000 чел. в 2012 году до 6 000 чел.; - увеличение объема резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера от установленных нормативов от 60,09% до 100% планируемой стоимости материальной базы резерва в размере 9,5 млн руб.: с 5,9 млн руб. в 2012 году до 9,5 млн руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение случаев подтоплений жилого фонда талыми и грунтовыми водами по причине низкой пропускной способности водопропускных труб от 76 обращений граждан в 2012 году до 35 обращений; - увеличение протяженности кюветов и временных водоотводных каналов, а также лотков ливневой канализации, смонтированных вдоль территории индивидуальной застройки в границах городского округа, от 6,5 км в 2012 году до 10 км |
1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования
Источники финансирования мероприятий программы | Всего, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Бюджет города | 540 557,69 | 76 447,37 | 68 868,59 | 71 895,66 | 75 508,18 | 81 980,28 | 87 631,84 | 78 225,77 |
Межбюджетные трансферты | 514 593,61 | 508 048,45 | 545,17 | 0,0 | 0,0 | 6 000,00 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 1 055 151,31 | 584 495,82 | 69 413,76 | 71 895,66 | 75 508,18 | 87 980,28 | 87 631,84 | 78 225,77 |
1.3. Раздел 7 Программы исключить.
1.4. Приложение N 1 к муниципальной программе городского округа «Город Хабаровск» «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Токарь Т.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. Мэра города
И. А. Шапиро
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 февраля 2019 года N 567
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск»
«Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций на
2014-2020 годы»
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код | Всего | Расходы в том числе: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций" | ВСЕГО по муниципальной программе | 045 | 1 055 151 307,92 | 584 495 821,81 | 69 413 761,82 | 71 895 662,15 | 75 508 177,37 | 87 980 276,73 | 87 631 838,02 | 78 225 770,02 | ||
МКУ "Центр проведения спасательных работ" | всего | 583 456 016,13 | 133 485 899,75 | 67 117 708,36 | 69 912 300,97 | 73 488 685,02 | 79 659 513,99 | 84 576 038,02 | 75 215 870,02 | |||
бюджет города | 522 798 502,13 | 73 373 556,60 | 66 572 537,51 | 69 912 300,97 | 73 488 685,02 | 79 659 513,99 | 84 576 038,02 | 75 215 870,02 | ||||
межбюджетные трансферты | 60 657 514,00 | 60 112 343,15 | 545 170,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
управление по делам ГО и ЧС | бюджет города | 045 | 892 703,8 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 103,80 | 0,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | ||
администрация города | бюджет города | 010 | 749 385,61 | 162 079,86 | 67 235,86 | 125 925,86 | 97 440,16 | 74 303,87 | 111 200,00 | 111 200,00 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | всего | 033 | 16 359 450,06 | 10 413 261,00 | 1 103 612,00 | 858 486,56 | 939 370,00 | 1 052 920,50 | 995 900,00 | 995 900,00 | ||
бюджет города | 7 329 016,06 | 1 382 827,00 | 1 103 612,00 | 858 486,56 | 939 370,00 | 1 052 920,50 | 995 900,00 | 995 900,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 9 030 434,00 | 9 030 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 4 711 897,29 | 793 509,20 | 569 140,00 | 511 217,66 | 579 633,16 | 591 597,27 | 833 400,00 | 833 400,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | всего | 031 | 2 880 290,60 | 1 403 900,77 | 206 065,60 | 183 752,50 | 168 370,23 | 305 201,50 | 306 500,00 | 306 500,00 | ||
бюджет города | 2 211 790,60 | 735 400,77 | 206 065,60 | 183 752,50 | 168 370,23 | 305 201,50 | 306 500,00 | 306 500,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 668 500,00 | 668 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
комитет администрации города по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 1 631 309,60 | 0,00 | 350 000,00 | 233 978,60 | 164 575,00 | 219 456,00 | 354 600,00 | 308 700,00 | ||
департамент архитектуры, строительства и землепользования | межбюджетные трансферты | 013 | 8 735 789,23 | 8 735 789,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление дорог и внешнего благоустройства | межбюджетные трансферты | 014 | 80 664 910,00 | 80 664 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление образования | всего | 016 | 8 465 277,60 | 8 232 194,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 77 283,60 | 77 900,00 | 77 900,00 | ||
бюджет города | 233 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 283,60 | 77 900,00 | 77 900,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 8 232 194,00 | 8 232 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
управление здравоохранения | межбюджетные трансферты | 017 | 115 840,00 | 115 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление культуры | межбюджетные трансферты | 019 | 1 326 400,00 | 1 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление по физической культуре и спорту | межбюджетные трансферты | 018 | 1 013 100,00 | 1 013 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда | межбюджетные трансферты | 034 | 250 853 788,00 | 250 853 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление транспорта | межбюджетные трансферты | 035 | 17 308 400,00 | 17 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | межбюджетные трансферты | 040 | 69 986 750,00 | 69 986 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление социальной работы с населением | межбюджетные трансферты | 015 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Мероприятия | |||||||||||
1.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" города Хабаровска | всего | 522 162 215,13 | 73 373 556,60 | 66 572 537,51 | 69 912 300,97 | 73 438 685,02 | 79 464 826,99 | 84 380 238,02 | 75 020 070,02 | ||
МКУ "Центр проведения спасательных работ" | бюджет города | 045 | 522 162 215,13 | 73 373 556,60 | 66 572 537,51 | 69 912 300,97 | 73 438 685,02 | 79 464 826,99 | 84 380 238,02 | 75 020 070,02 | ||
1.1.1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | МКУ "Центр проведения спасательных работ" | бюджет города | 045 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 |
1.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 1 642 089,41 | 162 079,86 | 67 235,86 | 195 925,86 | 167 543,96 | 74 303,87 | 487 500,00 | 487 500,00 | ||
администрации города | бюджет города | 010 | 749 385,61 | 162 079,86 | 67 235,86 | 125 925,86 | 97 440,16 | 74 303,87 | 111 200,00 | 111 200,00 | ||
управление по делам ГО и ЧС | бюджет города | 045 | 892 703,80 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 103,80 | 0,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | ||
1.3. | Расчистка льда в естественных водопропусках путем углубления, в том числе индивидуальная застройка | всего | 033 | 3 253 187,38 | 442 105,72 | 706 682,00 | 342 574,66 | 463 333,00 | 365 292,00 | 466 600,00 | 466 600,00 | |
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 1 311 496,00 | 185 000,00 | 214 649,00 | 114 750,00 | 197 097,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 1 941 691,38 | 257 105,72 | 492 033,00 | 227 824,66 | 266 236,00 | 165 292,00 | 266 600,00 | 266 600,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению | бюджет города | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в летнее время | всего | 193 283,92 | 77 418,96 | 115 864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 193 283,92 | 77 418,96 | 115 864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Восстановление пропускной способности водопропускных труб под дорожным полотном и мостовыми пешеходными переходами индивидуальной застройки в зимнее время (промывка горячей водой) | всего | 1 919 176,00 | 198 266,00 | 245 000,00 | 271 749,00 | 276 877,00 | 293 184,00 | 340 000,00 | 294 100,00 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 1 370 270,00 | 198 266,00 | 195 000,00 | 177 000,00 | 200 004,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 249 732,00 | 0,00 | 0,00 | 49 750,00 | 49 998,00 | 49 984,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
комитет администрации города по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 299 174,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 999,00 | 26 875,00 | 43 200,00 | 90 000,00 | 44 100,00 | ||
1.6. | Устройство кюветов и водоотводных каналов, а также укладка дренажных (водопропускных) труб | всего | 10 518 366,25 | 2 193 946,29 | 1 161 270,64 | 1 173 111,66 | 1 111 738,39 | 1 510 699,27 | 1 683 800,00 | 1 683 800,00 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 4 647 250,06 | 999 561,00 | 693 963,00 | 566 736,56 | 542 269,00 | 652 920,50 | 595 900,00 | 595 900,00 | ||
комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 2 770 205,91 | 536 403,48 | 77 107,00 | 283 393,00 | 313 397,16 | 426 305,27 | 566 800,00 | 566 800,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 1 768 774,68 | 657 981,81 | 90 200,64 | 134 002,50 | 118 372,23 | 255 217,50 | 256 500,00 | 256 500,00 | ||
комитет администрации города по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 1 332 135,60 | 0,00 | 300 000,00 | 188 979,60 | 137 700,00 | 176 256,00 | 264 600,00 | 264 600,00 | ||
1.7. | Ликвидация последствий масштабного наводнения 2013 года на территории г. Хабаровска | всего | 508 593 619,23 | 508 048 448,38 | 545 170,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
департамент архитектуры, строительства и землепользования | межбюджетные трансферты | 013 | 8 735 789,23 | 8 735 789,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление дорог и внешнего благоустройства | межбюджетные трансферты | 014 | 80 664 910,00 | 80 664 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление образования | межбюджетные трансферты | 016 | 8 232 194,00 | 8 232 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление здравоохранения | межбюджетные трансферты | 017 | 115 840,00 | 115 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление культуры | межбюджетные трансферты | 019 | 1 326 400,00 | 1 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление по физической культуре и спорту | межбюджетные трансферты | 018 | 1 013 100,00 | 1 013 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда | межбюджетные трансферты | 034 | 250 853 788,00 | 250 853 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление транспорта | межбюджетные трансферты | 035 | 17 308 400,00 | 17 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | межбюджетные трансферты | 040 | 69 986 750,00 | 69 986 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Индустриальным районом | межбюджетные трансферты | 033 | 9 030 434,00 | 9 030 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом | межбюджетные трансферты | 031 | 668 500,00 | 668 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ "Центр проведения спасательных работ" | межбюджетные трансферты | 045 | 60 657 514,00 | 60 112 343,15 | 545 170,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Организация и проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Хабаровска | всего | 198 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 48 887,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
МКУ "Центр проведения спасательных работ" | бюджет города | 045 | 198 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 48 887,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
1.9. | Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "На всякий пожарный случай" | всего | бюджет города | 670 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 083,60 | 223 700,00 | 223 700,00 | |
МКУ "Центр проведения спасательных работ" | бюджет города | 045 | 437 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | ||
управление образования | бюджет города | 016 | 233 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 283,60 | 77 900,00 | 77 900,00 | ||
1.10. | Единовременное пособие членам семей граждан погибших в авиакатастрофе | управление социальной работы с населением | межбюджетные трансферты | 015 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |