АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2016 года N 4439
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 09.08.2016 N 351 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 22.12.2015 N 223 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2016 год», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Перечня муниципальных программ города Хабаровска, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 28.03.2013 N 1086» заменить словами «Перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа «Город Хабаровск», утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 15.04.2016 N 1191».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы города Хабаровска «Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2010 годы»
Ответственный исполнитель программы | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска |
Соисполнители программы | департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска |
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу | - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей; - строительство ЦТП; - улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения; - модернизация муниципальных объектов электроснабжения; - перевод на природный газ жилищного фонда; - улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения; - приобретение специализированной техники |
Цель программы | - повышение надежности предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения; - уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения; - улучшение условий жизни населения, проживающего в частных домовладениях, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы | раздел 6 подраздел 6.2 п. 6.2.6 «Концепция проекта «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства» |
Задачи программы | - снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и электросетях и сетях водоотведения; - снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь тепловой и электрической энергии в процессе ее передачи по сетям; - обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к частным домовладениям; - подключение новых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития |
Основные целевые индикаторы программы | - доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %; - повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км; - количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.; - протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км; - ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.; - количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.; - удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %; - объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.; - количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.; - количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.; - доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %; - доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %; - приобретение специализированной техники, шт. |
Этапы и сроки реализации программы | в один этап - с 2014 по 2020 годы |
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | - 3 731 387,92 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.; - 2015 г. - 305 383,51 тыс. руб.; - 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.; - 2017 г. - 433 918,00 тыс. руб.; - 2018 г. - 516 053,00 тыс. руб.; - 2019 г. - 347 398,00 тыс. руб.; - 2020 г. - 345 614,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 19 ед., строительства 3,57 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей; - улучшение уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной; - увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%; - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году; - снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года; - снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года; - снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года; - увеличение объемов подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.; - получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.; - увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию в 2020 году; - обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут. |
2.2. В абзаце 2 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» цифры «7,77» заменить цифрами «3,57».
2.3. Дополнить разделом 7 «Методика оценки результативности муниципальной программы» следующего содержания:
«Для оценки результативности (R) муниципальной программы применяются 3 критерия (табл. 1).
Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.
Таблица 1. Критерии оценки результативности муниципальной программы
N п/п | Критерий () | Весовой коэффициент критерия (G) |
1. | Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой | 0,4 |
2. | Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам | 0,2 |
3. | Уровень достижения запланированных индикаторов | 0,4 |
Итого | 1,0 |
Расчет оценки каждого критерия () производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).
Итоговая количественная оценка результативности программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных значений критериев ().
Расчет критериев оценки результативности муниципальной программы производится в соответствии со следующей методикой:
7.1. Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой ().
Параметр критерия рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%.
7.2. Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам ().
Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объёмам, умноженное на 100%.
7.3. Уровень достижения запланированных индикаторов ().
Расчет критерия () определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на текущий год, умноженное на 100%».
2.4. Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. Мэра города
С.А. Чернышов
Приложение
к постановлению
администрации города
от 06 декабря 2016 года N 4439
Перечень
основных мероприятий программы
N п/п | Наименование мероприятий | Код бюджетной классификации ГРБС | Источник финансирования | Расходы (руб.) по годам | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | |||||||||||
1.1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - |
1.2. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | 040 | бюджет города (субсидии) | 330 628 435,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
Итого по разделу 1: | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 1: | 040 | бюджет города (субсидии) | 330 628 435,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | |
2. Строительство ЦТП | |||||||||||
2.1. | Строительство ЦТП по ул. Связной | 013 | бюджет города | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - |
Итого по разделу 2: | 013 | бюджет города | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | - | - | - | - | |
3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
3.1. | Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ: - ф. 3 «Горький» - ЦРП 24; - ф. 32 «Горький» - ЦРП 24 | 013 | бюджет города | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А | 013 | бюджет города | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской | 013 | бюджет города | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.4. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «ГВФ» до ТП-1381 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.5. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «Горка» (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.6. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «НПЗ» (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.7. | Строительство кабельной линии 0,4-6 кВ и установка КТПН для электроснабжения жилых домов по ул. Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул. Станционной, 27, 29 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 7 468 000,00 | - | - | - | 600 000,00 | 6 868 000,00 | - | - |
3.8. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 4 112 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | 1 906 000,00 | 1 906 000,00 |
3.9. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 3 944 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
Итого по разделу 3: | 013 | бюджет города | 24 224 000,00 | 8 700 000,00 | - | - | 600 000,00 | 7 468 000,00 | 3 728 000,00 | 3 728 000,00 | |
4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения | |||||||||||
4.1. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а) | 013 | бюджет города | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в) | 013 | бюджет города | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а) | 013 | бюджет города | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - |
4.4. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - |
4.5. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - |
4.6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а) | 013 | бюджет города | 1 753 000,00 | - | - | - | 1 753 000,00 | - | - | - |
4.7. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а) ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б) | 013 | бюджет города | 17 261 000,00 | - | - | - | 17 261 000,00 | - | - | - |
4.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 1 520 000,00 | - | - | - | - | 1 520 000,00 | - | - |
4.9. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а) | 013 | бюджет города | 33 480 000,00 | - | - | - | - | 33 480 000,00 | - | - |
4.10. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а) | 013 | бюджет города | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | 1 140 000,00 | - |
4.11. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 33 860 000,00 | - | - | - | - | - | 33 860 000,00 | - |
4.12. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а); ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а) | 013 | бюджет города | 35 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 35 000 000,00 |
Итого по разделу 4: | 013 | бюджет города | 163 885 915,72 | 17 000 000,00 | 18 600 000,00 | 4 271 915,72 | 19 014 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | |
5. Перевод на природный газ жилищного фонда | |||||||||||
5.1. | Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной | 013 | бюджет города | 7 101 999,56 | 5 500 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | - | - | - | - |
краевой бюджет | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (в т.ч. ПИР - 815,0 тыс. руб., СМР), 1-я очередь в пределах ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской | 013 | бюджет города | 47 494 000,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 21 412 000,00 | - | - | - |
5.3. | Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (СМР), 2-я очередь в пределах улиц Крестьянской, Армейской, Гастелло, Сунгарийской, Ачинской | 013 | бюджет города | 45 482 000,00 | - | - | - | - | 13 720 000,00 | 16 906 000,00 | 14 856 000,00 |
5.4. | Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР) | 013 | бюджет города | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | - | - | - | - |
5.5. | Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного | 013 | краевой бюджет | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
5.6. | Газификация природным газом частных домовладений микрорайона «Красная Речка» (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной | 013 | бюджет города | 3 632 000,00 | - | - | - | - | - | 1 683 000,00 | 1 949 000,00 |
Итого по разделу 5: | 013 | бюджет города | 105 695 813,60 | 7 315 000,00 | 5 579 999,56 | 22 274 814,04 | 21 412 000,00 | 13 720 000,00 | 18 589 000,00 | 16 805 000,00 | |
Итого по разделу 5: | 013 | краевой бюджет | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
6.1. | Строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)» | 040 | федеральный бюджет | 430 528 000,00 | - | - | 430 528 000,00 | - | - | - | - |
040 | бюджет города (субсидии) | 378 040 000,00 | 116 000 000,00 | - | 92 256 000,00 | - | 169 784 000,00 | - | - | ||
040 | краевой бюджет | 18 428 000,00 | - | 3 700 000,00 | 14 728 000,00 | - | - | - | - | ||
6.2. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)» | 040 | бюджет города (субсидии) | 41 410 000,00 | 12 000 000,00 | - | 29 410 000,00 | - | - | - | - |
040 | федеральный бюджет | 341 696 000,00 | 264 850 000,00 | - | 76 846 000,00 | - | - | - | - | ||
040 | краевой бюджет | 3 524 000,00 | - | - | 3 524 000,00 | - | - | - | - | ||
6.3. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» | 013 | бюджет города | 966 162 000,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 252 811 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | ||
6.4. | Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова | 040 | бюджет города (субсидии) | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | - | - | - | - | - | - |
040 | краевой бюджет | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
6.5. | Строительство объектов водоотведения и водоснабжения | 013 | бюджет города | 116 324 000,00 | - | - | - | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 |
6.6. | Капитальный ремонт сетей водопровода | 040 | бюджет города (субсидии) | 181 142 400,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 |
6.7. | Капитальный ремонт сетей канализации | 040 | бюджет города (субсидии) | 188 633 600,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 |
Итого по разделу 6: | 013 | бюджет города | 1 082 486 000,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 281 892 000,00 | 179 081 000,00 | 179 081 000,00 | 179 081 000,00 | |
Итого по разделу 6: | 013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по разделу 6: | 040 | бюджет города (субсидии) | 818 307 000,00 | 184 877 000,00 | 53 780 000,00 | 145 866 000,00 | 66 000 000,00 | 235 784 000,00 | 6 6000 000,00 | 66 000 000,00 | |
Итого по разделу 6: | 040 | федеральный бюджет | 772 224 000,00 | 264 850 000,00 | 0,00 | 507 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по разделу 6: | 040 | краевой бюджет | 283 672 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | 18 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7. Приобретение специализированной техники | |||||||||||
7.1. | Поставка специализированной техники | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 7: | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 013 | бюджет города | 1 431 782 482,28 | 228 515 000,00 | 129 875 073,84 | 44 193 408,44 | 322 918 000,00 | 235 269 000,00 | 236 398 000,00 | 234 614 000,00 | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 040 | бюджет города (субсидии) | 1 148 935 435,72 | 236 877 000,00 | 121 808 435,72 | 176 466 000,00 | 111 000 000,00 | 280 784 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 040 | федеральный бюджет | 772 224 000,00 | 264 850 000,00 | - | 507 374 000,00 | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 040 | краевой бюджет | 283 672 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | 18 252 000,00 | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС: | 013 | краевой бюджет | 86 500 000,00 | 36 500 000,00 | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе: | 3 731 387 918,00 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 746 285 408,44 | 433 918 000,00 | 516 053 000,00 | 347 398 000,00 | 345 614 000,00 |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка