АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25 марта 2016 года N 954


О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 «Об утверждении
 муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»



В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города

постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 31.10.2011 N 3578 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска» заменить словами «от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:

2.1. Позицию паспорта «Мероприятия и (или) подпрограммы, и (или) ведомственные целевые программы, входящие в муниципальную Программу» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия, входящие в муниципальную Программу

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей;

- строительство ЦТП;

- улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;

- модернизация муниципальных объектов электроснабжения;

- перевод на природный газ жилищного фонда;

- улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения объектов жизнеобеспечения;

- приобретение специализированной техники



2.2. Позицию паспорта «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Основные целевые индикаторы (показатели) Программы

- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;

- повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км;

- количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.;

- протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км;

- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.;

- количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.;

- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %;

- объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.;

- количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.;

- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.;

- количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.;

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;

- приобретение специализированной техники, шт.



2.3. Позицию паспорта «Объемы финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения Программы

3 156 186,64 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 1 036 736,00 тыс. руб.;

2015 год - 305 383,51 тыс. руб.;

2016 год - 444 494,29 тыс. руб.;

2017 год - 330 291,84 тыс. руб.;

2018 год - 346 269,00 тыс. руб.;

2019 год - 347 398,00 тыс. руб.;

2020 год - 345 614,00 тыс. руб.



2.4. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

- уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции, в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 19 ед., строительства 7,77 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей, до конца 2020 года;

- улучшение уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;

- увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;

- снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;

- увеличение объемов подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.;

- получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.;

- увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию: 2020 год;

- обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут.



2.5. В абзаце 2 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» цифры «16,47» заменить цифрами «7,77».

2.6. В абзаце 3 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы»: слова «с реконструкцией»» заменить словами «со строительством».

2.7. Абзацы 4 - 11 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» изложить в следующей редакции:

«- увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;

- снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;

- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;

- увеличение объема подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.;

- получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.;

- увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию: 2020 год;

- обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут.».

2.8. Абзац 18 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» исключить.

2.9. В абзаце 19 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» слово «позволит» исключить.

2.10. Абзацы 3, 4 раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» исключить.

2.11. В абзаце 5 раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» слово «реконструкции» заменить словом «строительство».

2.12. Приложение N 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению N 1.

2.13. Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению N 2.

3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда

     


Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 954

     

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»


Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Прогноз

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

По капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене

%

81,5

79

76,7

-

-

-

-

-

-

2. Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях

шт./км

1,8

1,7

1,6

1,6

1,59

1,57

1,57

1,55

1,53

По строительству ЦТП на ул. Связной

3. Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП

чел.

-

-

250

250

-

-

-

-

-

По улучшению электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

4. Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения

км

5,5

11

-

-

-

-

1,44

1,065

1,065

По модернизации муниципальных объектов электроснабжения

5. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций

шт.

-

3

2

2

1

2

4

4

4

По переводу на природный газ жилищного фонда

6. Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом)

ед.

467

467

632

467

632

772

802

972

1142

7. Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений

%

3,5

3,5

4,7

3,5

4,7

5,7

5,9

7,2

8,4

По улучшению качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска

8. Объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения

куб. м/сут.

372 000

448 000

448 000

448 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

9. Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения

куб. м/сут.

0

25 000

25 000

50 000

75 000

106 000

106 000

106 000

106 000

10. Мощность очистных сооружений канализации

куб. м/сут.

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

320 000

11. Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВМС по ул. Лермонтова)

куб. м/сут.

60 000

60 000

60 000

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

62 300

12. Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене

%

-

-

4,90

7,96

6,74

6,02

4,51

3,01

1,50

13. Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене

%

-

-

3,09

3,91

3,52

2,96

2,22

1,48

0,73

По приобретению специализированной техники

14. Приобретение специализированной техники

шт.

-

-

3

-

-

-

-

-

-

     


Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 954

     

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы


N п/п

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации ГРБС

Источник финансирования

Сумма финансирования, руб.

всего

в том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей

1.1.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

1.2.

Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей

040

бюджет города (субсидии)

330 628 435,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

Итого по разделу 1

013

бюджет города

52 010 074,28

43 630 000,00

8 380 074,28

-

-

-

-

-

Итого по разделу 1

040

бюджет города (субсидии)

330 628 435,72

52 000 000,00

68 028 435,72

30 600 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

2. Строительство ЦТП

2.1.

Строительство ЦТП по ул. Связной

013

бюджет города

3 290 000,00

1 870 000,00

1 420 000,00

-

-

-

-

-

Итого по разделу 2

013

бюджет города

3 290 000,00

1 870 000,00

1 420 000,00

-

-

-

-

-

3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения

3.1.

Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6кВ:

- ф. 3 «Горький» - ЦРП 24;

- ф. 32 «Горький» - ЦРП 24

013

бюджет города

6 200 000,00

6 200 000,00

-

-

-

-

-

-

3.2.

Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А

013

бюджет города

350 000,00

350 000,00

-

-

-

-

-

-

3.3.

Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской

013

бюджет города

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

3.4.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «ГВФ» до ТП-1381 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.5.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «Горка» (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

666 000,00

666 000,00

-

-

-

-

-

-

3.6.

Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «НПЗ» (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

667 000,00

667 000,00

-

-

-

-

-

-

3.7.

Строительство кабельной линии 0,4-6 кВ и установка КТПН для электроснабжения жилых домов по ул. Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул. Станционной, 27, 29 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

7 468 000,00

-

-

-

600 000,00

6 868 000,00

-

-

3.8.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

4 112 000,00

-

-

-

-

300 000,00

1 906 000,00

1 906 000,00

3.9.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР)

013

бюджет города

3 944 000,00

-

-

-

-

300 000,00

1 822 000,00

1 822 000,00

Итого по разделу 3

013

бюджет города

24 224 000,00

8 700 000,00

-

-

600 000,00

7 468 000,00

3 728 000,00

3 728 000,00

4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения

4.1.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-359 (ул. Кубяка, 6а);

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а)

013

бюджет города

14 207 000,00

14 207 000,00

-

-

-

-

-

-

4.2.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)

013

бюджет города

993 000,00

993 000,00

-

-

-

-

-

-

4.3.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)

013

бюджет города

3 235 000,00

1 800 000,00

1 435 000,00

-

-

-

-

-

4.4.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а);

ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а);

ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а);

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

17 165 000,00

-

17 165 000,00

-

-

-

-

-

4.5.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-310 (ул. Краснореченская, 51)

013

бюджет города

3 578 000,00

-

-

3 578 000,00

-

-

-

-

4.6.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в);

ТП-303 (ул. Автобусная, 10а);

ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)

013

бюджет города

1 753 000,00

-

-

-

1 753 000,00

-

-

-

4.7.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-169 (Амурский бульвар, 7а);

ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б)

013

бюджет города

17 261 000,00

-

-

-

17 261 000,00

-

-

-

4.8.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-321 (ул. Архаринская, 23);

ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);

ТП-464 (ул. Вологодская, 2а);

ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

1 520 000,00

-

-

-

-

1 520 000,00

-

-

4.9.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-139 (ул. Пушкина, 60а);

ТП-316 (ул. Шимановская, 1в);

ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);

ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)

013

бюджет города

33 480 000,00

-

-

-

-

33 480 000,00

-

-

4.10.

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов:

ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);

ТП-114 (ул. Ленина, 67);

ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)

013

бюджет города

1 140 000,00

-

-

-

-

-

1 140 000,00

-

4.11.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-321 (ул. Архаринская, 23);

ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а);

ТП-304 (ул. Сурикова, 2а);

ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)

013

бюджет города

33 860 000,00

-

-

-

-

-

33 860 000,00

-

4.12.

Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию:

ТП-114 (ул. Ленина, 67);

ТП-136 (ул. Пушкина, 37а);

ТП-444 (ул. Гагарина, 1д);

ТП-464 (ул. Вологодская, 2а)

013

бюджет города

35 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу 4

013

бюджет города

163 192 000,00

17 000 000,00

18 600 000,00

3 578 000,00

19 014 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

-

5. Перевод на природный газ жилищного фонда

5.

Газификация природным газом частных домовладений

бюджет города

6 879 999,56

5 500 000,00

1 379 999,56

-

-

-

-

-

5.1.

Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной

013

краевой бюджет

16 500 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.

Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (в т.ч. ПИР - 815,0 тыс. руб., СМР), 1-я очередь в пределах ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской

013

бюджет города

43 974 140,00

815 000,00

4 200 000,00

18 362 300,00

20 596 840,00

-

-

-

5.3.

Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (СМР), 2-я очередь в пределах улиц Крестьянской, Армейской, Гастелло, Сунгарийской, Ачинской

013

бюджет города

45 482 000,00

-

-

-

-

13 720 000,00

16 906 000,00

-

5.4.

Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР)

013

бюджет города

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5.5.

Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного

013

краевой бюджет

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

-

5.6.

Газификация природным газом частных домовладений микрорайона Красная Речка (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной

013

бюджет города

3 632 000,00

-

-

-

-

-

1 683 000,00

-

Итого по разделу 5

013

бюджет города

100 968 139,56

7 315 000,00

5 579 999,56

18 362 300,00

20 596 840,00

13 720 000,00

18 589 000,00

-

Итого по разделу 5

013

краевой бюджет

36 500 000,00

36 500 000,00

-

-

-

-

-

-

6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения

6.1.

Строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)»

040

бюджет города (субсидии)

182 340 700,00

116 000 000,00

-

66 340 700,00

-

-

-

-

040

краевой бюджет

3 700 000,00

-

3 700 000,00

-

-

-

-

-

6.2.

Строительство объекта «Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)»

040

бюджет города (субсидии)

23 829 870,00

12 000 000,00

-

11 829 870,00

-

-

-

-

040

федеральный бюджет

264 850 000,00

264 850 000,00

-

-

-

-

-

-

6.3.

Строительство объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске»

013

бюджет города

1 135 478 420,00

150 000 000,00

95 895 000,00

289 583 420,00

150 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

-

013

краевой бюджет

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

6.4.

Реконструкция вне Центрального района по ул. Лермонтова

040

бюджет города (субсидии)

29 081 000,00

29 081 000,00

-

-

-

-

-

-

040

краевой бюджет

261 720 000,00

261 720 000,00

-

-

-

-

-

-

6.5.

Строительство объектов водоотведения и водоснабжения

013

бюджет города

116 324 000,00

-

-

-

29 081 000,00

29 081 000,00

29 081 000,00

-

6.6.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

040

бюджет города (субсидии)

181 142 400,00

13 511 000,00

23 531 400,00

12 100 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

-

6.7.

Капитальный ремонт сетей водоотведения

040

бюджет города (субсидии)

188 633 600,00

14 285 000,00

30 248 600,00

12 100 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

-

Итого по разделу 6:

013

бюджет города

1 251 802 420,00

150 000 000,00

95 895 000,00

289 583 420,00

179 081 000,00

179 081 000,00

179 081 000,00

-

Итого по разделу 6:

013

краевой бюджет

50 000 000,00

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

Итого по разделу 6

040

бюджет города (субсидии)

605 027 570,00

184 877 000,00

53 780 000,00

102 370 570,00

66 000 000,00

66 000 000,00

66 000 000,00

-

Итого по разделу 6

040

федеральный бюджет

264 850 000,00

264 850 000,00

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу 6

040

краевой бюджет

265 420 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

-

7. Приобретение специализированной техники

Поставка специализированной техники

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу 7

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

013

бюджет города

1 595 486 633,84

228 515 000,00

129 875 073,84

311 523 720,00

219 291 840,00

235 269 000,00

236 398 000,00

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

бюджет города

8 274 000,00

8 274 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

бюджет города (субсидии)

935 656 005,72

236 877 000,00

121 808 435,72

132 970 570,00

111 000 000,00

111 000 000,00

111 000 000,00

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

федеральный бюджет

264 850 000,00

264 850 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

040

краевой бюджет

265 420 000,00

261 720 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе по ГРБС

013

краевой бюджет

86 500 000,0

36 500 000,0

50 000 000,0

-

-

-

-

Всего по муниципальной программе

3 156 186 639,56

1 036 736 000,00

305 383 509,56

444 494 290,00

330 291 840,00

346 269 000,00

347 398 000,00

-




Текст документа сверен по:

Официальная рассылка

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»