АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2016 года N 954
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 31.10.2011 N 3578 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска» заменить словами «от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742, следующие изменения:
2.1. Позицию паспорта «Мероприятия и (или) подпрограммы, и (или) ведомственные целевые программы, входящие в муниципальную Программу» изложить в следующей редакции:
Основные мероприятия, входящие в муниципальную Программу | - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей; - строительство ЦТП; - улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения; - модернизация муниципальных объектов электроснабжения; - перевод на природный газ жилищного фонда; - улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения объектов жизнеобеспечения; - приобретение специализированной техники |
2.2. Позицию паспорта «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
Основные целевые индикаторы (показатели) Программы | - доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %; - повреждаемость на муниципальных тепловых сетях, шт./км; - количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП, чел.; - протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения, км; - ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций, шт.; - количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом), ед.; - удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений, %; - объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.; - количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения, куб. м/сут.; - мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.; - количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.; - доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %; - доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %; - приобретение специализированной техники, шт. |
2.3. Позицию паспорта «Объемы финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения Программы | 3 156 186,64 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1 036 736,00 тыс. руб.; 2015 год - 305 383,51 тыс. руб.; 2016 год - 444 494,29 тыс. руб.; 2017 год - 330 291,84 тыс. руб.; 2018 год - 346 269,00 тыс. руб.; 2019 год - 347 398,00 тыс. руб.; 2020 год - 345 614,00 тыс. руб. |
2.4. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции, в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 19 ед., строительства 7,77 км муниципальных электрических сетей и приобретения специализированной техники для производства аварийных ремонтных работ и капитального ремонта муниципальных электрических сетей, до конца 2020 года; - улучшение уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной; - увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%; - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году; - снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года; - снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года; - снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года; - увеличение объемов подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.; - получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.; - увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию: 2020 год; - обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут. |
2.5. В абзаце 2 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» цифры «16,47» заменить цифрами «7,77».
2.6. В абзаце 3 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы»: слова «с реконструкцией»» заменить словами «со строительством».
2.7. Абзацы 4 - 11 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» изложить в следующей редакции:
«- увеличение удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7% в 2014 году;
- снижение повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км к концу 2020 года;
- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5% к концу 2020 года;
- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73% к концу 2020 года;
- увеличение объема подаваемой питьевой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб. м/сут.;
- получение альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа «Город Хабаровск», обеспечение увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 75 000 куб. м/сут.;
- увеличение мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию: 2020 год;
- обеспечение питьевой водой гарантированного качества объекта «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок» в объеме 2 300 куб. м/сут.».
2.8. Абзац 18 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» исключить.
2.9. В абзаце 19 раздела 3 «Прогноз конечных результатов программы» слово «позволит» исключить.
2.10. Абзацы 3, 4 раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» исключить.
2.11. В абзаце 5 раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» слово «реконструкции» заменить словом «строительство».
2.12. Приложение N 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
2.13. Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда
Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 954
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) к муниципальной программе «Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы»
Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Прогноз | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
По капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей | ||||||||||
1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 81,5 | 79 | 76,7 | - | - | - | - | - | - |
2. Повреждаемость на муниципальных тепловых сетях | шт./км | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
По строительству ЦТП на ул. Связной | ||||||||||
3. Количество человек, которым улучшен уровень комфортности проживания в связи со строительством ЦТП | чел. | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
По улучшению электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | ||||||||||
4. Протяженность вводимых электрических сетей для повышения надежности электроснабжения | км | 5,5 | 11 | - | - | - | - | 1,44 | 1,065 | 1,065 |
По модернизации муниципальных объектов электроснабжения | ||||||||||
5. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций | шт. | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
По переводу на природный газ жилищного фонда | ||||||||||
6. Количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом) | ед. | 467 | 467 | 632 | 467 | 632 | 772 | 802 | 972 | 1142 |
7. Удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений | % | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 5,9 | 7,2 | 8,4 |
По улучшению качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска | ||||||||||
8. Объем подаваемой воды гарантированного качества в городскую систему водоснабжения | куб. м/сут. | 372 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
9. Количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения | куб. м/сут. | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
10. Мощность очистных сооружений канализации | куб. м/сут. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 320 000 |
11. Количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией (ВМС по ул. Лермонтова) | куб. м/сут. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 |
12. Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | - | - | 4,90 | 7,96 | 6,74 | 6,02 | 4,51 | 3,01 | 1,50 |
13. Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | - | - | 3,09 | 3,91 | 3,52 | 2,96 | 2,22 | 1,48 | 0,73 |
По приобретению специализированной техники | ||||||||||
14. Приобретение специализированной техники | шт. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 25 марта 2016 года N 954
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы
N п/п | Наименование мероприятий | Код бюджетной классификации ГРБС | Источник финансирования | Сумма финансирования, руб. | |||||||
всего | в том числе: | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей | |||||||||||
1.1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - |
1.2. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей | 040 | бюджет города (субсидии) | 330 628 435,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
Итого по разделу 1 | 013 | бюджет города | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 1 | 040 | бюджет города (субсидии) | 330 628 435,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | |
2. Строительство ЦТП | |||||||||||
2.1. | Строительство ЦТП по ул. Связной | 013 | бюджет города | 3 290 000,00 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 2 | 013 | бюджет города | 3 290 000,00 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | - | - | - | - | - | |
3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
3.1. | Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6кВ: - ф. 3 «Горький» - ЦРП 24; - ф. 32 «Горький» - ЦРП 24 | 013 | бюджет города | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А | 013 | бюджет города | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской | 013 | бюджет города | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.4. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «ГВФ» до ТП-1381 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.5. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «Горка» (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.6. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС «НПЗ» (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.7. | Строительство кабельной линии 0,4-6 кВ и установка КТПН для электроснабжения жилых домов по ул. Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул. Станционной, 27, 29 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 7 468 000,00 | - | - | - | 600 000,00 | 6 868 000,00 | - | - |
3.8. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 4 112 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | 1 906 000,00 | 1 906 000,00 |
3.9. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР) | 013 | бюджет города | 3 944 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
Итого по разделу 3 | 013 | бюджет города | 24 224 000,00 | 8 700 000,00 | - | - | 600 000,00 | 7 468 000,00 | 3 728 000,00 | 3 728 000,00 | |
4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения | |||||||||||
4.1. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а) | 013 | бюджет города | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в) | 013 | бюджет города | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а) | 013 | бюджет города | 3 235 000,00 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | - | - | - | - | - |
4.4. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - |
4.5. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | 013 | бюджет города | 3 578 000,00 | - | - | 3 578 000,00 | - | - | - | - |
4.6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а) | 013 | бюджет города | 1 753 000,00 | - | - | - | 1 753 000,00 | - | - | - |
4.7. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б) | 013 | бюджет города | 17 261 000,00 | - | - | - | 17 261 000,00 | - | - | - |
4.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 1 520 000,00 | - | - | - | - | 1 520 000,00 | - | - |
4.9. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 10а) | 013 | бюджет города | 33 480 000,00 | - | - | - | - | 33 480 000,00 | - | - |
4.10. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а) | 013 | бюджет города | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | 1 140 000,00 | - |
4.11. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-321 (ул. Архаринская, 23); ТП-3528 (ул. Магаданская, 34а); ТП-304 (ул. Сурикова, 2а); ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б) | 013 | бюджет города | 33 860 000,00 | - | - | - | - | - | 33 860 000,00 | - |
4.12. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а); ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-464 (ул. Вологодская, 2а) | 013 | бюджет города | 35 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 4 | 013 | бюджет города | 163 192 000,00 | 17 000 000,00 | 18 600 000,00 | 3 578 000,00 | 19 014 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | - | |
5. Перевод на природный газ жилищного фонда | |||||||||||
5. | Газификация природным газом частных домовладений | бюджет города | 6 879 999,56 | 5 500 000,00 | 1 379 999,56 | - | - | - | - | - | |
5.1. | Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной | 013 | краевой бюджет | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |
5.2. | Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (в т.ч. ПИР - 815,0 тыс. руб., СМР), 1-я очередь в пределах ул. Халтурина, Гастелло, Сунгарийской | 013 | бюджет города | 43 974 140,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 18 362 300,00 | 20 596 840,00 | - | - | - |
5.3. | Газификация района частных домовладений «Пятая площадка» (СМР), 2-я очередь в пределах улиц Крестьянской, Армейской, Гастелло, Сунгарийской, Ачинской | 013 | бюджет города | 45 482 000,00 | - | - | - | - | 13 720 000,00 | 16 906 000,00 | - |
5.4. | Строительство распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР) | 013 | бюджет города | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
5.5. | Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного | 013 | краевой бюджет | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
5.6. | Газификация природным газом частных домовладений микрорайона Красная Речка (ПИР), 1-я очередь в пределах ул. Архаринской, пер. Корякского, пер. Верхоянского, ул. Верхоянской, ул. Автобусной | 013 | бюджет города | 3 632 000,00 | - | - | - | - | - | 1 683 000,00 | - |
Итого по разделу 5 | 013 | бюджет города | 100 968 139,56 | 7 315 000,00 | 5 579 999,56 | 18 362 300,00 | 20 596 840,00 | 13 720 000,00 | 18 589 000,00 | - | |
Итого по разделу 5 | 013 | краевой бюджет | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
6.1. | Строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)» | 040 | бюджет города (субсидии) | 182 340 700,00 | 116 000 000,00 | - | 66 340 700,00 | - | - | - | - |
040 | краевой бюджет | 3 700 000,00 | - | 3 700 000,00 | - | - | - | - | - | ||
6.2. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)» | 040 | бюджет города (субсидии) | 23 829 870,00 | 12 000 000,00 | - | 11 829 870,00 | - | - | - | - |
040 | федеральный бюджет | 264 850 000,00 | 264 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
6.3. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске» | 013 | бюджет города | 1 135 478 420,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 289 583 420,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | - |
013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | ||
6.4. | Реконструкция вне Центрального района по ул. Лермонтова | 040 | бюджет города (субсидии) | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | - | - | - | - | - | - |
040 | краевой бюджет | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
6.5. | Строительство объектов водоотведения и водоснабжения | 013 | бюджет города | 116 324 000,00 | - | - | - | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | - |
6.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 040 | бюджет города (субсидии) | 181 142 400,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | - |
6.7. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 040 | бюджет города (субсидии) | 188 633 600,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | - |
Итого по разделу 6: | 013 | бюджет города | 1 251 802 420,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 289 583 420,00 | 179 081 000,00 | 179 081 000,00 | 179 081 000,00 | - | |
Итого по разделу 6: | 013 | краевой бюджет | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 6 | 040 | бюджет города (субсидии) | 605 027 570,00 | 184 877 000,00 | 53 780 000,00 | 102 370 570,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | - | |
Итого по разделу 6 | 040 | федеральный бюджет | 264 850 000,00 | 264 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 6 | 040 | краевой бюджет | 265 420 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | - | - | - | - | - | |
7. Приобретение специализированной техники | |||||||||||
Поставка специализированной техники | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу 7 | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 013 | бюджет города | 1 595 486 633,84 | 228 515 000,00 | 129 875 073,84 | 311 523 720,00 | 219 291 840,00 | 235 269 000,00 | 236 398 000,00 | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | бюджет города | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | бюджет города (субсидии) | 935 656 005,72 | 236 877 000,00 | 121 808 435,72 | 132 970 570,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | 111 000 000,00 | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | федеральный бюджет | 264 850 000,00 | 264 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 040 | краевой бюджет | 265 420 000,00 | 261 720 000,00 | 3 700 000,00 | - | - | - | - | ||
Всего по муниципальной программе по ГРБС | 013 | краевой бюджет | 86 500 000,0 | 36 500 000,0 | 50 000 000,0 | - | - | - | - | ||
Всего по муниципальной программе | 3 156 186 639,56 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 444 494 290,00 | 330 291 840,00 | 346 269 000,00 | 347 398 000,00 | - |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка